„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/08/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/08/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016611
10
04/08/2025
ვებგვერდი, 05/08/2025
190020020.35.161.016611
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2025 წლის 4 აგვისტო

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge), 28/12/2024; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016600) დამტკიცებულ დანართში და

ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1 ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ წიფო ბიუჯეტის ფონ ებიდან გამოყოფილი ტრან ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

შემოსავლები

50227.3

9557.0

40670.3

54920.3

13598.5

41321.8

65473.9

16973.9

48500.0

გადასახადები

31552.3

0.0

31552.3

32412.4

0.0

32412.4

40500.0

0.0

40500.0

გრანტები

10067.0

9557.0

510.0

13598.5

13598.5

0.0

16973.9

16973.9

0.0

სხვა შემოსავლები

8608.0

0.0

8608.0

8909.4

0.0

8909.4

8000.0

0.0

8000.0

ხარჯები

36908.2

1237.0

35671.3

43395.7

976.1

42419.6

47770.6

1080.3

46690.3

შრომის ანაზღაურება

6368.9

0.0

6368.9

7395.0

0.0

7395.0

8134.5

0.0

8134.5

საქონელი და მომსახურება

7147.1

958.6

6188.5

8056.7

668.2

7388.5

8409.3

719.4

7689.9

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

სუბსიდიები

17240.1

277.9

16962.2

20970.1

307.9

20662.2

25649.2

340.9

25308.3

გრანტები

736.7

0.0

736.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3687.7

0.5

3687.2

4523.3

0.0

4523.3

4721.0

20.0

4701.0

სხვა ხარჯები

515.6

0.0

515.6

2381.6

0.0

2381.6

792.5

0.0

792.5

საოპერაციო სალდო

13319.1

8320.1

4999.0

11524.7

12622.5

-1097.8

17703.4

15893.7

1809.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10962.3

6762.8

4199.5

23476.2

14667.1

8809.1

28396.9

17838.8

10558.1

ზრდა

17222.2

6762.8

10459.4

28934.0

14667.1

14266.9

30396.9

17838.8

12558.1

კლება

6259.9

0.0

6259.9

5457.8

0.0

5457.8

2000.0

0.0

2000.0

მთლიანი სალდო

2356.8

1557.3

799.5

-11951.5

-2044.6

-9906.8

-10693.5

-1945.2

-8748.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2036.4

1557.3

479.1

-12009.8

-2044.6

-9965.1

-10756.3

-1945.2

-8811.1

ზრდა

2036.4

1557.3

479.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

12009.8

2044.6

9965.1

10756.3

1945.2

8811.1

ვალდებულებების ცვლილება

-320.3

0.0

-320.3

-58.3

0.0

-58.3

-62.8

0.0

-62.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2 ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

შემოსულობები

56487.2

9557.0

46930.1

60378.2

13598.5

46779.6

67473.9

16973.9

50500.0

შემოსავლები

50227.3

9557.0

40670.3

54920.3

13598.5

41321.8

65473.9

16973.9

48500.0

არაფინანსური აქტივების კლება

6259.9

0.0

6259.9

5457.8

0.0

5457.8

2000.0

0.0

2000.0

გადასახდელები

54450.7

7999.7

46451.0

72388.0

15643.2

56744.8

78230.2

18919.1

59311.1

ხარჯები

36908.2

1237.0

35671.3

43395.7

976.1

42419.6

47770.6

1080.3

46690.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17222.2

6762.8

10459.4

28934.0

14667.1

14266.9

30396.9

17838.8

12558.1

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

ნაშთის ცვლილება

2036.4

1557.3

479.1

-12009.8

-2044.6

-9965.1

-10756.3

-1945.2

-8811.1

გ) დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3 ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 65,473.9 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის 

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

შემოსავლები

50227.3

9557.0

40670.3

54920.3

13598.5

41321.8

65473.9

16973.9

48500.0

გადასახადები

31552.3

0.0

31552.3

32412.4

0.0

32412.4

40500.0

0.0

40500.0

გრანტები

10067.0

9557.0

510.0

13598.5

13598.5

0.0

16973.9

16973.9

0.0

სხვა შემოსავლები

8608.0

0.0

8608.0

8909.4

0.0

8909.4

8000.0

0.0

8000.0

დ) დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5 ბიუჯეტის გრანტები

 ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან (ტრანსფერები) განისაზღვროს 16,973.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

გრანტები

10067.0

9557.0

510.0

13598.5

13598.5

0.0

16973.9

16973.9

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10067.0

9557.0

510.0

13598.5

13598.5

0.0

16973.9

16973.9

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1275.1

1275.1

0.0

985.0

985.0

0.0

1347.3

1347.3

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1275.1

1275.1

0.0

985.0

985.0

0.0

1347.3

1347.3

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8792.0

8282.0

510.0

12613.6

12613.6

0.0

15626.7

15626.7

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

7585.8

7585.8

0.0

11036.0

11036.0

0.0

12449.1

12449.1

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

662.0

662.0

0.0

662.0

662.0

0.0

662.0

662.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0.0

0.0

0.0

300.0

300.0

0.0

1900.0

1900.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

544.1

34.1

510.0

615.5

615.5

0.0

615.5

615.5

0.0

ე) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 28,396.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,396.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17222.2

6762.8

10459.4

28934.0

14667.1

14266.9

30396.9

17838.8

12558.1

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

არაფინანსური აქტივების კლება

6259.9

0.0

6259.9

5457.8

0.0

5457.8

2000.0

0.0

2000.0

ძირითადი აქტივები

2071.1

0.0

2071.1

1601.4

0.0

1601.4

500.0

0.0

500.0

არა წარმოებული აქტივები

4188.7

0.0

4188.7

3856.4

0.0

3856.4

1500.0

0.0

1500.0

მიწა

4188.7

0.0

4188.7

3856.4

0.0

3856.4

1500.0

0.0

1500.0


ვ) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9  ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით: 

                                                                                                                             ათასი ლარი

კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

11782.8

0.0

11782.8

12477.3

0.0

12477.3

13467.9

0.0

13467.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

10092.6

0.0

10092.6

12140.0

0.0

12140.0

13131.0

0.0

13131.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

10092.6

0.0

10092.6

12140.0

0.0

12140.0

13131.0

0.0

13131.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1583.5

0.0

1583.5

184.3

0.0

184.3

171.9

0.0

171.9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

62.6

0.0

62.6

78.0

0.0

78.0

80.0

0.0

80.0

702

თავდაცვა

253.7

28.5

225.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9652.2

5567.4

4084.8

15063.7

11252.5

3811.2

19285.8

14910.8

4375.0

7045

ტრანსპორტი

9003.7

5567.4

3436.3

13556.9

11252.5

2304.4

17685.8

14910.8

2775.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9003.7

5567.4

3436.3

13556.9

11252.5

2304.4

17685.8

14910.8

2775.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

648.5

0.0

648.5

1506.8

0.0

1506.8

1600.0

0.0

1600.0

705

გარემოს დაცვა

3136.2

120.0

3016.2

7107.4

1050.5

6056.9

5525.2

391.5

5133.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2043.7

0.0

2043.7

2634.1

0.0

2634.1

2340.0

0.0

2340.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

221.7

0.0

221.7

362.9

0.0

362.9

390.1

0.0

390.1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

821.2

120.0

701.2

4110.4

1050.5

3059.9

2745.1

391.5

2353.6

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6828.0

737.1

6091.0

10277.6

1991.0

8286.6

9226.9

1817.5

7409.5

7061

ბინათმშენებლობა

355.4

88.4

267.0

2396.2

0.0

2396.2

183.9

0.0

183.9

7063

წყალმომარაგება

1917.0

0.0

1917.0

1599.1

0.0

1599.1

3630.5

0.0

3630.5

7064

გარე განათება

3630.3

0.0

3630.3

3029.2

362.8

2666.4

2239.7

0.0

2239.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

925.5

648.7

276.8

3253.2

1628.3

1624.9

3172.9

1817.5

1355.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

587.7

286.9

300.8

858.8

316.8

542.0

784.6

340.9

443.7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

517.7

286.9

230.8

594.8

316.8

278.0

640.9

340.9

300.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

70.0

0.0

70.0

264.0

0.0

264.0

143.7

0.0

143.7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6586.9

77.4

6509.5

8456.2

364.2

8092.0

8652.6

452.0

8200.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3937.3

77.4

3860.0

5453.5

179.8

5273.7

6172.5

287.7

5884.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1409.4

0.0

1409.4

2010.7

150.8

1859.9

2003.0

150.8

1852.1

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

1222.2

0.0

1222.2

942.0

33.6

908.4

427.1

13.5

413.6

709

განათლება

11693.4

1181.9

10511.4

13346.2

668.2

12678.0

16274.2

986.4

15287.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

9941.4

0.0

9941.4

11432.3

0.0

11432.3

13907.4

0.0

13907.4

7092

ზოგადი განათლება

1214.3

1181.9

32.4

1188.0

668.2

519.8

1261.2

986.4

274.8

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7093

პროფესიული განათლება

214.3

0.0

214.3

278.0

0.0

278.0

448.5

0.0

448.5

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

323.4

0.0

323.4

448.0

0.0

448.0

657.1

0.0

657.1

710

სოციალური დაცვა

3929.8

0.5

3929.3

4748.7

0.0

4748.7

5013.0

20.0

4993.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1801.0

0.0

1801.0

2133.5

0.0

2133.5

2188.0

0.0

2188.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1721.2

0.0

1721.2

2046.5

0.0

2046.5

2101.0

0.0

2101.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

79.8

0.0

79.8

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

11.3

0.0

11.3

61.5

0.0

61.5

83.0

0.0

83.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

20.6

0.0

20.6

16.0

0.0

16.0

30.0

0.0

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1496.3

0.0

1496.3

1804.7

0.0

1804.7

1933.5

20.0

1913.5

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

56.6

0.0

56.6

72.0

0.0

72.0

87.0

0.0

87.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

544.1

0.5

543.6

661.0

0.0

661.0

691.5

0.0

691.5

სულ

54450.7

7999.7

46451.0

72336.0

15643.2

56692.8

78230.2

18919.1

59311.1

ზ) დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10  ბიუჯეტის  საოპერაციო   და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 17,703.4 ათასი ლარი ხოლო, მთლიანი სალდო -10,693.5 ათასი ლარის ოდენობით;“

თ) დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13 ინფრასტრუქტურის  განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 28,958.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2025 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

28958.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

17685.8

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

17600.8

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

20.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

65.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

3991.8

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2056.9

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

400.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

41.9

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

1144.8

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

348.6

02 03

გარე განათება

2239.7

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2200.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

39.7

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

697.7

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

163.5

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

20.4

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

513.9

02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

28.9

02 05 01

სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

28.9

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

88.4

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

56.0

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

32.4

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

1600.0

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

480.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

1040.0

02 07 03

ქსელებზე დაერთებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები

80.0

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2626.6

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

782.9

02 08 02

მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა

1843.8

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

17600.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის და გენდერულად მგრძნობიარე და პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. გზების  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყენება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. გზების კაპიტალური შეკეთების  ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად.  2025 წელს პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2024 წელს დაწყებული პროექტების დასრულება, მათ შორის: სოფელ კუმისში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 596,998 ლარი; სოფ. ახალ სამგორში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 645,862 ლარი; ძელახოს დასახლებასა და სოფელ საცხენისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - 1,775,672 ლარი (მაღალმთიანი განვითარების ფონდის ადგილობრივი თანადაფინანსებით); საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის თანადაფინანსებით განხორციელდება შემდეგი პროექტები: სოფ. ნორიოში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 727,077 ლარი; სოფ. ნაზარლო-ჯანდარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - 738,560 ლარი; სოფ. მარტყოფში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 1,516.335 ლარი; სოფ. ვაზიანში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 831,597 ლარი; სოფ. თელეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 913,394 ლარი; სოფ. კუმისში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 884,815 ლარი; სოფ. ახალსოფელში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 627,828 ლარი; სოფ. სართიჭალაში ბილიკის და სანიაღვრე არხის მოწყობა - 1,105,263 ლარი; სოფ. მარტყოფში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია - 2,936,524 ლარი; სოფ. მარტყოფში შოშიაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია - 933,520 ლარი; მარტყოფი-ნორიო-დიდი ლილოს დამაკავშირებელ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდის ნაცვლად, ახალი ხიდის მოწყობა - 1,900,000 ლარი;

გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისა და კაცების თანაბარი ჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები მოეწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან.                                                                                                       

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის რეაბილიტაცია; მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
საბოლოო შედეგი: შექმნილია გენდერულად მგრძნობიარე ადგილობრივი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სწრაფი რეაგირება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 03

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. ასევე ხორციელდება მანიშნებელი აბრების მოწყობა, საგზაო ვიდეოკამერების მოწყობა/ექსპლოატაცია.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
შედეგი: ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა, შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო გადაადგილება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

2056.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. მიმდინარე წელს დაგეგმილია 2024 წელს დაწყებული პროექტის დასრულება, მათ შორის: ღვთაების მონასტრის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - 414,000 ლარი; სოფ. ხაშმში მზის სადგურის მშენებლობა - 150,000 ლარი; 2025 წელს იგეგმება: სოფ. ლემშვენიერას სასმელი წყლით მომარაგების სისტემის მოწყობა - 1,866,124 ლარი;

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 6, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სუფთა და უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სატუმბი ჭაბურღილების ელ-ენერგიით უზრუნველყოფა.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება წყლის სისტემების დაქლორვა.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 6, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სუფთა და უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. სასმელი წყლის სატუმბი სადგურების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 05

1144.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  15 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. 1. სოფ. ლემშვენიერაში სასმელი წყლის საქაჩ სადგურზე შეიცვალა ახლით გადამქაჩი ჰორიზონტალური ძრავი 160კვტ, რომელიც დღეის მდგომარეობით მუშაობს გამართულ რეჟიმში, ხოლო არსებულ სარეზერვო (160კვტ) ძრავს კი ჩაუტარდა რემონტი ე. წ. (გულანის გადახვევა). 2. მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში შევცვალეთ ახლით ზედაპირული წყლის ტუმბო (750W) 2 -ცალი, რომელიც ემსახურებოდა შენობას სასმელი წყლით მომარაგებაში, ხოლო მეორე ტუმბო კი უზრუნველყოფს მერიის ცენტრალური გათბობის წყლის მომარაგებას. 3. სოფ. მარტყოფში  ჩავატარეთ მიწის ქვეშა პლასტმასის მილების აღდგენითი სამუშაოები. 4. სოფ. მარტყოფში სააკაძეში  მიწისქვეშა წყლის მილებს ჩაუტარდა აღდგენითი სამუშაოები. 5. სოფ. მარტყოფში  ჩავატარეთ მიწის ქვეშა დაზიანებული მილების აღდგენითი სამუშაოები. 6. ქ. გარდაბანში ლელაშხას დასახლებაში 120 გ.მ. სანიაღვრე არხის გაწმენდა (ხელით).

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 6, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-პატრონობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 06

348.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული ჭის სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.
ხდება დაზიანებული კანალიზაციის სიტემის შეკეთება და ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა და რეზერვუარების ამოტუმბვა.                                                              გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 6 ადმინისტრაციულ ერთეულში 2024 წლის მანძილზე გაიწმინდა საკანალიზაციო ჭა 485; ფეკალური მასის ამოტუმბვა ასენიზაციის მანქანით 310 მ3; საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა წყლის ჭავლის მეშვეობით 9660 გ.მ.; ჭებიდან და რეზერვუარებიდან ამოღებული ფეკალური მასის და სხვადასხვა სახის ნარჩენების გატანა სპეციალური დახურული ტიპის ბუნკერით სანქცირებულ ნაგავსაყრელზე 20 მ3. ზოგიერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში შეიცვლა კანალიზაციის გოფრირებული მილები, საკანალიზაციო ჭები

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 6, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო  სისტემა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე-განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

2,200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 19 ტერიტორიულ ერთეულში. ქვეპროგრამების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 13000ზე მეტი სანათი წერტილის მოვლა პატრონობა და ელ-ენერგიის დანახარჯის ანაზღაურება.  გარე განათების ქსელი მოვლა პატრონობის ქვეპროგრამების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისთვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: 1) მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა 2) ამორტიზებული და დაზიანებული ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. 4)  დაზიანებული სადენის აღდგენა შეკეთება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9, SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქალაქი და სოფლები; მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; ღამის საათებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემების ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 04

513.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების მომსახურეობას. მიმდინარე, კაპიტალურ რემონტსა და სხვა კომუნალურ მომსახურეობას საჭიროების შემთხვევაში. ვემსახურებით საცხოვრებელი კორპუსების 18 ლიფტის მოვლა პატრონობა (მიმდინარე რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეცვლა). სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობების განათების, საკანალიზაციო და სანტექნიკური მომსახურებები. 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ინსპექციის სამუშაო ოთახებში ჩატარდა კოსმეტიკური რემონტი. 2. ლელაშხას დასახლებაში არსებული სარიტუალო დარბაზის დაზიანებული ჭერი შეკეთდა გაიხარჯა შემდეგი მასალა. 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის ოთახებში ჩატარდა კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოები. 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადავეცით 8(რვა) ერთეული ელ. გამათბობელი. 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიას გადავეცით 2 (ორი)  ერთეული ელ. გამათბობელი. 6. გარდაბანში №3 საჯარო (აზერბაიჯანული) სკოლის მიმდებარედ მოეწყო მოსაცდელი. 7. სოფ. სართიჭალაში 26-ე ქუჩაზე 30-ე კორპუსის დაზიანებული სახურავის (პარაპეტის) სარემონტო სამუშაოები. 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში დამონტაჟდა გათბობის ქვაბი, თავის თანმდევი მასალით. 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ნორიოში სპორტული დარბაზის გარე პერიმეტრის მოწყობა ( ტენდერია გამოცხადებული). 10. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობებში ნათურები, ელ. კაბელების შეცვლა საჭიროებისამებრ. 11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობებში კარის საკეტების შეცვლა.                                                                                                                  

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 11

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების გამართული ფუნქციონირება

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 01

480.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ყოველწლიურად ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომლის დაგეგმარება ხდება მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. მიმდინარე წელს შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ასევე ითვალისწინებს 2025 წლის ჩასატარებელ სამუშაოებს. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების გაუმჯობესება.                                                                                                                                                                                          პროგრამის შედეგი: მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

770.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, რომელთა ღირებულებაც აღემატება 50 000 ლარს, ინსპექტირებას განახორციელებს საზედამხედველო კომპანია შპს "ოპტიმალ გრუპ +".  საზედამხედველო კომპანიის წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე მოხდება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 9,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროექტის მიზანი საზედამხედველო კომპანიის მიერ მოხდეს მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოების ხარისხიანი შესრულება. პროექტის შედეგი: სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად შესრულება.

ი) დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15 განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 15,168.6 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2025 წლის პროექტი

04 00

განათლება

15168.6

04 01

სკოლამდელი განათლება

13907.4

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

13895.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

12.4

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1261.2

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

508.8

04 02 02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

719.4

04 02 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა ხელშეწყობა

33.0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 01

13895.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის" მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 34 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. 2025 წლისთვის იგეგმება  ორი ბაგა-ბაღის გახსნა. არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო პროცესს გადის 3034 -ი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 722  პერსონალი. აქედან  სააღმზრდელო ადმინისტრაციაში -29. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან, ხელს უწყობს 2-დან 6 წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისათვის.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 4

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილის სკოლის ასაკს.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02 02

719.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების ქვეპროგრამის ფარგლებში - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლებიდან 3000 მდე მოსწავლის ტრანსპორტირებას, 2 ან 3 მჭიდროდ დასახლებულ პუნქტზე ხშირ შემთხვევაში მოდის ერთი საჯარო სკოლა, რის გამოც მოსწავლეებს სკოლამდე მისასვლელად უხდებათ დიდი მანძილის გავლა, ასევე, მაღალმთიანი და რთული გეოგრაფიული მდებარეობის სოფლები, რომლებშიც ფიზიკურად არ არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 4

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის.  გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი და რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და დაბალი სოციალური სტატუსის მქონე მოსწავლეები მიიღებენ სახელმწიფო დახმარებას, რაც ხელს შეუწყობს ზოგადი განათლების უფრო ხარისხიან მიღებას.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02 03

33.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მოტივაციის ამაღლების მიზნით ამოქმედდა წარჩინებულ მოსწავლეთა ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოების პროგრამა,  რომლის მიზანი აკადემიური მოსწრების სტიმულირება და წარჩინებული მოსწავლეების გამოვლენაა.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)

SDG 4

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების წახალისება, წარჩინებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება.

კ) დანართის მეთვრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 18  ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამოყო ფილი ტრან სფერები

საკუთა რი შემოსავ ლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

54450.7

7999.7

46451.0

72388.0

15643.2

56744.8

78230.2

18919.1

59311.1

 

ხარჯები

36908.2

1237.0

35671.3

43395.7

976.1

42419.6

47770.6

1080.3

46690.3

 

შრომის ანაზღაურება

6368.9

0.0

6368.9

7395.0

0.0

7395.0

8134.5

0.0

8134.5

 

საქონელი და მომსახურება

7147.1

958.6

6188.5

8056.7

668.2

7388.5

8409.3

719.4

7689.9

 

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

სუბსიდიები

17240.1

277.9

16962.2

20970.1

307.9

20662.2

25649.2

340.9

25308.3

 

გრანტები

736.7

0.0

736.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3687.7

0.5

3687.2

4523.3

0.0

4523.3

4721.0

20.0

4701.0

 

სხვა ხარჯები

515.6

0.0

515.6

2381.6

0.0

2381.6

792.5

0.0

792.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17222.2

6762.8

10459.4

28934.0

14667.1

14266.9

30396.9

17838.8

12558.1

 

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

12036.5

28.5

12007.9

12477.3

0.0

12477.3

13467.9

0.0

13467.9

 

ხარჯები

11409.9

28.5

11381.4

12369.0

0.0

12369.0

13305.1

0.0

13305.1

 

შრომის ანაზღაურება

6368.9

0.0

6368.9

7395.0

0.0

7395.0

8134.5

0.0

8134.5

 

საქონელი და მომსახურება

3293.8

28.5

3265.3

4032.8

0.0

4032.8

4353.0

0.0

4353.0

 

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

გრანტები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107.2

0.0

107.2

185.0

0.0

185.0

203.5

0.0

203.5

 

სხვა ხარჯები

372.8

0.0

372.8

687.2

0.0

687.2

550.0

0.0

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.3

0.0

306.3

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

10250.3

28.5

10221.7

11865.0

0.0

11865.0

13016.0

0.0

13016.0

 

ხარჯები

9944.0

28.5

9915.5

11815.0

0.0

11815.0

12916.0

0.0

12916.0

 

შრომის ანაზღაურება

6368.9

0.0

6368.9

7395.0

0.0

7395.0

8134.5

0.0

8134.5

 

საქონელი და მომსახურება

3293.2

28.5

3264.6

4020.0

0.0

4020.0

4343.0

0.0

4343.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107.2

0.0

107.2

185.0

0.0

185.0

203.5

0.0

203.5

 

სხვა ხარჯები

174.8

0.0

174.8

215.0

0.0

215.0

235.0

0.0

235.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.3

0.0

306.3

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

01 01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2053.0

0.0

2053.0

2475.0

0.0

2475.0

2638.5

0.0

2638.5

 

ხარჯები

2053.0

0.0

2053.0

2475.0

0.0

2475.0

2638.5

0.0

2638.5

 

შრომის ანაზღაურება

1250.4

0.0

1250.4

1420.0

0.0

1420.0

1562.0

0.0

1562.0

 

საქონელი და მომსახურება

616.8

0.0

616.8

825.0

0.0

825.0

825.0

0.0

825.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.4

0.0

36.4

65.0

0.0

65.0

71.5

0.0

71.5

 

სხვა ხარჯები

149.4

0.0

149.4

165.0

0.0

165.0

180.0

0.0

180.0

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

7899.5

0.0

7899.5

9315.0

0.0

9315.0

10292.5

0.0

10292.5

 

ხარჯები

7593.2

0.0

7593.2

9265.0

0.0

9265.0

10192.5

0.0

10192.5

 

შრომის ანაზღაურება

4926.1

0.0

4926.1

5975.0

0.0

5975.0

6572.5

0.0

6572.5

 

საქონელი და მომსახურება

2570.9

0.0

2570.9

3120.0

0.0

3120.0

3433.0

0.0

3433.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70.8

0.0

70.8

120.0

0.0

120.0

132.0

0.0

132.0

 

სხვა ხარჯები

25.4

0.0

25.4

50.0

0.0

50.0

55.0

0.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.3

0.0

306.3

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

253.7

28.5

225.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

253.7

28.5

225.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

192.3

0.0

192.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

61.4

28.5

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

44.1

0.0

44.1

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1786.2

0.0

1786.2

612.3

0.0

612.3

451.9

0.0

451.9

 

ხარჯები

1465.9

0.0

1465.9

554.0

0.0

554.0

389.1

0.0

389.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.0

0.7

12.8

0.0

12.8

10.0

0.0

10.0

 

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

გრანტები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

198.0

0.0

198.0

472.2

0.0

472.2

315.0

0.0

315.0

 

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

140.2

0.0

140.2

350.0

0.0

350.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

140.2

0.0

140.2

350.0

0.0

350.0

200.0

0.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

140.2

0.0

140.2

350.0

0.0

350.0

200.0

0.0

200.0

01 02 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

1532.6

0.0

1532.6

72.3

0.0

72.3

71.9

0.0

71.9

 

ხარჯები

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

პროცენტი

1212.2

0.0

1212.2

14.0

0.0

14.0

9.1

0.0

9.1

 

ვალდებულებების კლება

320.3

0.0

320.3

58.3

0.0

58.3

62.8

0.0

62.8

01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

50.9

0.0

50.9

112.0

0.0

112.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

50.9

0.0

50.9

112.0

0.0

112.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

50.9

0.0

50.9

112.0

0.0

112.0

100.0

0.0

100.0

01 02 04

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

გრანტები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

01 02 05

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობა

7.6

0.0

7.6

23.0

0.0

23.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

7.6

0.0

7.6

23.0

0.0

23.0

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.0

0.7

12.8

0.0

12.8

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

6.9

0.0

6.9

10.2

0.0

10.2

15.0

0.0

15.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17706.0

6304.5

11401.5

26409.5

13277.1

13132.4

28958.9

16741.8

12217.2

 

ხარჯები

4364.7

0.0

4364.7

5829.3

0.0

5829.3

4691.9

0.0

4691.9

 

საქონელი და მომსახურება

2390.5

0.0

2390.5

2775.0

0.0

2775.0

2760.0

0.0

2760.0

 

სუბსიდიები

1276.5

0.0

1276.5

1551.5

0.0

1551.5

1906.9

0.0

1906.9

 

გრანტები

681.7

0.0

681.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.1

0.0

16.1

1502.8

0.0

1502.8

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13341.3

6304.5

7036.9

20580.2

13277.1

7303.1

24267.0

16741.8

7525.3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9003.7

5567.4

3436.3

13556.9

11252.5

2304.4

17685.8

14910.8

2775.0

 

ხარჯები

50.9

0.0

50.9

72.0

0.0

72.0

85.0

0.0

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.9

0.0

50.9

72.0

0.0

72.0

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8952.8

5567.4

3385.4

13484.9

11252.5

2232.4

17600.8

14910.8

2690.0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

8930.4

5567.4

3363.0

13477.7

11252.5

2225.2

17600.8

14910.8

2690.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8930.4

5567.4

3363.0

13477.7

11252.5

2225.2

17600.8

14910.8

2690.0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

3.8

0.0

3.8

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

3.8

0.0

3.8

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.0

3.8

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

69.5

0.0

69.5

59.2

0.0

59.2

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

47.1

0.0

47.1

52.0

0.0

52.0

65.0

0.0

65.0

 

საქონელი და მომსახურება

47.1

0.0

47.1

52.0

0.0

52.0

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.4

0.0

22.4

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2138.7

0.0

2138.7

1933.1

0.0

1933.1

3991.8

0.0

3991.8

 

ხარჯები

2077.0

0.0

2077.0

1535.8

0.0

1535.8

1803.0

0.0

1803.0

 

საქონელი და მომსახურება

390.8

0.0

390.8

362.0

0.0

362.0

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

1004.5

0.0

1004.5

1173.8

0.0

1173.8

1403.0

0.0

1403.0

 

გრანტები

681.7

0.0

681.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.7

0.0

61.7

397.3

0.0

397.3

2188.8

0.0

2188.8

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

681.7

0.0

681.7

241.8

0.0

241.8

2056.9

0.0

2056.9

 

ხარჯები

681.7

0.0

681.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

681.7

0.0

681.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

241.8

0.0

241.8

2056.9

0.0

2056.9

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

390.8

0.0

390.8

362.0

0.0

362.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

390.8

0.0

390.8

362.0

0.0

362.0

400.0

0.0

400.0

 

საქონელი და მომსახურება

390.8

0.0

390.8

362.0

0.0

362.0

400.0

0.0

400.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

70.1

0.0

70.1

41.9

0.0

41.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

70.1

0.0

70.1

41.9

0.0

41.9

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

844.5

0.0

844.5

966.4

0.0

966.4

1144.8

0.0

1144.8

 

ხარჯები

782.9

0.0

782.9

881.0

0.0

881.0

1054.8

0.0

1054.8

 

სუბსიდიები

782.9

0.0

782.9

881.0

0.0

881.0

1054.8

0.0

1054.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.7

0.0

61.7

85.4

0.0

85.4

90.0

0.0

90.0

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

221.7

0.0

221.7

292.7

0.0

292.7

348.3

0.0

348.3

 

ხარჯები

221.7

0.0

221.7

292.7

0.0

292.7

348.3

0.0

348.3

 

სუბსიდიები

221.7

0.0

221.7

292.7

0.0

292.7

348.3

0.0

348.3

02 03

გარე განათება

3630.3

0.0

3630.3

3029.2

362.8

2666.4

2239.7

0.0

2239.7

 

ხარჯები

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

 

საქონელი და მომსახურება

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1735.0

0.0

1735.0

829.2

362.8

466.4

39.7

0.0

39.7

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

 

ხარჯები

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

 

საქონელი და მომსახურება

1895.3

0.0

1895.3

2200.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

2200.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1735.0

0.0

1735.0

829.2

362.8

466.4

39.7

0.0

39.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1735.0

0.0

1735.0

829.2

362.8

466.4

39.7

0.0

39.7

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

632.1

88.4

543.7

2779.8

0.0

2779.8

697.7

0.0

697.7

 

ხარჯები

272.0

0.0

272.0

1855.4

0.0

1855.4

503.9

0.0

503.9

 

სუბსიდიები

272.0

0.0

272.0

377.8

0.0

377.8

503.9

0.0

503.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1477.7

0.0

1477.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360.2

88.4

271.8

924.4

0.0

924.4

193.9

0.0

193.9

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

194.7

0.0

194.7

839.4

0.0

839.4

163.5

0.0

163.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.7

0.0

194.7

839.4

0.0

839.4

163.5

0.0

163.5

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

160.7

88.4

72.3

507.7

0.0

507.7

20.4

0.0

20.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

428.6

0.0

428.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

428.6

0.0

428.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.7

88.4

72.3

79.1

0.0

79.1

20.4

0.0

20.4

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

1049.1

0.0

1049.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1049.1

0.0

1049.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1049.1

0.0

1049.1

0.0

0.0

0.0

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

276.8

0.0

276.8

383.6

0.0

383.6

513.9

0.0

513.9

 

ხარჯები

272.0

0.0

272.0

377.8

0.0

377.8

503.9

0.0

503.9

 

სუბსიდიები

272.0

0.0

272.0

377.8

0.0

377.8

503.9

0.0

503.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

4.8

5.9

0.0

5.9

10.0

0.0

10.0

02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

28.9

0.0

28.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

28.9

0.0

28.9

02 05 01

სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

28.9

0.0

28.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

28.9

0.0

28.9

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1004.1

0.0

1004.1

899.8

217.9

681.9

88.4

23.1

65.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1004.1

0.0

1004.1

899.8

217.9

681.9

88.4

23.1

65.3

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

1004.1

0.0

1004.1

653.3

33.6

619.7

56.0

13.5

42.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1004.1

0.0

1004.1

653.3

33.6

619.7

56.0

13.5

42.5

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

246.5

184.3

62.2

32.4

9.6

22.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

246.5

184.3

62.2

32.4

9.6

22.8

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

648.5

0.0

648.5

1506.8

0.0

1506.8

1600.0

0.0

1600.0

 

ხარჯები

69.5

0.0

69.5

114.1

0.0

114.1

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

0.0

53.4

89.0

0.0

89.0

75.0

0.0

75.0

 

სხვა ხარჯები

16.1

0.0

16.1

25.1

0.0

25.1

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579.0

0.0

579.0

1392.7

0.0

1392.7

1500.0

0.0

1500.0

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

225.0

0.0

225.0

439.0

0.0

439.0

480.0

0.0

480.0

 

ხარჯები

18.5

0.0

18.5

44.1

0.0

44.1

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.7

0.0

7.7

29.0

0.0

29.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

10.8

0.0

10.8

15.1

0.0

15.1

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.5

0.0

206.5

394.9

0.0

394.9

450.0

0.0

450.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

352.2

0.0

352.2

1037.8

0.0

1037.8

1040.0

0.0

1040.0

 

ხარჯები

51.0

0.0

51.0

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

45.7

0.0

45.7

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

5.3

0.0

5.3

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301.2

0.0

301.2

967.8

0.0

967.8

970.0

0.0

970.0

02 07 03

ქსელებზე დაერთებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები

71.3

0.0

71.3

30.0

0.0

30.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.3

0.0

71.3

30.0

0.0

30.0

80.0

0.0

80.0

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

648.7

648.7

0.0

2675.0

1444.0

1231.1

2626.6

1807.8

818.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

648.7

648.7

0.0

2623.0

1444.0

1179.1

2626.6

1807.8

818.8

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

648.7

648.7

0.0

828.4

828.4

0.0

782.9

782.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

648.7

648.7

0.0

828.4

828.4

0.0

782.9

782.9

0.0

02 08 02

მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

1846.6

615.5

1231.1

1843.8

1024.9

818.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1794.6

615.5

1179.1

1843.8

1024.9

818.8

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2914.6

120.0

2794.6

6744.5

1050.5

5694.0

5135.1

391.5

4743.6

 

ხარჯები

1744.9

0.0

1744.9

2114.4

0.0

2114.4

2714.3

0.0

2714.3

 

საქონელი და მომსახურება

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

1695.3

0.0

1695.3

2114.4

0.0

2114.4

2664.3

0.0

2664.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1169.6

120.0

1049.6

4630.1

1050.5

3579.6

2420.8

391.5

2029.2

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1617.9

0.0

1617.9

1920.9

0.0

1920.9

2390.0

0.0

2390.0

 

ხარჯები

1613.0

0.0

1613.0

1915.9

0.0

1915.9

2385.0

0.0

2385.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

1563.4

0.0

1563.4

1915.9

0.0

1915.9

2335.0

0.0

2335.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1568.3

0.0

1568.3

1920.9

0.0

1920.9

2340.0

0.0

2340.0

 

ხარჯები

1563.4

0.0

1563.4

1915.9

0.0

1915.9

2335.0

0.0

2335.0

 

სუბსიდიები

1563.4

0.0

1563.4

1915.9

0.0

1915.9

2335.0

0.0

2335.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 01 02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.6

0.0

49.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

821.2

120.0

701.2

4110.4

1050.5

3059.9

2745.1

391.5

2353.6

 

ხარჯები

131.9

0.0

131.9

198.5

0.0

198.5

329.3

0.0

329.3

 

სუბსიდიები

131.9

0.0

131.9

198.5

0.0

198.5

329.3

0.0

329.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

689.3

120.0

569.3

3911.9

1050.5

2861.4

2415.8

391.5

2024.2

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

687.8

120.0

567.8

3910.2

1050.5

2859.7

2410.8

391.5

2019.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

687.8

120.0

567.8

3910.2

1050.5

2859.7

2410.8

391.5

2019.2

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

133.4

0.0

133.4

200.2

0.0

200.2

334.3

0.0

334.3

 

ხარჯები

131.9

0.0

131.9

198.5

0.0

198.5

329.3

0.0

329.3

 

სუბსიდიები

131.9

0.0

131.9

198.5

0.0

198.5

329.3

0.0

329.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

1.7

0.0

1.7

5.0

0.0

5.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

475.4

0.0

475.4

713.2

0.0

713.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475.4

0.0

475.4

713.2

0.0

713.2

0.0

0.0

0.0

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

475.4

0.0

475.4

713.2

0.0

713.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475.4

0.0

475.4

713.2

0.0

713.2

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

11155.7

1181.9

9973.8

12620.3

668.2

11952.1

15168.6

986.4

14182.2

 

ხარჯები

10734.3

930.1

9804.3

12055.2

668.2

11387.0

14535.4

719.4

13816.0

 

საქონელი და მომსახურება

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

 

სუბსიდიები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

სხვა ხარჯები

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421.4

251.9

169.5

565.1

0.0

565.1

633.2

267.0

366.2

04 01

სკოლამდელი განათლება

9941.4

0.0

9941.4

11432.3

0.0

11432.3

13907.4

0.0

13907.4

 

ხარჯები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

სუბსიდიები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.5

0.0

169.5

78.3

0.0

78.3

124.4

0.0

124.4

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

9941.4

0.0

9941.4

11402.0

0.0

11402.0

13895.0

0.0

13895.0

 

ხარჯები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

სუბსიდიები

9771.9

0.0

9771.9

11354.0

0.0

11354.0

13783.0

0.0

13783.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.5

0.0

169.5

48.0

0.0

48.0

112.0

0.0

112.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

30.3

0.0

30.3

12.4

0.0

12.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

30.3

0.0

30.3

12.4

0.0

12.4

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1214.3

1181.9

32.4

1188.0

668.2

519.8

1261.2

986.4

274.8

 

ხარჯები

962.5

930.1

32.4

701.2

668.2

33.0

752.4

719.4

33.0

 

საქონელი და მომსახურება

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251.9

251.9

0.0

486.8

0.0

486.8

508.8

267.0

241.8

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

251.9

251.9

0.0

486.8

0.0

486.8

508.8

267.0

241.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251.9

251.9

0.0

486.8

0.0

486.8

508.8

267.0

241.8

04 02 02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

 

ხარჯები

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

930.1

930.1

0.0

668.2

668.2

0.0

719.4

719.4

0.0

04 02 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა ხელშეწყობა

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

სხვა ხარჯები

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6120.5

77.4

6043.1

8528.9

330.6

8198.3

9702.2

438.5

9263.6

 

ხარჯები

4160.0

0.0

4160.0

5637.2

0.0

5637.2

6818.5

0.0

6818.5

 

საქონელი და მომსახურება

482.7

0.0

482.7

577.6

0.0

577.6

523.9

0.0

523.9

 

სუბსიდიები

3601.4

0.0

3601.4

4944.6

0.0

4944.6

6174.6

0.0

6174.6

 

სხვა ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1960.5

77.4

1883.1

2891.7

330.6

2561.1

2883.7

438.5

2445.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3937.3

77.4

3860.0

5453.5

179.8

5273.7

6172.5

287.7

5884.8

 

ხარჯები

2072.0

0.0

2072.0

3157.5

0.0

3157.5

3715.4

0.0

3715.4

 

საქონელი და მომსახურება

46.0

0.0

46.0

105.0

0.0

105.0

118.0

0.0

118.0

 

სუბსიდიები

1950.1

0.0

1950.1

2937.5

0.0

2937.5

3477.4

0.0

3477.4

 

სხვა ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1865.4

77.4

1788.0

2296.0

179.8

2116.3

2457.1

287.7

2169.4

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

49.9

0.0

49.9

309.5

0.0

309.5

318.0

0.0

318.0

 

ხარჯები

49.9

0.0

49.9

309.5

0.0

309.5

318.0

0.0

318.0

 

საქონელი და მომსახურება

46.0

0.0

46.0

105.0

0.0

105.0

118.0

0.0

118.0

 

სუბსიდიები

3.9

0.0

3.9

204.5

0.0

204.5

200.0

0.0

200.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

1986.2

0.0

1986.2

2740.0

0.0

2740.0

3312.4

0.0

3312.4

 

ხარჯები

1946.2

0.0

1946.2

2733.0

0.0

2733.0

3277.4

0.0

3277.4

 

სუბსიდიები

1946.2

0.0

1946.2

2733.0

0.0

2733.0

3277.4

0.0

3277.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

0.0

40.0

7.1

0.0

7.1

35.0

0.0

35.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

1825.4

77.4

1748.0

2289.0

179.8

2109.2

2422.1

287.7

2134.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1825.4

77.4

1748.0

2289.0

179.8

2109.2

2422.1

287.7

2134.4

05 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

სხვა ხარჯები

75.9

0.0

75.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2114.7

0.0

2114.7

2984.4

150.8

2833.6

3399.8

150.8

3248.9

 

ხარჯები

2019.6

0.0

2019.6

2388.7

0.0

2388.7

2973.2

0.0

2973.2

 

საქონელი და მომსახურება

372.8

0.0

372.8

381.6

0.0

381.6

276.0

0.0

276.0

 

სუბსიდიები

1646.8

0.0

1646.8

2007.1

0.0

2007.1

2697.2

0.0

2697.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.1

0.0

95.1

595.7

150.8

444.9

426.6

150.8

275.7

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

436.0

0.0

436.0

381.4

0.0

381.4

226.0

0.0

226.0

 

ხარჯები

356.4

0.0

356.4

335.4

0.0

335.4

226.0

0.0

226.0

 

საქონელი და მომსახურება

354.9

0.0

354.9

331.6

0.0

331.6

226.0

0.0

226.0

 

სუბსიდიები

1.5

0.0

1.5

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.7

0.0

79.7

46.0

0.0

46.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ტელევიზიის დაფინანსება

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.9

0.0

17.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

214.3

0.0

214.3

278.0

0.0

278.0

448.5

0.0

448.5

 

ხარჯები

214.3

0.0

214.3

278.0

0.0

278.0

446.0

0.0

446.0

 

სუბსიდიები

214.3

0.0

214.3

278.0

0.0

278.0

446.0

0.0

446.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

194.5

0.0

194.5

259.3

0.0

259.3

362.1

0.0

362.1

 

ხარჯები

188.0

0.0

188.0

252.8

0.0

252.8

354.1

0.0

354.1

 

სუბსიდიები

188.0

0.0

188.0

252.8

0.0

252.8

354.1

0.0

354.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

8.0

0.0

8.0

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

741.4

0.0

741.4

847.7

0.0

847.7

1060.7

0.0

1060.7

 

ხარჯები

735.0

0.0

735.0

822.3

0.0

822.3

1050.7

0.0

1050.7

 

სუბსიდიები

735.0

0.0

735.0

822.3

0.0

822.3

1050.7

0.0

1050.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

0.0

6.4

25.4

0.0

25.4

10.0

0.0

10.0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

232.0

0.0

232.0

269.1

0.0

269.1

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

232.0

0.0

232.0

266.1

0.0

266.1

316.5

0.0

316.5

 

სუბსიდიები

232.0

0.0

232.0

266.1

0.0

266.1

316.5

0.0

316.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.5

0.0

3.5

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

128.9

0.0

128.9

188.6

0.0

188.6

295.0

0.0

295.0

 

ხარჯები

127.2

0.0

127.2

186.4

0.0

186.4

295.0

0.0

295.0

 

სუბსიდიები

127.2

0.0

127.2

186.4

0.0

186.4

295.0

0.0

295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.0

1.7

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

149.7

0.0

149.7

197.7

0.0

197.7

241.2

0.0

241.2

 

ხარჯები

148.9

0.0

148.9

197.7

0.0

197.7

234.9

0.0

234.9

 

სუბსიდიები

148.9

0.0

148.9

197.7

0.0

197.7

234.9

0.0

234.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

6.3

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

512.6

150.8

361.8

396.3

150.8

245.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

512.6

150.8

361.8

396.3

150.8

245.4

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

68.4

0.0

68.4

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

ხარჯები

68.4

0.0

68.4

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

საქონელი და მომსახურება

63.9

0.0

63.9

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

სუბსიდიები

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

68.4

0.0

68.4

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

ხარჯები

68.4

0.0

68.4

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

საქონელი და მომსახურება

63.9

0.0

63.9

91.0

0.0

91.0

129.9

0.0

129.9

 

სუბსიდიები

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4517.5

287.4

4230.1

5607.5

316.8

5290.7

5797.6

360.9

5436.7

 

ხარჯები

4494.4

278.4

4216.1

5390.6

307.9

5082.7

5705.4

360.9

5344.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

3.1

0.0

3.1

3.0

0.0

3.0

 

სუბსიდიები

895.0

277.9

617.1

1005.6

307.9

697.7

1120.4

340.9

779.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3580.5

0.5

3580.0

4338.3

0.0

4338.3

4517.5

20.0

4497.5

 

სხვა ხარჯები

18.5

0.0

18.5

43.6

0.0

43.6

64.5

0.0

64.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.1

9.1

14.0

216.9

8.9

208.0

92.2

0.0

92.2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა 

531.7

286.9

244.8

802.8

316.8

486.0

728.6

340.9

387.7

 

ხარჯები

508.6

277.9

230.8

585.9

307.9

278.0

640.9

340.9

300.0

 

სუბსიდიები

508.6

277.9

230.8

585.9

307.9

278.0

640.9

340.9

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.1

9.1

14.0

216.9

8.9

208.0

87.7

0.0

87.7

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

517.7

286.9

230.8

594.8

316.8

278.0

640.9

340.9

300.0

 

ხარჯები

508.6

277.9

230.8

585.9

307.9

278.0

640.9

340.9

300.0

 

სუბსიდიები

508.6

277.9

230.8

585.9

307.9

278.0

640.9

340.9

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

9.1

0.0

8.9

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

14.0

0.0

14.0

208.0

0.0

208.0

87.7

0.0

87.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.0

0.0

14.0

208.0

0.0

208.0

87.7

0.0

87.7

06 02

სოციალური პროგრამები

3985.8

0.5

3985.3

4804.7

0.0

4804.7

5069.0

20.0

5049.0

 

ხარჯები

3985.8

0.5

3985.3

4804.7

0.0

4804.7

5064.5

20.0

5044.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

3.1

0.0

3.1

3.0

0.0

3.0

 

სუბსიდიები

386.4

0.0

386.4

419.7

0.0

419.7

479.5

0.0

479.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3580.5

0.5

3580.0

4338.3

0.0

4338.3

4517.5

20.0

4497.5

 

სხვა ხარჯები

18.5

0.0

18.5

43.6

0.0

43.6

64.5

0.0

64.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

06 02 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

1059.7

0.0

1059.7

1187.5

0.0

1187.5

1195.0

0.0

1195.0

 

ხარჯები

1059.7

0.0

1059.7

1187.5

0.0

1187.5

1195.0

0.0

1195.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1059.7

0.0

1059.7

1187.5

0.0

1187.5

1195.0

0.0

1195.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

 

ხარჯები

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

 

სუბსიდიები

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

74.6

0.0

74.6

101.0

0.0

101.0

111.0

0.0

111.0

 

ხარჯები

74.6

0.0

74.6

101.0

0.0

101.0

111.0

0.0

111.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74.6

0.0

74.6

88.6

0.0

88.6

111.0

0.0

111.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

330.4

0.0

330.4

363.7

0.0

363.7

428.0

0.0

428.0

 

ხარჯები

330.4

0.0

330.4

363.7

0.0

363.7

423.5

0.0

423.5

 

სუბსიდიები

330.4

0.0

330.4

363.7

0.0

363.7

423.5

0.0

423.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

320.5

0.0

320.5

390.0

0.0

390.0

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

320.5

0.0

320.5

390.0

0.0

390.0

380.0

0.0

380.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

320.5

0.0

320.5

390.0

0.0

390.0

380.0

0.0

380.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

1.6

0.5

1.1

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

1.6

0.5

1.1

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.5

1.1

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

06 02 07

დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

130.4

0.0

130.4

157.0

0.0

157.0

169.0

0.0

169.0

 

ხარჯები

130.4

0.0

130.4

157.0

0.0

157.0

169.0

0.0

169.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

130.4

0.0

130.4

157.0

0.0

157.0

169.0

0.0

169.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

10.0

0.0

10.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

56.6

0.0

56.6

72.0

0.0

72.0

87.0

0.0

87.0

 

ხარჯები

56.6

0.0

56.6

72.0

0.0

72.0

87.0

0.0

87.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.6

0.0

56.6

72.0

0.0

72.0

87.0

0.0

87.0

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

20.6

0.0

20.6

16.0

0.0

16.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

20.6

0.0

20.6

16.0

0.0

16.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.6

0.0

20.6

16.0

0.0

16.0

30.0

0.0

30.0

06 02 12

უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

8.0

0.0

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

8.0

0.0

8.0

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური  დაცვის პროგრამა

79.8

0.0

79.8

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

 

ხარჯები

79.8

0.0

79.8

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79.8

0.0

79.8

87.0

0.0

87.0

87.0

0.0

87.0

06 02 14

ბავშვთა პროგრამები

6.0

0.0

6.0

158.5

0.0

158.5

190.0

0.0

190.0

 

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

158.5

0.0

158.5

190.0

0.0

190.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

0.0

6.0

158.5

0.0

158.5

190.0

0.0

190.0

06 02 15

სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა

76.9

0.0

76.9

94.5

0.0

94.5

113.0

0.0

113.0

 

ხარჯები

76.9

0.0

76.9

94.5

0.0

94.5

113.0

0.0

113.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58.4

0.0

58.4

67.8

0.0

67.8

64.5

0.0

64.5

 

სხვა ხარჯები

18.5

0.0

18.5

26.7

0.0

26.7

48.5

0.0

48.5

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

359.1

0.0

359.1

417.0

0.0

417.0

397.0

0.0

397.0

 

ხარჯები

359.1

0.0

359.1

417.0

0.0

417.0

397.0

0.0

397.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

359.1

0.0

359.1

417.0

0.0

417.0

397.0

0.0

397.0

06 02 17

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

172.0

0.0

172.0

285.0

0.0

285.0

340.0

0.0

340.0

 

ხარჯები

172.0

0.0

172.0

285.0

0.0

285.0

340.0

0.0

340.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172.0

0.0

172.0

285.0

0.0

285.0

340.0

0.0

340.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

67.0

0.0

67.0

74.5

0.0

74.5

96.0

0.0

96.0

 

ხარჯები

67.0

0.0

67.0

74.5

0.0

74.5

96.0

0.0

96.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.0

0.0

67.0

74.5

0.0

74.5

96.0

0.0

96.0

06 02 19

უფროსი ასაკის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამები

6.5

0.0

6.5

56.5

0.0

56.5

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

6.5

0.0

6.5

56.5

0.0

56.5

75.0

0.0

75.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

0.0

6.5

56.5

0.0

56.5

75.0

0.0

75.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

39.7

0.0

39.7

38.5

0.0

38.5

47.5

0.0

47.5

 

ხარჯები

39.7

0.0

39.7

38.5

0.0

38.5

47.5

0.0

47.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39.7

0.0

39.7

38.5

0.0

38.5

47.5

0.0

47.5

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

44.4

0.0

44.4

42.0

0.0

42.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

44.4

0.0

44.4

42.0

0.0

42.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44.4

0.0

44.4

42.0

0.0

42.0

60.0

0.0

60.0

06 02 22

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვების პროგრამა

1.9

0.0

1.9

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

1.9

0.0

1.9

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0.0

1.9

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

30.9

0.0

30.9

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

30.9

0.0

30.9

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30.9

0.0

30.9

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

06 02 24

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების  პროგრამა

1022.3

0.0

1022.3

1134.0

0.0

1134.0

1039.5

0.0

1039.5

 

ხარჯები

1022.3

0.0

1022.3

1134.0

0.0

1134.0

1039.5

0.0

1039.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1022.3

0.0

1022.3

1134.0

0.0

1134.0

1039.5

0.0

1039.5

06 02 26

 ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

21.3

0.0

21.3

24.0

0.0

24.0

95.0

20.0

75.0

 

ხარჯები

21.3

0.0

21.3

24.0

0.0

24.0

95.0

20.0

75.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

3.1

0.0

3.1

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.9

0.0

20.9

16.4

0.0

16.4

76.0

20.0

56.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

16.0

0.0

16.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემიხეილ გედეხაური