„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/12/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016523
14
15/12/2025
ვებგვერდი, 19/12/2025
190020020.35.110.016523
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2025 წლის 15 დეკემბერი

აბაშა

 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №12 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016504) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                                                                        

დანართი

თავი I. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

23085.0

21622.6

9603.9

12018.7

23583.3

6882.2

16701.1

 გადასახადები

9496.0

10138.7

0.0

10138.7

11641.4

0.0

11641.4

 გრანტები

13156.9

10187.2

9603.9

583.3

9784.6

6882.2

2902.4

 სხვა  შემოსავლები

432.1

1296.7

0.0

1296.7

2157.3

0.0

2157.3

 II. ხარჯები

12650.1

14544.4

1189.5

13354.9

17078.5

983.2

16095.3

შრომის ანაზღაურება

3229.0

3725.9

0.0

3725.9

4099.6

0.0

4099.6

საქონელი და მომსახურება

1894.2

2580.9

1056.8

1524.1

2721.9

948.8

1773.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

18.8

18.6

0.0

18.6

17.6

0.0

17.6

სუბსიდიები

5864.6

7123.0

0.0

7123.0

9087.1

0.0

9087.1

გრანტები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

637.5

776.9

0.0

776.9

898.2

0.0

898.2

 სხვა ხარჯები

976.0

289.1

132.7

156.4

224.1

34.4

189.7

 III. საოპერაციო სალდო

10434.9

7078.2

8414.4

-1336.2

6504.8

5899.0

605.8

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8222.6

10104.1

9489.5

614.6

8842.2

7173.4

1668.8

 ზრდა

8337.5

10606.2

9489.5

1116.7

8999.9

7173.4

1826.5

 კლება

114.9

502.1

0.0

502.1

157.7

0.0

157.7

 V. მთლიანი სალდო

2212.3

-3025.9

-1075.1

-1950.8

-2337.4

-1274.4

-1063.0

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2161.0

-3077.3

-1075.1

-2002.2

-2388.8

-1274.4

-1114.4

 ზრდა

3097.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

3097.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

        სესხები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კლება

936.9

3077.3

1075.1

2002.2

2388.8

1274.4

1114.4

      ვალუტა და დეპოზიტები

936.9

3077.3

1075.1

2002.2

2388.8

1274.4

1114.4

        სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

        აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-51.3

-51.4

0.0

-51.4

-51.4

0.0

-51.4

 კლება

51.3

51.4

0.0

51.4

51.4

0.0

51.4

     საშინაო

51.3

51.4

0.0

51.4

51.4

0.0

51.4

           სესხები

 

 

 

 

 

 

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

 

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

დასახელება

 

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 შემოსულობები

24136.8

25202.0

10679.0

14523.0

26129.8

8156.6

17973.2

შემოსავლები

23085.0

21622.6

9603.9

12018.7

23583.3

6882.2

16701.1

არაფინანსური აქტივების კლება

114.9

502.1

0.0

502.1

157.7

0.0

157.7

ფინანსური აქტივების კლება

936.9

3077.3

1075.1

2002.2

2388.8

1274.4

1114.4

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 გადასახდელები

21038.9

25202.0

10679.0

14523.0

26129.8

8156.6

17973.2

 ხარჯები

12650.1

14544.4

1189.5

13354.9

17078.5

983.2

16095.3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8337.5

10606.2

9489.5

1116.7

8999.9

7173.4

1826.5

 ვალდებულებების კლება

51.3

51.4

0.0

51.4

51.4

0.0

51.4

 ნაშთის ცვლილება

3097.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  23 583.3 ათასი  ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 შემოსავლები

23085.0

21622.6

9603.9

12018.7

23583.3

6882.2

16701.1

       გადასახადები

9496.0

10138.7

0.0

10138.7

11641.4

0.0

11641.4

       გრანტები

13156.9

10187.2

9603.9

583.3

9784.6

6882.2

2902.4

       სხვა შემოსავლები

432.1

1296.7

0.0

1296.7

2157.3

0.0

2157.3

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11 641.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

9496.0

10138.7

0.0

10138.7

11641.4

0.0

11641.4

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

8127.3

8838.7

0.0

8838.7

10441.4

0.0

10441.4

      ქონების გადასახადი

1368.7

1300.0

0.0

1300.0

1200.0

0.0

1200.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

864.0

880.0

0.0

880.0

780.0

0.0

780.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

375.8

330.0

0.0

330.0

330.0

0.0

330.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

119.1

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 9 784.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 გრანტები

13156.9

10187.2

9784.6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

13156.9

10187.2

9784.6

 მიმდინარე ტრანსფერი

3386.0

1169.1

2713.8

       მიზნობრივი ტრანსფერი

785.7

769.1

513.8

       სპეციალური ტრანსფერი

2600.0

400.0

2200.0

       სხვა

0.3

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

9770.9

9018.1

7070.8

    მათ შორის :

 

 

 

      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

500.0

500.0

500.0

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2 157.3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

432.1

1296.7

2157.3

 შემოსავლები საკუთრებიდან

69.8

184.6

192.5

 პროცენტები

17.2

84.6

50.0

 რენტა

52.6

100.0

142.5

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

67.3

113.4

142.5

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

67.3

100.4

85.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

67.3

77.4

57.0

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

 

23.0

28.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 

13.0

57.5

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

273.5

886.5

1811.6

 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

21.5

112.2

10.7

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  17 078.5 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

ასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 ხარჯები

12650.1

14544.4

1189.5

13354.9

17078.5

983.2

16095.3

 შრომის ანაზღაურება

3229.0

3725.9

0.0

3725.9

4099.6

0.0

4099.6

 საქონელი და მომსახურება

1894.2

2580.9

1056.8

1524.1

2721.9

948.8

1773.1

 პროცენტები

18.8

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

 სუბსიდიები

5864.6

18.6

0.0

18.6

9087.1

0.0

9087.1

 გრანტები

30.0

7123.0

0.0

7123.0

30.0

0.0

30.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

637.5

30.0

0.0

30.0

898.2

0.0

898.2

 სხვა ხარჯები

976.0

776.9

0.0

776.9

224.1

34.4

189.7

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8 842.2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 999.9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 157.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2023
წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

549.8

501.8

348.1

01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

549.8

501.8

348.1

01 01 01

  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

6.6

 

10.0

01 01 02

  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია

543.2

501.8

338.1

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

7548.3

9710.9

7586.4

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6330.5

6786.0

5653.1

02 01 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

6276.8

6522.2

5332.2

02 01 02

   საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

53.7

263.8

320.9

02 02

   ბინათმშენებლობა

4.6

17.6

253.1

02 03

   გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

105.6

 

 

02 05

   სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშნებელობა-რეაბილიტაცია

408.1

2209.8

910.0

02 06

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

252.5

365.8

334.0

02 07

   მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

184.6

229.4

348.5

02 07 01

   სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

166.1

218.3

92.4

02 07 02

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

18.5

11.1

256.1

02 07 02 01

   ქალაქის გარე განათება

 

 

255.0

02 07 02 02

   კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

18.5

11.1

1.1

02 08

   რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

 

 

02 09

   ტურიზმი

 

 

 

02 10

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

262.4

102.3

87.7

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

 

181.5

03 01

   ქალაქის დასუფთავება

 

 

181.5

03 02

   მწვანე ნარგავების შეძენა

 

 

 

04 00

 განათლება

16.9

5.3

842.8

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსება

13.5

5.3

144.5

04 02

   საჯარო სკოლების დაფინანსება

3.4

 

698.3

04 03

   სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

 

 

 

05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

222.5

376.5

29.4

05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

213.5

363.8

11.9

05 01 01

   სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

2.0

10.0

5.0

05 01 02

   ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

3.3

 

4.0

05 01 03

   სპორტული ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია

208.2

353.8

2.9

05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

9.0

12.7

17.5

05 02 01

   კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

9.0

12.7

17.5

05 02 03

   სხვა კულტურული ღონისძიებები

 

 

 

05 03

   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

 

 

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

11.7

11.7

06 01

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

06 01 01

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

06 02

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა

 

11.7

11.7

06 02 02

   ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

 

11.7

11.7

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

8337.5

10606.2

8999.9

 

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

114.9

502.1

157.7

 ძირითადი აქტივები

30.0

17.0

 

 არაწარმოებული აქტივები

84.9

485.1

157.7

        მიწა

84.9

485.1

157.7

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2023
წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4984.6

5685.4

6169.7

 7.1 1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4882.5

5590.4

6074.7

 7.1 1 1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4882.5

5560.4

6044.7

 7.1 1 2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

30.0

30.0

 7.1 6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

102.1

95.0

95.0

7.1 8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

7360.6

9894.4

7514.5

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

408.1

2209.8

910.0

7.4 21

სოფლის მეურნეობა

408.1

2209.8

910.0

 7.4 5

ტრანსპორტი

6336.0

7066.3

5840.3

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6336.0

7066.3

5840.3

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7.4 6

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7.4 7

ეკონომიკის სხვა დარგები

30.0

30.0

30.0

7.4 7 3

ტურიზმი

30.0

30.0

30.0

7.4 9

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

586.5

588.3

734.2

 7.5

 გარემოს დაცვა

429.2

548.8

836.0

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

429.2

543.3

836.0

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

 

 

7.5 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

5.5

 

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2490.1

2190.2

2880.4

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

515.6

289.7

294.1

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

 

 

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 

 

 

 7.6 4

 გარე განათება

625.1

614.7

985.8

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1349.4

1285.8

1600.5

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

417.1

648.6

767.7

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

159.6

286.9

303.3

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

257.5

361.7

464.4

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2048.7

2776.2

3105.8

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1209.0

1543.9

1242.6

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

746.9

1128.8

1719.2

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

33.8

39.5

34.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

59.0

64.0

50.0

7.8 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

60.0

 7.9

 განათლება

2626.6

3010.2

4400.2

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2091.3

2408.6

3152.4

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

535.3

585.8

1240.3

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

535.3

585.8

1240.3

7.9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

15.8

7.5

 7.10

 სოციალური დაცვა

681.7

448.2

455.5

 7.10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

 7.10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1.0

2.0

3.0

 7.10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

51.6

59.3

57.3

 7.10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

204.8

246.5

255.8

7.10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

1.6

3.0

5.0

 7.10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

 

 

 7.10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

422.7

137.4

134.4

 

 სულ

21038.6

25202.0

26129.8

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 51.4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -2337.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

10434.9

7078.2

-2337.4

 მთლიანი სალდო

2212.3

-3025.9

51.4

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  -2388.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

2161.0

-3077.3

-2388.8

 ზრდა

3097.9

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

3097.9

0.0

0.0

         სესხები

 

 

 

 კლება

936.9

3077.3

2388.8

          ვალუტა და დეპოზიტი

936.9

3077.3

2388.8

          სესხები

 

 

 

          აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2025 წლის მდგომარეობით აბაშის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 88.6  ათას ლარს, 2026 წლის ბოლოსთვის სასესხო ვალდებულება სრულად იქნება დაფარული _____ რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების გამო, სასესხო ვალდებულების ჯამური ღირებულება ცვალებადია.

 

თავი II. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10 487.3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

   2025 წლის გეგმა

02 00

 ინფრასტრქტურის განვითარება

10487.3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5840.3

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5336.4

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

503.9

02 02

ბინათმშენებლობა

294.1

02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებელობა-რეაბილიტაცია

910.0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

734.2

02 07

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2591.0

02 07 01

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

92.4

02 07 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2498.6

02 07 02 01

ქალაქის გარე განათება

985.8

02 07 02 02

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

1512.8

02 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

02 09

ტურიზმი

30.0

02 10

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

87.7

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

5336.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის  და ურბანული განვითარების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები (მრავალწლიანი შესყიდვა) – 20.0 ათ. ლარი, მათ შორის:

გზების მიმდებარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები (მარტვილის, სენაკის, ჩხოროწყუსა და აბაშის მუნიციპალიტეტების ერთობრივი შესყიდვა - 20.0 ათ. ლარი

დაიგეგმოს სოფელ კეთილარში ქუჩა N6 და N7 მოწყობა რკინა ბეტონის საფარით 310.3 (310 268 ლარი) ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ. ონტოფოსა და ძველი აბაშის შემაერთებელი გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობის სამუშაოები 303.3 (303 311 ლარი) ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ. ნაესაკოვოს N8 ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები 9.7 (9 640 ლარი)  ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ. გამოღმა კოდორში საკიზირიოს უბნიდან საგეგენაოს უბნამდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები 20.9 (20 947 ლარი)  ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ.ზანათში ახალსოფლის უბანი N6 ქუჩის მოწყობა ასფალტო ბეტონის საფარით 157.0 (156 974 ლარი) ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ. სამიქაოში დარცემლიძეების უბანში და ჩორგოლაშვილების უბანში ასფალტო-ბეტონის საფარით გზის მოწყობის სამუშაოები 300.0 (300 000 ლარი)  ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს ქ. აბაშაში აკაკის ქუჩის IV შესახვევის მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით 19.0 (18 982 ლარი) ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს საგვაზაოს ქუჩა N1-ისა და N3-ის ორმული შკეთებისა და ასფალტო ბეტონის გადაკვრის სამუშაოები 250.2 (250 155 ლარი)  ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს დ.კაჭარავას 1 ჩიხი; დ.კაჭარავას 2 ჩიხის რეაბილიტაცია; ტროტუარების განათების და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები 2 013.7 (2 013 718 ლარი) მლნ ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ. სუჯუნაში N2 საბაღათურიოს უბანში ასფალტო-ბეტონის საფარის გზის მოწყობის სამუშაოები 411.7 (411 757 ლარი) ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ. სეფიეთში N9,  N10 და N4 ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები 899.6 (899 550 ლარი) ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ. ზანათში სამიმინოშვილოს უბანში ქუჩა N8-ის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები 194.4 (194 396 ლარი)  ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ. ქვიშანჭალაში N1 და გაუწყინარის N2 ქუჩის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები 137.6 (137 601 ლარი) ათასი ლარის ოდენობით; დაიგეგმოს სოფ. მაცხოვრისკარიდან სოფ. ძვ.აბაშის მიმართულებით გზის მოწყობის ასფალტო-ბეტონის საფარით 256.4 (256 434 ლარი)  ათასი ლარის ოდენობით; - საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31 დეკემბრის N1955  განკარგულებით;

დაიგეგმოს  ქ. აბაშაში ტროტუარების მოწყობა 1.4 (1387 ლარი) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის  N136 განკარგულებით;

დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფ, ნორიოში მდ. აბაშის მიმდებარედ ჭაბურღილთან და სოფ. მარანში საინფორმაციო ცენტრის მიმდებარედ გზის მოწყობა რკინა ბეტონის საფარით 0.8 (762 ლარი და 77 თეთრი) ათასი ლარით -  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებით;

დაიგეგმოს სოფ .ქოლობანში თბილისი-სენაკი-ლესელიძის მაგისტრალთან აგრობაზრობის ეზოს მოწყობა რკინა ბეტონის საფარით 2.1 (2 081 ლარი და 05 თეთრი) ლარით; დაიგეგმოს ქ.აბაშის კეთილმოწყობის სამსახურის ეზოს კეთილმოწყობა რკინა ბეტონის საფარით 5.1 (5 102 ლარი და 07 თეთრი) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის  N2402 განკარგულებით;

დაიგეგმოს მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის განსახორციელებლად 0.8 (846 ლარი და 48 თეთრი) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით; ადგილობრივი თანადაფინანსება 12.4 ათასი ლარი

გზების ადგილობრივი თანადაფინანსება 10.0 ათასი ლარი;

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

503.9

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს არსებული მაღალტექნოლოგიური მონაცემების მქონე ჭკვიანი და ზოგადი კამერების მოვლა-შენახვას - 174.9 ათასი ლარით;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზოგადი ხედვისა და ნომრის ამომცნობი კამერების მოწყობის სამუშაოები და ინსტალაცია 329.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

დამონტაჟებული ვიდეო კამერებით დანიშნულების გახსნის მაჩვენებლის ზრდა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 02

294.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების ახალ აბონენტად მიერთების ღირებულება, ელექტროენერგიის და წყალგაყვანილობის სისტემაში - 10.0 ათ. ლარი

აბაშის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 11 -14 იანვარს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების (კილასონიას N2 და თავისუფლების N21 ბინები) გადახურვის სამუშაოები  33.1 (33 051 ლარი და 79 თეთრი) ათასი ლარი - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით;

დაიგეგმოს 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯი  2.6  (2 598 ლარი და  90  თეთრით) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N1951 განკარგულებით;

დაიგეგმოს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული იმ შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის მიზნით, რომლებიც ამახინჯებენ მუნიციპალიტეტის იერსახეს ან/და სიცოცხლისათვის/ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველნი არიან 6.6 (6 596 ლარი და 02 თეთრი) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 16 ოქტომბრის N1840 განკარგულებით;

დაიგეგმოს ქ.აბაშაში თავისუფლების ქუჩა N35 და N70 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სტიქიის შედეგად  დაზიანებული სახურავების მოწყობის სამუშაოები 1.2 (1196 ლარი და  12 თეთრი) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 13 აგვისტოს N1501 განკარგულებით;

დაიგეგმოს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ჩართულობის ხელშესაწყობად სამუშაოები - 240.7 (240 668 ლარი) ათასი ლარი - საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის  N1207 განკარგულებით

მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნული პროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილი მათი ექსპლუატაციის ვადა, გამართული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებელობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 05

910.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის  და ურბანული განვითარების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დაიგეგმოს სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით  29.2 (29 239 ლარი და 15 თეთრი) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით;

დაიგეგმოს ქ.აბაშაში N141 კორპუსის მიმდებარედ რკ. ბეტონის არხის მოწყობა 200 გრძ.მ-ზე 2.9 (2 890 ლარი და 25 თეთრი) ათასი ლარით; დაიგეგმოს ქ.აბაშაში N157 კორპუსის მიმდებარედ რკ. ბეტონის არხის მოწყობა 2.4 (2 405 ლარი და 72 თეთრი) ათასი ლარით; დაიგეგმოს ქ.აბაშაში N102 კორპუსის მიმდებარედ რკ. ბეტონის არხის მოწყობა 3.8 (3 805 ლარი და 40 თეთრი) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის  N2402 განკარგულებით;

დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების  მოწყობისა და ხიდე-ბოგირების მოწყობის სამუშაოები 30.0 (29 998 ლარი და 05 თეთრი) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 13 აგვისტოს N1500 განკარგულებით;

დაიგეგმოს ქალაქ აბაშაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხებისა და ხიდე-ბოგირების მოწყობის სამუშაოები 11.5 (11 492 ლარი და 72 თეთრი) ათასი ლარით - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 13 აგვისტოს N1501 განკარგულებით;

დაიგეგმოს სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 830.1 (830 127 ლარი და 24 თეთრი) ათასი ლარი - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის  N2400 განკარგულებით;

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები და ხიდე-ბოგირები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

02 06

734.2

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება სოფლების საჭიროებების შესაბამისად:

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 16 იანვრის N53 განკარგულებით - 500.0 ათ. ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 განკარგულებთ - 24.8 ათ. ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულებით - 1.5 ათ. ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N277 განკარგულებით - 12.6 ათ. ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის N168 განკარგულებით - 21.9 ათ. ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2476 განკარგულებით - 8.5 ათ. ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2401 განკარგულებით - 164.9 ათ. ლარი;

მოსალოდნელი შედეგი

ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

02 07 01

92.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა;

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობის სამუშაოები - 10.8 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებით;

დაგეგმილია აბაშის მუნიციპალიტეტში თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე ბინა N102-ში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - 18.3 ათ. ლარი; სოფ. კეთილარში სკვერის მოწყობის სამუშაოები - 32.9 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით;

დაგეგმილია აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე საეკლესიო კუთხის მოწყობის მე-2 ეტაპის სამუშაოები - 30.4 ათ. ლარით;

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტუქტურის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02 01

985.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. აბაშაში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

● მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;

● ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

● დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება;

  • პროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.
  • პროგრამა ასევე მოიცავს სპეციალური ტექნიკის შეძენის ხარჯსაც.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის ფუნქციონირების გამართვა. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროულად აღმოფხვრა. მუნიციპალიტეტში გარე-განათების ქსელი მოცულია დასახლებული ტერიტორიის 95 %.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02 02

1512.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრისა და შემოგარენის გალამაზება, კეთილმოწყობა, ახალი ხეების დარგვა, გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, განაშენიანებული მარადმწვანე ხე-ბუჩქნარის მოვლა, დაზიანებული მუნიციპალური ქონების აღდგენა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსაწრეტი არხების ამოწმენდის სამუშაოები. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოების შესრულება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სასაფლაოები, სკვერები და პარკები, გამართული ინფრასტუქტურა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია რეგიონში ტურიზმის განვითარების მოდელის შექმნის ხელშეწყობა და მისი პოპულარიზაცია

მოსალოდნელი შედეგი

ყველა ტურისტული ღირშესანიშნაობის არსებული მდგომარეობის ანალიზი და ახალი მდგომარეობის დანერგვა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

87.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა; ასევე ფინანსდება ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ასევე ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება. შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს)

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 836.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2025 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

836.0

 03 01

ქალაქის დასუფთავება

836.0

 03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა

 

03 03

დასუფთავების ღონისძიებები

 

03 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები გარეული ცხოველებისგან

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის დასუფთავება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

836.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს; ქვეპროგრამის ფარგლებში დასუფთავების სამსახური ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი სპეც ავტომანქანა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე 15 ადმინისტრაციული ერთეულიდან და ქალაქის ტერიტორიიდან შეგროვებული ნარჩენი გადის ქ. სამტრედიის ტერიტორიის არსებულ ნაგავსაყრელზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომრეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავებული მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 400.2 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2025 წლის გეგმა

04 00

 განათლება

4 400.2

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3152.4

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1240.3

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

 

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

7.5

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება
ათას ლარში

04 01

3152.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულების მისია-ამოცანები ეფუძნება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და მოქმედი სტანდარტების მოთხოვნებს.

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი  ძირითადი პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სრული  ჩართულობა ს/ბაღებში.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ქალაქის ბაგა-ბაღი და 19 ს/ბაღი, სადაც ჩართულია 470 აღსაზრდელი.

გაერთიანებაში დასაქმებულია 228 თანამშრომელი; მ.შ 20 ს/ბაღის უფროსი; აღმზრდელ-პედაგოგი და შემცვლელი-57, აღმზრდელის თანაშემწე-28, მზარეული-26 და სხვა ადმინისტრაციული და დამხმარე ტექნიკური პერსონალი.

ს/ბაღებში სააღმზრდელო საგანმანათლებლო პროცესი ხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად.

გამომდინარე აქედან საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ბავშვის პიროვნული სოციალური და აკადემიური განვითარება, მომსახურეობის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, ხარისხის უზრუნველყოფა, ბავშვის განვითარებისადმი მთლიანობითი მიდგომა, ბავშვის უფლებათა კონვენციის დაცვა, ჯანსაღი კვება, უსაფრთხო გარემო, სკოლისათვის მზაობა, ინკლუზიური განათლება, სტანდარტის შესაბამისი, სწორად დაგეგმილი ბავშვზე ორიენტირებული კულუკულუმი, კვალიფიციური კადრები. დაგეგმილია მსუბუქი ავტომობილის შეძენის ხარჯი.

დაგეგმილია აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა) განვითარება რომელსაც ახორციელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით. სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები, სააღმზრდელო დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით .

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

1240.3

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   დაგეგმილია საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით - 282.7 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 24 იანვრის N146 განკარგულებით;

    საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით - 117.4 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივნისის N302 განკარგულებით;

    საჯარო სკოლებში საწვავის ბრიკეტების შესყიდვა - საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 სექტემბრის N1604 განკარგულებით;

    საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით მიზნით - 588.7 ათ. ლარი -   საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 9 ივლისის N1098 განკარგულებით;

    საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით მიზნით - 109.6 ათ. ლარი -  საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 სექტემბრის N1604-1 განკარგულებით;

მოსალოდნელი შედეგი

 გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლებში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

7.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ფოტოხელოვნებით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის ტრენინგის მოწყობა, რის საფუძველზეც ისინი შეისწავლიან ფოტოგრაფიის ტექნიკას, პრაქტიკულად განახორციელებენ ფოტოგრაფირებას. მათ მიერ წარმოდგენილ მასალას გადაარჩევს მოწვეული ტრენერი. მოხდება ფოტოების დაბეჭდვა-გამოფენა და გამარჯვებული მოსწავლეების გამოვლენა-დაჯილდოება. პოეტ ბათუ დანელიას საიუბილეო საღამო

ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა შემხვედრი ღონისძიებები

მოსალოდნელი შედეგი

ფოტოხელოვნებით დაინტერესებული მოსწავლეების გამოვლენა, გადამზადება და წარმოჩენა, რითაც მოხდება მათთვის საინტერესო სფეროში მოტივაციის ამაღლება შემდგომი პროფესიული განვითარებისთვის;

 

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 013.4 ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 013.4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1150.2

05 01 01

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

779.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

353.2

05 01 03

სპორტული ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2.9

05 01 04

სპორტული ღონისძიებები

15.1

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1803.2

05 02 01

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

1689.2

05 02 02

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.0

05 02 03

სხვა კულტურული ღონისძიებები

30.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

60.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 01

779.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტის ცენტრი აერთიანებს: ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს, ტურიზმის განვითარების მართვის სამსახურს, იპოდრომის მართვის სამსახურს  და სპორტსკოლას, სადაც მოქმედებს    11 სპორტული სახეობა. ესენია: ბალახის ჰოკეი 40 ბავშვი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა 24 ბავშვი, ძიუდო 16 ბავშვი, ჭადრაკი 16 ბავშვი, კრივი 12 ბავშვი, მაგიდის ჩოგბურთი 16 ბავშვი, კალათბურთი 16 ბავშვი, ტაეკვონდო 16 ბავშვი, მძლეოსნობა 16 ბავშვი, ველოსპორტი 12 ბავშვი, ნიჩბოსნობა 16 ბავშვი, სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 200 მოსწავლე. საწვრთნელი პროცესები უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ, სპორტის ცენტრში დასაქმებულია 66 თანამშრომელი, მ.შ.  ადმინისტრაციული პერსონალი,  მწვრთნელ-მასწავლებელი,  მედიცინის მუშაკი,  ტექნიკური თანამშრომლები, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეკრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტის სახეობებში, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით და საზღვარგარეთაც.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს რეგულაციების შესაბამისად, ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურეობით და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02

353.2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ზანა”.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია, სპორტის აღნიშნული სახეობის განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა. ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. ჯანსაღი და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება, ნიჭიერი, პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა, ეროვნული ნაკრების გუნდებისთვის რეზერვის მიწოდება.

მოსალოდნელი შედეგი

მაღალი სპორტული შედეგების ჩვენება. საფეხბურთო შეჯიბრებებზე მაქსიმალური სპორტული ცოდნისა და ჩვევების რეალიზება ამაღლებული სპორტული შედეგების მიღწევა. ჯანსაღი თაობის აღზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 03

2.9

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდობის სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ხორციელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა.

დაგეგმილია სოფ. ნორიოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები 2.9 (2 878 ლარი 90 თეთრი) ლარით;  (საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით)

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. სპორტის პოპულარიზაცია

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 04

15.1

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის მიერ შემოთავაზებული პროექტის ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის" მუნიციპალურ ტურის ჩატარება.   გამარჯვებული  გუნდებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა რეგიონალურ ტურში მონაწილეობის მიზნით.  სპორტის საერთასორისო დღის (6 აპრილი) აღნიშვნა, ევროპის სპორტის კვირეულში (23-30 სექტემბერი) მონაწილეობა. ოლიმპიური დღის (23 ივნისი) აღნიშვნა. სასკოლო პილოტ ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო; ასევე მინი ფეხბურთის ჩემპიონატის მონაწილეობის საწევროს დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, სპორტში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01

1689.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: კულტურულ-საგანმანათლებლო - სახელოვნებო სააღმზრდელო საინფორმაციო და შემოქმედებითი საქმიანობა. ამ მიზნით იგეგმება პროგრამები და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები: შეხვედრა-ღონისძიება მრავალშვილიან დედებთან, ვიქტორინის საღამო უფროსკლასელთათვის, „ვწერ მასზე ვინც მიყვარს“ ესეების კონკურსი მიძღვნილი ქართული ენის დღისადმი,  ევროპის დღეები, ბავშვთა დაცვის დღის აღნიშვნა, აფხაზეთისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, მასწავლებლის დღის აღნიშვნა, ლიტერატურული საღამო - შეხვედრა პოეტებთან, კონფერენცია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე და ოჯახში ძალადობაზე, გიორგი კალანდიას ლექცია სემინარი, ,,ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის“ და „შშმ პირთა მხარდაჭერის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები. დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების ცნობადობის ამაღლების და საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების მოწყობა, საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღის აღნიშვნა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, „ახალგაზრდული დღეები 2025“-ის ფარგლებში კონცერტის ორგანიზება. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე და რეფერენდუმში ქართველი ერის ნების გამოხატვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ლიტერატურული კითხვა "მწერალთა ქებანი დედა ენას". ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომობის დღე-ეროვნული დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.  მწერალ აკადემიკოს კონსტანტინე გამსახურდიას დაბადებიდან 132-ე წლისათვისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. სახალხო ზეიმი „კონსტანტინეობა“. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. სახალხო დღესასწაული „აბაშობა“, გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება (6 მაისი, 23 ნოემბერი), საშობაო მსვლელობა „ალილო“, საქართველოს უახლესი ისტორიის  მნიშვნელოვანი თარიღებისადმი, 9 მარტის, 9 აპრილის, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში დაღუპული გმირების ხსოვნისადმი, 9 მაისისადმი მიძღვნილი თემატური ღონისძიებები. ქალთა და დედის დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მუზეუმების საერთაშორისო და ეროვნული სამოსის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ქართული ეკონომიკური სკოლის ფუძემდებლის, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწის პაატა ბესარიონის ძე გუგუშვილის დაბადების 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ხელოვნების სკოლის სამხატვრო განყოფილების მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა. ბავშვთა დაცვის დღის აღნიშვნა, კონკურს ფესტივალი „სხვა საქართველო სად არის“, კლასიკური მუსიკის კონცერტი, კულტურის ცენტრის ბენდის კონცერტი, ლიტერატურულ მუსიკალური საღამოები, ქორეოგრაფიული კლასის კონცერტები, თოჯინების თატრის მოწვევა, ხელოვნების სკოლის გაცვლითი კონცერტები,   სოფლის ზეიმი „ტირიფობა“. სოფლის სახალხო დღესასწაული „გულიერობა“. ღვაწმოსილ, ცნობილ აბაშელ ხელოვანთა შემოქმედებითი საღამოები ანზორ თორდია საიუბილეო საღამო. ხელოვნების სკოლის პედაგოგთა კლასის კონცერტები წარჩინებულ მოსწავლეთა სოლო კონცერტები, ხელოვნების სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა რესპუბლიკურ კონკურს ფესტივალებზე: საგუნდო მუსიკის ფესტივალში. ხელოვნების სკოლის აღსაზრდელთა შიდა სასკოლო კონკურსები. ფოლკლორული ანსამბლების, ჯგუფების მონაწილეობა რეგიონალურ, ქვეყნის მასშტაბით გამართულ კონკურს - ფესტივალებში, დღესასწაულებში, გასვლითი კონცერტები. საახალწლო საზეიმო კონცერტები. თემატური ღონისძიებები მთავარსა და სოფლის ბიბლიოთეკებში, სასოფლო კლუბებში და სახლ-მუზეუმებში, ასევე შესაძლებლობის ფარგლებში სხვადასხვა სახის დაუგეგმავი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება.  საინფორმაციო მხარდაჭერა სამეგრელოს მედია ორგანიზაციასთან.

მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა, კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის განხორციელება კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა. მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღის და დღესასწაულის აღნიშვნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 02

34.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „საინფორმაციო მაუწყებელი - აბაშის მაცნე“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია დიდი იყოს გაზეთის როლი მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მუშაობაში, გაზეთის საშუალებით გაშუქდეს მიმდინარე ახალი ამბები, კულტურული და საზოგადოებრივი საკითხები. ასევე მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სხვა კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 03

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და  ტურიზმის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გახორციელდება:

  • კულტურული მემკვიდრეობის დღეები, - ჩატარდება საგანმანათლებლო ღონისძიებები (ლექცია-კონცერტი, ვიქტორინა, თემების პრეზენტაციები), მოეწყობა თემატური გამოფენები, ისტორიული ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიების გაწმენდითი სამუშაოები, ლაშქრობები, მასტერკლასები.

​მიზანი: წაახალისოს საზოგადოების მონაწილეობა და ჩართვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში. მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

  • გამოჩენილი აბაშელი ხელოვანების: მხატვრების, ჭედურობის, ხატწერის ოსტატების ნამუშევრების გამოფენები.

მიზანი: გამოჩენილი აბაშელების  ცხოვრებისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელოვნების განვითრებასა და ქვეყნის ისტორიაში მათი წვლილის წარმოჩენა. 

  • ,,ვეფხისტყაოსნის“ სამაგიდო თამაშის რაიონული ტურნირი.

ტურნირი ითვალისწინებს ლექციას, თამაშის ჩატარებას, გამარჯვებულების  გამოვლენას, დაჯილდოვებას. სამაგიდო თამაში  ტექსტის სიღრმისეულად გაგებისა და გათავისების ძალიან კარგი საშუალებაა და რუსთველისეულ სიტყვიერ სამყაროში მოგზაურობის  უნიკალურ შესაძლებლობებს იძლევა,  მისი მიზანი ,,ვეფხისტყაოსნის’’ პოპულარიზაცია და თანამედროვე ინტერაქტიულ გარემოში დაბრუნებაა. მიღწეული წარმატებებისათვის, დამსახურებისათვის, გაწეული ღვაწლისათვის აბაშის მუნიციპალიტეტში და მის გარეთ მცხოვრები აბაშელების,  ხელოვნებისა  და კულტურის სფეროს მოღვაწეთა,  სახელოვნებო განათლების წარმატებულ პედაგოგთა, მოსწავლეთა  დაჯილდოვება.  მიზანი: წარმატებულ, დამსხურებულ ადამიანთა ღვაწლის დაფასება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა.

  • შემხვედრი ღონისძიებების ორგანიზება - გულისხმობს იმ მასობრივი კულტურული ღონისძიებების მოწყობას/თანაორგანიზატორობას, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავლფეროვნებას, შემოქმედებითი, მათ შორის ადგილობრივი,  ჯგუფების პოპულარიზაცის, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდას.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტულ ობიექტებზე საინფორმაციო ვიდეორგოლების მომზადება.     

 პროექტის ფარგლებში იგეგმება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკულტო ნაგებობების, მუზეუმების, მდინარის ხეობების და სხვა საინტერესო ადგილების შესახებ, სარეკლამო--საინფორმაციო ვიდეორგოლების მომზადება.

 პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. 

  • წლის მანძილზე შემხვედრი ღონისძიებების ორგანიზება.

 პროექტი გულისხმობს იმ ტურისტული ღონისძიებების მოწყობას /თანაორგანიზატორობას,  რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ტურისტული ცხოვრების გამრავლფეროვნებას,    მოსახლეობის ტურისტულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდას.

 პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

მოსალოდნელი შედეგი

  • მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში  მოსახლეობის ყველა  სოციოლოგიური ფენის  აქტიური მონაწილეობისა   და  ჩართულობის ზრდა.    
  • ადგილობრივი მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, ცნობიერების ამაღლება.
  • შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების, სახელოვნებო განათლების მოსწავლეთა   მოტივაციის ამაღლება.
  • ფოლკლორის, ხალხური შემოქმედების, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია.
  • მოსწავლე–ახალგაზრდებში ინტელექტუალური აქტივობებისადმი ინტერესის გაღვივება.
  • მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  რელიგიური ორგანიზაციათა კანონით ნებადართული აქტივების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

   ეკლესიის როლის გაძლიერება საზოგადოების ფართო ფენისთვის, მაღალი მორალურ -ზნეობრივი სულისკვეთების ფორმირებაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 03

60.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2024-2025 სასწავლო წლის სსიპ აბაშის საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულების დაჯილდოებას, რომლებმაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიან ეროვნულ გამოცდებში (100%-70%-50% საგრანტო ქულის) საფუძველზე მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება,  ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე შეადგენს - 1000 (ათასი) ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 (ხუთასი) ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 300 (სამასი) ლარს.  განსაკუთრებული ნიჭის და მიდრეკილების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერას; ,,ახალგაზრდული საბჭოს" ხელშეწყობასა და ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსებას; ახალგაზრდებისათვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ტრენინგის მოწყობას: - პიროვნული უნარების, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების განვითარების საკითხებზე; ფეინთბოლის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მხარდაჭერას - აბაშის მუნიციპალური ჩემპიონატის გამართვას ფეინთბოლში; ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერას; შემხვედრი ღონისძიებების დაფინანსებას; ახალგაზრდული დღეები „აბაშა 2025“, აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნება ტექნოლოგიური ბანაკი; „აბაშობა 2025“

    პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებს განუვითარდებათ კომპეტენციები - ცოდნა, უნარები და დამოკიდებულებები, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანად მონაწილეობისთვის და საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებისთვის. ახალგაზრდების მიერ მხარდაჭერილი/წარდგენილი პროექტების ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური/ტექნიკური საშუალებების უზრუნველყოფით განხორციელებულ პროექტების ზრდა. მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება და ხელშეწყობა .

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 223.2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2025 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 223.2

06 01

 ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება

303.3

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

303.3

06 02

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა

464.4

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

452.7

06 02 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

11.7

06 03

სოციალური დაცვა

455.5

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

102.3

06 03 02

სტიქიით (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა

20.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

1.8

06 03 04

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის  დახმარების პროგრამა (ბავშვები 0-დან 18 წლის ასაკამდე).

15.5

06 03 05

მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და სქართველოს ტერიტორიული მთლინობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

40.0

06 03 06

მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (ვეტერანის გარდაცვალებისას)

2.5

06 03 07

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

3.5

06 03 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

17.0

06 03 09

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა

4.0

06 03 10

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა

62.4

06 03 11

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების   დახმარების პროგრამა

42.0

06 03 12

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა

10.3

06 03 13

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

102.0

06 03 14

ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

3.0

06 03 15

სკრინინგ ცენტრში ბენეფიციარების ტრანსპორტირების მხარდაჭერის პროგრამა

 

06 03 16

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

16.2

06 03 17

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა

5.0

06 03 18

სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

3.0

06 03 19

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა

5.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

303.3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

„საზოგადოებრივი ჯანრთელობის შესახებ„ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში შემდეგია:

ა) საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციის და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) სააღმზრდელო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის; ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი.

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების. შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურეობის მიმწოდებლებისათვის:

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის გატარება ეპიდსაშიშროებისას:

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა.

თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისგან:

1. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის კონტროლი

2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა

3. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით წყალმომარაგების, კანალიზაციის, დასუფთავების, ნარჩენების შეგროვებისა და უტილიზაციის საკითხები.

4. პოსტექსპოზიციური ანტირაბიული პროფილაქტიკის მონიტორინგი

5. C ჰეპატიტის ელიმინაციის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი)

მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

452.7

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის   დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამით, ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები. სამედიცინო მომსახურების პროგრამით ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ, ერთგვარ სამედიცინო მომსახურებაზე (მაგ: მაღალ ტექნოლოგიური  გამოკვლევა, გამოკვლევა, ქირურგიული მკურნალობა, სხივური თერაპია და სხვა). გარდა 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0 დან 200.000 ის ჩათვლით.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან ბავშვები, (0-დან 18-წლამდე) ასევე შშმ პირები, რომლებიც საჭიროებენ აბილიტაციას/რეაბილიტაციას სპეციალიზირებულ ან სამედიცინო დაწესებულებებში.

სამედიცინო მომსახურების ღონისძიებების თანადაფინანსება დიფერენცირებულია  და პაციენტის დაუფინანსებელ (გადასახდელ) წილში განსაზღვრულია:

ა) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0 დან 100000 ჩათვლით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს: 100 ლარიდან  500 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%ით, ხოლო 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 ლარისა.

ბ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა  101000 დან 200000 ჩათვლით,  სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:

გ) 200 ლარიდან  ღირებულების -70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 ლარისა

დ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 200000-ზე ზევით, ან არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:

ე) 250 ლარიდან 1000 ლარამდე, ღირებულების შემთხვევაში - 50%-ით

ვ) 1001 ლარიდან  2000 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში - 40%-ით

ზ) 2001 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში - 30%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1200 ლარისა.

თ) 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის გადაუდებელი სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსებელ წილში განისაზღვროს: 50  ლარიდან 500 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში -70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

11.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საექიმო ამბულატორიების მშნებელობა-რეაბილიტაციას (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N554 განკარგულებით) სოფ. ტყვირის, ზანათის, სამიქაოს, ნორიოს, გეზათის, მარნის და ნაესაკოვოს საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა - 11705.95 ლარი; (ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია)

მოსალოდნელი შედეგი

გარემონტებული საექიმო ამბულატორიები ხელს შეუწყობს მოსახლეობას შეუქმნას უსაფრთხო გარემო

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 01

102.3

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი უმწეო მდგომარეობაშია და განიცდის საკვები პროდუქტების სიმცირეს. მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხელმიუწვდომელია სრულფასოვანი საკვები. გაუარესებულია ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თანხის უდიდესი ნაწილი ეხარჯებათ მედიკამენტებში. აქვთ ცუდი საყოფაცხოვრებო და ეკონომიკური პირობები.

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის, სადაც დღეში ერთხელ ყოველდღიურად იკვებება 50 ბენეფიციარი. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო მდგომარეობაში მყოფი სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს  მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-მდე.

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ პირთა კვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიით (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 02

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად

(ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, კერძოდ:

ა) საცხოვრებლის სრულად განადგურებისას - 3000 (სამიათასი) ლარი

ბ) თუ სტიქიისგან საცხოვრებელი უვარგისი გახდა საცხოვრებლად - 3000 (სამიათასი) ლარი

გ) სტიქიისგან ნაწილობრივ დაზიანებისას - 1500 (ათასხუთას) ლარამდე.

მოქალაქეთა მდგომარეობა სტიქიით (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალების შედეგად განსაკუთრებით მძიმეა, მათი ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება კი პირველ ეტაპზე ხელს უწყობს, მათ მოახდინონ საცხოვრებლის რეაბილიტაცია და შეძლონ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

დაზარალებული ოჯახების ყოფითი პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 03

1.8

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი ბავშვები განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაწევა 300 ლარის ოდენობით

მოსალოდნელი შედეგი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახების თანადგომა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის დახმარების პროგრამა (ბავშვები 0-დან 18 წლის ასაკამდე).

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 04

15.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური        

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ბავშვები ან მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის შვილები დამატებით განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ.   მნიშვნელოვანია მათი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება-ხელშეწყობა.

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ბავშვების ან მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის ხელშეწყობა (ბავშვები 0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულ ბავშვზე 150 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგული ბავშვების  და   მარტოხელა სტატუსის  მქონე  მშობლის    მდგომარეობის    ნაწილობრივი გაუბჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და სქართველოს ტერიტორიული მთლინობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 05

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის მონაწილე ვეტერანების  უმრავლესობას შერყეული აქვს ჯანმრთელობა, მუდმივად საჭიროებენ დახმარებას და თანადგომას. მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე  ვეტერანების  დახმარების პროგრამა. 

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ომის მონაწილე  ვეტერანების  ხელშეწყობა, კერძოდ: 

ა) II მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანი - 1000 ლარი (წელიწადში ერთჯერ);

ბ) ასაკით პენსიონერი ომის მონაწილე ვეტერანი - 200 ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

გ) ომის მონაწილე სხვა  ვეტერანი -150  ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

დ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრზე:  - 500 ლარი (წელიწადში ერთჯერ)

მოსალოდნელი შედეგი

ომს ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (ვეტერანის გარდაცვალებისას)

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 06

2.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე კანონმდებლობით განსაზღვრული ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ომის მონაწილე ვეტენათა ოჯახების სოციალური  მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 07

3.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 2400 იძულებით გადაადგილებული პირი. მათ ოჯახებს ესაჭიროება მატერიალური და მორალური თანადგომა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახებზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილი ოჯახების ფინანსური დახმარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 08

17.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 50-მდე შშმ ბავშვები, რომლებიც მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას, მკურნალობას.

    შშმ ბავშვთა ოჯახებზე პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამა უზრუნვეყოფს შშმ ბავშვების ხელშეწყობას

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 09

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყრუ-მუნჯები და ,,ჩერნობილელები“, რომლებსაც გააჩნიათ შშმ პირის სტატუსები, მუდმივად საჭიროებენ დახმარებას და თანადგომას. მათ უმრავლესობას შერყეული აქვს ჯანმრთელობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც არიან ყრუ-მუნჯები და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეები, კერძოდ: აღნიშნული სტატუსის მქონე პირებზე გათვალისწინებული ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

     ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების სოციალური მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 10

62.4

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით ყოველწლიურად შეადგენს 7-15 პირს. 2024 წელს მათი რიცხვი  გაიზარდა 27  ბენეფიციარამდე. მათ კვირაში მინიმუმ 3-ჯერ უწევთ გადაადგილება  სამედიცინო დაწესებულებებში პროცედურების ჩასატარებლად, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთაა. ტრანსპორტით გადაადგილება დაკავშირებულია ხარჯებთან, რაზეც მათ ხელი არ მიუწვდებათ. ყველა მათგანს გააჩნია მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის სტატუსი.

პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. აღნიშნულ პაციენტებზე გათვალისწინებულია ყოველთვიური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით. ხელმისაწვდომია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 11

42.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და მოვლას, მძიმეა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მუდმივად ესაჭიროებათ მედიკამენტებით მკურნალობა. პროგრამით გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნული სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 12

10.3

პროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს შშმ ბავშვთა  დღის ცენტრი, ა(ა)იპ კოალიცია ”სოციალური რეფორმებისათვის“ ახორციელებს „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის „დღის ცენტრების“ ქვეპროგრამას, დღის ცენტრი ითვალისწინებს 20-მდე შშმ ბავშვის  მომსახურებას.

  დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე შშმ ბავშვები მუდმივად საჭიროებენ   განსაკუთრებულ ყურადღებას, მზრუნველობას,  სამედიცინო მომსახურეობას და ხელშეწყობას. ამ პროგრამის ამოქმედებით გაიზრდება შშმ ბავშვების და მათი მშობლების ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა საჭიროებებზე.

  პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების ყოველკვარტალურად ერთჯერადად  ფინანსური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ  ბავშვთა  გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის სტიმულირება;   გაზრდილი ხელმისაწვდომობა დღის ცენტრით სარგებლობაზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 13

102.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები (3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ  მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ: მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები მუდმივად საჭიროებს მატერიალური დახმარების გაწევას, ოჯახი, რომელსაც ყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვან ბავშვი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

მოსალოდნელი შედეგი

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმბჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 14

3.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წელს გადაცილებული პირების წელიწადში ერთჯერ ფულადი დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მოქალაქეები, რომელთა ასაკი არის 100 წელი ან მეტი. ისინი მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უხუცესი ადამიანების და მათი ოჯახების თანადგომა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 16

16.2

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი  ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები რომლებსაც  ყავს  (1,2,3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ  მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც შეეძინება ახალშობილი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება  პირველ ბავშვზე 100 ლარი. მეორე ბავშვზე 150 ლარი. მესამე და ყოველ მომდევნო შვილზე  300 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 17

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში, ბინის ქირის უზრუნველყოფით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი  ოჯახები ან პირი,  რომელთა საცხოვრებელი  სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან  არის ავარიული ნგრევადი,  სიცოცხლისათვის საშიში.

პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.

ა) თავშესაფრის გარეშე  დარჩენილი მოქალაქის (ოჯახის) დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად  1 წლამდე  ვადით  -   300 ლარამდე.

ბ) ძალადობის მსხვერპლი პირი - 300 ლარი (ერთჯერადად)

მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხავა გარემოებებით,  თავშესაფრის   გარეშე   დარჩენილი  მოსახლეობისთვის  შექმნილი   მინიმალური საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 18

3.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარება. პროგრამა უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახების დახმარებას 250 ლარით, სოციალურად დაუცველი პირის გარდაცვალებისას

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 19

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების ( როგორც ქალის ისე მამაკაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების,ახალგაზრდების. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის  საჭიროების მქონე ხანდაზმულების მდგომარეობის შესწავლა და ამ საჭიროებებზე  მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს ცნობიერების ჩამოყალიბებას, ინფორმირებას  ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის კანონმდებლობაზე, ბავშვთა უფლებების დაცვაზე, ღონისძიებების დაგეგმვას თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული  გამოწვევების საპასუხოდ,  სენსიტიური ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინებას საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე (დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების), უწყებათაშორისი  კომისიასთან თანამშრომლობით  ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის, ბავშვთა უფლებების დაცვის  მხარდაჭერას ადგილობრივი რესურსებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობა, ბავშვთა უფლებების დაცვა

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. აბაშის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 

 აბაშის მუნიციპალიტეტი

21038.9

25202.0

10679.0

14523.0

26129.8

8156.6

17973.2

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

140

150

0

150

150

0

150

 

 ხარჯები

12650.1

14544.4

1189.5

13354.9

17078.5

983.2

16095.3

 

   შრომის ანაზღაურება

3229.0

3725.9

0.0

3725.9

4099.6

0.0

4099.6

 

   საქონელი და მომსახურება

1894.2

2580.9

1056.8

1524.1

2721.9

948.8

1773.1

 

   პროცენტები

18.8

18.6

0.0

18.6

17.6

0.0

17.6

 

   სუბსიდიები

5864.6

7123.0

0.0

7123.0

9087.1

0.0

9087.1

 

   გრანტები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

637.5

776.9

0.0

776.9

898.2

0.0

898.2

 

    სხვა ხარჯები

976.0

289.1

132.7

156.4

224.1

34.4

189.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8337.5

10606.2

9489.5

1116.7

8999.9

7173.4

1826.5

 

 ვალდებულებების კლება

51.3

51.4

0.0

51.4

51.4

0.0

51.4

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4984.9

5685.4

412.8

5272.6

6169.7

206.1

5963.6

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

140

150

0

150

150

0

150

 

 ხარჯები

4383.8

5132.2

0.0

5132.2

5770.2

0.0

5770.2

 

    შრომის ანაზღაურება

3229.0

3725.9

0.0

3725.9

4099.6

0.0

4099.6

 

    საქონელი და მომსახურება

1003.2

1254.2

0.0

1254.2

1479.1

0.0

1479.1

 

    პროცენტები

18.8

18.6

0.0

18.6

17.6

0.0

17.6

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

    გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

14.4

1.0

0.0

1.0

15.0

0.0

15.0

 

    სხვა ხარჯები

118.4

132.5

0.0

132.5

158.9

0.0

158.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

549.8

501.8

412.8

89.0

348.1

206.1

142.0

 

 ვალდებულებების კლება

51.3

51.4

0.0

51.4

51.4

0.0

51.4

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4882.8

5560.4

412.8

5147.6

6044.7

206.1

5838.6

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

140

150

0

150

150

0

150

 

 ხარჯები

4333.0

5058.6

0.0

5058.6

5696.6

0.0

5696.6

 

    შრომის ანაზღაურება

3229.0

3725.9

0.0

3725.9

4099.6

0.0

4099.6

 

    საქონელი და მომსახურება

1003.2

1224.2

0.0

1224.2

1449.1

0.0

1449.1

 

    პროცენტები

14.4

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

    გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.0

0.0

1.0

15.0

0.0

15.0

 

    სხვა ხარჯები

86.4

107.5

0.0

107.5

132.9

0.0

132.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

549.8

501.8

412.8

89.0

348.1

206.1

142.0

 01 01 01

აბაში მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1249.5

1447.2

0.0

1447.2

1560.6

0.0

1560.6

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

36

36

0

36

36

0

36

 

 ხარჯები

1242.9

1447.2

0.0

1447.2

1550.6

0.0

1550.6

 

    შრომის ანაზღაურება

925.6

1043.4

0.0

1043.4

1109.0

0.0

1109.0

 

    საქონელი და მომსახურება

236.7

305.3

0.0

305.3

322.7

0.0

322.7

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

80.6

98.5

0.0

98.5

118.9

0.0

118.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.6

 

 

 

10.0

0.0

10.0

 01 01 02

აბაში მუნიციპალიტეტის მერია

3509.6

4113.2

412.8

3700.4

4484.1

206.1

4278.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

99

114

0

114

114

0

114

 

 ხარჯები

2966.4

3611.4

0.0

3611.4

4146.0

0.0

4146.0

 

    შრომის ანაზღაურება

2192.2

2682.5

0.0

2682.5

2990.6

0.0

2990.6

 

    საქონელი და მომსახურება

754.0

918.9

0.0

918.9

1126.4

0.0

1126.4

 

    პროცენტები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

    გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

14.4

1.0

0.0

1.0

15.0

0.0

15.0

 

    სხვა ხარჯები

5.8

9.0

0.0

9.0

14.0

0.0

14.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

543.2

501.8

412.8

89.0

338.1

206.1

132.0

 

 ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

123.4

 

 

 

 

 

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

5

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

123.4

 

 

 

 

 

 

 

    შრომის ანაზღაურება

111.2

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

12.2

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

102.1

125.0

0.0

125.0

125.0

0.0

125.0

 

 ხარჯები

50.8

73.6

0.0

73.6

73.6

0.0

73.6

 

    საქონელი და მომსახურება

 

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

    პროცენტები

 

18.6

0.0

18.6

17.6

0.0

17.6

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

32.0

25.0

0.0

25.0

26.0

0.0

26.0

 

 ვალდებულებების კლება

51.3

51.4

0.0

51.4

51.4

0.0

51.4

 01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

 

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

    საქონელი და მომსახურება

 

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 01 02 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

70.1

 

 

 

70.0

0.0

70.0

 

 ხარჯები

18.8

 

 

 

18.6

0.0

18.6

 

    პროცენტები

18.8

 

 

 

17.6

0.0

17.6

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

1.0

0.0

1.0

 

  ვალდებულებების კლება

51.3

 

 

 

51.4

0.0

51.4

 01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

32.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

 ხარჯები

32.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

     სხვა ხარჯები

32.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

 

71.0

0.0

71.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

 

19.6

0.0

19.6

1.0

0.0

1.0

 

     პროცენტები

 

18.6

0.0

18.6

 

 

 

 

     სხვა ხარჯები

 

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 ვალდებულებები

 

51.4

0.0

51.4

 

 

 

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10016.8

12302.9

9303.0

2999.9

10487.3

7284.3

3203.0

 

 ხარჯები

2468.5

2592.0

591.8

2000.2

2900.9

441.2

2459.7

 

    საქონელი და მომსახურება

339.5

654.1

471.0

183.1

594.0

406.8

187.2

 

    სუბსიდიები

1566.5

1787.1

0.0

1787.1

2242.5

0.0

2242.5

 

    გრანტები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

     სხვა ხარჯები

532.5

120.8

120.8

0.0

34.4

34.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7548.3

9710.9

8711.2

999.7

7586.4

6843.1

743.3

 

    ძირითადი აქტივები

7548.3

9710.9

8711.2

999.7

7586.4

6843.1

743.3

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6336.0

7066.3

6071.9

994.4

5840.3

5294.0

546.3

 

 ხარჯები

5.5

280.3

97.2

183.1

187.2

0.0

187.2

 

    საქონელი და მომსახურება

5.5

280.3

97.2

183.1

187.2

0.0

187.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6330.5

6786.0

5974.7

811.3

5653.1

5294.0

359.1

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

6276.8

6619.4

6071.9

547.5

5336.4

5294.0

42.4

 

ხარჯები

 

97.2

97.2

0.0

4.2

0.0

4.2

 

    საქონელი და მომსახურება

 

97.2

97.2

0.0

4.2

0.0

4.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6276.8

6522.2

5974.7

547.5

5332.2

5294.0

38.2

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

59.2

446.9

0.0

446.9

503.9

0.0

503.9

 

ხარჯები

5.5

183.1

0.0

183.1

183.0

0.0

183.0

 

    საქონელი და მომსახურება

 

183.1

0.0

183.1

183.0

0.0

183.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.7

263.8

0.0

263.8

320.9

0.0

320.9

02 02

ბინათმშენებლობა

515.6

289.7

279.7

10.0

294.1

284.1

10.0

 

 ხარჯები

511.0

272.1

272.1

0.0

41.0

41.0

0.0

 

     საქონელი და მომსახურება

 

151.3

151.3

0.0

6.6

6.6

0.0

 

     სხვა ხარჯები

511.0

120.8

120.8

0.0

34.4

34.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

17.6

7.6

10.0

253.1

243.1

10.0

 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

105.6

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

     საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.6

 

 

 

 

 

 

 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

408.1

2209.8

2209.8

0.0

910.0

910.0

0.0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

     საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

408.1

2209.8

2209.8

0.0

910.0

910.0

0.0

 02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

586.5

588.3

588.3

0.0

734.2

734.2

0.0

 

 ხარჯები

334.0

222.5

222.5

0.0

400.2

400.2

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

334.0

222.5

222.5

0.0

400.2

400.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.5

365.8

365.8

0.0

334.0

334.0

0.0

 02 07

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1751.1

2016.5

153.3

1863.2

2591.0

62.0

2529.0

 

 ხარჯები

1566.5

1787.1

0.0

1787.1

2242.5

0.0

2242.5

 

      სუბსიდიები

1566.5

1787.1

0.0

1787.1

2242.5

0.0

2242.5

 

      სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.6

229.4

153.3

76.1

348.5

62.0

286.5

 02 07 01

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

166.1

218.3

153.3

65.0

92.4

62.0

30.4

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.1

218.3

153.3

65.0

92.4

62.0

30.4

 02 07 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1585.0

1798.2

0.0

1798.2

2498.6

0.0

2498.6

 

 ხარჯები

1566.5

1787.1

0.0

1787.1

2242.5

0.0

2242.5

 

    სუბსიდიები

1566.5

1787.1

0.0

1787.1

2242.5

0.0

2242.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

11.1

0.0

11.1

256.1

0.0

256.1

 02 07 02 01

ქალაქის გარე განათება

519.5

614.7

0.0

614.7

985.8

0.0

985.8

 

 ხარჯები

519.5

614.7

0.0

614.7

730.8

0.0

730.8

 

    სუბსიდიები

519.5

614.7

0.0

614.7

730.8

0.0

730.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

255.0

0.0

255.0

 02 07 02 02

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

1065.5

1183.5

0.0

1183.5

1512.8

0.0

1512.8

 

ხარჯები

1047.0

1172.4

0.0

1172.4

1511.7

0.0

1511.7

 

       სუბსიდიები

1047.0

1172.4

0.0

1172.4

1511.7

0.0

1511.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

11.1

0.0

11.1

1.1

0.0

1.1

 02 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 09

ტურიზმი

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

    გრანტები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 10

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

283.9

102.3

0.0

102.3

87.7

0.0

87.7

 

 ხარჯები

21.5

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

21.5

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

262.4

102.3

0.0

102.3

87.7

0.0

87.7

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

429.2

548.8

0.0

548.8

836.0

0.0

836.0

 

 ხარჯები

429.2

548.8

0.0

548.8

654.5

0.0

654.5

 

    საქონელი და მომსახურება

 

5.5

0.0

5.5

 

 

 

 

    სუბსიდიები

429.2

543.3

0.0

543.3

654.5

0.0

654.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

181.5

0.0

181.5

 03 01

ქალაქის დასუფთავება

429.2

543.3

0.0

543.3

836.0

0.0

836.0

 

 ხარჯები

429.2

543.3

0.0

543.3

654.5

0.0

654.5

 

    სუბსიდიები

429.2

543.3

0.0

543.3

654.5

0.0

654.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

181.5

0.0

181.5

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

03 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები გარეული ცხოველებისგან

 

5.5

0.0

5.5

 

 

 

 

 ხარჯები

 

5.5

0.0

5.5

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

5.5

0.0

5.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 04 00

 განათლება

2626.6

3010.2

585.8

2424.4

4400.2

651.6

3748.6

 

 ხარჯები

2609.7

3053.1

585.8

2419.1

3557.4

542.0

3015.4

 

    საქონელი და მომსახურება

531.9

592.5

585.8

6.7

549.5

542.0

7.5

 

    სუბსიდიები

2077.8

2403.3

0.0

2403.3

3007.9

0.0

3007.9

 

    სხვა ხარჯები

 

9.1

0.0

9.1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.9

5.3

0.0

5.3

842.8

109.6

733.2

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2091.3

2408.6

0.0

2408.6

3152.4

0.0

3152.4

 

 ხარჯები

2077.8

2403.3

0.0

2403.3

3007.9

0.0

3007.9

 

      სუბსიდიები

2077.8

2403.3

0.0

2403.3

3007.9

0.0

3007.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

5.3

0.0

5.3

144.5

0.0

144.5

 04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

535.3

585.8

585.8

0.0

1240.3

651.6

588.7

 

 ხარჯები

531.9

585.8

585.8

0.0

542.0

542.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

531.9

585.8

585.8

0.0

542.0

542.0

0.0

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

 

 

 

698.3

109.6

588.7

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

 

15.8

0.0

15.8

7.5

0.0

7.5

 

  ხარჯები

 

15.8

0.0

15.8

7.5

0.0

7.5

 

      საქონელი და მომსახურება

 

6.7

0.0

6.7

7.5

0.0

7.5

 

      სხვა ხარჯები

 

9.1

0.0

9.1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

05 00

კულტურარელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

1882.6

2557.9

353.8

2204.1

3013.4

2.9

3010.5

 

 ხარჯები

1660.1

2181.4

0.0

2181.4

2984.0

0.0

2984.0

 

     საქონელი და მომსახურება

19.6

74.6

0.0

74.6

94.3

0.0

94.3

 

     სუბსიდიები

1631.5

2102.4

0.0

2102.4

2878.9

0.0

2878.9

 

     სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

 

 

 

 

 

 

 

     სხვა ხარჯები

1.0

4.4

0.0

4.4

10.8

0.0

10.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.5

376.5

353.8

22.7

29.4

2.9

26.5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1042.9

1325.6

353.8

971.8

1150.2

2.9

1147.3

 

 ხარჯები

829.4

961.8

0.0

961.8

1138.3

0.0

1138.3

 

     საქონელი და მომსახურება

0.4

13.4

0.0

13.4

15.1

0.0

15.1

 

     სუბსიდიები

829.0

946.8

0.0

946.8

1123.2

0.0

1123.2

 

     სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

 

     სხვა ხარჯები

 

1.6

0.0

1.6

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.5

363.8

353.8

10.0

11.9

2.9

9.0

05 01 01

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

637.1

700.0

0.0

700.0

779.0

0.0

779.0

 

 ხარჯები

635.1

700.0

0.0

700.0

774.0

0.0

774.0

 

    სუბსიდიები

 

690.0

0.0

690.0

774.0

0.0

774.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

197.2

256.8

0.0

256.8

353.2

0.0

353.2

 

 ხარჯები

193.9

256.8

0.0

256.8

349.2

0.0

349.2

 

    სუბსიდიები

193.9

256.8

0.0

256.8

349.2

0.0

349.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

 

 

 

4.0

0.0

4.0

05 01 03

სპორტული ინფრასტუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

208.2

353.8

353.8

0.0

2.9

2.9

0.0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208.2

353.8

353.8

0.0

2.9

2.9

0.0

05 01 04

სპორტული ღონისძიებები

0.4

15.0

0.0

15.0

15.1

0.0

15.1

 

 ხარჯები

0.4

15.0

0.0

15.0

15.1

0.0

15.1

 

     საქონელი და მომსახურება

0.4

13.4

0.0

13.4

15.1

0.0

15.1

 

     სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

 

     სხვა ხარჯები

 

1.6

0.0

1.6

 

 

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

830.7

1218.3

0.0

1218.3

1803.2

0.0

1803.2

 

 ხარჯები

821.7

1205.6

0.0

1205.6

1785.7

0.0

1785.7

 

      საქონელი და მომსახურება

19.2

47.2

0.0

47.2

25.6

0.0

25.6

 

      სუბსიდიები

802.5

1155.6

0.0

1155.6

1755.7

0.0

1755.7

 

      სხვა ხარჯები

 

2.8

0.0

2.8

4.4

0.0

4.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

12.7

0.0

12.7

17.5

0.0

17.5

05 02 01

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

727.7

1078.8

0.0

1078.8

1689.2

0.0

1689.2

 

 ხარჯები

718.7

1066.1

0.0

1066.1

1671.7

0.0

1671.7

 

    სუბსიდიები

718.7

1066.1

0.0

1066.1

1671.7

0.0

1671.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

12.7

0.0

12.7

17.5

0.0

17.5

05 02 02

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

33.8

39.5

0.0

39.5

34.0

0.0

34.0

 

 ხარჯები

33.8

39.5

0.0

39.5

34.0

0.0

34.0

 

    სუბსიდიები

33.8

39.5

0.0

39.5

34.0

0.0

34.0

05 02 03

სხვა კულტურული ღონისძიებები

19.2

50.0

0.0

50.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

19.2

50.0

0.0

50.0

30.0

0.0

30.0

 

    საქონელი და მომსახურება

19.2

47.2

0.0

47.2

25.6

0.0

25.6

 

     სხვა ხარჯები

 

2.8

0.0

2.8

4.4

0.0

4.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

   სუბსიდიები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

9.0

14.0

0.0

14.0

60.0

0.0

60.0

 

 ხარჯები

9.0

14.0

0.0

14.0

60.0

0.0

60.0

 

     საქონელი და მომსახურება

9.0

14.0

0.0

14.0

53.6

0.0

53.6

 

     სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

 

 

 

 

 

 

 

     სხვა ხარჯები

1.0

 

 

 

6.4

0.0

6.4

 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

1098.8

1096.8

23.6

1073.2

1223.2

11.7

1211.5

 

 ხარჯები

1098.8

1085.1

11.9

1073.2

1211.5

0.0

1211.5

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

5.0

0.0

5.0

 

    სუბსიდიები

159.6

286.9

0.0

286.9

303.3

0.0

303.3

 

    სოციალურუზრუნველყოფა

615.1

775.9

0.0

775.9

883.2

0.0

883.2

 

    სხვა ხარჯები

324.1

22.3

11.9

10.4

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11.7

11.7

0.0

11.7

11.7

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება

159.6

286.9

0.0

286.9

303.3

0.0

303.3

 

ხარჯები

159.6

286.9

0.0

286.9

303.3

0.0

303.3

 

   სუბსიდიები

159.6

286.9

0.0

286.9

303.3

0.0

303.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

159.6

286.9

0.0

286.9

303.3

0.0

303.3

 

 ხარჯები

159.6

286.9

0.0

286.9

303.3

0.0

303.3

 

    სუბსიდიები

159.6

286.9

0.0

286.9

303.3

0.0

303.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

06 02

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა

257.5

361.7

11.7

350.0

464.4

11.7

452.7

 

 ხარჯები

257.5

361.7

0.0

350.0

452.7

0.0

452.7

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

257.5

350.0

0.0

350.0

452.7

0.0

452.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11.7

11.7

0.0

11.7

11.7

0.0

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

257.5

350.0

0.0

350.0

452.7

0.0

452.7

 

 ხარჯები

257.5

350.0

0.0

350.0

452.7

0.0

452.7

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

257.5

350.0

0.0

350.0

452.7

0.0

452.7

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

06 02 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

 

11.7

11.7

0.0

11.7

11.7

0.0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11.7

11.7

0.0

11.7

11.7

0.0

06 03

სოციალური დაცვა

681.7

448.2

0.0

448.2

455.5

0.0

455.5

 

 ხარჯები

681.7

448.2

0.0

448.2

455.5

0.0

455.5

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

5.0

0.0

5.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

357.6

425.9

0.0

425.9

430.5

0.0

430.5

 

    სხვა ხარჯები

324.1

22.3

11.9

10.4

20.0

0.0

20.0

06 03 01

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

68.6

87.5

0.0

87.5

102.3

0.0

102.3

 

 ხარჯები

68.6

87.5

0.0

87.5

102.3

0.0

102.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

68.6

87.5

0.0

87.5

102.3

0.0

102.3

 

06 03 02

სტიქიით (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა

324.1

22.3

11.9

10.4

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

324.1

22.3

11.9

10.4

20.0

0.0

20.0

 

    სხვა ხარჯები

324.1

22.3

11.9

10.4

20.0

0.0

20.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

0.3

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

 ხარჯები

0.3

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

06 03 04

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა

13.5

17.5

0.0

17.5

15.5

0.0

15.5

 

 ხარჯები

13.5

17.5

0.0

17.5

15.5

0.0

15.5

 

    სოციალურუზრუნველყოფა

13.5

17.5

0.0

17.5

15.5

0.0

15.5

06 03 05

მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და სქართველოს ტერიტორიული მთლინობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

37.8

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

 ხარჯები

37.8

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

37.8

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

06 03 06

მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (ვეტერანის გარდაცვალებისას)

1.5

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

 ხარჯები

1.5

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

06 03 07

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

4.5

5.5

0.0

5.5

3.5

0.0

3.5

 

 ხარჯები

4.5

5.5

0.0

5.5

3.5

0.0

3.5

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

4.5

5.5

0.0

5.5

3.5

0.0

3.5

06 03 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

9.8

13.0

0.0

13.0

17.0

0.0

17.0

 

 ხარჯები

9.8

13.0

0.0

13.0

17.0

0.0

17.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

9.8

13.0

0.0

13.0

17.0

0.0

17.0

06 03 09

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა

2.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

 ხარჯები

2.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

06 03 10

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა.

49.6

60.6

0.0

60.6

62.4

0.0

62.4

 

 ხარჯები

49.6

60.6

0.0

60.6

62.4

0.0

62.4

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

49.6

60.6

0.0

60.6

62.4

0.0

62.4

06 03 11

მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა

41.0

42.5

0.0

42.5

42.0

0.0

42.0

 

 ხარჯები

41.0

42.5

0.0

42.5

42.0

0.0

42.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

41.0

42.5

0.0

42.5

42.0

0.0

42.0

06 03 12

შშმ  ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე   ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა

 

6.0

0.0

6.0

10.3

0.0

10.3

 

 ხარჯები

 

6.0

0.0

6.0

10.3

0.0

10.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

6.0

0.0

6.0

10.3

0.0

10.3

06 03 13

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

106.7

110.0

0.0

110.0

102.0

0.0

102.0

 

 ხარჯები

106.7

110.0

0.0

110.0

102.0

0.0

102.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

106.7

110.0

0.0

110.0

102.0

0.0

102.0

06 03 14

ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

1.0

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

 ხარჯები

1.0

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

06 03 15

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშთა ხელშეწყობის პროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

06 03 16

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

16.5

20.0

0.0

20.0

16.2

0.0

16.2

 

 ხარჯები

16.5

20.0

0.0

20.0

16.2

0.0

16.2

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

16.5

20.0

0.0

20.0

16.2

0.0

16.2

06 03 17

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა

1.6

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

1.6

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

06 03 18

სოციალურად  დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

3.2

5.0

0.0

5.0

3.0

0.0

3.0

 

 ხარჯები

3.2

5.0

0.0

5.0

3.0

0.0

3.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

5.0

0.0

5.0

3.0

0.0

3.0

06 03 19

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის უზრუნველყოფა

 

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

 

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

5.0

0.0

5.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.0

0.0

5.0

 

 

 


თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2025 წლის განმავლობაში აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02, 01 02 03 და 01 02 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 113.7 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  107.7 ათასი  ლარი.

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2.5 ათასი ლარი.

გ) გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯი - 3.5 ათასი ლარი.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილებით დამტკიცებული აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

2. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილება.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეიასონ კიზირია