„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016972
15
23/12/2025
ვებგვერდი, 23/12/2025
190020020.35.160.016972
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15

2025 წლის 23 დეკემბერი

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის N174 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 20/12/2024 190020020.35.160.016909) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-10 და მე-15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

89 670,6

100 398,7

157 481,2

99 236,1

58 245,1

გადასახადები

62 359,7

69 858,7

81 318,5

81 318,5

0,0

გრანტები

16 539,1

17 940,6

62 245,1

4 000,0

58 245,1

სხვა შემოსავლები

10 771,8

12 599,4

13 917,6

13 917,6

0,0

ხარჯები

81 601,1

97 905,2

125 163,5

104 479,5

20 684,0

შრომის ანაზღაურება

26 056,0

30 607,3

34 280,0

34 192,8

87,2

საქონელი და მომსახურება

21 104,5

28 495,8

36 446,2

34 856,9

1 589,2

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 267,0

1 267,0

0,0

სუბსიდიები

6 336,8

9 832,9

12 559,4

12 559,4

0,0

გრანტები

3,7

3,7

4,0

4,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

7 312,4

7 837,2

9 543,2

9 381,9

161,3

სხვა ხარჯები

18 342,2

19 292,5

31 063,7

12 217,5

18 846,2

საოპერაციო სალდო

8 069,4

2 493,5

32 317,7

-5 243,4

37 561,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 558,2

18 318,3

46 828,1

-5 104,6

51 932,7

ზრდა

21 715,5

33 731,7

58 183,1

6 250,4

51 932,7

კლება

15 157,3

15 413,4

11 355,0

11 355,0

0,0

მთლიანი სალდო

1 511,2

-15 824,9

-14 510,5

-138,8

-14 371,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 663,2

-13 044,1

-3 789,3

-3 313,3

-476,0

კლება

1 663,2

13 044,1

3 789,3

3 313,3

476,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 663,2

12 867,7

3 789,3

3 313,3

476,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

176,4

0,0

 0,0

0,0 

ვალდებულებების ცვლილება

-3 174,5

2 780,8

10 721,2

-3 174,5

13 895,6

ზრდა

0,0

5 955,3

13 895,6

0,0

13 895,6

საშინაო

0,0

5 955,3

13 895,6

 0,0

13 895,6

კლება

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

საშინაო

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

104 827,8

121 943,7

182 731,8

110 591,1

72 140,7

შემოსავლები

89 670,6

100 398,7

157 481,2

99 236,1

58 245,1

არაფინანსური აქტივების კლება

15 157,3

15 413,4

11 355,0

11 355,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

176,4

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

5 955,3

13 895,6

0,0

13 895,6

გადასახდელები

106 491,1

134 811,4

186 521,1

113 904,4

72 616,7

ხარჯები

81 601,1

97 905,2

125 163,5

104 479,5

20 684,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 715,5

33 731,7

58 183,1

6 250,4

51 932,7

ვალდებულებების კლება

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

ნაშთის ცვლილება

-1 663,2

-12 867,7

-3 789,3

-3 313,3

-476,0

 

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 157 481,2 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

89 670,6

100 398,7

157 481,2

99 236,1

58 245,1

გადასახადები

62 359,7

69 858,7

81 318,5

81 318,5

0,0

გრანტები

16 539,1

17 940,6

62 245,1

4 000,0

58 245,1

სხვა შემოსავლები

10 771,8

12 599,4

13 917,6

13 917,6

0,0

 

მუხლი 4. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 81 318,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

გადასახადები

62 359,7

69 858,7

81 318,5

ქონების გადასახადი

14 871,1

17 021,7

20 745,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

10 480,5

13 726,5

14 510,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

17,1

27,2

16,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

540,4

660,1

1 080,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

23,4

26,4

20,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

3 809,8

2 581,5

5 119,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

47 488,6

52 836,9

60 573,5

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 62 245,1 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

გრანტები

16 539,1

17 940,6

62 245,1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

4,1

1,5

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

16 535,0

17 939,1

62 245,1

მიმდინარე

806,9

834,0

7 722,0

მიზნობრივი ტრანსფერი

605,0

312,4

495,9

სპეციალური ტრანსფერი

0,0

0,0

6 000,0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

201,9

521,6

1 226,1

კაპიტალური

15 728,0

17 105,1

54 523,1

სპეციალური ტრანსფერი

4 000,0

-7,2

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი

9 183,6

16 096,0

53 623,1

სხვა

735,0

700,0

0,0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

1 809,4

316,3

900,0

მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 13 917,6 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

10 771,8

12 599,4

13 917,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 363,7

1 256,9

695,0

პროცენტები

908,6

829,2

230,0

რენტა

455,1

427,7

465,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

134,6

117,4

160,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

320,5

310,3

305,0

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

3 643,6

4 672,9

4 507,2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 603,8

4 598,2

4 420,0

სანებართვო მოსაკრებელი

559,7

1 103,8

812,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

5,6

0,0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

972,0

897,0

830,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 066,5

2 597,5

2 778,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

39,8

74,7

87,2

შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან

39,8

74,7

87,2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

4 090,0

4 421,1

5 962,6

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1 674,4

2 248,5

2 752,8

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 125 163,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

81 601,1

97 905,2

125 163,5

104 479,5

20 684,0

შრომის ანაზღაურება

26 056,0

30 607,3

34 280,0

34 192,8

87,2

საქონელი და მომსახურება

21 104,5

28 495,8

36 446,2

34 856,9

1 589,2

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 267,0

1 267,0

0,0

სუბსიდიები

6 336,8

9 832,9

12 559,4

12 559,4

0,0

გრანტები

3,7

3,7

4,0

4,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

7 312,4

7 837,2

9 543,2

9 381,9

161,3

სხვა ხარჯები

18 342,2

19 292,5

31 063,7

12 217,5

18 846,2

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 46 828,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 183,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

325,2

298,7

658,3

658,3

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

325,2

280,8

655,3

655,3

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

17,9

3,0

3,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

16 612,8

28 788,0

43 041,7

3 823,9

39 217,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 039,3

14 086,7

18 866,6

401,6

18 465,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

6,8

7,1

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

1,7

5,4

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

633,7

1 675,1

1 080,8

689,1

391,7

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

5 233,4

4 044,8

6 134,2

331,0

5 803,2

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2 748,0

8 016,3

15 956,6

2 061,0

13 895,6

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

330,9

198,1

387,4

209,2

178,2

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

548,0

505,3

585,1

101,0

484,1

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

71,1

249,2

31,1

31,1

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

916,0

982,7

1 143,7

519,7

624,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

812,8

861,9

384,0

384,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

43,4

36,9

43,5

43,5

0,0

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

44,7

68,9

76,7

76,7

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

15,1

15,0

15,5

15,5

0,0

03 05

რუსთავის ჭალის ტყის აღდგენა -განაშენიანების პროგრამა

0,0

0,0

624,0

0,0

624,0

04 00

განათლება

2 549,1

327,6

629,3

383,5

245,8

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

58,7

241,1

383,5

383,5

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 887,6

86,5

0,0

0,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

602,8

0,0

245,8

0,0

245,8

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 305,7

3 330,0

12 685,0

848,6

11 836,5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

718,6

19,3

2 039,7

39,7

2 000,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

562,6

3 127,9

10 521,3

684,9

9 836,5

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

182,8

124,0

124,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6,7

4,8

25,1

16,5

8,6

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

6,7

4,8

22,0

13,4

8,6

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

3,1

3,1

0,0

სულ ჯამი

21 715,5

33 731,7

58 183,1

6 250,4

51 932,7

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 11 355,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

15 157,3

15 413,4

11 355,0

ძირითადი აქტივები

430,6

3 189,5

3 100,0

არაწარმოებული აქტივები

14 726,7

12 223,9

8 255,0

მიწა

14 726,7

12 223,9

8 255,0

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო (32 317,7) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (- 14 510,5) ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

8 069,4

2 493,5

32 317,7

მთლიანი სალდო

1 511,2

-15 824,9

-14 510,5

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

106 491,1

134 811,4

186 521,1

113 904,4

72 616,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3 511

3 781

4 001

3 976

25

 

ხარჯები

81 601,1

97 905,2

125 163,5

104 479,5

20 684,0

 

შრომის ანაზღაურება

26 056,0

30 607,3

34 280,0

34 192,8

87,2

 

საქონელი და მომსახურება

21 104,5

28 495,8

36 446,2

34 856,9

1 589,2

 

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 267,0

1 267,0

0,0

 

სუბსიდიები

6 336,8

9 832,9

12 559,4

12 559,4

0,0

 

გრანტები

3,7

3,7

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 312,4

7 837,2

9 543,2

9 381,9

161,3

 

სხვა ხარჯები

18 342,2

19 292,5

31 063,7

12 217,5

18 846,2

 

არაფინანსური აქტივები

21 715,5

33 731,7

58 183,1

6 250,4

51 932,7

 

ვალდებულებები

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

16 162,0

18 122,8

20 075,2

20 075,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

393

400

402

402

0

 

ხარჯები

12 662,4

14 649,6

16 242,5

16 242,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

7 194,2

8 192,5

8 951,9

8 951,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 718,3

4 305,0

5 684,9

5 684,9

0,0

 

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 267,0

1 267,0

0,0

 

გრანტები

3,7

3,7

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

173,8

200,8

210,0

210,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

126,7

111,8

124,7

124,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

325,2

298,7

658,3

658,3

0,0

 

ვალდებულებები

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

10 337,2

11 418,2

12 910,5

12 910,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

374

364

369

369

0

 

ხარჯები

10 012,0

11 137,4

12 255,2

12 255,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

7 023,9

7 927,4

8 569,9

8 569,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 684,0

2 894,1

3 351,6

3 351,6

0,0

 

გრანტები

3,7

3,7

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

173,7

200,4

210,0

210,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

126,7

111,8

119,7

119,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

325,2

280,8

655,3

655,3

0,0

01 01 01

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 966,4

2 139,5

2 568,9

2 568,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67

68

68

68

0

 

ხარჯები

1 955,9

2 137,4

2 485,5

2 485,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 451,3

1 618,4

1 738,4

1 738,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

394,9

392,4

575,4

575,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24,7

42,6

80,0

80,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

85,0

84,0

91,7

91,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

10,5

2,1

83,4

83,4

0,0

01 01 02

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

7 896,0

9 183,7

10 277,0

10 277,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

292

296

301

301

0

 

ხარჯები

7 581,3

8 905,0

9 705,1

9 705,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

5 237,3

6 309,0

6 831,5

6 831,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 173,1

2 406,7

2 711,6

2 711,6

0,0

 

გრანტები

3,7

3,7

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125,5

157,9

130,0

130,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

41,8

27,8

28,0

28,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

314,7

278,7

571,9

571,9

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

393,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

0

0

0

0

 

ხარჯები

393,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

335,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,4

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

81,6

95,0

64,6

64,6

0,0

 

ხარჯები

81,6

95,0

64,6

64,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

81,6

95,0

64,6

64,6

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 824,8

6 704,6

7 164,7

7 164,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

36

33

33

0

 

ხარჯები

2 650,3

3 512,2

3 987,2

3 987,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

170,3

265,1

382,0

382,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,3

1 411,0

2 333,3

2 333,3

0,0

 

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 267,0

1 267,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

17,9

3,0

3,0

0,0

 

ვალდებულებები

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

1 252,1

2 161,9

2 161,9

0,0

 

ხარჯები

0,0

1 252,1

2 161,9

2 161,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 252,1

2 161,9

2 161,9

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

5 620,0

5 010,3

4 441,4

4 441,4

0,0

 

ხარჯები

2 445,6

1 835,8

1 267,0

1 267,0

0,0

 

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 267,0

1 267,0

0,0

 

ვალდებულებები

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

124,7

133,8

148,4

148,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

7

7

7

0

 

ხარჯები

124,7

133,8

148,4

148,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

90,3

91,9

86,4

86,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,3

41,5

62,0

62,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,4

0,0

0,0

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

80,0

78,2

80,0

80,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

14

10

10

0

 

ხარჯები

80,0

78,2

80,0

80,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

80,0

78,2

80,0

80,0

0,0

01 02 06

მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა

0,0

230,3

327,9

327,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

15

16

16

0

 

ხარჯები

0,0

212,4

324,9

324,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

95,0

215,6

215,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

117,4

109,3

109,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

17,9

3,0

3,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

40 335,8

57 296,8

86 620,7

28 466,1

58 154,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468

618

795

795

0

 

ხარჯები

23 723,0

28 508,8

43 579,0

24 642,2

18 936,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 981,7

2 431,5

2 953,2

2 953,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 345,0

3 584,7

4 632,8

4 542,3

90,6

 

სუბსიდიები

3 570,0

7 034,3

9 895,2

9 895,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,7

26,7

50,2

50,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

14 809,6

15 431,5

26 047,6

7 201,3

18 846,2

 

არაფინანსური აქტივები

16 612,8

28 788,0

43 041,7

3 823,9

39 217,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 760,8

15 011,2

20 220,0

1 755,0

18 465,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24

30

30

0

 

ხარჯები

721,5

924,5

1 353,3

1 353,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

146,2

141,7

159,4

159,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

574,6

781,2

1 188,2

1 188,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

1,5

5,7

5,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

7 039,3

14 086,7

18 866,6

401,6

18 465,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

6 298,8

11 073,0

13 835,8

0,0

13 835,8

 

არაფინანსური აქტივები

6 298,8

11 073,0

13 835,8

0,0

13 835,8

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

439,7

2 471,4

4 659,2

30,0

4 629,2

 

არაფინანსური აქტივები

439,7

2 471,4

4 659,2

30,0

4 629,2

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

1 022,2

1 466,8

1 725,0

1 725,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24

30

30

0

 

ხარჯები

721,5

924,5

1 353,3

1 353,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

146,2

141,7

159,4

159,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

574,6

781,2

1 188,2

1 188,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

1,5

5,7

5,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

300,7

542,3

371,6

371,6

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

357,5

400,2

1 916,5

573,5

1 343,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

21

26

26

0

 

ხარჯები

350,7

393,1

1 916,5

573,5

1 343,0

 

შრომის ანაზღაურება

128,5

142,0

156,7

156,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

203,1

247,3

409,3

409,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,6

3,8

7,5

7,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

16,5

0,0

1 343,0

0,0

1 343,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,8

7,1

0,0

0,0

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

357,5

400,2

1 916,5

573,5

1 343,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

21

26

26

0

 

ხარჯები

350,7

393,1

1 916,5

573,5

1 343,0

 

შრომის ანაზღაურება

128,5

142,0

156,7

156,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

203,1

247,3

409,3

409,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,6

3,8

7,5

7,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

16,5

0,0

1 343,0

0,0

1 343,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,8

7,1

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

1 958,1

1 935,0

2 147,3

2 147,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

19

19

0

 

ხარჯები

1 956,5

1 929,7

2 147,3

2 147,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

218,8

216,9

266,4

266,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 734,6

1 709,0

1 869,9

1 869,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

3,7

11,0

11,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1,7

5,4

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 958,1

1 935,0

2 147,3

2 147,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

19

19

0

 

ხარჯები

1 956,5

1 929,7

2 147,3

2 147,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

218,8

216,9

266,4

266,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 734,6

1 709,0

1 869,9

1 869,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

3,7

11,0

11,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1,7

5,4

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

12 843,5

11 609,7

19 409,4

2 756,4

16 653,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

5

5

5

0

 

ხარჯები

12 209,8

9 934,6

18 328,6

2 067,3

16 261,3

 

შრომის ანაზღაურება

68,6

95,1

110,8

110,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

98,1

49,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

12 043,2

9 789,8

18 217,8

1 956,5

16 261,3

 

არაფინანსური აქტივები

633,7

1 675,1

1 080,8

689,1

391,7

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

2 356,1

3 932,9

11 177,5

721,6

10 455,9

 

ხარჯები

1 722,4

2 257,8

10 096,7

32,5

10 064,2

 

სხვა ხარჯები

1 722,4

2 257,8

10 096,7

32,5

10 064,2

 

არაფინანსური აქტივები

633,7

1 675,1

1 080,8

689,1

391,7

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

786,5

1 381,2

1 467,5

0,0

1 467,5

 

ხარჯები

786,5

1 381,2

1 467,5

0,0

1 467,5

 

საქონელი და მომსახურება

9,6

13,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

776,9

1 367,9

1 467,5

0,0

1 467,5

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

3 513,5

1 670,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3 513,5

1 670,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3 513,5

1 670,4

0,0

0,0

0,0

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების მოვლა-პატრონობა/რეაბილიტაცია

6 187,4

4 625,3

6 764,4

2 034,8

4 729,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

5

5

5

0

 

ხარჯები

6 187,4

4 625,3

6 764,4

2 034,8

4 729,6

 

შრომის ანაზღაურება

68,6

95,1

110,8

110,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

88,5

36,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

6 030,4

4 493,8

6 653,6

1 924,0

4 729,6

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2 503,9

5 401,5

4 909,3

4 909,3

0,0

 

ხარჯები

2 503,9

5 401,5

4 909,3

4 909,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

37,7

42,5

72,6

72,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

2 466,1

5 358,9

4 836,8

4 836,8

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

6 371,8

5 322,3

7 709,5

1 906,3

5 803,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

97

116

116

0

 

ხარჯები

1 138,4

1 277,5

1 575,4

1 575,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

744,3

859,8

998,1

998,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

388,6

410,4

563,3

563,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,5

7,3

14,0

14,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5 233,4

4 044,8

6 134,2

331,0

5 803,2

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

6 171,8

5 092,8

7 509,5

1 706,3

5 803,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

97

116

116

0

 

ხარჯები

938,4

1 152,6

1 487,6

1 487,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

744,3

859,8

998,1

998,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

188,6

285,5

475,5

475,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,5

7,3

14,0

14,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5 233,4

3 940,1

6 022,0

218,8

5 803,2

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

200,0

229,5

200,0

200,0

0,0

 

ხარჯები

200,0

124,9

87,8

87,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

200,0

124,9

87,8

87,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

104,7

112,2

112,2

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

6 218,9

14 950,0

25 740,5

11 844,9

13 895,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

252

382

523

523

0

 

ხარჯები

3 470,9

6 933,8

9 783,9

9 783,9

0,0

 

სუბსიდიები

3 470,9

6 933,8

9 783,9

9 783,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 748,0

8 016,3

15 956,6

2 061,0

13 895,6

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

346,3

333,4

1 453,9

617,2

836,7

 

ხარჯები

15,4

135,4

1 066,5

408,0

658,5

 

სხვა ხარჯები

15,4

135,4

1 066,5

408,0

658,5

 

არაფინანსური აქტივები

330,9

198,1

387,4

209,2

178,2

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

880,9

671,0

1 289,0

131,0

1 158,1

 

ხარჯები

332,9

165,7

704,0

30,0

674,0

 

საქონელი და მომსახურება

64,5

18,3

120,6

30,0

90,6

 

სხვა ხარჯები

268,3

147,4

583,4

0,0

583,4

 

არაფინანსური აქტივები

548,0

505,3

585,1

101,0

484,1

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

995,0

1 561,9

1 713,9

1 713,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

66

67

67

0

 

ხარჯები

923,9

1 312,7

1 682,8

1 682,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

675,4

976,1

1 261,8

1 261,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

243,6

326,3

409,0

409,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,9

10,3

12,0

12,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

71,1

249,2

31,1

31,1

0,0

02 11

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

99,2

100,58

111,3

111,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

9

9

0

 

ხარჯები

99,2

100,6

111,3

111,3

0,0

 

სუბსიდიები

99,2

100,6

111,3

111,3

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

10 548,7

12 653,9

15 783,1

14 883,1

900,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

729

789

802

802

0

 

ხარჯები

9 632,7

11 671,3

14 639,4

14 363,4

276,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 352,9

2 733,7

2 953,1

2 953,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7 170,8

8 814,2

11 489,0

11 213,0

276,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109,1

121,4

158,3

158,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,9

39,0

39,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

916,0

982,7

1 143,7

519,7

624,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

6 264,6

7 168,7

7 811,9

7 811,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

448

470

482

482

0

 

ხარჯები

5 451,8

6 306,8

7 427,9

7 427,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

411,2

463,1

512,1

512,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4 989,9

5 788,2

6 806,8

6 806,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,8

55,5

75,0

75,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

34,0

34,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

812,8

861,9

384,0

384,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2 801,8

3 781,5

5 271,5

5 271,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

210

244

245

245

0

 

ხარჯები

2 758,4

3 744,6

5 228,0

5 228,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 161,4

1 377,0

1 479,6

1 479,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 564,2

2 311,9

3 673,8

3 673,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,8

55,7

74,6

74,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

43,4

36,9

43,5

43,5

0,0

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

641,4

731,1

773,3

773,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

41

39

39

0

 

ხარჯები

596,8

662,3

696,6

696,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

176,9

202,1

205,9

205,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

416,0

458,0

479,5

479,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,0

0,3

7,7

7,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,9

3,5

3,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

44,7

68,9

76,7

76,7

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

840,9

972,6

1 026,4

1 026,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

34

36

36

0

 

ხარჯები

825,7

957,6

1 010,9

1 010,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

603,4

691,5

755,5

755,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

200,7

256,2

252,9

252,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,6

9,9

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

15,1

15,0

15,5

15,5

0,0

03 05

რუსთავის ჭალის ტყის აღდგენა-განაშენიანების პროგრამა

0,0

0,0

900,0

0,0

900,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

276,0

0,0

276,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

276,0

0,0

276,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

624,0

0,0

624,0

04 00

განათლება

18 005,0

18 760,8

21 876,9

20 650,8

1 226,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 120

1 125

1 125

1 125

0

 

ხარჯები

15 455,9

18 433,2

21 247,6

20 267,3

980,3

 

შრომის ანაზღაურება

10 110,1

11 762,9

13 279,0

13 279,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4 334,3

5 609,5

6 677,7

5 697,4

980,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

162,7

139,5

175,0

175,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

848,8

921,3

1 115,9

1 115,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 549,1

327,6

629,3

383,5

245,8

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

13 939,1

16 512,4

18 775,0

18 775,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 045

1 050

1 051

1 051

0

 

ხარჯები

13 880,4

16 271,3

18 391,5

18 391,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

9 503,8

10 958,5

12 446,6

12 446,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4 001,9

4 957,2

5 563,0

5 563,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

158,8

133,4

170,0

170,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

215,9

222,1

211,9

211,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

58,7

241,1

383,5

383,5

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 887,6

86,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 887,6

86,5

0,0

0,0

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

740,6

941,0

971,8

971,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

74

74

0

 

ხარჯები

740,6

941,0

971,8

971,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

606,4

804,3

832,4

832,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

130,4

130,7

134,4

134,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,9

6,1

5,0

5,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

804,7

521,7

1 226,1

0,0

1 226,1

 

ხარჯები

201,9

521,7

980,3

0,0

980,3

 

საქონელი და მომსახურება

201,9

521,7

980,3

0,0

980,3

 

არაფინანსური აქტივები

602,8

0,0

245,8

0,0

245,8

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

558,4

571,7

720,0

720,0

0,0

 

ხარჯები

558,4

571,7

720,0

720,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

558,4

571,7

720,0

720,0

0,0

04 06

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა

74,5

87,2

76,0

76,0

0,0

 

ხარჯები

74,5

87,2

76,0

76,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

74,5

87,2

76,0

76,0

0,0

04 07

პროფესიული სწავლება დასაქმების ხელშეწყობისათვის

0,0

40,4

108,0

108,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

40,4

108,0

108,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

40,4

108,0

108,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

10 997,1

17 205,5

29 249,2

17 412,7

11 836,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

716

764

799

799

0

 

ხარჯები

9 691,4

13 875,6

16 564,2

16 564,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

3 960,3

4 968,8

5 553,0

5 553,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 981,3

5 620,6

7 396,8

7 396,8

0,0

 

სუბსიდიები

2 468,1

2 798,6

2 664,2

2 664,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,3

0,8

11,6

11,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

273,4

486,7

938,5

938,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 305,7

3 330,0

12 685,0

848,6

11 836,5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

4 422,6

5 411,1

9 396,0

7 396,0

2 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

176

236

253

253

0

 

ხარჯები

3 703,9

5 391,8

7 356,3

7 356,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

233,8

352,2

543,0

543,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

874,8

2 044,0

3 328,5

3 328,5

0,0

 

სუბსიდიები

2 324,9

2 512,0

2 550,0

2 550,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

269,8

483,7

934,8

934,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

718,6

19,3

2 039,7

39,7

2 000,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 324,9

2 512,0

2 550,0

2 550,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70

55

46

46

0

 

ხარჯები

2 324,9

2 512,0

2 550,0

2 550,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 324,9

2 512,0

2 550,0

2 550,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1 379,0

1 179,5

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106

136

0

0

0

 

ხარჯები

1 379,0

1 166,1

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

233,8

148,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

874,8

798,4

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

269,8

219,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

13,4

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

718,6

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

 

არაფინანსური აქტივები

718,6

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

05 01 04

სპორტის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

1 719,7

4 846,0

4 846,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

181

207

207

0

 

ხარჯები

0,0

1 713,8

4 806,3

4 806,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

203,6

543,0

543,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 245,6

3 328,5

3 328,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

264,6

934,8

934,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

5,9

39,7

39,7

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

5 410,0

10 414,5

18 742,1

8 905,6

9 836,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

423

497

477

477

0

 

ხარჯები

4 847,4

7 286,6

8 220,8

8 220,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

3 348,5

4 265,5

4 686,2

4 686,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 354,7

2 730,7

3 414,7

3 414,7

0,0

 

სუბსიდიები

143,2

286,6

114,2

114,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,9

3,0

3,7

3,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

562,6

3 127,9

10 521,3

684,9

9 836,5

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

4 092,2

6 454,9

8 431,6

8 431,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

389

497

477

477

0

 

ხარჯები

4 034,1

6 197,9

8 210,8

8 210,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

3 323,5

4 249,1

4 686,2

4 686,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

709,7

1 853,9

3 414,7

3 414,7

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

91,1

104,2

104,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,9

3,0

3,7

3,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

58,1

257,0

220,8

220,8

0,0

05 02 01 01

კულტურული პროექტების მართვის ცენტრის ხელშეწყობა

1 684,1

3 280,7

4 896,1

4 896,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

201

295

282

282

0

 

ხარჯები

1 684,1

3 268,7

4 755,8

4 755,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 485,7

1 920,6

2 220,9

2 220,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

198,4

1 254,2

2 427,5

2 427,5

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

91,1

104,2

104,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,1

1,2

1,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

11,9

140,3

140,3

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

1 319,9

1 792,5

1 946,7

1 946,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

101

102

102

0

 

ხარჯები

1 301,2

1 656,8

1 912,9

1 912,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 036,0

1 335,3

1 435,3

1 435,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

264,8

321,1

475,7

475,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,4

1,9

1,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

18,7

135,8

33,8

33,8

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

407,8

467,5

681,2

681,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

34

33

33

0

 

ხარჯები

405,2

454,5

657,7

657,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

307,0

340,4

383,7

383,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

98,1

114,0

273,9

273,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2,6

13,0

23,5

23,5

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

680,4

914,2

907,5

907,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58

67

60

60

0

 

ხარჯები

643,5

817,9

884,3

884,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

494,7

652,8

646,2

646,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

148,3

164,6

237,6

237,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

36,8

96,3

23,2

23,2

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

821,1

1 094,4

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

34

0

0

0

 

ხარჯები

803,3

1 080,9

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

25,0

16,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

645,1

876,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

133,2

187,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

17,8

13,6

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

486,7

2 857,3

10 300,5

464,1

9 836,5

 

არაფინანსური აქტივები

486,7

2 857,3

10 300,5

464,1

9 836,5

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

10,0

7,9

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

10,0

7,9

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

10,0

7,9

10,0

10,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

290,8

775,6

1 111,1

1 111,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

31

69

69

0

 

ხარჯები

290,8

592,7

987,1

987,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

58,4

141,2

323,9

323,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

231,3

451,6

653,6

653,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

9,6

9,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

182,8

124,0

124,0

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

290,8

252,3

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

20

0

0

0

 

ხარჯები

290,8

252,3

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

58,4

53,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

231,3

198,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03 02

ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

523,3

1 111,1

1 111,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

31

69

69

0

 

ხარჯები

0,0

340,4

987,1

987,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

87,8

323,9

323,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

252,6

653,6

653,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

9,6

9,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

182,8

124,0

124,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

873,7

604,3

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

95

0

0

0

 

ხარჯები

849,2

604,3

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

319,5

209,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

520,5

394,4

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

10 442,5

10 771,4

12 916,0

12 416,5

499,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85

85

78

53

25

 

ხარჯები

10 435,9

10 766,7

12 890,9

12 400,0

490,9

 

შრომის ანაზღაურება

456,8

517,8

589,9

502,7

87,2

 

საქონელი და მომსახურება

554,9

561,7

565,0

322,6

242,4

 

სუბსიდიები

298,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 841,9

7 347,9

8 938,1

8 776,8

161,3

 

სხვა ხარჯები

2 283,6

2 339,2

2 798,0

2 798,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,7

4,8

25,1

16,5

8,6

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

3 099,0

3 624,9

4 830,5

4 492,3

338,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

47

40

15

25

 

ხარჯები

3 092,4

3 620,1

4 808,5

4 478,9

329,6

 

შრომის ანაზღაურება

73,9

67,6

87,3

0,1

87,2

 

საქონელი და მომსახურება

368,3

359,3

359,5

117,1

242,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 650,3

3 193,3

4 361,7

4 361,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,7

4,8

22,0

13,4

8,6

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

448,8

431,6

470,6

132,4

338,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

47

40

15

25

 

ხარჯები

442,1

426,9

448,6

119,0

329,6

 

შრომის ანაზღაურება

73,9

67,6

87,3

0,1

87,2

 

საქონელი და მომსახურება

368,3

359,3

359,5

117,1

242,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

1,9

1,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,7

4,8

22,0

13,4

8,6

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

821,0

979,9

1 734,3

1 734,3

0,0

 

ხარჯები

821,0

979,9

1 734,3

1 734,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

821,0

979,9

1 734,3

1 734,3

0,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

360,0

364,6

395,0

395,0

0,0

 

ხარჯები

360,0

364,6

395,0

395,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

360,0

364,6

395,0

395,0

0,0

06 01 04

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

975,2

1 303,6

1 514,6

1 514,6

0,0

 

ხარჯები

975,2

1 303,6

1 514,6

1 514,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

975,2

1 303,6

1 514,6

1 514,6

0,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

451,2

540,9

716,0

716,0

0,0

 

ხარჯები

451,2

540,9

716,0

716,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

451,2

540,9

716,0

716,0

0,0

06 01 06

HER - 2 დადებითი ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

42,8

4,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

42,8

4,3

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,8

4,3

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

7 343,5

7 146,6

8 085,6

7 924,3

161,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

38

38

38

0

 

ხარჯები

7 343,5

7 146,6

8 082,4

7 921,1

161,3

 

შრომის ანაზღაურება

383,0

450,3

502,6

502,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

186,7

202,4

205,5

205,5

0,0

 

სუბსიდიები

298,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 191,6

4 154,7

4 576,4

4 415,1

161,3

 

სხვა ხარჯები

2 283,6

2 339,2

2 798,0

2 798,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

3,1

3,1

0,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

2 475,6

2 486,7

2 393,4

2 393,4

0,0

 

ხარჯები

2 475,6

2 486,7

2 393,4

2 393,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 475,6

2 486,7

2 393,4

2 393,4

0,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

16,7

15,2

24,2

20,6

3,6

 

ხარჯები

16,7

15,2

24,2

20,6

3,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,7

15,2

24,2

20,6

3,6

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

51,3

35,7

46,4

46,4

0,0

 

ხარჯები

51,3

35,7

46,4

46,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51,3

35,7

46,4

46,4

0,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

2 098,7

2 337,3

2 745,6

2 745,6

0,0

 

ხარჯები

2 098,7

2 337,3

2 745,6

2 745,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

238,6

247,7

233,1

233,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 860,0

2 089,6

2 512,5

2 512,5

0,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

1 152,8

40,6

47,5

47,5

0,0

 

ხარჯები

1 152,8

40,6

47,5

47,5

0,0

 

სუბსიდიები

298,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

585,9

40,6

47,5

47,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

268,3

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

2,0

3,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

2,0

3,0

3,0

3,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

3,0

3,0

3,0

0,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

578,5

663,0

720,5

720,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

38

38

38

0

 

ხარჯები

578,5

663,0

717,4

717,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

383,0

450,3

502,6

502,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

186,7

202,4

205,5

205,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,9

10,3

9,3

9,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

3,1

3,1

0,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

501,2

750,9

857,0

857,0

0,0

 

ხარჯები

501,2

750,9

857,0

857,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

501,2

750,9

857,0

857,0

0,0

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

33,0

30,0

29,0

29,0

0,0

 

ხარჯები

33,0

30,0

29,0

29,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,0

30,0

29,0

29,0

0,0

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

62,2

66,6

73,4

73,4

0,0

 

ხარჯები

62,2

66,6

73,4

73,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62,2

66,6

73,4

73,4

0,0

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

110,9

128,2

147,0

147,0

0,0

 

ხარჯები

110,9

128,2

147,0

147,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

110,9

128,2

147,0

147,0

0,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

102,5

95,6

120,4

120,4

0,0

 

ხარჯები

102,5

95,6

120,4

120,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

102,5

95,6

120,4

120,4

0,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა

23,0

23,7

48,0

48,0

0,0

 

ხარჯები

23,0

23,7

48,0

48,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,0

23,7

48,0

48,0

0,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

68,0

77,5

98,5

98,5

0,0

 

ხარჯები

68,0

77,5

98,5

98,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68,0

77,5

98,5

98,5

0,0

06 02 15

ბავშვიანი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა

49,8

150,0

164,1

164,1

0,0

 

ხარჯები

49,8

150,0

164,1

164,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

49,8

150,0

164,1

164,1

0,0

06 02 16

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

3,0

4,0

1,0

1,0

0,0

 

ხარჯები

3,0

4,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,0

4,0

1,0

1,0

0,0

06 02 17

შინ მოვლის თანადაფინანსება

14,4

31,4

36,0

36,0

0,0

 

ხარჯები

14,4

31,4

36,0

36,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,4

31,4

36,0

36,0

0,0

06 02 18

შშმ ბავშვთა საკურორტო მომსახურება

0,0

143,6

311,0

311,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

143,6

311,0

311,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

143,6

311,0

311,0

0,0

06 02 19

ჩვილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

0,0

63,5

62,0

62,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

63,5

62,0

62,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

63,5

62,0

62,0

0,0

06 02 20

პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა

0,0

0,0

157,7

0,0

157,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

157,7

0,0

157,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

157,7

0,0

157,7

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა რეხვიაშვილი