„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016584
27
26/12/2025
ვებგვერდი, 26/12/2025
190020020.35.140.016584
„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2025 წლის 26 დეკემბერი

დაბა ასპინძა

 

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 20/12/2024 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.140.016555) და დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 

თავი I

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის  ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15 924,9

18 762,8

091,5

11 671,3

23 120,5

5 341,4

17 779,2

შემოსავლები

15 805,1

17 982,9

091,5

10 891,4

23 110,5

5 341,4

17 769,2

არაფინანსური აქტივების კლება

119,8

779.9

0,0

779,9

10,0

0,0

10,0

გადასახდელები

15 711,5

17 884,3

6 096,1

11 788,3

25 732,4

6 539,6

19 192,8

ხარჯები

7 299,5

8 486,3

147,7

338,6

12 052,7

313,4

11 739,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 412,0

 

9 398,0

5 948,4

3 449,6

13 679,7

6 226,2

7 453,6

ვალდებულებების კლება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის

ცვლილება

213,3

878,5

995,4

-116,9

-2 611,8

-1 198,2

-1 413,6

 

მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის  ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული  რედაქციით:

ათას ლარში.

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 805,1

4 578,0

11 227,1

17 982,9

7 091,5

10 891,4

23 110,5

5 341,4

17 769,2

გადასახადები

7 996,1

0,0

7 996,1

9 886,0

0,0

9 886,0

16 575,8

0,0

16 575,8

გრანტები

7 003,0

4 578,0

2 425,0

7 268,2

7 091,5

176,7

5 654,7

5 341,4

313,4

სხვა შემოსავლები

806,0

0,0

806,0

828,7

0,0

828,7

880,0

0,0

880,0

ხარჯები

7 299,5

129,5

7 170,0

8 486,3

147,7

8 338,7

12 052,7

313,4

11 739,2

შრომის ანაზღაურება

2 093,8

0,0

2 093,8

2 320,9

0,0

2 320,9

3 100,0

0,0

3 100,0

საქონელი და მომსახურება

1 336,7

129,5

1 207,1

1 366,8

147,7

1 219,1

2 117,2

313,4

1 803,8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2 748,7

0,0

2 748,7

3 377,4

0,0

3 377,4

4 486,2

0,0

4 486,2

გრანტები

30,0

0,0

30,0

51,6

0,0

51,6

70,0

0,0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

623,4

0,0

623,4

800,0

0,0

800,0

1 170,3

0,0

1 170,3

სხვა ხარჯები

467,0

0,0

467,0

569,7

0,0

569,7

1 108,9

0,0

1 108,9

საოპერაციო სალდო

8 505,6

4 448,5

4 057,1

9 496,6

6 943,8

2 552,8

11 057,9

5 028,0

6 029,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 292,2

5 335,8

2 956,4

8 618,1

5 948,4

2 669,6

13 669,7

6 226,2

7 443,6

ზრდა

8 412,0

5 335,8

3 076,2

9 398,0

5 948,4

3 449,6

13 679,7

6 226,2

7 453,6

კლება

119,8

0,0

119,8

779,9

0,0

779,9

10,0

0,0

10,0

მთლიანი სალდო

213,3

-887,4

1 100,7

878,5

995,4

-116,9

-2 611,9

-1 198,2

-1 413,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

213,3

-887,4

1 100,7

878,5

995,4

-116,9

-2 611,9

-1 198,2

-1 413,6

ზრდა

1 100,7

0,0

1 100,7

995,4

995,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 100,7

 

1 100,7

995,4

995,4

 

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

887,4

887,4

0,0

116,9

0,0

116,9

2 611,9

1 198,2

1 413,6

ვალუტა და დეპოზიტები

887,4

887,4

 

116,9

 

116,9

2 611,9

1 198,2

1 413,6

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

თავი II

მუხლი 3.   ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23 110,5 ათასი ლარის ოდენობით .

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

 

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

15 805,1

17 982,9

7 091,5

10 891,4

23 110,5

5 341,4

17 769,2

2

გადასახადები

7 996,1

9 886,0

0,0

9 886,0

16 575,8

0,0

16 575,8

3

გრანტები

7 003,0

7 268,2

7 091,5

176,7

5 654,7

5 341,4

313,4

  4

სხვა შემოსავლები

806,0

828,7

0,0

828,7

880,0

0,0

880,0

 

მუხლი 4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 16 575,8  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

7 996,1

9 886,0

0,0

9 886,0

16 575,8

0,0

16 575,8

ქონების გადასახადი

113

2 896,6

3 325,7

0,0

3 325,7

4 235,0

0,0

4 235,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

2 658,7

3 059,2

0,0

3 059,2

4 198,0

 

4 198,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2,2

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

2,2

2,9

0,0

2,9

0,0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

183,5

210,3

0,0

210,3

30,0

0,0

30,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

105,3

123,1

0,0

123,1

25,0

0,0

25,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

78,3

87,2

0,0

87,2

5,0

0,0

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

52,2

53,4

0,0

53,4

7,0

0,0

7,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

3,9

3,8

0,0

3,8

2,0

0,0

2,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

48,4

49,5

0,0

49,5

5,0

0,0

5,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

სხვა გადასახადები (დ.ღ.გ)

114

5 099,4

6 560,3

0,0

6 560,3

12 340,8

0,0

12 340,8

 

მუხლი 5. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები 5 654,7  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

7 003,0

7 268,2

7 091,5

176,7

5 654,7

5 341,4

313,4

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6 968,0

7 268,2

7 091,5

176,7

5 654,7

5 341,4

313,4

სპეციალური ტრანსფერი

1332

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

957,3

531,1

354,4

176,7

783,1

469,7

313,4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

379,5

324,4

147,7

176,7

323,8

186,7

137,1

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

577,8

206,7

206,7

0,0

459,2

283,0

176,2

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

4 310,7

6 737,1

6 737,1

0,0

4 871,7

4 871,7

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

4 016,7

5 943,1

5 943,1

0,0

4 577,7

4 577,7

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

294,0

294,0

294,0

0,0

294,0

294,0

0,0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 6. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 880,0 ათ.ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

806,0

828,7

0,0

828,7

880,0

0,0

880,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

468,9

565,2

0,0

565,2

650,0

0,0

650,0

პროცენტები

1411

103,2

207,9

 

207,9

300,0

 

300,0

დივიდენდები

1412

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

1415

365,7

357,4

0,0

357,4

350,0

0,0

350,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

319,3

357,4

 0.0

357,4

350,0

0.0 

350,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

46,4

0,0

 0.0

0,0

0,0

0.0 

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0,0

0,0

 0.0

0.0 

0,0

0.0 

0.0 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

67,5

47,6

0,0

47,6

30,0

0,0

30,0

დმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

66,7

43,8

0,0

43,8

30,0

0,0

30,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0,0

0,0

 0.0

0.0 

0,0

 0.0

0.0 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

24,9

16,0

 0.0

16,0

5,0

 0.0

5,0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0,0

0,0

0.0 

0.0 

0,0

0.0 

0.0 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 0,0

0,0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0,0

0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

41,8

27,7

0,0

27,7

25,0

0,0 

25,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0,0

0,1

 0,0

0,1

0,0

0,0 

0,0 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0,8

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,8

0,0

0,0 

0,0

0,0

0,0 

0,0 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0,0

3,8

0,0 

3,8

0,0

0,0 

 0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

238,5

128,3

 0,0

128,3

200,0

0,0 

200,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0,0

0,0

0,0 

 0,0

0,0

0,0 

 0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

31,1

87,6

 0,0

87,6

0,0

0,0 

0,0 

 

თავი III

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

მუხლი 7. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 12 052,7 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ

კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

7 299,5

129,5

7 170,0

8 486,3

147,7

8 338,7

12 052,7

313,4

11 739,2

 

შრომის ანაზღაურება

2 093,8

0,0

2 093,8

2 320,9

0,0

2 320,9

3 100,0

0,0

3 100,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 336,7

129,5

1 207,1

1 366,8

147,7

1 219,1

2 117,2

313,4

1 803,8

 

პროცენტი

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 748,7

0,0

2 748,7

3 377,4

0,0

3 377,4

4 486,2

0,0

4 486,2

 

გრანტები

30,0

0,0

30,0

51,6

0,0

51,6

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

623,4

0,0

623,4

800,0

0,0

800,0

1 170,3

0,0

1 170,3

 

სხვა ხარჯები

467,0

0,0

467,0

569,7

0,0

569,7

1 108,9

0,0

1 108,9

 

მუხლი 8. ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 669,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 679,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე

საკუთარი შემოსავლები

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

795,8

137,8

658,0

883,9

226,7

657,2

1 086,9

0,0

1 086,9

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 067,2

4 521,4

1 545,8

7 150,0

5 035,0

2 115,0

10 602,4

5 499,6

5 102,9

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

9,1

0,0

9,1

განათლება

1 066,4

561,3

505,1

141,6

0,0

141,6

364,6

156,3

208,3

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

482,6

115,3

367,3

1 160,1

686,7

473,3

1 610,8

569,9

1 040,9

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

61,7

0,0

61,7

5,9

0,4

5,5

 სულ ჯამი

8 412,0

5 335,8

3 076,2

9 398,0

5 948,4

3449,6

13 679,7

6 226,2

7 453,6

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

კოდი

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

31

119,7

779,9

0,0

779,9

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

311

65,3

779,9

 

779,9

0,0

 

 

მატერიალური მარაგები

312

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ფასეულობები

313

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

314

54,5

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,

მიწა

3141

54,5

0,0

 

0,0

10,0

 

10,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

მუხლი 9. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო- ნალური კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

3 486,6   

137,8   

3 348,8   

3 954,1   

226,7   

3 727,4   

5 661,3   

0,0   

5 661,3   

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

3 486,5   

137,8   

3 348,7   

3 954,1   

226,7   

3 727,4   

5 382,8   

0,0   

5 382,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 486,5   

137,8   

3 348,7   

3 954,1   

226,7   

3 727,4   

5 382,8   

0,0   

5 382,8   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,1   

0,0   

0,1   

0,0   

0,0   

0,0   

278,5   

0,0   

278,5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

118,5   

0,0   

118,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 729,7   

4 145,3   

1 584,4   

6 646,7   

4 276,5   

2 370,1   

9 999,8   

4 812,7   

5 187,1   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 076,3   

294,0   

782,3   

1 086,1   

292,8   

793,4   

1 232,7   

295,2   

937,5   

70421

სოფლის მეურნეობა

1 076,3   

294,0   

782,3   

1 086,1   

292,8   

793,4   

1 232,7   

295,2   

937,5   

70443

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

4 653,4   

3 851,3   

802,1   

5 560,6   

3 983,8   

1 576,8   

8 767,0   

4 517,4   

4 249,6   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

464,2   

0,0   

464,2   

1 060,9   

497,2   

563,7   

1 102,8   

192,5   

910,3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

464,2   

0,0   

464,2   

547,4   

0,0   

547,4   

800,0   

0,0   

800,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

513,5   

497,2   

16,3   

302,8   

192,5   

110,3   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 301,6   

376,1   

925,5   

1 047,0   

261,3   

785,7   

1 802,5   

494,4   

1 308,1   

7061

ბინათმშენებლობა

236,9   

0,0   

236,9   

34,2   

0,0   

34,2   

315,5   

110,6   

204,9   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

477,5   

376,1   

101,4   

172,1   

0,0   

172,1   

67,0   

4,4   

62,6   

7064

გარე განათება

418,4   

0,0   

418,4   

725,6   

261,3   

464,3   

1 165,0   

379,4   

785,6   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში (საპროექტო)

168,8   

0,0   

168,8   

115,1   

0,0   

115,1   

255,0   

0,0   

255,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

76,1   

0,0   

76,1   

183,8   

0,0   

183,8   

190,4   

0,4   

190,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

76,1   

0,0   

76,1   

183,8   

0,0   

183,8   

190,0   

0,0   

190,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,3   

0,0   

0,3   

0,4   

0,4   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 652,0   

115,3   

1 536,7   

2 496,6   

686,7   

1 809,9   

3 163,7   

569,9   

2 593,8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

397,3   

0,0   

397,3   

667,8   

255,7   

412,1   

1 227,1   

17,8   

1 209,3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

765,0   

115,3   

649,7   

1 350,5   

431,0   

919,5   

1 436,6   

552,1   

884,5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

196,6   

0,0   

196,6   

296,6   

0,0   

296,6   

300,0   

0,0   

300,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

293,1   

0,0   

293,1   

181,7   

0,0   

181,7   

200,0   

0,0   

200,0   

709

განათლება

2 271,2   

690,8   

1 580,4   

1 631,8   

147,7   

1 484,1   

2 556,3   

469,7   

2 086,6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 141,7   

561,3   

1 580,4   

1 484,1   

0,0   

1 484,1   

1 910,4   

0,0   

1 910,4   

7092

ზოგადი განათლება

129,5   

129,5   

0,0   

147,7   

147,7   

0,0   

645,9   

469,7   

176,2   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

611,6   

0,0   

611,6   

863,5   

0,0   

863,5   

1 255,6   

0,0   

1 255,6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

123,7   

0,0   

123,7   

125,6   

0,0   

125,6   

175,0   

0,0   

175,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

93,9   

0,0   

93,9   

85,6   

0,0   

85,6   

120,0   

0,0   

120,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

29,8   

0,0   

29,8   

40,0   

0,0   

40,0   

55,0   

0,0   

55,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

51,1   

0,0   

51,1   

45,4   

0,0   

45,4   

60,0   

0,0   

60,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,3   

0,0   

36,3   

41,5   

0,0   

41,5   

50,0   

0,0   

50,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

400,4   

0,0   

400,4   

651,0   

0,0   

651,0   

970,6   

0,0   

970,6   

 

სულ

15 711,5   

5 465,4   

10 246,2   

17 884,3   

6 096,1   

11 788,2   

25 732,4   

6 539,6   

19 192,8   

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  2 611,9  ათასი ლარით,  ხოლო საოპერაციო სალდო 11 057,9  ათასი ლარით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

8 505,6

9 496,6

11 057,9

მთლიანი სალდო

213,3

878,5

-2 611,9

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – 2 611,9 ათასი ლარით: ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

213,3

878,5

-2611,9

ზრდა

                           1 100,7    

995,4

0,0

ვალუტა და დეპოზიტი

                           1 100,7

995,4

0,0

კლება

887,4

116,9

2 611,9

ვალუტა და დეპოზიტი

887,4

116,9

2 611,9

 

მუხლი 12.  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ლარის ოდენობით.

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 2 611, 9 ათ.ლარი. მათ შორის:

განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ჯამმა შეადგენა 1 198,2 ათ ლარი. აქედან:

ლარი.

2017 წლის 14 მარტის № 480 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 10,6 ათ. ლარი.

2019 წლის 15 მარტის № 554 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 0,4 ათ. ლარი.

2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერი 4,3 ათ ლარი.

2020 წლის 31 დეკემბრის № 2685 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 30,1 ათ.

2020 წლის 18 მარტის № 551 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 8,9 ათ. ლარი.

2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი  3,8 ათ. ლარი.

2023 წლის 10 ივლისის №1284 განკარგულებით კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი  0,3 ათ. ლარი.

2022 წლის 29 დეკემბრის  №2475 განკარგულებით კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი  8,2 ათ. ლარი.

2023 წლის 28 დეკემბრის №2401 განკარგულებით კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 1,2 ათ. ლარი.

2023 წლის 28 დეკემბრის №2400 განკარგულებით კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 2,8 ათ. ლარი.

2023 წლის 28 დეკემბრის №2402 განკარგულებით კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 789,8 ათ. ლარი.

2024 წლის 30 მაისის №746 განკარგულებით კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 237,8 ათ. ლარი.

2024 წლის 23 ივლისის  №1025 განკარგულებით „მოქალაქეთა ჩართულობისგანვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებიდან დარჩენილი ნაშთი 100,0 ათ. ლარი.

სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთიდან 1 413,7 ათ ლარიდან 52,5 ათ. ლარით დაფინანსდეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობის სუბსიდიის  მუხლი, ხოლო 1 361,2 ათ.ლარი მიიმართოს 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

თავი IV

ასპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები

1. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები, სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 12 105,1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 031,3

8 207,2

12 105,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4 653,4

5 560,6

8 767,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 353,3

1 706,3

2 160,3

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

477,5

172,1

67,0

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

418,4

725,6

1 165,0

02 02 03 01

ა(ა)იპ გარე  განათება

182,3

212,3

230,0

02 02 03 02

გარე განათების ექსპლუატაცია

236,1

513,3

935,0

02 02 04

სარწავი არების მოწყობა-რეაბილიტაცია

220,5

260,9

310,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

236,9

34,2

315,5

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,0

513,5

302,8

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

168,8

115,1

255,0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

855,8

825,2

922,7

 

როგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსებ
ათას ლარში

 

8 767,0

02 01 

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების  (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას. ასევე გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

       საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობით შესაძლებელი იქნება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტების უსაფრთხო, შეუფერხებელი და სწრაფი გადაადგილება, რაც დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს გზით/ქუჩით მოსარგებლე ბენეფიციარებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 01

67,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელებით მიეწოდება მოსახლეობის 85%,  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალი მიეწოდება -დ. ასპინძას, სოფლებს ოთას, ოშორას და იდუმალას- 1582 ოჯახს.  ასპინძის  მუნიციპალიტეტის 9 სოფელს სასმელი წყალის მიწოდებას ზედამხედველობას და მომსახურეობას უწევს ა(ა)იპ ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი. ემსახურება მასში მცხოვრებ 805 ოჯახს. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია დაბის მთლიან ტერიტორიაზე.  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მუნიციაპლიტეტის დასახლებულ ერთეულებში წყალმომარაგების და წყალარინების  ქსელების მოწყობა-გაფართოება.  ასევე სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა.

  

უზრუნველყოფილია სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და ქალაქისა და დაბის მრავალბინიანი სახლების წყალარინება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 03

1 165,0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ გარე განათება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარეგანათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარეგანათების ქსელის  გამრთული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გაფართოებას. ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების  მოწყობას, ასევე მოძველებული სანათების ახალი სანათებით ჩანაცვლებას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია.  ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ასპინძის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%.

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარეგანათების ინფრასტრუქტურა. განათებული ქუჩები. უსაფრთხო გადაადგილება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და სოფლების სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 04

310,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის და სოფლების  სასმელი  წყლის  ცენტრი

ა(ა)იპასპინძის მელიორაციისა და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე  სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების (ტუმბო,ძრავი) მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ელექტროაღრიცხვის და ელ.მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე- შემავსებელი და სამომხმარებლო გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები , წყალსაცავის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სოფლების სასმელიწყლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

მოსალოდნელი შედეგი

მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და შენახვა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გრავიტაციული არხების, სატუმბო სადგურების, წყალსაცავის და სოფლების სასმელი წყლის  ექსპლოატაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 05

315,5     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალლიტეტის იერსახის გაუმჯობესება. განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების და სხვა შენობების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების მეპატრონეებისათვის სამშენებლო მასალის  შეძენა და სხვა ღონისძიებები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის  მრავალსართულიანი კორპუსები  რომელებიც საჭიროებენ საძირკვლის  გამაგრებას ფასადებისა და სახურავების  რეაბილიტაციას.  პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს დაბაში არსებული კორპუსების კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი და რეაბილიტიზირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 06

302,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებზე კალაპოტების გამაგრება, ეროზიისაგან დაცვა, ნათესების და მოსახლეობის დაცვა ჭარბი წყლებისაგან და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სტიქიური უბედურებისაგან. დაცული კულტურული ნათესები განადგურებისაგან.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 03

255,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი.

პროგრამის მიზანია სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება;

მოსალოდნელი შედეგი

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 04

922,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან შეხვედრების განხორციელება, მათი მოთხოვნების შესაბამისად განსახორციელებელი პრიორიტეტები შერჩევა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, ასევე სოფლების, ტროტუარების, სკვერების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება  და გატანა ნაგავსაყრელამდე, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 800,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

464,2

547,4

800,0

03 02

ა(ა)იპ კეთილმოწყობა

464,2

547,4

800,0

 

როგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2025

წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 00

800,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ასპინძის კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, დაბაში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 270 ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; დაბის ტერიტორიიდან, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიებიდან  ნარჩენების გატანას მოემსახურება 3 ნაგავმზიდი. 2025 წლისათვის დაგეგმილია კიდევ 1 ნაგავმზიდი ავტომანქანის დამატება. დღეს არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად სუფთავდება 150 400 კვმ ფართობი. პროგრამის ფარგლებში 2025 წლისათვის იგეგმება 1 100 კვმ-ით მეტი ფართობის დაგვა, სულ ყოველდღიურად მოხდება 151 500 კვმ ფართობის  დაგვა-დასუფთავება და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა 

 

3. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი ჰქონდეთ აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

ასპინძის მუნიციპალიტეტისთვის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და  ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების განვითარებას. იგი მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამ პროგრამის მიზანია სასკოლო  განათლებისათვის ნორჩი აღსაზრდელების მომზადება, მათი ფიზიკური, გონებრივი და ზნეობრივი აღზრდა, შემოქმედებითი შესაძლებლობების და ინტერესების ხელშეწყობა.

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასპინძის მუნისიპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 556,3  ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

04 00

განათლება

2 271,2

1 632,8

2 556,3

04 01

სკოლამდელი განათლება

2 141,7

1 484,1

1 910,4

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

1 120,8

1 397,5

1 900,0

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

1 020,9

86,6

10,4

04 03

საჯარო სკოლები

129,5

147,7

645,9

04 03 01

ზოგადი საჯარო სკოლები

129,5

151,3

645,9

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ასპინძის  სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებათა  გაერთიანება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 01

1 900,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების კოორდინაცია: თანაბრად ხელმისაწვდომი და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება ყველა ბავშვისათვის; კვალიფიციური საგანმანათლებლო პერსონალი;  სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციებისგანხორციელებადა სხვა ღონისძიებები.      ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამჟამად ფუნქციონირებს 6 საბავშვო ბაღი, 2 ასპინძაში, 1 სოფელ რუსთავში,  1 სოფელ ტოლოშში, 1 სოფელ ძველში და 1 სოფელ თმოგვში. 6 საბავშვო ბაღში რეგისტრირებულია 480 აღსაზრდელი.   სოფელ ძველის ახლად აშენებულ ბაღი, გარდა სოფელი ძველის ბავშვებისა, ახლომდებარე 3 სოფლის სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელებსაც მიიღებს. ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულია  120 თანამშრომელი, მათ შორის 110 ქალი, 10 მამაკაცი.   2024 წლის სექტემბრის თვიდან ექსპლუატაციასი შევიდა სოფელ თმოგვის ახლად აშენებული საბავშვო ბაღი( გათვლილია 60 აღსაზრდელზე) რომელიც ახლომდებარე 3 სოფლის სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელებსაც მიიღებს. რაც კიდევ უფრო გაზრდის სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობას და დასაქმებულთა რიცხოვნობას. მუნიციპალიტეტის სოფლიდან ხორციელდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება ასპინძის საბავშვო ბაღებში. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის  გაზრდა და  შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.  უსაფრთხო, კომფორტული, პირობების შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბაღების რეაბილიტაცია

2025  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 02

10,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ბაღების გალამაზებული იერსახე,  უკეთესი ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

645,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება -ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების კეთილმოწყობა. ასევე მოხდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლების გალამაზებული იერსახე,  უკეთესი ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 163,7 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

05 00

კულტურა,რელიგია, ახალ-გაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 652,0

2 496,6

3 163,7

05 01

  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

397,3

667,8

1 227,1

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

134,9

306,5

868,1

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

262,4

361,3

359,0

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

157,4

196,3

234,0

05 01 02 03

ა(ა) იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო

105,0

165,0

125,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

765,0

1 350,5

1 436,6

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

765,0

1 350,5

1 436,6

05 02 01 02

ა(ა) ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება

კულ-ტურის ცენტრი

225,5

235,7

345,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

79,1

92,9

120,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

146,4

164,3

221,0

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

314,0

857,6

750,6

05 03

ახალგაზრდობის ორგანიზაციების დაფინანსება

293,1

181,7

200,0

05 04

რელიგია

196,6

296,6

300,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

2025 წ დაფინანსება
ათასლარებში

05 01 01

868,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურის , განათლების, სპორტის,ძეგლთა დაცვის ,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური და ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ასპინძის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება,ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისას ურთიერთსაპირისპირო სქესი წარმომადგენლების თანაბარი ჩართულობის უზრუნველყოფა,  სპორტული ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება თასებით, მედლებით და ფასიანი საჩუქრებით; 

 სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირბაში დახმარება; სართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ასპინძის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.    მუნიციპალიტეტში  სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის პროექტით გათვლილია - სპორტული ინვენტარის შეძენა, სპორტული ღონისძიებეის სამსაჯო მომსახურეობის ხარჯები, სპორტულ ღონისძიებებისათვის სპორტული ფორმებისშეძენა.

 მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის განვითარებისათვის სპორტული მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების, ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობის აღზრდის ხელშეწყობის მიზნით, ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა , არსებულის რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებული მუნიციპალური სპორტული ღონისძიებებით, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ ცნობიერება  50% -60% ითაა გაზრდილი  , 20-30% გაზრდილია გოგონებისა და ქალების სპორტულ ღონისძიებებში აქტიური ჩართულობა და გაუმჯობესებულია სპორტული მიღწევები.

 

როგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  ასპინძის   სასპორტო   გაერთიანება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 02

234,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩართვა სისტემატურ ცხოვრებაში და პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება

 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში  არსებული სპორტული წრეების: ბ/რ ჭიდაობის, ფეხბურთის რაგბის,  ძიუდოს,  მძლეოსნობის  მხარდაჭერა, მონიტორინგის განხორციელება მათი საჭიროებების შეფასება. სულ  6-დან 17 წლამდე  188 ბავშვი და მოზარდი დადის სპორტულ წრეებზე, მათ შორის 179 ბიჭია და 9 გოგო. სასპორტო გაერთიანებაში დასაქმებული სულ 18 ადამიანია, აქედან 5 ქალი და 13 კაცი. სპორტულ წრეებს   11 მწვრთნელი ემსახურებათ და მათ შორის 1 ქალი . მუნიციპალიტეტში სპორტული წრეები ფუნქციონირებს დაბა ასპინძაში.

ა(ა)იპ - ასპინძის სასპორტო გაერთიანება - გაერთიანების ბაზაზე არსებული სპორტის სახეობათა განვითარება; კერძოდ: ფეხბურთის სექცია, რაგბის სექცია, ძიუდოს სექცია, მძლეოსნობის სექცია, ბ/რ ჭიდაობის სექცია, მშვილდოსნობის სექცია, კალათბურთის სექცია - სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება; - ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა; - აღნიშნული სპორტის მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; - სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზება და შესაბამისი პირობების შექმნა; - გაერთიანების შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათის საჭირო ხარჯების დაფინანსება; - სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება; - სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, ჯილდოების შეძენა; - სასპორტო გაერთიანებისათვის სპორტული ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა; - სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება; - მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება; - ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; - სპორტსმენთა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა; -  გაერთიანებაში არსებული სპორტის სახეობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება; გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება;           

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის

 

როგრამის დასახელება

კოდი

   ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 03

125,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი „ტაო“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 აღნიშნული  პროგრამის ფარგლებში შექმნილია სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი "ტაო", რომლის მიზანია რაგბის, როგორც სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ბავშვთა დს მოზარდთა რაგბის განვითარება და პროფესიული რაგბის დამკვიდრება სამცხე-ჯავახეთის მხარეში.

ა(ა)იპ   სამცხე-ჯავახეთის  რეგიონული  სარაგბო  კლუბ „ტაო“-ს მთავარი მიზანი არის, სამცხე- ჯავახეთის რეგიონში ბავშვების, მოზარდების და ახალგაზრდობის   ჯანსაღი   ცხოვრების წესის დანერგვა, ახალგაზრდობის რეგიონში დაკავებისა და დასაქმების ხელშეწყობა,   სამცხე-ჯავახეთში რაგბის განვითარება და პოპულარიზაცია.

 კლუბის სამომავლო გეგმები: რეგიონის ბავშვთა რაგბის განვითარება, რეგიონში რაგბს კერების გაზრდა. ახალ სეზონში კაცთა გუნდის  მიზანი ეს არის: დიდი -10-ში (უმაღლეს ლიგაში)  ასვლაა. რაც  ხელს შეუწყობს სპორტის განვითარებას რეგიონში.საქართველოს რაგბის ჩემპიონატის"პირველი" ლიგის 2023 -2024წ გამარჯვებული გუნდი ახალ სეზონში ითამაშებს უმაღლეს ლიგაში "დიდ10"-ში

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  რაგბში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

   ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება - კულტურის  ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 02

345,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის  ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება_კულტურის ცენტრში ერთიანდება ფოლკლორული თეატრალური და  საესტრადო მიმართულებები სახელოვნებო წრები, რომელშიც 80 ბავშვი და მოზარდი დადის, მათ შორის 29 ბიჭია და 51 გოგო, სულ სახელოვნებო წრეებს ემსახურება 4 პედაგოგი, 1 კაცი და  3 ქალი, მუნიციპალიტეტში  სახელოვნებო წრეები ფუნქციონირებს მხოლოდ დაბა ასპინძაში. წლის განმავლობაში  კულტურის ცენტრი ანხორციელებს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში აქტიურად ჩაბმის მიზნით, ფოლკლორულ, საესტრადო, თეატრალურ სახალხო სხვა ღონისძიებების  ჩატარებას, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობის ხელშეწყობას და მათი დასვენებას. ზემო აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების დაცვასა და  მოვლა-პატრონობას, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონატების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვას.

მიზანია: კულტურის დარგების განვითარებისათვის ხელსეწყობა  და პოპულარიზაცია, ხელოვნების  ტრადიციული დარგების: ფოლკლორის, საესტრადო და თეატრალური მიმართულების მხარდაჭერა; მოსახლეობაში კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში აქტიური ჩართვა,   მუნიციპალიტეტის  კულტურულ ცხოვრებაში  და ორგანიზაციაში არსებულ სახელოვნებო წრებში ჩართულობის მიზნით ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური მოზიდვა, ასევე უზრუნველყონ  პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, უზრუნველყოფილია სახელოვნებო წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სახელოვნებო წრეებით სარგებლობისთვის

 

ეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 03

120,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ასპინძის მთავარი ბილიოთეკა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  მიზანი: ყველა ასაკის მკითხველის  საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და  ბიბლიოგრაფიული  მომსახურება.ბიბლიოთეკის  მომხმარებელთა  მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნილების შესწავლა  და ანალიზი, მათი მომსახურებისთვის  სათანადო პირობების  შექმნა და ინტერესების სრულად და ხარისხიანად დაკმაყოფილება. საბიბლიოთეკო ფონდებისა და სხვა რესურსების  სრულად და ეფექტურად  გამოყენება.  მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში შემავალ სოფლებში მკითხველთა საბიბლიოთეკო მომსახურების კოორდინაცია .ქართული კულტურის განვითარებისათვის გარემოს შექმნა, ეროვნული ფასეულობების სისტემაში მნიშვნელოვანი ადგილის დამკვიდრება და მისი როლის განმტკიცება, საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების ესთეტიკური განვითარების  სრული ხელშეწყობა.საზოგადოების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწეთა ურთიერთდამოკიდებულების სტიმულირება, ხელოვნების მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესების გაღვივება. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის  ბიბლიოთეკით სარგებლობის    ხელმისაწვდომობა  ყველა ასაკის  დაინტერესებულ პირთათვის.   

ქვეპროგრამის საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა-დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო  წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა  საცნობარო- ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის  წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა  ქართული კულტურის  მემკვიდრეობის და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით. საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა საბიბლიოთეკო საქმის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, შეხვედრების  ორგანიზება) ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ასპინძის შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები „ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები"ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის სისტემაში შემავალი სოფლად არსებული ბიბლიოთეკები 2007 წლიდან იმყოფება უფუნქციოდ  სოფელი; ძველი, ორგორა, ფია, იდუმალა, თოკი, ნაქალაქევი, ნიჯგორი, თმოგვი, მირაშხანი, ხერთვისი ოთა, სახუდაბელი, ვარგავი, ივერია, ჭობარეთი.15 ბიბლიოთეკა   აღნიშნული ბიბლიოთეკებისათვის გვესაჭიროება  ახალი წიგნებით არსებული წიგნადი ფონდის განახლება. და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა განახლებული წიგნადი ფონდი და კმაყოფილი მკითხველი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო სკოლები

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 04

221,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  ასპინძის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მოქმედი სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა.ა.ი.პ. ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა,რომელსაც ფუნქციონირების 63 -წლიანი ისტორია გააჩნია. სკოლა  გამოირჩევა მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი პედაგოგებითა და წარმატებული მოსწავლეებით.

სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო , საესტრადო და გიტარის შემსავლელი  კლასები. სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები 130 ბავშვი მათ შორის ბიჭი - 30 და გოგო-100. დასაქმებულთა რაოდენობა 16 თანამშრომელს ( ქალი - 15 და კაცი - 1 )შეადგენს. პროგრამის ფარგლებში სკოლა ახორციელებს  კულტურის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული სამუსიკო საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლებას.

სკოლის მიზანია     მოსწავლეებს მისცეს  დაწყებითი მუსიკალური განათლება, აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს, გააცნოს როგორც ქართულს, ასევე მსოფლიო ხელოვნების  ნიმუშებს,  შეაყვაროს  ეროვნული  კულტურული მემკვიდრეობა, ასევე, კონკურსების, ფესტივალების და სხვა აქტივობების საშუალებით,  გამოავლინოს განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეები, ჩამოუყალიბოს  ესთეტიკური  გემოვნება  და აღზარდოს  აქტიური და ინტელექტუალური მსმენელი. ასევე პროგრამის მეშვეობით  ხორციელდება სკოლაში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სხვა ღონისძიებები.

 მნიშვნელოვანია სკოლის ჩართულობა ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ასევე მოსწავლეთა და პედაგოგთა წახალისება სკოლის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

მოსალოდნელი შედეგი

სრულად განხირციელდება  სასწავლო კალენდარული გეგმის მიხედვით დამტკიცებული კონცერტებისა და რონისძიებების ჩატარება, რაც  ხელს შეუწყობს  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეტა აქტიურ ჩართვას  სასკოლო და კულტურულ ცხოვრებაში .

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 07

750,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებში  კლუბის შენობების რეაბილიტაცია. არსებულ შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სტანდარტების შესაბამისად, სახურავის შეცვლა, რეაბილიტაცია, ფასადის, შიდა სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ეზოს კეთილმოწყობა,

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ობიექტების გალამაზებული სახე, უკეთესი ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

2025 დაფინანსება
ათას ლარში

05 03

200,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთადაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

2025-2028 წლებში პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, გასართობი-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;  კულტურული, ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსებას;   წარმატებული შემოქმედებითი ახალგაზრდებისა და ჯგუფების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მოსწავლე- ახალგაზრდებში, ცნობიერების დონის ამაღლება წიგნიერების, კულტურული მემკვიდრეობის, გარემოს დაცვის და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის კუთხით კულტურული და შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზებას,  ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის სამომავლო განვითრებისათვის, ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობას, ახალგაზრდების  მოტივაციის გაზრდას, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში აქტიური ჩართვასა და წახალისებას,  ახალგაზრდებში სასცენო ხელოვნებისა და თეატრის პოპულარიზაციას, ასევე მოიცავს  სხვადასხვა  კულტურული, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზებასა და სხვას.                                                                                   

 ახალგაზრდებში მოტივაციის გაზრდა, რათა სამომავლოდ უფრო მეტი მონდომებით, მეტი რაოდენობით და გაუმჯობესებული ხაარისხით იყვნენ წარმოდგენილები ამა თუ იმ კულტურულ, თუ შემოქმედებით კონკურსებზე.

ახალაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით უნარების გაზრდას. მოზარდ ახალგაზრდებში პატრიოტული გრძნობისა და სულისკვეთების ამაღლებას.   ბავშვთა ჩართულობას საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური უნარების განვითრებასა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასაქმებული, ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დამსახურებული მასწავლებლის წახალისებას და ფინანსური მხარდაჭერას,აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მასწავლებლის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარება , რომელიც გაიცემა საანგარიშო წლის განმავლობაში, ასპინძის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასაქმებულ მხოლოდ ერთ მასწავლებელზე, რომლის  კანდიდატურასაც ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვის საფუძველზე  წარმოადგენს ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი.   დამსახურებულ მასწავლებელზე ფინანსური დახმარების ოდენობა შეადგენს  1000  (ათასი) ლარს. 

ასევე ხორციელდება  ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტი დედების, მრავალშვილიანი ოჯახის  წევრი სტუდენტების, წარმატებული სტუდენტების და ერუდირებული ახალგაზრდების ფინანსური  მხარდაჭერა.   პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტი დედების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების, წარმატებული სტუდენტებისა და ერუდირებული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება, პროგრამის მიზანია  განათლების სფეროში სტუდენტი დედების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების, წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა და მათთვის მოტივაციის ამაღლება. ამ პროგრამით განსაზღვრულია იმ  მოსწავლეების წახალისება რომლებიც ეროვნულ ინტელექტ - ჩემპიონატ „ეტალონი“-ში გახდება  გამარჯვებული (პირველი მეორე და მესამე ადგილი). ახალგაზრდების  წახალისებისათვის და ფინანსური მხარდაჭერისათვის გათვალისწინებული ფინანსური დახმარება  ხელს შეუწყობს და გაზრდის ინტერესს განათლების მიმართ და გამოავლენს განსაკუთრებული ნიჭის მქონე მოსწავლე - ახალგაზრდებს.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ადგილობრივი ახალგაზრდული შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია, მოზარდ ახალგაზრდების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა და  ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გაზრდილია  მათი შემოქმედების წარმოჩენა და მოტივაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგია

2025 წლის დაფინანსება
ათასლარში

05 04

300,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე;

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 446,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

687,7

1 047,3

1 446,0

06 01

ჯანდაცვა

76,1

183,8

190,4

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

76,1

183,8

190,0

06 01 02

ამბულატორიები

0,0

0,0

0,4

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

611,6

863,5

1 255,6

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

51,1

45,4

60,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

93,9

85,6

120,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

36,3

41,5

50,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

0,2

2,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

400,4

650,8

968,6

06 02 06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

29,8

40,0

55,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

დაფინანსება
/ათას ლარში/

2025 წელი

06 01 01

190,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

პროგრამის აღწერა

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა,პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას,  გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;  პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და      “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულება...

პროგრამის მიზანი

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10)ფუნქციების განხორციელების გზით; 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება

 

სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 01

 

60,0

პროგრამის განმახორციელე-ბელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

პროგრამის აღწერადა მიზანი

ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 50 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

120,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

პროგრამის აღწერადამიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით არასრულად  დაფინანსების გარეშე დარჩენილი  მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების დაფინანსება; 500 ლარიდან 2500 ლარამდე 50%;  2 500 ლარიდან 3 500 ლარამდე 40%; 3500 ლარიდან 5000 ლარამდე 35% არაუმეტეს 2000 ლარისა; ; 5000 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2500 ლარისა.                                                                                                                  სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად  ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება;

მოსალოდნელი შედეგი

ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების  ხარჯების თანადაფინანსება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალდაბადებულ ბავშვთა ახმარების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  ბავშვთა ოჯახების მატერიალურ და მორალური სტიმულირება. დაფინანსება პირველ ახალშობილზე 300 ლარი,მეორე ახალშობილზე 400,მესამე ახალშობილზე 500, მეოთხე ახალშობილზე 600 ლარი, მეხუთე და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 000 ლარი, ტყუპ ახალშობილ ოჯახზე 600-600 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  ბავშვთა ოჯახების მატერიალური სტიმულირება.

                                                                                                      

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა და დევნილთ სარიტუალო ხარჯები

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ვეტერანისა და დევნილის სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში .

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურების  ფინანსური დახმარება და თანადგომა.

 

პროგრამის  დასახელება

კოდი

სოციალური დახმარებები

2025 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 05

968,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების შშმ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე დაღუპულთა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება, მკვეთრად გამოხატული მხედველობის შშმ სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება, ხანდაზმულთა 9ასი და ასწელზე მეტი) მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება, დედმაით ობოლი არასრულწლოვანთათვის ფინანსური დახმარება, შშმ სტატუსის მქონე რეინტეგრაციაში მყოფ არასრულწლოვანთა, მინდიბით აღზრდაში და მეურვეობაში მყოფი პირების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამდიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, 18 წლამდე ბავშვთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, შშმ პირთა სამედიცინო სააფთიაქო მომსახურების თანადაფინანსება, დიალეზზე და ჰეპატიტით დაავადებულთა ფინანსური დახმარება, კორონოგრაფია, მრტ, კტ, პლევნომია,იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანია: ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უქრუნველყოფის მომსახურების ეფექტიანობის ამაღლება

მოსალოდნელი შედეგი

ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, სამშობლოსათვის მებრძოლი გმირების ოჯახების თანადგომა, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე, მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების ზრდა, სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობის არსებითი საჭიროებათა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტით უზრუნველყოფა. შშმ სტატუსის მქონე პირების, მინდობით აღზრდაში მყოფი არასრულწლოვნების სოციალლურ ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა გარემოსთან ადაპტირების სესაძლებლობის გაუმჯობესება, ონკოლოგიური, დიალეზზე და ჰეპატიტით დაავადებულთა ფინანსური მხარდაჭერა.

                                                                           

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განვითარების სცენტრი

2025 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 06

55,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განვითარების ს ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ცენტრი უზრუნველყოფს შშმ პირთა ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციას;  ,,ცენტრის“ საქმიანობა ამჟამად გათვლილია ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  საშუალო თუ მსუბუქი ხარისხის ინტელექტუალური შეზღუდვის, განვითარების თავისებურებების მქონე მოზარდსა (9 წლიდან 21 წლამდე) და ახალგაზრდაზე. ისინი ადაპტირებულ გარემოში იღებენ მონაწილეობას მეცადინეობებში სამკურნალო პედაგოგიკის მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული ინდივიდუალური და ჯგუფური აბილიტაცია-რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს ფუნქციონალურ-სოციალური, საყოფაცხოვრებო და სახელობო/პროფესიული უნარების განვითარებას. პროგრამის მიზანია: ასპინძის მუნიციპალიტეტში განახორციელოს შშმ მოზარდთა და ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაცია და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

უფრო მეტად ინტეგრირებული და ადაპტირებული ბენეფიციალები

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, რაც შეადგენს 5 661,3 ათას ლარს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 266,5 ათასი ლარს  და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

01 00

მმართვება და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 605,1

3 954,1

5 661,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

3 605,0

3 954,1

5 382,8

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

846,4

952,2

1 309,1

01 01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

2 640,1

3 001,9

4 073,7

01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118,5

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,1

0,0

278,5

 

მუხლი 14. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 

ორგკოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტი

15 711,5

5 465,4

10 246,2

17 884,3

6 096,1

11 788,2

25 732,4

6 539,6

19 192,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97,0

0,0

97,0

99,0

0,0

99,0

99,0

0,0

99,0

 

ხარჯები

7 299,5

129,5

7 170,0

8 486,3

147,7

8 338,7

12 052,7

313,4

11 739,2

 

შრომის ანაზღაურება

2 093,8

0,0

2 093,8

2 320,9

0,0

2 320,9

3 100,0

0,0

3 100,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 336,7

129,5

1 207,1

1 366,8

147,7

1 219,1

2 117,2

313,4

1 803,8

 

პროცენტი

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 748,7

0,0

2 748,7

3 377,4

0,0

3 377,4

4 486,2

0,0

4 486,2

 

გრანტები

30,0

0,0

30,0

51,6

0,0

51,6

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

623,4

0,0

623,4

800,0

0,0

800,0

1 170,3

0,0

1 170,3

 

სხვა ხარჯები

467,0

0,0

467,0

569,7

0,0

569,7

1 108,9

0,0

1 108,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 412,0

5 335,8

3 076,2

9 398,0

5 948,4

3 449,6

13 679,7

6 226,2

7 453,6

 

ძირითადი აქტივები

8 412,0

5 335,8

3 076,2

9 398,0

5 948,4

3 449,6

13 679,7

6 226,2

7 453,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები

3 605,1

137,8

3 467,3

3 954,1

226,7

3 727,4

5 661,3

0,0

5 661,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97,0

0,0

97,0

99,0

0,0

99,0

99,0

0,0

99,0

 

ხარჯები

2 809,3

0,0

2 809,3

3 070,2

0,0

3 070,2

4 574,4

0,0

4 574,4

 

შრომის ანაზღაურება

2 093,8

0,0

2 093,8

2 320,9

0,0

2 320,9

3 100,0

0,0

3 100,0

 

საქონელი და მომსახურება

538,2

0,0

538,2

531,2

0,0

531,2

737,2

0,0

737,2

 

პროცენტი

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,6

0,0

41,6

46,5

0,0

46,5

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

105,7

0,0

105,7

141,7

0,0

141,7

657,2

0,0

657,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

795,8

137,8

658,0

883,9

226,7

657,2

1 086,9

0,0

1 086,9

 

ძირითადი აქტივები

795,8

137,8

658,0

883,9

226,7

657,2

1 086,9

0,0

1 086,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

3 605,0

137,8

3 467,2

3 954,1

226,7

3 727,4

5 382,8

0,0

5 382,8

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97,0

0,0

97,0

99,0

0,0

99,0

99,0

0,0

99,0

 

ხარჯები

2 809,3

0,0

2 809,3

3 070,2

0,0

3 070,2

4 295,9

0,0

4 295,9

 

შრომის ანაზღაურება

2 093,8

0,0

2 093,8

2 320,9

0,0

2 320,9

3 100,0

0,0

3 100,0

 

საქონელი და მომსახურება

538,2

0,0

538,2

531,2

0,0

531,2

727,2

0,0

727,2

 

გრანტები

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,6

0,0

41,6

46,5

0,0

46,5

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

105,7

0,0

105,7

141,7

0,0

141,7

388,7

0,0

388,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

795,8

137,8

658,0

883,9

226,7

657,2

1 086,9

0,0

1 086,9

 

ძირითადი აქტივები

795,8

137,8

658,0

883,9

226,7

657,2

1 086,9

0,0

1 086,9

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

846,4

0,0

846,4

952,2

0,0

952,2

1 309,1

0,0

1 309,1

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

 

25,0

26,0

 

26,0

26,0

 

26,0

 

ხარჯები

846,4

0,0

846,4

952,2

0,0

952,2

1 299,1

0,0

1 299,1

 

შრომის ანაზღაურება

663,3

0,0

663,3

758,4

0,0

758,4

1 000,0

0,0

1 000,0

 

საქონელი და მომსახურება

63,3

0,0

63,3

69,7

0,0

69,7

89,1

0,0

89,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

0,0

18,0

5,3

0,0

5,3

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

101,9

0,0

101,9

118,8

0,0

118,8

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

01 01  02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

2 640,1

137,8

2 502,3

3 001,9

226,7

2 775,2

4 073,7

0,0

4 073,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68,0

 

68,0

73,0

 

73,0

73,0

 

73,0

 

ხარჯები

1 844,4

0,0

1 844,4

2 118,1

0,0

2 118,1

2 996,8

0,0

2 996,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 353,2

0,0

1 353,2

1 562,5

 

1 562,5

2 100,0

0,0

2 100,0

 

საქონელი და მომსახურება

433,8

0,0

433,8

461,5

0,0

461,5

638,1

0,0

638,1

 

გრანტები

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,6

0,0

23,6

41,2

0,0

41,2

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

3,8

0,0

3,8

22,9

0,0

22,9

188,7

0,0

188,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

795,8

137,8

658,0

883,9

226,7

657,2

1 076,9

0,0

1 076,9

 

ძირითადი აქტივები

795,8

137,8

658,0

883,9

226,7

657,2

1 076,9

0,0

1 076,9

01 01  03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118,5

0,0

118,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

118,5

0,0

118,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

77,3

0,0

77,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

41,2

0,0

41,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

278,5

0,0

278,5

 

ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

278,5

0,0

278,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

პროცენტი

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

268,5

0,0

268,5

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

266,5

0,0

266,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

266,5

0,0

266,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

266,5

0,0

266,5

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 04

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 031,3

4 521,4

2 509,9

8 207,2

5 035,0

3 172,2

12 105,1

5 499,6

6 605,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

964,1

0,0

964,1

1 057,2

0,0

1 057,2

1 502,6

0,0

1 502,6

 

საქონელი და მომსახურება

437,5

0,0

437,5

570,4

0,0

570,4

925,0

0,0

925,0

 

სუბსიდიები

396,3

0,0

396,3

455,5

0,0

455,5

537,8

0,0

537,8

 

სხვა ხარჯები

130,3

0,0

130,3

31,3

0,0

31,3

39,9

0,0

39,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 067,2

4 521,4

1 545,8

7 150,0

5 035,0

2 115,0

10 602,4

5 499,6

5 102,9

 

ძირითადი აქტივები

6 067,2

4 521,4

1 545,8

7 150,0

5 035,0

2 115,0

10 602,4

5 499,6

5 102,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4 653,4

3 851,3

802,1

5 560,6

3 983,8

1 576,8

8 767,0

4 517,4

4 249,6

 

ხარჯები

196,1

0,0

196,1

328,6

0,0

328,6

575,0

0,0

575,0

 

საქონელი და მომსახურება

196,1

0,0

196,1

328,6

0,0

328,6

575,0

0,0

575,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 457,3

3 851,3

606,0

5 232,0

3 983,8

1 248,2

8 192,0

4 517,4

3 674,6

 

ძირითადი აქტივები

4 457,3

3 851,3

606,0

5 232,0

3 983,8

1 248,2

8 192,0

4 517,4

3 674,6

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 353,3

376,1

977,2

1 706,4

758,5

947,9

2 160,3

686,9

1 473,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

759,4

0,0

759,4

724,5

0,0

724,5

902,6

0,0

902,6

 

საქონელი და მომსახურება

236,1

0,0

236,1

237,7

0,0

237,7

350,0

0,0

350,0

 

სუბსიდიები

396,3

0,0

396,3

455,5

0,0

455,5

537,8

0,0

537,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

593,9

376,1

217,8

981,9

758,5

223,4

1 257,6

686,9

570,8

 

ძირითადი აქტივები

593,9

376,1

217,8

981,9

758,5

223,4

1 257,6

686,9

570,8

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

477,5

376,1

101,4

172,1

0,0

172,1

67,0

4,4

62,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

477,5

376,1

101,4

172,1

0,0

172,1

67,0

4,4

62,6

 

ძირითადი აქტივები

477,5

376,1

101,4

172,1

0,0

172,1

67,0

4,4

62,6

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

418,4

0,0

418,4

725,6

261,3

464,3

1 165,0

379,4

785,6

 

ხარჯები

418,4

0,0

418,4

435,2

0,0

435,2

580,0

0,0

580,0

 

საქონელი და მომსახურება

236,1

0,0

236,1

237,7

0,0

237,7

350,0

0,0

350,0

 

სუბსიდიები

182,3

 

182,3

197,5

 

197,5

230,0

 

230,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

290,4

261,3

29,1

585,0

379,4

205,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

290,4

261,3

29,1

585,0

379,4

205,6

02 02 03 01

აიპ გარე განათება

182,3

0,0

182,3

212,3

0,0

212,3

230,0

0,0

230,0

 

ხარჯები

182,3

0,0

182,3

197,5

0,0

197,5

230,0

0,0

230,0

 

სუბსიდიები

182,3

 

182,3

197,5

 

197,5

230,0

 

230,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

02 02 03 02

გარე განათების  ექსპლოატაცია

236,1

0,0

236,1

513,3

261,3

252,0

935,0

379,4

555,6

 

ხარჯები

236,1

0,0

236,1

237,7

0,0

237,7

350,0

0,0

350,0

 

საქონელი და მომსახურება

236,1

0,0

236,1

237,7

0,0

237,7

350,0

0,0

350,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

275,6

261,3

14,3

585,0

379,4

205,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

275,6

261,3

14,3

585,0

379,4

205,6

02 02 04

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

220,5

0,0

220,5

260,9

0,0

260,9

310,0

0,0

310,0

 

ხარჯები

220,5

0,0

220,5

257,9

0,0

257,9

307,8

0,0

307,8

 

სუბსიდიები

213,9

 

213,9

257,9

0,0

257,9

307,8

 

307,8

 

სხვა ხარჯები

6,6

0,0

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

3,0

0,0

3,0

2,3

0,0

2,3

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

3,0

0,0

3,0

2,3

0,0

2,3

02 02 05

ბინათმშენებლობა

236,9

0,0

236,9

34,2

0,0

34,2

315,5

110,6

204,9

 

ხარჯები

120,5

0,0

120,5

31,3

0,0

31,3

14,9

0,0

14,9

 

სხვა ხარჯები

120,5

0,0

120,5

31,3

0,0

31,3

14,9

0,0

14,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,4

0,0

116,4

2,9

0,0

2,9

300,6

110,6

190,0

 

ძირითადი აქტივები

116,4

0,0

116,4

2,9

0,0

2,9

300,6

110,6

190,0

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,0

0,0

0,0

513,5

497,2

16,3

302,8

192,5

110,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

513,5

497,2

16,3

302,8

192,5

110,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

513,5

497,2

16,3

302,8

192,5

110,3

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

168,8

0,0

168,8

115,1

0,0

115,1

255,0

0,0

255,0

 

ხარჯები

8,2

0,0

8,2

4,2

0,0

4,2

25,0

0,0

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,4

0,0

5,4

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,6

0,0

160,6

110,9

0,0

110,9

230,0

0,0

230,0

 

ძირითადი აქტივები

160,6

0,0

160,6

110,9

0,0

110,9

230,0

0,0

230,0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

855,8

294,0

561,8

825,2

292,8

532,4

922,7

295,2

627,5

 

ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

855,5

294,0

561,5

825,2

292,8

532,4

922,7

295,2

627,5

 

ძირითადი აქტივები

855,5

294,0

561,5

825,2

292,8

532,4

922,7

295,2

627,5

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

464,2

0,0

464,2

547,4

0,0

547,4

800,0

0,0

800,0

 

ხარჯები

464,2

0,0

464,2

546,6

0,0

546,6

790,9

0,0

790,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

464,2

0,0

464,2

546,6

0,0

546,6

790,9

0,0

790,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,8

0,0

0,8

9,1

0,0

9,1

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,8

0,0

0,8

9,1

0,0

9,1

03 02

ა(ა)იპ კეთილმოწყობა

464,2

0,0

464,2

547,4

0,0

547,4

800,0

0,0

800,0

 

ხარჯები

464,2

0,0

464,2

546,6

0,0

546,6

790,9

0,0

790,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

464,2

 

464,2

546,6

 

546,6

790,9

 

790,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,8

0,0

0,8

9,1

0,0

9,1

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,8

0,0

0,8

9,1

0,0

9,1

04 00

განათლება

2 271,2

690,8

1 580,4

1 631,8

147,7

1 484,1

2 556,3

469,7

2 086,6

 

ხარჯები

1 204,8

129,5

1 075,3

1 490,2

147,7

1 342,5

2 191,8

313,4

1 878,4

 

საქონელი და მომსახურება

129,5

129,5

0,0

147,7

147,7

0,0

313,4

313,4

0,0

 

სუბსიდიები

1 075,3

0,0

1 075,3

1 342,5

0,0

1 342,5

1 878,4

0,0

1 878,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 066,4

561,3

505,1

141,6

0,0

141,6

364,6

156,3

208,3

 

ძირითადი აქტივები

1 066,4

561,3

505,1

141,6

0,0

141,6

364,6

156,3

208,3

04 01

სკოლამდელი განათლება

2 141,7

561,3

1 580,4

1 484,1

0,0

1 484,1

1 910,4

0,0

1 910,4

 

ხარჯები

1 075,3

0,0

1 075,3

1 342,5

0,0

1 342,5

1 878,4

0,0

1 878,4

 

სუბსიდიები

1 075,3

0,0

1 075,3

1 342,5

0,0

1 342,5

1 878,4

0,0

1 878,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 066,4

561,3

505,1

141,6

0,0

141,6

32,0

0,0

32,0

 

ძირითადი აქტივები

1 066,4

561,3

505,1

141,6

0,0

141,6

32,0

0,0

32,0

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

1 120,8

0,0

1 120,8

1 397,5

0,0

1 397,5

1 900,0

0,0

1 900,0

 

ხარჯები

1 075,3

0,0

1 075,3

1 342,5

0,0

1 342,5

1 878,4

0,0

1 878,4

 

სუბსიდიები

1 075,3

 

1 075,3

1 342,5

 

1 342,5

1 878,4

 

1 878,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,5

0,0

45,5

55,0

0,0

55,0

21,6

0,0

21,6

 

ძირითადი აქტივები

45,5

0,0

45,5

55,0

0,0

55,0

21,6

0,0

21,6

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

1 020,9

561,3

459,6

86,6

0,0

86,6

10,4

0,0

10,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 020,9

561,3

459,6

86,6

0,0

86,6

10,4

0,0

10,4

 

ძირითადი აქტივები

1 020,9

561,3

459,6

86,6

0,0

86,6

10,4

0,0

10,4

04 03

საჯარო სკოლები

129,5

129,5

0,0

147,7

147,7

0,0

645,9

469,7

176,2

 

ხარჯები

129,5

129,5

0,0

147,7

147,7

0,0

313,4

313,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

129,5

129,5

0,0

147,7

147,7

0,0

313,4

313,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

332,5

156,3

176,2

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

332,5

156,3

176,2

04 03 01

ზიგადი საჯარო სკოლები

129,5

129,5

0,0

147,7

147,7

0,0

645,9

469,7

176,2

 

ხარჯები

129,5

129,5

0,0

147,7

147,7

0,0

313,4

313,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

129,5

129,5

0,0

147,7

147,7

0,0

313,4

313,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

332,5

156,3

176,2

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

332,5

156,3

176,2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 652,0

115,3

1 536,7

2 496,6

686,7

1 809,9

3 163,7

569,9

2 593,8

 

ხარჯები

1 169,4

0,0

1 169,4

1 336,5

0,0

1 336,5

1 552,9

0,0

1 552,9

 

საქონელი და მომსახურება

231,4

0,0

231,4

117,5

0,0

117,5

141,6

0,0

141,6

 

სუბსიდიები

707,0

0,0

707,0

870,7

0,0

870,7

1 039,8

0,0

1 039,8

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

21,6

0,0

21,6

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

231,0

0,0

231,0

326,7

0,0

326,7

331,5

0,0

331,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

482,6

115,3

367,3

1 160,1

686,7

473,3

1 610,8

569,9

1 040,9

 

ძირითადი აქტივები

482,6

115,3

367,3

1 160,1

686,7

473,3

1 610,8

569,9

1 040,9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

397,3

0,0

397,3

667,8

255,7

412,1

1 227,1

17,8

1 209,3

 

ხარჯები

280,4

0,0

280,4

374,4

0,0

374,4

379,4

0,0

379,4

 

საქონელი და მომსახურება

3,4

0,0

3,4

8,1

0,0

8,1

14,8

0,0

14,8

 

სუბსიდიები

261,4

0,0

261,4

360,2

0,0

360,2

357,4

0,0

357,4

 

სხვა ხარჯები

15,6

0,0

15,6

6,1

0,0

6,1

7,2

0,0

7,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,9

0,0

116,9

293,4

255,7

37,7

847,7

17,8

829,9

 

ძირითადი აქტივები

116,9

0,0

116,9

293,4

255,7

37,7

847,7

17,8

829,9

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

134,9

0,0

134,9

306,5

255,7

50,8

868,1

17,8

850,3

 

ხარჯები

19,0

0,0

19,0

14,3

0,0

14,3

22,0

0,0

22,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,4

0,0

3,4

8,1

0,0

8,1

14,8

0,0

14,8

 

სხვა ხარჯები

15,6

0,0

15,6

6,1

0,0

6,1

7,2

0,0

7,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,9

0,0

115,9

292,3

255,7

36,6

846,1

17,8

828,3

 

ძირითადი აქტივები

115,9

0,0

115,9

292,3

255,7

36,6

846,1

17,8

828,3

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

262,4

0,0

262,4

361,3

0,0

361,3

359,0

0,0

359,0

 

ხარჯები

261,4

0,0

261,4

360,2

0,0

360,2

357,4

0,0

357,4

 

სუბსიდიები

261,4

0,0

261,4

360,2

0,0

360,2

357,4

0,0

357,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

1,1

0,0

1,1

1,6

0,0

1,6

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

1,0

1,1

0,0

1,1

1,6

0,0

1,6

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

157,4

0,0

157,4

196,3

0,0

196,3

234,0

0,0

234,0

 

ხარჯები

156,4

0,0

156,4

195,2

0,0

195,2

232,4

0,0

232,4

 

სუბსიდიები

156,4

 

156,4

195,2

 

195,2

232,4

 

232,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

1,1

0,0

1,1

1,6

0,0

1,6

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

1,0

1,1

0,0

1,1

1,6

0,0

1,6

05 01 02 03

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

105,0

0,0

105,0

165,0

0,0

165,0

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

105,0

0,0

105,0

165,0

0,0

165,0

125,0

0,0

125,0

 

სუბსიდიები

105,0

 

105,0

165,0

 

165,0

125,0

 

125,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

765,0

115,3

649,7

1 350,5

431,0

919,5

1 436,6

552,1

884,5

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,6

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

765,0

115,3

649,7

1 350,5

431,0

919,5

1 436,6

552,1

884,5

 

ხარჯები

441,1

0,0

441,1

486,0

0,0

486,0

673,5

0,0

673,5

 

სუბსიდიები

370,1

0,0

441,1

486,0

0,0

486,0

673,5

0,0

673,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324,0

115,3

208,6

864,5

431,0

433,5

758,6

552,1

211,0

 

ძირითადი აქტივები

324,0

115,3

208,6

864,5

431,0

433,5

763,1

552,1

211,0

05 02 01 02

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო   და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი

225,5

0,0

225,5

235,7

0,0

235,7

345,0

0,0

345,0

 

ხარჯები

224,1

0,0

224,1

235,7

0,0

235,7

342,6

0,0

342,6

 

სუბსიდიები

224,1

 

224,1

235,7

 

235,7

342,6

 

342,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

2,4

0,0

2,4

 

ძირითადი აქტივები

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

2,4

0,0

2,4

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

79,1

0,0

79,1

92,9

0,0

92,9

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

70,6

0,0

70,6

86,9

0,0

86,9

115,5

0,0

115,5

 

სუბსიდიები

46,5

0,0

70,6

86,9

 

86,9

115,5

 

115,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

0,0

8,5

6,0

0,0

6,0

4,5

0,0

4,5

 

ძირითადი აქტივები

8,5

0,0

8,5

6,0

0,0

6,0

4,5

0,0

4,5

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

146,4

0,0

146,4

164,3

0,0

164,3

221,0

0,0

221,0

 

ხარჯები

146,4

0,0

146,4

163,4

0,0

163,4

215,4

0,0

215,4

 

სუბსიდიები

99,5

 

146,4

163,4

 

163,4

215,4

 

215,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,9

0,0

0,9

5,6

0,0

5,6

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,9

0,0

0,9

5,6

0,0

5,6

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

314,0

115,3

198,7

857,6

431,0

426,6

750,6

552,1

198,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

314,0

115,3

198,7

857,6

431,0

426,6

750,6

552,1

198,5

 

ძირითადი აქტივები

314,0

115,3

198,7

857,6

431,0

426,6

750,6

552,1

198,5

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

293,1

0,0

293,1

181,7

0,0

181,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

251,3

0,0

251,3

179,5

0,0

179,5

200,0

0,0

200,0

 

საქონელი და მომსახურება

228,0

0,0

228,0

109,4

0,0

109,4

126,8

0,0

126,8

 

სუბსიდიები

4,5

 

4,5

24,5

 

24,5

8,9

 

8,9

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

21,6

0,0

21,6

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

18,9

0,0

18,9

24,0

0,0

24,0

24,3

0,0

24,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,8

0,0

41,8

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

41,8

0,0

41,8

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგია

196,6

0,0

196,6

296,6

0,0

296,6

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

196,6

0,0

196,6

296,6

0,0

296,6

300,0

0,0

300,0

 

სხვა ხარჯები

196,6

0,0

196,6

296,6

0,0

296,6

300,0

0,0

300,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

687,7

0,0

687,7

1 047,3

0,0

1 047,3

1 446,0

0,4

1 445,6

 

ხარჯები

687,7

0,0

687,7

985,6

0,0

985,6

1 440,1

0,0

1 440,1

 

სუბსიდიები

105,9

0,0

105,9

162,1

0,0

162,1

239,5

0,0

239,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

581,8

0,0

581,8

753,5

0,0

753,5

1 120,3

0,0

1 120,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

80,3

0,0

80,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,7

0,0

61,7

5,9

0,4

5,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

61,7

0,0

61,7

5,9

0,4

5,5

06 01

ჯანდაცვა

76,1

0,0

76,1

183,8

0,0

183,8

190,4

0,4

190,0

 

ხარჯები

76,1

0,0

76,1

122,1

0,0

122,1

184,5

0,0

184,5

 

სუბსიდიები

76,1

0,0

76,1

122,1

0,0

122,1

184,5

0,0

184,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,7

0,0

61,7

5,9

0,4

5,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

61,7

0,0

61,7

5,9

0,4

5,5

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

76,1

0,0

76,1

183,8

0,0

183,8

190,0

0,0

190,0

 

ხარჯები

76,1

0,0

76,1

122,1

0,0

122,1

184,5

0,0

184,5

 

სუბსიდიები

76,1

 

76,1

122,1

0,0

122,1

184,5

0,0

184,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,7

0,0

61,7

5,5

0,0

5,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

61,7

0,0

61,7

5,5

0,0

5,5

06 01 02

ამბულატორიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

611,6

0,0

611,6

863,5

0,0

863,5

1 255,6

0,0

1 255,6

 

ხარჯები

611,6

0,0

611,6

863,5

0,0

863,5

1 255,6

0,0

1 255,6

 

სუბსიდიები

29,8

0,0

29,8

40,0

0,0

40,0

55,0

0,0

55,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

581,8

0,0

581,8

753,5

0,0

753,5

1 120,3

0,0

1 120,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

80,3

0,0

80,3

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

51,1

0,0

51,1

45,4

0,0

45,4

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

51,1

0,0

51,1

45,4

0,0

45,4

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51,1

0,0

51,1

45,4

0,0

45,4

60,0

0,0

60,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

93,9

0,0

93,9

85,6

0,0

85,6

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

93,9

0,0

93,9

85,6

0,0

85,6

120,0

0,0

120,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93,9

0,0

93,9

85,6

0,0

85,6

120,0

0,0

120,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

36,3

0,0

36,3

41,5

0,0

41,5

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

36,3

0,0

36,3

41,5

0,0

41,5

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,3

0,0

36,3

41,5

0,0

41,5

50,0

0,0

50,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

2,0

0,0

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

2,0

0,0

2,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

400,4

0,0

400,4

650,8

0,0

650,8

968,6

0,0

968,6

 

ხარჯები

400,4

0,0

400,4

650,8

0,0

650,8

968,6

0,0

968,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

400,4

0,0

400,4

580,8

0,0

580,8

888,3

0,0

888,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

80,3

0,0

80,3

06 02 06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განვითარების ცენტრი

29,8

0,0

29,8

40,0

0,0

40,0

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

29,8

0,0

29,8

40,0

0,0

40,0

55,0

0,0

55,0

 

სუბსიდიები

29,8

 

29,8

40,0

 

40,0

55,0

 

55,0

 

თავი V. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. ასიგნებების დაფინანსება

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16. ასიგნებების გადანაწილება

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  თანახმად.

მუხლი 17. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2025 წლის განმავლობაში ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 20 დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

მუხლი 21. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი 783,1   ათასი ლარი;

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 137,1  ათასი ლარი;

ბ) ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ  646,0 ლარი, მ/შ მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 186,7 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის, ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარებისათვის, 459,3 ათასი  ლარი.

მუხლი 22. სარეზერვო ფონდი

2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 273,1 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკი ბერიძე