დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2025
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.169.016596
21
24/12/2025
ვებგვერდი, 25/12/2025
190020020.35.169.016596
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2025 წლის 24 დეკემბერი

ქ. დედოფლისწყარო

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “24-ემუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად;
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2024 წლის 24 დეკემბრის   №15 დადგენილება (www.matsne.gov.ge. 24/12/2024 სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.169.016570)

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ პაპიაშვილი



დანართი

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი

თავი I

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

 

 

დასახელება

 

 

2024 წლის ფაქტი

 

2025 წლის გეგმა

 

2026 წლის პროექტი

 

 

 

სულ

 

 

 

 

მათ შორის

 

სულ

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22666.5

9221.8

13444.7

29775.9

9901.4

19874.5

21175.0

0.0

21175.0

გადასახადები

 

10945.2

0.0

10945.2

18082.9

0.0

18082.9

19383.4

0.0

19383.4

გრანტები

 

10175.6

9221.8

953.8

10103.0

9901.4

201.6

201.6

0.0

201.6

სხვა

 შემოსავლები

 

1545.7

0.0

1545.7

1590.0

0.0

1590.0

1590.0

0.0

1590.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

12977.3

835.0

12142.3

20663.3

2197.1

18466.2

19421.3

0.0

19421.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

2815.4

0.0

2815.4

4100.0

0.0

4100.0

4356.4

0.0

4356.4

საქონელი და მომსახურება

 

1475.8

331.5

1144.3

   2324.1

380.6

1943.5

2311.0

0.0

2311.0

პროცენტი

 

10.5

0.0

10.5

30,5

0.0

30,5

30.5

0.0

30.5

სუბსიდიები

 

7081.1

0.0

7081.1

10781.2

0.0

10781.2

11062.4

0.0

11062.4

გრანტები

 

68.0

0.0

68.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

414.2

0.0

414.2

779.0

0.0

779.0

880.0

0.0

880.0

სხვა ხარჯები

 

1112.3

503.5

608.8

2548.5

1816.5

732.0

681.0

0.0

681.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

 

9689.2

8386.8

1302.4

9112.6

7704.3

1408.3

1753.7

0.0

1753.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

8719.6

7536.9

1182.7

10451.8

8162.4

2289.4

1700.0

0.0

1700.0

 

ზრდა

 

9156.1

7536.9

1619.2

10551.8

8162.4

2389.4

1800.0

0.0

1800.0

კლება

 

436.5

0.0

436.5

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

 

969.6

849.9

119.7

-1339.2

-458.1

-881.1

53.7

          0.0

53.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

916.3

849.9

66.4

-1392.9

-458.1

-934.8

0.0

0.0

    0.0

ზრდა

 

916.3

849.9

66.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

916.3

849.9

66.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

 

0.0

 

0.0

0.0

1392.9

458.1

934.8

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

0.0

0.0

0.0

1392.9

458.1

934.8

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

 

-53,3

0.0

-53,3

-53.7

0.0

-53.7

-53.7

0.0

-53.7

კლება

 

53,3

0.0

53,3

53.7

0.0

53.7

53.7

0.0

53.7

საშინაო

 

53,3

0.0

53,3

53.7

0.0

53.7

53.7

0.0

53.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

 

დასახელება

 

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

 

2026 წლის პროექტი

 

სულ

სულ

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23103.0

29875.9

9901.4

19974.5

21275.0

0.0

21275.0

შემოსავლები

22666.5

29775.9

9901.4

19874.5

21175.0

0.0

21175.0

არაფინანსური აქტივების კლება

436.5

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

გადასახდელები

22186.7

31268.8

10359.5

20909.3

21275.0

0.0

21275.0

ხარჯები

12977.3

20663.3

2197.1

18466.2

19421.3

0.0

19421.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9156.1

10551.8

8162.4

2389.4

1800.0

0.0

1800.0

ვალდებულებების კლება

53,3

53,7

 

53.7

53,7

0.0

53.7

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 21175.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

 

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

 

2026 წლის პროექტი

 

სულ

სულ

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22666.5

29775.9

9901.4

19874.5

21175.0

0.0

21175.0

გადასახადები

10945.2

18082.9

0.0

18082.9

19383.4

0.0

19383.4

გრანტები

10175.6

10103.0

9901.4

201.6

201.6

0.0

201.6

სხვა შემოსავლები

1545.7

1590.0

0.0

1590.0

1,590.0

0.0

1,590.0

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 19383.4 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

 

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

 

2026 წლის პროექტი

 

სულ

სულ

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

10945.2

18082.9

0.0

18082.9

19383.4

0.0

19383.4

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

6560.3

14082.9

0.0

14082.9

15083.4

0.0

15083.4

ქონების გადასახადი

4384.9

4000.0

0.0

4000.0

4300.0

0.0

4300.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

937.3

900.0

0.0

900.0

900.0

0.0

900.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

3264.4

3060.0

0.0

3060.0

3360.0

0.0

3360.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

162.7

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან (ტრანსფერები) განისაზღვროს 201.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

 

დასახელება

 

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

გრანტები

10175.6

10103.0

201.6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული

252.2

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9923.4

10103.0

201.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

201.6

201.6

201.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

201.6

201.6

201.6

სხვა პროექტები

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9721.8

9901.4

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

8626.3

9227.1

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

256.0

256.0

0.0

გრანტები (სპეცტრანსფერი)

500.0

0.0

0.0

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურა

339.5

418.3

0.0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1590.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

 

1545.7

1590.0

1590.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

 

962.7

1255.0

1255.0

პროცენტები

 

94.9

40.0

40.0

რენტა

 

867.8

1215.0

1215.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

 

677.1

1215.0

1215.0

შემოსავალი  მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

190.7

0.0

0.0

საქონელისა და მომსახურების რეალიზაცია

 

134.7

70.0

70.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 

75.5

50.0

50.0

სანებართვო მოსაკრებელი

 

31.2

10.0

10.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 

44.3

40.0

40.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

59.2

20.0

20.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

60.0

15.0

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

 

388.3

250.0

250.0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 19421.3 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ათასი ლარი

 

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

 

2026 წლის პროექტი

 

სულ

სულ

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12977.3

20663.3

2197.1

18466.2

19421.3

0.0

19421.3

შრომის ანაზღაურება

2815.4

4100.0

0.0

4100.0

4356.4

0.0

4356.4

საქონელი და მომსახურება

1475.8

2324.1

380.6

1943.5

2311.0

0.0

2311.0

პროცენტები

10.5

30.5

0.0

30.5

30.5

0.0

30.5

სუბსიდიები

7081.1

10781.2

0.0

10781.2

11062.4

0.0

11062.4

გრანტები

68.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

414.2

779.0

0.0

779.0

880.0

0.0

880.0

სხვა ხარჯები

1112.3

2548.5

1816.5

732.0

681.0

0.0

681.0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1700.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების ზრდა 1800.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

 

დასახელება

 

2024 წლის ფაქტი

 

2025 წლის გეგმა

 

2026 წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9156.1

10551.8

1800.0

 

ბ) განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

 

2024 წლის ფაქტი

 

2025 წლის გეგმა

 

2026 წლის პროექტი

 

არაფინანსური აქტივების კლება

436.5

100.0

100.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

436.5

100.0

100.0

მუხლი 9.  ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2024 წლის

ფაქტი

2025 წლის

გეგმა

2026 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5002.7

7033.8

7601.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4999.7

7028.8

7596.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4996.1

6978.8

7546.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

3.6

50.0

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

3.0

5.0

5.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

3.0

5.0

5.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

702

თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5385.6

7577.2

650.0

7045

ტრანსპორტი

5385.6

7577.2

650.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5385.6

7577.2

650.0

705

გარემოს დაცვა

1755.4

3486.1

3355.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1488.9

3154.1

3155.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

266.5

332.0

200.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2924.1

4337.2

1520.0

7061

ბინათმშენებლობა

0

0

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

74.0

70.0

120.0

7064

გარე განათება

662.9

1008.2

900.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2187.2

3259.0

500.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

164.5

196.4

196.4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

164.5

196.4

196.4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2817.6

2834.5

2346.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1666.9

1242.3

720.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

983.7

1379.1

1406.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

85.0

         116.0

120.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმინაობა

82.0

97.1

100.0

709

განათლება

3339.2

4460.6

4200.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3007.7

4000.0

4200.0

7092

ზოგადი განათლება

331.5

460.6

0.0

710

სოციალური დაცვა

797.6

1343.0

1406.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

797.0

1342.0

1405.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.6

1,0

1,0

 

სულ

22186.7

31268.8

21275.0

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 1753.7 ათასი ლარი, ხოლო მთლაინი სალდო 53.7 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0.0  ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა - 0.0 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისკლება 0.0 ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2026 წლის 1 იანვრისთვის არსებული თავისუფალი ნაშთიდან გადასახდელების დასაფინანსებლად მიმართული სახსრები.

მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება - 53.7 ათასი ლარის ოდენობით.

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 53.7 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური გავითარების ფონდიდან ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 61.1 ათას ლარს, ხოლო 2026 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 0 ლარი.

თავი II

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,
პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2370.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 02

 

320.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა დასივრცითი მოწყობის სამსახური

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის აღწერა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტისს ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოფელწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:

- წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია;

- წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა;

წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ივალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის; წყლის სათავე ნაგებობების წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა  უმეტესწილად ფანანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

წყლის სიტემის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება  მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემის ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

 

70.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

ა(ა) იპ ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

 

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისთვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

 

 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 03 01

 

800.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

ა(ა) იპ ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

 

 

 

პროგრამის აღწერა

 

 

დღეის  მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. დედოფლისწყაროში და 13 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4070 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4070 სანათი წერტილის  მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება  მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;

- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;

- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას;

 

 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხების დროული აღმოფხვრა;

მუნიციპალიტეტსი გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიის 100%;

 

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3155.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2026 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3155.0

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა

3120.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება

35.0

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 01

 

3120.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

ა(ა) იპ ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

 

 

 

პროგრამის აღწერა

 

 

პროგრამის ფარგლებში ა(ა) იპ ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და 4 ერთეული თვითმცლელი. ნარჩენების გატანა ( კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დედოფლისწყაროდან და მუნიციპალიტეტის 13 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის დედოფლისწყაროს ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 814 ერთეულს, მათ შორის 380 განთავსებულია ქ. დედოფლისწყაროში და 434 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველედღიურად გადის  დაახლოებით 60-70 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 241 628 მ2  ქუჩების, 10 748 მ2 ტროტუარების და 29 830 მსკვერების დასუფთავება.

პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.

პროგრამისათვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა) იპ ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის ფარგლებში ქ. დედოფლისწყაროში, მიმდებარე სოფლებში (სამრეკლო, ხორნაბუჯი) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების  დასუფთავება.

პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები და კიუვეტები.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიიდან.

 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 02

 

35.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

ა(ა) იპ ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

 

 

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების  მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება საშტატო ერთეულების ხელფასების დაფინანსება.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისათვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4200.0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

კოდი

დასახელება

2026 წლის პროექტი

04 00

განათლება

4200.0

04 01 01

სკოლამდელი განათლება

4200.0

04 02

ზოგადი განათლება

0.0

04 01 02

სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)

0.0

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი განათლება

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 01

 

4200.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

ა(ა) იპ ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო ცენტრი

 

 

 

პროგრამის აღწერა

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით, ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეულ და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნუციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესსგადის 700-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების  მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას.

ბაგა-ბაღში ჯამში დასაქმებულია 252 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი, სააღმზრდელოს ადმინისტრაციაში - 17.

 

 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო  პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწსესბულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2346.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

 

დასახელება

2026 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2346.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

720.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

720.0

05 01 01 02

სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

200.0

05 01 01 03

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

520.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1406.0

05 02 01

კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ხლშეწყობა

1406.0

05 02 01 08

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ხელშეწყობა

162.0

05 02 01 09

კულტურის სახლების ხელშეწყობა

380.0

05 02 01 10

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

116.0

05 02 01 11

მუზეუმების ხელშეწყობა

76.0

05 02 01 12

ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობა

12.0

05 02 01 06

ხელოვნების სკოლის ხელშეწყობა

320.0

05 02 01 07

ჰ. გონაშვილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა

140.0

05 02 01 13

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

200.0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

100.0

05 04

პრესის მომსახურება (საზოგადოების ინფორმირებულობა)

120.0

 

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 03

 

520.0

 

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

 

ა(ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის  ცენტრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ა(ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის  ცენტში შედის 48 თანამშრომელი, რომლის სახელფასო ფონდი შეადგენს 244200 ლარს, კომუნალური ხარჯი -10000 ლარი, საქონელი და მომსახურება - 90800 ლარი. მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში.ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას, 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 15 სპორტულ ობიექტზე 20 მწვრთნელის მეშვეობით ვარჯიშობს 536 სპორტსმენი, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის 8-დან 20 წლამდე 500-მდე მოზარდს. სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით ფუნქციონირებს: ფუხბურთი 5 წრე -115 სპორტსმენი, ჭიდაობა ძიუდო - 2 წრე - 78 სპორტსმენი, თავისუფალი ჭიდაობა - 1წრე - 30 სპორტსმენი. ქართული ჭიდაობა 2- წრე- 42 სპორტსმენი. კიკბოქსინგი -1 წრე - 60 სპორტსმენი. უშუ სანდა - 1 წრე- 20 სპორტსმენი, ძალისმიერი სპორტი - 1 წრე - 20 სპორტსმენი, ფრენბურთი 1 წრე- 30 სპორტსმენი, კალათბურთი - 2 წრე - 35 სპორტსმენი, მკლავჭიდი - 1წრე - 30 სპორტსმენი, რაგბი - 1 წრე - 40 ბავშვი, მაგიდის ჩოგბურთი - 1 წრე - 20 ბავშვი, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს  სპორტულ ღონისძიებებში როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით. ცენტრი გეგმავს და ანხორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ანხორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფას ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა  სპორტულ ღონისზიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც. ჩასატარებელი ღონისძიებები: 1. საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადა - 1800 ლარი, 2. ევროპის სპორტის კვირეული - 500 ლარი, 3. ნუნუ კობაიძის ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკი - 1000 ლარი, 4. მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში, ფრენბურთში, მინი ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, საჯარო სკოლების გოგონათა და ვაჟთა გუნდებს შორის - 400 ლარი. 5. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში, მკლავჭიდსა და ქართულ ჭიდაობაში - 1500 ლარი. 6. ვასიკო წიკლაურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქარტულ ჭიდაობაში - 1000 ლარი. 7. დედოფლისწყაროობა - ქართული ჭიდაობა, მკლავჭიდი - 300 ლარი. 8. ელიაობის სახალხო დღესასწაული რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში - 3000 ლარი. 9. ბიჭიკო ბუჩუკურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში - 1000 ლარი. 10. ,,ფიროსმანობა“ -სახალხო დღესასწული - ქართული ჭიდაობა - 300 ლარი. 11. ანზორ მარტყოფლიშვილის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში - 1000 ლარი.  12. ბიძინა მაზიაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ჭიდაობა  ძიუდოში - 1000 ლარი. 13. კახეთის ჩემპიონატი ძალისმიერ სპორტში - 800 ლარი. 14. რესპუბლიკური ტურნირი უშუ-სანდაში -900 ლარი. 15. საერთაშორისო ტურნირი კინბოქსინგში, რინგის რაინდები - 4000 ლარი.

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01

 

1406.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

ა(ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის  ცენტრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის აღწერა

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელსეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისთვის. პროგრამა შდგება 3 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს ხელოვნების სკოლა;

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლა;

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის  ცენტრი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება ქალაქისა და სოფლების კულტურის სახლები, 14 ბიბლიოთეკა, 2 მუზეუმი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური, ბავშვთა და მოზარდთა ანსამბლები, საბავშვო სტუდია, ახალგაზრდული თეატრი ,,ბერიკონი“.

თეატრი და ანსამბლები წარმოადგენებს მართავენ და მონაწილეობენ, როგორც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გამართულ ფესტივალებზე. ჯამში მაყურებელთა რაოდენობა წლის განმავლობაში შეადგენს 5 000 კაცს. მუნიციპალურ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 350 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3 472 -ს. ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით 500 ექსპონატია გამოფენილი, წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 650-ს.

მუნიციპალიტეტის 14 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 206 923 ერთეულს. ბიბლიოთეკის მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 8 024 მოსახლე. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნუციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 39 ძეგლი, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 22-მდე ძეგლს.

ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლის მოსწავლეები სწავლობენ ქართულ ხალხური სიმღერასა და გალობას. სკოლაში არსებული ანსამბლი მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო  ღონისძიებებში.

სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ძერწვას და ხელოვნების ისტორიას, სულ 40 ბავშვი.

 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფერისადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა; მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დაინტერესულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.

სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 13

 

200.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

ა(ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის  ცენტრი

 

 

 

 

 

პროგრამის აღწერა

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის ცენტრი ვალდებულებას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანმიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება. ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია სახალხო მსვლელობა ,,ალილო“, ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, კულტურული ღონისძიებების გამართვა სლოგანით ,,აღდგომიდან ამაღლებამდე“, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტაკლის გამართვა და მოქმდი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილიგალა კონცერტი, 2 აგვისტოს სახალხო დღესასწაული ,,დედოფლისწყაროობა“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, სახალხო დღესასწაული ,,ფიროსმანობა“ (სოფ. მირზაანში). საახალწლო გალა-კონცერტი. ფოლკლორის რაიონული ფესტივალი (მუნიციპალიტეტში მოქმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით).

 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და სტურმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;

საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;

საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური  და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირება.

განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 05

 

100.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

ა(ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის,  სპორტის და ახალგაზრდობის  ცენტრი

 

 

 

 

 

პროგრამის აღწერა

 

 

ახალგაზრდობაში შედის 6 თანამშრომელი, სახელფასო ფონდი შეადგენს - 23100 ლარს, კომუნალური ხარჯები - 1500 ლარი, საქონელი და მომსახურება - 20400 ლარი. ახალგაზრდობის პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ  ღონისძიებებში.

პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდობისათვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხოციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.

პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტული ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოვებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას., უზრუნველყოფს მატ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა, სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები, რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი  შესაძლებლობების წარმოჩენა. ცენტრში ფუნქიონირებს ახალგაზრდული ცენტრი ,,იბერია“, რომელიც განახორციელებს ახალგაზრდებისათვის ინტელექტუალურ შემეცნებით კონკურსებს, გასართობ ღონისძიებებს. შემოქმედებითი უნარჩვევებით გამორჩეული ახალგაზრდებისათვის საზოგადოების უკეთ გაცნობის მიზნით მოაწყობს გამოფენებსა და პრეზენტაციებს, ჩაატარებს გამწვანებისა და დასუფთავების აქციებს, მოაწყობს შეხვედრებს სხვადასვა პროფესიის ადამიანებთან. ჩატარდება შემეცნებითი გასართობი ღონისძიება  - ,,რა? სად? როდის?’ მონაწილეთ რაოდენობა 18. გაიმართება ღონისძიება ჭადრაკში, მონაწილეთა რაოდენობა - 24.

 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდების ჩართულეობის ზრდა;

ახალგაზრდებისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებითი, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; 

ახალგაზრდებისათვის შეიქმნება  შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისათვის  და რეალიზებისათვის.

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

პრესის მომსახურება (საზოგადოების ინფორმირებულობა)

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 04

 

120.0

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შპს ,,შირაქი“

 

პროგრამის აღწერა

 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ ,,შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან, გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას  შორის; გაზეთი ,,შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1602.4 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2026 წლის პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1602.4

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

196.4

06 02

სოციალური პროგრამები

1406.0

06 02 01

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

1025.0

06 02 02

უფასო სასადილოები

380.0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1.0

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 01

 

196.4

 

პროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

ა(ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის  ცენტრი

 

 

 

 

 

პროგრამის აღწერა

 

 

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექსიისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური  აცრების ეროვნულიკალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშწყობა;

თ) ,,ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამის ფარგლებში დედოფლისწყაროს ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)

2. იმუნიზაცია.

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალური სტრუქტურებთან.

6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა.

რანდომიზებული კვლევის (თამბაქოს კონტროლი) განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციებში ლოკალიზება

 

კოდი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 01

 

1025.0

 

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. კერძოდ;

- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას;

- სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას;

- ჰემოდიალეზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას;

- სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვას, გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფას;

- უსახლკარო იჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა;

- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის.

- სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას;

- პერსონალური ასისტენტის მომსახურების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა;

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით. გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის;

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალური გადასახადებზე შეღავათების უზრუნველყოფით მათი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

კოდი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ,,დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი“

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 02

 

380.0

 

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

 ა(ა) იპ ,,დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ ქალაქ დედოფლისწყაროს, სოფელ სამრეკლოს და სოფელ ხორნაბუჯში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 210 ადამიანს, რომლებიც სარგებლობენ უფასო კვებით დღეში ერთხელ, კვირაში 6 დღის განმავლობაში.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.

ყოფითი პირობების გუმჯობესება.

 

კოდი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები

2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 03

 

1.0

 

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი სამსახური

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებას.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიგება.

თავი III

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

კოდი

 

 

დასახელება

 

 

2024 წლის ფაქტი

 

2025 წლის გეგმა

 

2026 წლის პროექტი

 

 

 

სულ

 

 

 

 

მათ შორის

 

სულ

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრასფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

22186.7

8371.9

13814.8

31268.8

10359.5

20909.3

21275.0

0.0

21275.0

 

ხარჯები

12977.3

835.0

12142.3

 

20663.3

 

2197.1

18466.2

19421.3

0.0

19421.3

 

შრომის ანაზღაურება

2815.4

 

2815.4

4100.0

 

4100.0

4356.4

 

4356.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9156.1

7536.9

1619.2

10551.8

8162.4

2389.4

1800.0

0.0

1800.0

 

ვალდებულების კლება

53.3

 

53.3

53.7

 

53.7

53.7

 

53.7

01

00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5002.7

443.8

4558.9

7033.8

206.1

6827.7

7601.6

0.0

7601.6

 

ხარჯები

4382.9

 

4382.9

6694.0

 

6694.0

7317.9

 

7317.9

 

შრომის ანაზღაურება

2815.4

 

2815.4

4100.0

 

4100.0

4356.4

 

4356.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.5

443.8

122.7

286.1

206.1

80.0

230.0

0.0

230.0

 

ვალდებულებების კლება

53.3

 

53.3

53.7

 

53.7

53.7

 

53.7

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4996.1

443.8

4552.3

6978.8

206.1

6772.7

7546.6

0.0

7546.6

 

ხარჯები

4376.3

 

4376.3

6639.0

 

6639.0

7262.9

 

7262.9

 

შრომის ანაზღაურება

2815.4

 

2815.4

4100.0

 

4100.0

4356.4

 

4356.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.5

443.8

122.7

286.1

206.1

80.0

230.0

0.0

230.0

 

ვალდებულებების კლება

53.3

 

53.3

53.7

 

53.7

53.7

 

53.7

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1320.5

 

1320.5

2156.0

 

2156.0

2266.0

 

2266.0

 

ხარჯები

1247.9

 

1247.9

2136.0

 

2136.0

2236.0

 

2236.0

 

შრომის ანაზღაურება

869.7

 

869.7

1400.0

 

1400.0

1500.0

 

1500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.6

 

72.6

20.0

 

20.0

30.0

 

30.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3675.6

443.8

3231.8

4822.8

206.1

4616.7

5280.6

0.0

5280.6

 

ხარჯები

3128.4

 

3128.4

4503.0

 

4503.0

5026.9

 

5026.9

 

შრომის ანაზღაურება

1945.7

 

1945.7

2700.0

 

2700.0

2856.4

 

2856.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

493.9

443.8

50.1

266.1

206.1

60.0

200.0

0.0

200.0

 

ვალდებულების კლება

53.3

 

53.3

53.7

 

53.7

53.7

 

53.7

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0

 

0

 

ხარჯები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

     0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

     6.6

 

6.6

55.0

 

55.0

55.0

 

55.0

 

ხარჯები

6.6

 

6.6

55.0

 

55.0

55.0

 

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

    3.6

 

3.6

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

3.6

 

3.6

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

01 02 02

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

3.0

 

3.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

3.0

 

3.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8576.3

6389.4

2186.9

12246.4

9161.2

3085.2

2370.0

0.0

2370.0

 

ხარჯები

1360.9

503.5

857.4

2866.5

1816.5

1050.0

1000.0

0.0

1000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7215.4

5885.9

1329.5

9379.9

7344.7

2035.2

1370.0

0.0

1370.0

02 01

საგაზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5385.6

5066.5

319.1

7577.2

6852.2

725.0

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

69.7

0

69.7

150.0

 

150.0

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5315.9

5066.5

249.4

7427.2

6852.2

575.0

500.0

0.0

500.0

02 01 01

გზების შეკეთება რეაბილიტაცია

5385.6

5066.5

319.1

7577.2

6852.2

725.0

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

69.7

 

69.7

150.0

0.0

150.0

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5315.9

5066.5

249.4

7427.2

6852.2

575.0

500.0

0.0

500.0

02 02

წყლის სიტემების განვითარება

340.5

259.3

81.2

402.0

32.0

370.0

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

25.7

 

25.7

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

314.8

259.3

55.5

352.0

32.0

320.0

270.0

0.0

270.0

02 02 01

წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

24.2

16.6

7.6

0.0

0.0

0.0

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.2

16.6

7.6

0.0

0.0

      0.0

50.0

 

50.0

02 02 02

წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა

49.8

0.0

49.8

70.0

 

70.0

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

25.7

 

25.7

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.1

 

24.1

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

02 02 03

საკანალიზაციო და  სანიღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია

266.5

242.7

23.8

332.0

32.0

300.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.5

242.7

23.8

332.0

32.0

300.0

200.0

0.0

200.0

02 03

გარე განათება

663.0

76.5

586.5

1008.2

8.2

1000.0

900.0

0.0

900.0

 

ხარჯები

548.2

0.0

548.2

800.0

0.0

800.0

800.0

 

800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.8

76.5

38.3

208.2

8.2

200.0

100.0

0.0

100.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

556.1

0.0

556.1

800.0

0.0

800.0

800.0

0.0

800.0

 

ხარჯები

548.2

0.0

548.2

800.0

0.0

800.0

800.0

0.0

800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

 

7.9

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

02 03 02

გარე განათების მოწყობა

106.9

76.5

30.4

208.2

     8.2

200.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.9

76.5

30.4

208.2

8.2

200.0

100.0

0.0

100.0

02 04

შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

02 04 03

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0

 

 

 

 

 

 

02 05

კეთილმოწყობა

2187.2

987.1

1200.1

3259.0

2268.8

990.2

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

717.3

503.5

213.8

1866.5

1816.5

50.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1469.9

483.6

986.3

1392.5

452.3

940.2

500.0

0.0

500.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1488.8

 

1488.8

3154.1

 

3154.1

3155.0

 

3155.1

 

ხარჯები

1484.4

 

1484.4

3148.1

 

3148.1

3155.0

 

3155.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

 

4.4

6.0

 

6.0

0.0

 

0.0

03 01

დასუფთავების და ნარჩენების გატანა

1466.3

 

1466.3

3120.1

 

3120.1

3120.0

 

3120.0

 

ხარჯები

1461.9

 

1461.9

3114.1

 

3114.1

3120.0

 

3120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

 

4.4

6.0

 

6.0

0.0

 

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

22.5

 

22.5

34.0

 

34.0

35.0

 

35.0

 

ხარჯები

22.5

 

22.5

34.0

 

34.0

35.0

 

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

 

 

 

 

 

 

03 04

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

04 00

განათლება

3339.2

346.5

2992.7

4460.6

460.6

4000.0

4200.0

0.0

4200.0

 

ხარჯები

3280.0

331.5

2948.5

4329.6

380.6

3949.0

4200.0

0.0

4200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.2

15.0

44.2

131.0

80.0

51.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

3007.7

15.0

2992.7

4000.0

0.0

4000.0

4200.0

 

4200.0

 

ხარჯები

2948.5

0.0

2948.5

3949.0

0

3949.0

4200.0

 

4200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.2

15.0

44.2

51.0

0.0

51.0

0.0

 

0.0

04 01 01

სკოლამდელი განათლება

2988.4

0.0

2988.4

4000.0

0.0

4000.0

4200.0

 

4200.0

 

ხარჯები

2948.5

0.0

2948.5

3949.0

 

3949.0

4200.0

 

4200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.9

0.0

39.9

51.0

 

51.0

0.0

 

0.0

04 01 02

სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)

19.3

15.0

4.3

0.0

0.0

      0.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.3

15.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

 

 

 

04 02

ზოგადი განათლება

331.5

331.5

0.0

460.6

460.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

331.5

331.5

0.0

380.6

380.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

80.0

80.0

0.0

0.0

     0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2817.6

1192.2

1625.4

2834.5

531.6

2302.9

2346.0

0.0

2346.0

 

ხარჯები

1507.0

0.0

1507.0

2086.7

 

2086.7

2146.0

 

2146.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1310.6

1192.2

118.4

747.8

531.6

216.2

200.0

0.0

200.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1666.9

1192.2

474.7

1242.3

531.6

710.7

 720.0

0.0

720.0

 

ხარჯები

362.0

 

362.0

500.7

 

500.7

520.0

 

520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1304.9

1192.2

112.7

741.6

531.6

210.0

200.0

0.0

200.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

1666.9

1192.2

474.7

1242.3

531.6

710.7

720.0

0.0

720.0

 

ხარჯები

362.0

 

362.0

500.7

 

500.7

520.0

 

520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1304.9

1192.2

112.7

741.6

531.6

210.0

200.0

0.0

200.0

05 01 01 02

სპორტული დარბაზების/ მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

1206.0

1192.2

13.8

731.6

531.6

200.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1206.0

1192.2

13.8

731.6

531.6

200.0

200.0

0.0

200.0

05 01 02 03

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

460.9

 

460.9

510.7

 

510.7

520.0

 

520.0

 

ხარჯები

362.0

 

362.0

500.7

 

500.7

520.0

 

520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.9

 

98.9

10.0

 

10.0

0.0

 

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

983.7

 

983.7

1379.1

 

1379.1

1406.0

 

1406.0

 

ხარჯები

978.0

 

978.0

1372.9

 

1372.9

1406.0

 

1406.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

 

5.7

6.2

 

6.2

0.0

 

0.0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

983.7

 

983.7

1379.1

 

1379.1

1406.0

 

1406.0

 

ხარჯები

978.0

 

978.0

1372.9

 

1372.9

1406.0

 

1406.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

 

5.7

6.2

 

6.2

0.0

 

0.0

 

05 02 01 13

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

123.0

 

123.0

213.0

 

213.0

200.0

 

200.0

 

ხარჯები

121.9

 

      121.9

208.8

 

208.8

200.0

 

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

 

1.1

4.2

 

4.2

0.0

 

0.0

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

82.0

 

82.0

97.1

 

97.1

100.0

 

100.0

 

ხარჯები

82.0

 

82.0

97.1

 

97.1

100.0

 

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0.0

 

0.0

 

 

 

05 04

პრესის მომსახურების ღონისძიებები

85.0

 

85,0

116.0

 

116.0

120.0

 

120.0

 

ხარჯები

85.0

 

85,0

116.0

 

116.0

120.0

 

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 00

ჯანრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

962.1

 

962.1

1539.4

 

1539.4

1602.4

 

1602.4

 

ხარჯები

962.1

 

962.1

1538.4

 

1538.4

1602.4

 

1602.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

1.0

 

1.0

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

164.5

 

164.5

196.4

 

196.4

196.4

 

196.4

 

ხარჯები

164.5

 

164.5

196.4

 

196.4

196.4

 

196.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 01 01

ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები

164.5

 

164.5

196.4

 

196.4

196.4

 

196.4

 

ხარჯები

164.5

 

164.5

196.4

 

196.4

196.4

 

196.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

797.6

 

797.6

1343.0

 

1343.0

1406.0

 

1406.0

 

ხარჯები

797.6

 

797.6

1342.0

 

1342.0

1406.0

 

1406.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

1.0

 

1.0

 

 

 

06 02 01

სოციალურად  დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

485.8

 

485.8

985.0

 

985.0

1025.0

 

1025.0

 

ხარჯები

485.8

 

485.8

985.0

 

985.0

1025.0

 

1025.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 02 02

ა(ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი

311.2

 

311.2

357.0

 

357.0

380.0

 

380.0

 

ხარჯები

311.2

 

311.2

356.0

 

356.0

380.0

 

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

1.0

 

1.0

 

 

 

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

0.6

 

0.6

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

0.6

 

0.6

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნენბების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დედოფლისწყაროს საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21.

2026 წლის განმავლობაში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ  და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დასაფარავად, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები ასანაზღაურებლად შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებების 2026 წელს გამოყოფილი ასიგნებები. ამასთან, დავალიანებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდეს იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 25.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 26.

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 201.6 ათასი ლარი.

მუხლი 27.

2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.