ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2025
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016410
17
26/12/2025
ვებგვერდი, 29/12/2025
190020020.35.134.016410
ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2025 წლის 26 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 91-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად.
მუხლი 4
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 27/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016391).
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

შემოსავლები

25 962 126

32 559 658

32 970 000

გადასახადები

17 085 507

19 751 500

21 248 400

გრანტები

8 355 506

12 232 158

11 311 240

სხვა შემოსავლები

521 112

576 000

410 360

ხარჯები

17 864 521

23 192 425

23 414 200

შრომის ანაზღაურება

6 881 806

8 549 997

9 683 500

საქონელი და მომსახურება

3 846 412

4 689 884

4 922 400

პროცენტი

5 265

2 900

1 500

სუბსიდიები

3 118 151

4 009 050

4 459 800

გრანტები

1 700

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843 415

1 822 693

1 757 600

სხვა ხარჯები

2 167 771

4 117 901

2 589 400

საოპერაციო სალდო

8 097 605

9 367 233

9 555 800

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 391 065

9 835 233

9 541 400

ზრდა

8 410 640

9 865 233

9 571 400

კლება

19 575

30 000

30 000

მთლიანი სალდო

-293 460

-468 000

14 400

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-320 250

-496 000

0

კლება

320 250

496 000

0

ვალუტა და დეპოზიტები

320 250

496 000

0

ვალდებულებების ცვლილება

-26 790

-28 000

-14 400

ზრდა

0

0

0

საშინაო

26 790

28 000

14 400

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

შემოსულობები

25 981 701

32 589 658

33 000 000

შემოსავლები

25 962 126

32 559 658

32 970 000

არაფინანსური აქტივების კლება

19 575

30 000

30 000

გადასახდელები

26 301 951

33 085 658

33 000 000

ხარჯები

17 864 521

23 192 425

23 414 200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 410 640

9 865 233

9 571 400

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

14 400

ნაშთის ცვლილება

-320 250

-496 000

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 32 970 000  ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

შემოსავლები

25 962 126

32 559 658

32 970 000

გადასახადები

17 085 507

19 751 500

21 248 400

გრანტები

8 355 506

12 232 158

11 311 240

სხვა შემოსავლები

521 112

576 000

410 360

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 21 248 400 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

გადასახადები

17 085 507

19 751 500

21 248 400

გადასახადები ქონებაზე

463 994

730 000

700 000

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

463 994

730 000

700 000

ქონების გადასახადი

463 994

730 000

700 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

384 873

697 000

667 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 776

3 000

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7 987

0

0

 ფიზიკური პირებიდან

6 746

 

0

 იურიდიული პირებიდან

1 241

 

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

65 358

30 000

30 000

ფიზიკური პირებიდან

4 044

2 000

2 000

იურიდიული პირებიდან

61 315

28 000

28 000

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

16 621 513

19 021 500

20 548 400

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

16 621 513

19 021 500

20 548 400

დამატებული ღირებულების გადასახადი

16 621 513

19 021 500

20 548 400

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

6 249 207

5 842 000

5 861 535

იმპორტირებული პროდუქციიდან

10 372 306

13 179 500

14 686 865

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 11 311 240 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

გრანტები

8 355 506

12 232 158

11 311 240

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8 355 506

12 232 158

11 311 240

მიმდინარე

2 251 297

4 359 158

2 685 240

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

200 000

254 233

361 240

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

200 000

254 233

361 240

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

154 760

361 240

სხვა

200 000

99 473

0

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

2 051 297

4 104 925

2 324 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

2 051 297

4 104 925

2 324 000

სპეციალური ტრანსფერი

2 051 297

4 104 925

2 324 000

კაპიტალური

6 104 208

7 873 000

8 626 000

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0

223 000

0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0

223 000

0

სხვა

0,00

223 000

0,00

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

6 104 208

7 650 000

8 626 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

6 104 208

7 650 000

8 626 000

კაპიტალური ტრანსფერი

6 104 208

7 650 000

8 626 000

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 360 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

სხვა შემოსავალი

521 112

576 000

410 360

შემოსავალი საკუთრებიდან

201 299

207 000

145 000

პროცენტი

91 378

90 000

50 000

რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

91 378

90 000

50 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

91 378

90 000

50 000

რენტა

109 921

117 000

95 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

108 456

114 000

92 500

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

70 000

12 000

55 000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

36 283

60 000

30 000

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

79

 

0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

2 740

17 000

4 500

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

451

0

500

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

-1 098

25 000

2 500

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 465

3 000

2 500

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

86 533

77 000

70 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

71 572

57 000

65 000

სანებართვო მოსაკრებლები

53 266

30 000

50 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

53 266

30 000

50 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

18 290

27 000

15 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

16

 

0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

14 961

20 000

5 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14 961

20 000

5 000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14 961

 

5 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 

20 000

0

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

36 326

42 000

40 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

32 126

29 000

30 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

6 834

6 000

6 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

2 400

 

2 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

1 064

5 000

1 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

19 358

18 000

20 000

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

17 958

15 000

17 000

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

1 400

3 000

3 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

2 470

0

1 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

4 200

7 000

5 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

 

6 000

5 000

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

196 955

250 000

155 360

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

196 955

250 000

155 360

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

196 955

250 000

155 360

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1 607

0

0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

765

0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

194 583

250 000

155 360

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 23 414 200  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

ხარჯები

17 862 821

23 192 425

23 414 200

შრომის ანაზღაურება

6 881 806

8 549 997

9 683 500

საქონელი და მომსახურება

3 846 412

4 689 884

4 922 400

პროცენტი

5 265

2 900

1 500

სუბსიდიები

3 118 151

4 009 050

4 459 800

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843 415

1 822 693

1 757 600

სხვა ხარჯები

2 167 771

4 117 901

2 589 400

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 571 400 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 541 400   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 004 918

307 450

127 900

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 010 555

6 726 800

5 206 000

განათლება

82 714

239 334

19 000

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 054 075

2 179 714

4 218 500

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

425 600

0

სულ ჯამი

8 410 640

9 878 898

9 571 400

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

19 575

30 000

30 000

ძირითადი აქტივები

0

10 000

10 000

არაწარმოებული აქტივები

19 575

20 000

20 000

მიწა

19 575

20 000

20 000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  32 985 600 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 283 628

6 076 460

6 905 000

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები 

4 155 041

5 711 160

6 793 500

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 155 041

5 509 060

6 643 500

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

202 100

150 000

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

9 788

2 900

1 500

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

118 799

362 400

110 000

7,2

თავდაცვა

114 933

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

114 933

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

4 151 897

3 224 400

2 746 900

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7 899

0

17 000

7,421

სოფლის მეურნეობა

7 899

0

17 000

7,45

ტრანსპორტი

3 772 397

2 635 000

2 126 800

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

3 772 397

2 635 000

2 126 800

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

371 601

589 400

603 100

7,473

ტურიზმი

371 601

589 400

603 100

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 472 054

1 872 700

1 957 700

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 472 054

1 872 700

1 957 700

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 026 699

6 072 700

4 626 100

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 432 398

2 295 800

1 840 000

7,63

წყალმომარაგება

1 312 678

1 758 900

1 886 100

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 281 622

2 018 000

900 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

863 584

957 600

1 311 200

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

863 584

957 600

1 311 200

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 956 851

5 690 600

7 646 200

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

711 046

1 913 500

881 800

7,82

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 245 805

3 777 100

6 764 400

7,9

განათლება

3 820 672

5 059 400

5 072 100

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

2 860 216

3 505 800

3 724 000

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

960 456

1 553 600

1 348 100

7 10

სოციალური დაცვა

2 072 639

4 103 798

2 720 400

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

30 969

32 000

30 000

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 041 670

4 071 798

2 690 400

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

24 762 957

33 057 658

32 985 600

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  14 400  ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 14 400 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2026 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:
  1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, ქალთა გაძლიერება, ძლიერი მხარეების წახალისება, ადგილზე საკუთარი საქმის წამოწყების შესაძლებლობა, სუსტი მხარეების აღმოფხვრის ხელშეწყობა.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება

პროგრამული კოდი

პროგრამის დასახელება

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

01 02 07

თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამაღლების მიზნობრივი პროგრამა

პრიორიტეტი:

  1. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. დასვენებისა და გართობის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობა ქალისა და მამაკაცის საჭიროებების გათვალისწინებით, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.  ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც მთლიანობაში უწყობს ხელს კლიმატგამძლე, უსაფრთხო და მდგრადად განვითარებული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას.

ინფრასტრუქტურული პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების შემცირების პრევენციული ღონისძიებები და იქმნება პირობები კლიმატური საფრთხეების მიმართ მდგრადობის გაუმჯობესებისთვის.ეს მოიცავს: წყლის სისტემების გამართვასა და დაცვას, მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას, გზებისა და საჯარო სივრცეების გამძლეობის გაზრდას მეწყრული, წყალდიდობის, ინტენსიური ნალექის და სხვა ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების – ქალების, ბავშვებისა და შშმ პირების – უსაფრთხოებას და საცხოვრებელი გარემოს სტაბილურობას.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

 

02 05

 

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

 

02 10

 

მთა „ტბათში“ ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01).

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, რაც კატასტროფების რისკების პრევენციის ერთ-ერთ მთავარ საფუძველს წარმოადგენს. დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეული შესაძლო ზიანის ალბათობას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას: დაიგეგმება და განხორციელდება კიუვეტების, ცხაურებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა/რეაბილიტაცია, რათა შემცირდეს გზების წყლით დატბორვისა და დაზიანების, მეწყრული პროცესების გააქტიურებისა და ჭარბნალექიანი ამინდების დროს ინფრასტრუქტურის დაზიანების რისკები. პროგრამა ითვალისწინებს ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა/რეაბილიტაციას, რაც უზრუნველყოფს გადაადგილების უსაფრთხოებას და ქალებისა და მამაკაცებისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომ მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურას. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ელემენტების მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს როგორც ზოგად საგზაო უსაფრთხოებას, ისე კატასტროფების რისკების შემცირებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი  გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა.

 მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციის მიზნით მოწყობილია სათანადო ინფრასტრუქტურა,  შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.

             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

02 01 05

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

02 01 07

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებულუი ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამაშ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო (პროგრამული კოდი 02 01 05).

  • ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით ამბულატორიების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქედა-ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა დროული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

უზრუნველყოფილია „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-ს გამართული ფუნქციონირება და მოქალაქეთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 01 05

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02).

მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე პედაგოგებისა და პერსონალისთვის.

პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, რაც მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა.

 მოსალოდნელი შედეგი:

ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებული და მოწყობილია  წყალმომარაგების სისტემა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

 მოსალოდნელი შედეგი:

განხორციელებულია წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 02 01 01

სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება

02 02 01 02

პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

ქვეპროგრამაშპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02).

  • მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-
  • ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა. აღნიშნული ღონისძიებები მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, განსაკუთრებით წყალდიდობების, ნიადაგის ეროზიისა და მეწყერული პროცესების თავიდან აცილების თვალსაზრისით, რაც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე

სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია

მოსალოდნელი შედეგი:

უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მდგრადი მოვლა და სისტემური გაუმჯობესება, რაც მნიშვნელოვნად ამაღლებს წყალმომარაგების ხარისხს და ეფექტურად ამცირებს კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკებს.

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

პროგრამა:  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03).

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით ინკლუზიური და ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალებისა და კაცების საჭიროებები.

ასევე მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები, სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრები, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციაში და უზრუნველყოფს საცხოვრებელი გარემოს მდგრადობას და უსაფრთხოებას.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტში შექმნილია ინკლუზიური და თანაბრად ხელმისაწვდომი კეთილმოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.

                პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

ქვეპროგრამა:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი:

მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია ინკლუზიურობისა და თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით და უზრუნველყოფილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო;

რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

02 03 01 02

სოციალური სახლის მშენებლობა

02 03 01 03

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

ქვეპროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02).

გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობებისგაბიონების, ფერდსამაგრი და საყრდენი კედლების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.   აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების - მათ შორის გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური და სხვა ბუნებრივი რისკების — მართვისა და შემცირების თვალსაზრისით, ჩატარებული სამუშაოები უზრუნველყოფს კატასტროფების რისკების პრევენციის მექანიზმების გაძლიერებას და მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება.

მოსალოდნელი შედეგი:

კატასტროფების რისკების პრევენციული ღონისძიებები უზრუნველყოფს სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვას და ახალი ტერიტორიების ათვისებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

ქვეპროგრამა:  პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა; (პროგრამული კოდი 02 03 03).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.  

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

მოწყობილი და გაფართოებულია სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილია ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 03 03 01

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04).

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც, რაც გრუნტის სტაბილურობის, ნიადაგის მდგრადობაზე და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული შესაძლო რისკების მართვაზე უკეთეს ინფორმაციას უზრუნველყოფს. გამომდინარე კლიმატური საფრთხეების ზრდიდან, პროექტების დაგეგმვის ეტაპებზე გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების პრევენცია და ინფრასტრუქტურის კლიმატურად მდგრადი განვითარების პრინციპები. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროექტირების ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქალსა და კაცის თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირებას, რაც მოიაზრებს: სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებების გათვალისწინებას ინფრასტრუქტურის დიზაინში; ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას ყველა სქესისთვის; ინკლუზიური გეგმვის პროცესს, სადაც ქალები და მამაკაცები თანაბრად არიან ჩართულნი პროცესებში.

პროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

02 04 02

პრიორიტეტული ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05)

მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგრო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერთა ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

ხელშეწყობილი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

პროგრამა: საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა  (პროგრამული კოდი 02 07)

მუნიციპალიტეტის მიერ 2023-2025 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობებში, ასევე საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.

მოსალოდნელი შედეგი:

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში აღდგენილია ელექტრო მეურნეობა.

პროგრამული კოდი

პროგრამის დასახელება

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 

პროგრამა: შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 02 08)

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს. ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს: ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა; ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება; გ) გადასახადების ამოღება; დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა; დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ, ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა და მათი გადამზადება; ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი; ვ) ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ბიზნეს სუბიექტების პიარში მხარდაჭერა.ზ) პროექტი „კარვების ქალაქი“ მართვა და განვითარება თ) პროექტი „ციფრული წიგნიერების ცენტრი“-ს- მართვა და განვითარება. ორგანიზაციამ 2020-2025 წელს შეისწავლა მუნიციპალიტეტის ტერიოტირაზე ათეულობით ტურისტული ობიექტი, ასევე ობიექტები, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა გახდეს ახალი ტურისტული ლოკაცია. შესწავლის შემდეგ მოხდა ანალიზი და ჩამოყალიბდა პრიორიტეტული ღონისძიებები, რომელიც გათვალისწინებული იქნება 2026 წლის ტურისტულ ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, „შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესს განვითარებაში და მათი საჭიროებისამებრ  იმ ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნაში , რომელიც დაეხმარება ბიზნესს.

2026 წელს ორგანიზაცია ბიუჯეტის განაცხადის პროგრამის ფარგლებში გეგმავს  ინფო და მედია ტურს, მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს საინფორმაციო ტურების მოწყობას ტურისტული კომპანიებისთვის, მედიასა და ბლოგერებისთვის. აღნიშნული ღონისძიება ხელს შეუწყობს  სოციალურ ქსელში ნახვების გაზრდას და ქედის მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის გაზრდას.

ჩატარდება სახალხო დღესასწაულს შემოდგომა ქედაში, ტურიზმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  ღონისძიება, ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება, ორგანიზაცია 2026 წელსაც აგრძელებს პროექტს ,,ბედნიერი ბილიკები“, წიგნიერების ცენტრში ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის  სასწავლო კურსები, რაც ხელ შეუწყობს აგროტურიზმის განვითარებას,

ფართო აუდიტორიისთვის ქედის ტურისტული ღირსშესანიშნაობების გაცნობას, ადგილობრივი ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციას, ეკოტურიზმისა და საფეხმავლო მარშრუტების პოპულარიზაციას, ქმნის ჯანსაღი დასვენების შესაძლებლობას, იზიდავს ეკოტურისტებს და სხვა.  2026 წელს საშუალოდ 200 - ზე მეტი მოლაშქრე ქედის ღირსშესანიშნაობებს და ტურისტულ ობიექტებს ნახავს.

პროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება; დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;

ქედის მუნიციპალიტეტი გახდება რეგიონის ტურისტული ჰაბი, რაც გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის ცნობადობას ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი:

ტურიზმის განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რაც დადებითად აისახება მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ქედის მუნიციპალიტეტი იქცევა რეგიონის ტურისტულ ჰაბად და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ცნობადობა ქვეყნის შიგნითა და მის ფარგლებს გარეთ.

პროგრამული კოდი

პროგრამის დასახელება

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

პროგრამა: მთა „ტბათში“ მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 10)

მთა ,,ტბათის“ ტერიტორია, სადაც განთავსებულია სოფელ პირველი მაისის მცხოვრებთა საზაფხულო იალაღები, სადაც საერთოდ არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ხდება ახალი ხაზის გაყვანა.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის დარგის განვითარებისა და მემთეურებზე ხელშეწყობის მიზნით საზაფხულო საძოვრებზე, კერძოდ მთა ტბათის ტერიტორიაზე ელექტრო ქსელის მშენებლობა, რომელიც უნდა დასრულდეს 2025-2026 წლებში. პროგრამა არის ორწლიანი და მისი  დაფინანსება 2026  წლისათვის შეადგენს 250 000 ლარს.

მოსალოდნელი შედეგი:

მთა ტბათის იალაღებზე მემთეურები უზრუნველყოფილი არიან ელექტროენერგიის მომარაგებით.

პროგრამული კოდი

პროგრამის დასახელება

02 10

,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა

პრიორიტეტი

  1. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის  გათიბვა.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი 03 01).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის,  არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე განათების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

მოსალოდნელი შედეგი:

დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

პრიორიტეტი:

  1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი

04 00

განათლება

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

04 02 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება (პროგრამული კოდი 04 01).

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია. 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;  ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებში ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ინკლუზიური სწავლების დანერგა უზრუნველყოფს სკოლამდელი განათლების სერვისის თანაბარ ხელმისაწვდომობას ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. 

მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

04 01 01

ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 (პროგრამული კოდი 04 02)

განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში  ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი  მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომელსაც  ბოლო ორი წელი  ნასწავლი აქვს  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, და რეგისტრირებულია ქედის მუნიციპალიტეტში

               პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

             იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და  ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა შემდეგნაირად -  აბიტურიენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს,  ერთჯერადად ჩაერიცხება 1500 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში  1000 ლარი, ხოლო 50% - 800  ლარი.

              მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი ან იქნება ოქროს მედალოსნობის კანდიდატი, წლის განმავლობაში ერთხელ   ჩაერიცხება 800 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს - 600 ლარი.

შენიშვნა: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.

             სტუდენტს, რომელიც სწავლობს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება (91- დან 100 ქულის ჩათვლით), წლის  განმავლობაში ორჯერ (პირველი და მეორე სემესტრი),  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად ჩაერიცხება 500 ლარი.

პროგრამის მიზანი:

მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი:

უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული აბიტურიენტების,  სტუდენტებისა და მოსწავლეების  მოტივაციის ამაღლება და სწავლის მიმართ ინტერესის გაზრდა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

04 02 01

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

პრიორიტეტი:

  1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების  მიერ.

პრიორიტეტის მიზანი:

ქედის, როგორც მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის კულტურული და სპორტული ცენტრის ცნობადობის ამაღლება; ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის და კულტურის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი

05 00

კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი  

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01).

ქედის მუნიციპალიტეტში   ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

 სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული სპორტულ აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

პროგრამის მიზანი:

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც  აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება  და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. პროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული ღონისძიებების განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში სერვისები შეთავაზებულია ის, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  

მოსალოდნელი შედეგი:

ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპების დაცვით უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

05 01 01

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03).

მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს  საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს  პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის  ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.

პროგრამის მიზანი:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.

- გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.  რაგბისა და ფეხბურთის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

უზრუნველყოფილია რაგბის და ფეხბურთის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

05 01 03 02

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

05 01 03 03

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02).

 ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა. კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას. გათვალისწინებულია კულტურის ღონისძიებების ისე დაგეგმვა, რომ პასუხობდეს ქალებისა და კაცების, გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები, ვორქშოფები, სემინარები, მასტერკლასები)

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება).

საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.     

პროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი:

შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

05 02 01

ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი

05 02 02

ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა

05 02 03

ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05).

საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების  აქტიურობის საკითხი.

პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დამყარებული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა.

ქვპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06).

ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი:

რეაბილიტირებულია კულტურის სახლები და  ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

 

 

პრიორიტეტი:

  1. ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).     

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01).

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამა ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობისადმი მგრძნობიარე ჯანდაცვის ქვეპროგრამების დაგეგმვას და მათი განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

მოსალოდნელი შედეგი:

გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

06 01 01

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

06 01 03

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

06 01 04

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

06 01 05

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

06 01 06

შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02).

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული  11 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს გათვალისწინებულია ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებები უზრუნველყოფილია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მიმართ მგრძნობიარე სოციალური პროგრამების განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

06 02 03

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 04

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 05

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 06

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 07

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

06 02 08

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

06 02 09

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

06 02 11

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

 


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

 ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

26 301 951

33 085 658

33 000 000

33 000 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

543

544

549

549

 

ხარჯები

17 864 521

23 192 425

23 414 200

23 414 200

 

შრომის ანაზღაურება

6 881 806

8 549 997

9 683 500

9 683 500

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 846 412

4 689 884

4 922 400

4 922 400

 

პროცენტი

5 265

2 900

1 500

1 500

 

სუბსიდიები

3 118 151

4 009 050

4 459 800

4 459 800

 

გრანტები

1 700

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843 415

1 822 693

1 757 600

1 757 600

 

სხვა ხარჯები

2 167 771

4 117 901

2 589 400

2 589 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 410 640

9 865 233

9 571 400

9 571 400

 

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

14 400

14 400

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 664 914

6 104 460

6 919 400

6 919 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

124

126

126

 

ხარჯები

4 633 206

5 772 610

6 777 100

6 777 100

 

შრომის ანაზღაურება

2 715 439

3 356 062

4 102 400

4 102 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 761 035

2 031 160

2 353 700

2 353 700

 

პროცენტი

5 265

2 900

1 500

1 500

 

სუბსიდიები

46 465

47 900

50 000

50 000

 

გრანტები

1 700

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 655

31 488

0

0

 

სხვა ხარჯები

99 648

303 100

269 500

269 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 004 918

303 850

127 900

127 900

 

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

14 400

14 400

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 581 381

5 509 060

6 643 500

6 643 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

124

126

126

 

ხარჯები

4 462 318

5 459 710

6 515 600

6 515 600

 

შრომის ანაზღაურება

2 715 439

3 356 062

4 102 400

4 102 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 686 567

2 016 160

2 338 700

2 338 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 655

31 488

0

0

 

სხვა ხარჯები

56 657

56 000

74 500

74 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119 064

49 350

127 900

127 900

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 094 665

1 325 000

1 607 800

1 607 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

32

32

 

ხარჯები

1 083 115

1 309 100

1 593 300

1 593 300

 

შრომის ანაზღაურება

782 159

986 000

1 211 000

1 211 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

254 870

277 000

326 600

326 600

 

სხვა ხარჯები

46 086

46 100

55 700

55 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 550

15 900

14 500

14 500

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 486 716

4 184 060

5 035 700

5 035 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

94

94

94

 

ხარჯები

3 379 203

4 150 610

4 922 300

4 922 300

 

შრომის ანაზღაურება

1 933 281

2 370 062

2 891 400

2 891 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 431 697

1 739 160

2 012 100

2 012 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 655

31 488

0

0

 

სხვა ხარჯები

10 571

9 900

18 800

18 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 514

33 450

113 400

113 400

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 083 533

595 400

275 900

275 900

 

ხარჯები

170 889

312 900

261 500

261 500

 

საქონელი და მომსახურეობა

74 468

15 000

15 000

15 000

 

პროცენტი

5 265

2 900

1 500

1 500

 

სუბსიდიები

46 465

47 900

50 000

50 000

 

გრანტები

1 700

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

42 991

247 100

195 000

195 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885 854

254 500

0

0

 

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

14 400

14 400

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

202 100

150 000

150 000

 

ხარჯები

0

202 100

150 000

150 000

 

სხვა ხარჯები

0

202 100

150 000

150 000

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

946 676

254 500

0

0

 

ხარჯები

60 822

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

60 822

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885 854

254 500

0

0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

48 165

47 900

50 000

50 000

 

ხარჯები

48 165

47 900

50 000

50 000

 

სუბსიდიები

46 465

47 900

50 000

50 000

 

გრანტები

1 700

0

0

0

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

32 055

30 900

15 900

15 900

 

ხარჯები

5 265

2 900

1 500

1 500

 

პროცენტი

5 265

2 900

1 500

1 500

 

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

14 400

14 400

01 02 04 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება

32 055

29 900

14 900

14 900

 

ხარჯები

5 265

2 900

1 500

1 500

 

პროცენტი

5 265

2 900

1 500

1 500

 

ვალდებულებების კლება

26 790

27 000

13 400

13 400

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

0

1 000

1 000

1 000

 

ვალდებულებების კლება

0

1 000

1 000

1 000

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

42 991

45 000

45 000

45 000

 

ხარჯები

42 991

45 000

45 000

45 000

 

სხვა ხარჯები

42 991

45 000

45 000

45 000

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

3 955

5 000

5 000

5 000

 

ხარჯები

3 955

5 000

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 955

5 000

5 000

5 000

01 02 07

  თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლების მიზნობრივი  პროგრამა

9 691

10 000

10 000

10 000

 

ხარჯები

9 691

10 000

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 691

10 000

10 000

10 000

02 00

   ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

7 701 098

9 297 100

7 373 000

7 373 000

 

ხარჯები

1 690 542

2 144 700

2 167 000

2 167 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

25 777

18 000

25 000

25 000

 

სუბსიდიები

1 401 902

1 802 550

1 942 800

1 942 800

 

სხვა ხარჯები

262 864

324 150

199 200

199 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 010 555

7 152 400

5 206 000

5 206 000

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2 519 752

2 635 000

2 126 800

2 126 800

 

ხარჯები

281 823

412 100

460 800

460 800

 

საქონელი და მომსახურეობა

17 842

18 000

20 000

20 000

 

სუბსიდიები

263 981

394 100

440 800

440 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 237 929

2 222 900

1 666 000

1 666 000

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

2 134 879

2 119 800

1 666 000

1 666 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 134 879

2 119 800

1 666 000

1 666 000

02 01 02

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

7 850

8 000

10 000

10 000

 

ხარჯები

7 850

8 000

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

7 850

8 000

10 000

10 000

02 01 03

ბურღვა აფეთქება

9 992

10 000

10 000

10 000

 

ხარჯები

9 992

10 000

10 000

10 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 992

10 000

10 000

10 000

02 01 04

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

58 046

98 100

112 500

112 500

 

ხარჯები

58 046

98 100

112 500

112 500

 

სუბსიდიები

58 046

98 100

112 500

112 500

02 01 05

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

79 234

129 700

143 700

143 700

 

ხარჯები

79 234

129 700

143 700

143 700

 

სუბსიდიები

79 234

0

143 700

143 700

02 01 06

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

126 701

166 300,00

184 600

184 600

 

ხარჯები

126 701

166 300,00

184 600,00

184 600

 

სუბსიდიები

126 701

166 300,00

184 600,00

184 600

02 01 07

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

103 050

103 100

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 050

103 100

0

0

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

1 555 383

1 758 900

1 886 100

1 886 100

 

ხარჯები

677 347

866 800

916 100

916 100

 

სუბსიდიები

637 793

842 550

902 900

902 900

 

სხვა ხარჯები

39 554

24 250

13 200

13 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

878 035

892 100

970 000

970 000

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

909 700

915 300

970 000

970 000

 

ხარჯები

31 664

23 200

0

0

 

სხვა ხარჯები

31 664

23 200

0

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

878 035

892 100

970 000

970 000,00

02 02 01 01

სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება

0

0,00

720 000

720 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,00

720 000

720 000

02 02 01 02

პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0,00

250 000

250 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,00

250 000

250 000

02 02 01 02

 სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

61 800

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

61 800

0

0

02 02 01 03

სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

217 600

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

217 600

0

0

02 02 01 04

სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

0

77 300

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

77 300

0

0

02 02 01 05

სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

0

99 400

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

99 400

0

0

02 02 01 06

სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

118 200

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

118 200

0

0

02 02 01 07

სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

317 800

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

317 800

0

0

02 02 01 08

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

31 664

23 200

0

0

 

ხარჯები

31 664

23 200

0

0

 

სხვა ხარჯები

31 664

23 200

0

0

02 02 01 09

სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

537 994

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

537 994

0

0

 

02 02 01 10

სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

53 433

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 433

0

0

 

02 02 01 11

სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

121 241

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121 241

0

0

 

02 02 01 12

სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

11 603

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 603

0

0

 

02 02 01 13

სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

45 158

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 158

0

0

 

02 02 01 15

 სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

108 607

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108 607

0

0,00

0

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

645 683

843 600

916 100

916 100

 

ხარჯები

645 683

843 600

916 100

916 100

 

სუბსიდიები

637 793

842 550

902 900

902 900

 

სხვა ხარჯები

7 890

1 050

13 200

13 200

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 114 951

2 295 800

1 840 000

1 840 000

 

ხარჯები

205 625

263 400

150 000

150 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 704

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

199 922

263 400

150 000

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 909 326

2 032 400

1 690 000

1 690 000

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

927 714

1 428 400

1 210 000

1 210 000

 

ხარჯები

199 922

238 800

150 000

150 000

 

სხვა ხარჯები

199 922

238 800

150 000

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

727 792

1 189 600

1 060 000

1 060 000

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

199 922

238 800

150 000

150 000

 

ხარჯები

199 922

238 800

150 000

150 000

 

სხვა ხარჯები

199 922

238 800

150 000

150 000

02 03 01 02

სოციალური სახლის მშენებლობა

333 000

650 000

700 000

700 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333 000

650 000

700 000

700 000

02 03 01 03

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

265 645

425 600

360 000

360 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265 645

425 600

360 000

360 000

02 03 01 04

სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

114 000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114 000

0

 

02 03 01 05

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

129 147

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129 147

0

0

0

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

629 836

500 000

400 000

400 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

629 836

500 000

400 000

400 000

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

629 836

500 000

400 000

400 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

629 836

500 000

400 000

400 000

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

557 402

367 400

230 000

230 000

 

ხარჯები

5 704

24 600

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 704

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

24 600,00

0,00

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

551 698

342 800

230 000

230 000

02 03 03 01

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

9 994

342 800

230 000

230 000

 

ხარჯები

5 704

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 704

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 290

342 800

230 000

230 000

02 03 03 02

უსახური შენობების დემონტაჟი

0

24 600,00

0

0

 

ხარჯები

0

24 600,00

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

24 600,00

0

0

02 03 03 03

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

465 998

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

465 998

0

0

 

02 03 03 04

დაბა ქედაში  ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის

81 410

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 410

0

0

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

306 757

435 000

255 000

255 000

 

ხარჯები

2 232

0

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 232

0

5 000

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304 526

435 000

250 000

250 000

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

2 232

0

5 000

5 000

 

ხარჯები

2 232

0

5 000

5 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 232

0

5 000

5 000

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

160 334

300 000

100 000

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 334

300 000

100 000

100 000

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

144 192

135 000

150 000

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144 192

135 000

150 000

150 000

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

12 799

0

17 000

17 000

 

ხარჯები

12 799

0

17 000

17 000

 

სხვა ხარჯები

12 799

0

17 000

17 000

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

4 807

0

8 000

8 000

 

ხარჯები

4 807

0

8 000

8 000

 

სხვა ხარჯები

4 807

0

8 000

8 000

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

7 992

0

9 000

9 000

 

ხარჯები

7 992

0

9 000

9 000

 

სხვა ხარჯები

7 992

0

9 000

9 000

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

680 738

750 000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

680 738

750 000

0

0

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

5 600

13 000

15 000

15 000

 

ხარჯები

5 600

13 000

15 000

15 000

 

სხვა ხარჯები

5 600

13 000

15 000

15 000

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

505 116

589 400

603 100

603 100

 

ხარჯები

505 116

589 400

603 100

603 100

 

სუბსიდიები

500 127

565 900

599 100

599 100

 

სხვა ხარჯები

4 989

23 500

4 000

4 000

02 09

მთა ,,ტბათში'' ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

0

250 000

630 000

630 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

250 000

630 000

630 000

02 10

,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

0

570 000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

570 000

0

0

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 798 140

1 872 700

1 957 700

1 957 700

 

ხარჯები

1 539 762

1 872 700

1 957 700

1 957 700

 

სუბსიდიები

1 525 164

1 827 700

1 907 700

1 907 700

 

სხვა ხარჯები

14 598

45 000

50 000

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258 378

0

0

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 798 140

1 872 700

1 957 700

1 957 700

 

ხარჯები

1 539 762

1 872 700

1 957 700

1 957 700

 

სუბსიდიები

1 525 164

1 827 700

1 907 700

1 907 700

 

სხვა ხარჯები

14 598

45 000

50 000

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258 378

0

0

0

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

1 539 761,62

1 872 700

1 957 700

1 957 700

 

ხარჯები

1 539 762

1 872 700

1 957 700

1 957 700

 

სუბსიდიები

1 525 164

1 827 700

1 907 700

1 907 700

 

სხვა ხარჯები

14 598

45 000

50 000

50 000

03 01 02

ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

258 378

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258 378

0

0

0

04 00

განათლება

3 012 581

3 816 500

3 794 000

3 794 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220

220

220

220

 

ხარჯები

2 929 867

3 579 166

3 775 000

3 775 000

 

შრომის ანაზღაურება

2 278 122

2 743 940

2 985 700

2 985 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

618 005

691 980

716 000

716 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 194

31 800

0

0

 

სხვა ხარჯები

19 546

111 446

73 300

73 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 714

237 334

19 000

19 000

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

2 996 081

3 505 800

3 724 000

3 724 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220

220

220

220

 

ხარჯები

2 913 367

3 453 850

3 705 000

3 705 000

 

შრომის ანაზღაურება

2 278 122

2 743 940

2 985 700

2 985 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

618 005

676 980

716 000

716 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 194

31 800

0

0

 

სხვა ხარჯები

3 046

1 130

3 300

3 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 714

51 950

19 000

19 000

04 01 01

ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

2 996 081

3 505 800

3 724 000

3 724 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220

220

220

220

 

ხარჯები

2 913 367

3 453 850

3 705 000

3 705 000

 

შრომის ანაზღაურება

2 278 122

2 743 940

2 985 700

2 985 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

618 005

676 980

716 000

716 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 194

31 800

0

0

 

სხვა ხარჯები

3 046

1 130

3 300

3 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 714

51 950

19 000

19 000

04 02

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

16 500

310 700

70 000

70 000

 

ხარჯები

16 500

125 316

70 000

70 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

15 000

0

0

 

სხვა ხარჯები

16 500

110 316

70 000

70 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

185 384,00

0,00

0,00

04 02 01

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

16 500

87 700,00

70 000,00

70 000

 

ხარჯები

16 500

87 700,00

70 000,00

70 000

 

სხვა ხარჯები

16 500

87 700,00

70 000,00

70 000

04 02 02

სსიპ ვახტანგ პაპუნიის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

0

223 000

0

0

 

ხარჯები

0

37 616

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

15 000

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

22 616

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

185 384

0

0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4 711 533

6 933 500

8 924 300

8 924 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

198

200

203

203

 

ხარჯები

3 657 458

4 761 851

4 705 800

4 705 800

 

შრომის ანაზღაურება

1 888 246

2 449 995

2 595 400

2 595 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 441 595

1 948 744

1 827 700

1 827 700

 

სუბსიდიები

118 421

149 900

168 100

168 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

443

5 205

0

0

 

სხვა ხარჯები

208 754

208 007

114 600

114 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 054 075

2 171 649

4 218 500

4 218 500

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 427 481

2 763 800

1 751 900

1 751 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52

54

57

57

 

ხარჯები

1 397 987

1 907 200

1 746 400

1 746 400

 

შრომის ანაზღაურება

599 431

838 440

883 800

883 800

 

საქონელი და მომსახურეობა

484 724

713 193

582 700

582 700

 

სუბსიდიები

118 421

149 900

168 100

168 100

 

სხვა ხარჯები

195 412

205 667

111 800

111 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 029 494

856 600

5 500

5 500

05 01 01

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

778 136

850 300

870 100

870 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

30

30

 

ხარჯები

771 136

846 500

866 600

866 600

 

შრომის ანაზღაურება

347 201

452 220

470 600

470 600

 

საქონელი და მომსახურეობა

347 798

360 980

364 200

364 200

 

სხვა ხარჯები

76 137

33 300

31 800

31 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 000

3 800

3 500

3 500

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

153 407

263 700

170 000

170 000

 

ხარჯები

153 407

263 700

170 000

170 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

56 992

181 333

140 000

140 000

 

სხვა ხარჯები

96 415

82 367

30 000

30 000

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

475 243

798 800

711 800

711 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

25

27

27

 

ხარჯები

473 443

797 000

709 800

709 800

 

შრომის ანაზღაურება

252 230

386 220

413 200

413 200

 

საქონელი და მომსახურეობა

79 933

170 880

78 500

78 500

 

სუბსიდიები

118 421

149 900

168 100

168 100

 

სხვა ხარჯები

22 860

90 000

50 000

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 800

1 800

2 000

2 000

05 01 03 01

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

118 421

149 900

168 100

168 100

 

ხარჯები

118 421

149 900

168 100

168 100

 

სუბსიდიები

118 421

149 900

168 100,00

168 100

05 01 03 02

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

356 823

648 900

543 700

543 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

25

27

27

 

ხარჯები

355 023

647 100

541 700

541 700

 

შრომის ანაზღაურება

252 230

386 220

413 200

413 200

 

საქონელი და მომსახურეობა

79 933

170 880

78 500

78 500

 

სხვა ხარჯები

22 860

90 000

50 000

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 800

1 800

2 000

2 000

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

1 020 694

851 000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 020 694

851 000

0

0

05 01 04 01

სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

0

206 400

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

206 400

0

0

05 01 04 02

სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

0

140 500

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

140 500

0

0

05 01 04 03

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

0

109 000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

109 000

0

0

05 01 04 06

სოფელ უჩხითში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

0

215 100

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

215 100

0

0

05 01 04 07

მახუნცეთის თემის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

0

180 000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

180 000

0

0

05 01 04 08

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

583 066

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583 066

0

0

0

05 01 04 09

სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

174 136

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174 136

0

0

0

05 01 04 10

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

263 493

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 493

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 284 052

4 169 700

7 172 400

7 172 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146

146

146

146

 

ხარჯები

2 259 471

2 854 651

2 959 400

2 959 400

 

შრომის ანაზღაურება

1 288 815

1 611 555

1 711 600

1 711 600

 

საქონელი და მომსახურეობა

956 871

1 235 551

1 245 000

1 245 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

443

5 205

0

0

 

სხვა ხარჯები

13 342

2 340

2 800

2 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 581

1 315 049

4 213 000

4 213 000

05 02 01

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

1 598 744

2 089 600

2 196 100

2 196 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107

107

107

107

 

ხარჯები

1 586 078

2 079 265

2 145 100

2 145 100

 

შრომის ანაზღაურება

955 104

1 201 955

1 283 700

1 283 700

 

საქონელი და მომსახურეობა

629 201

871 065

859 800

859 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

443

5 205

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 331

1 040

1 600

1 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 666

10 335

51 000

51 000

05 02 02

ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა

312 917

392 600

408 000

408 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

29

 

ხარჯები

311 742

392 600

408 000

408 000

 

შრომის ანაზღაურება

234 045

284 720

298 100

298 100

 

საქონელი და მომსახურეობა

66 887

107 880

109 900

109 900

 

სხვა ხარჯები

10 810

0

0,00

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 175

0

0

0

05 02 03

ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი

236 355

253 200

253 300

253 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

 

ხარჯები

225 615

248 486

251 300

251 300

 

შრომის ანაზღაურება

99 666

124 880

129 800

129 800

 

საქონელი და მომსახურეობა

125 748

123 306

121 300

121 300

 

სხვა ხარჯები

201

300

200

200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 740

4 714

2 000

2 000

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

99 619

103 600

110 000

110 000

 

ხარჯები

99 619

103 600

110 000

110 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

98 619

102 600

109 000

109 000

 

სხვა ხარჯები

1 000

1 000

1 000

1 000

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

36 417

30 700

45 000

45 000

 

ხარჯები

36 417

30 700

45 000

45 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

36 417

30 700

45 000

45 000

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

36 417

30 700

45 000

45 000

 

ხარჯები

36 417

30 700

45 000

45 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

36 417

30 700

45 000

45 000

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

0

1 300 000

4 160 000

4 160 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 300 000

4 160 000

4 160 000

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

1 000 000

3 660 000

3 660 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 000 000

3 660 000

3 660 000

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

300 000

500 000

500 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

500 000

500 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3 413 686

5 061 398

4 031 600

4 031 600

 

ხარჯები

3 413 686

5 061 398

4 031 600

4 031 600

 

სუბსიდიები

26 200

181 000

391 200

391 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 825 124

1 754 200

1 757 600

1 757 600

 

სხვა ხარჯები

1 562 361

3 126 198

1 882 800

1 882 800

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

842 586

957 600

1 311 200

1 311 200

 

ხარჯები

842 586

957 600

1 311 200

1 311 200

 

სუბსიდიები

0

151 000

361 200

361 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

842 586

806 600

950 000

950 000

06 01 01

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

197 428

203 000

244 000

244 000

 

ხარჯები

197 428

203 000

244 000

244 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

197 428

203 000

244 000

244 000

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

93 600

93 600

93 600

93 600

 

ხარჯები

93 600

93 600

93 600

93 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93 600

93 600

93 600

93 600

06 01 03

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

75 746

90 000

100 000

100 000

 

ხარჯები

75 746

90 000

100 000

100 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75 746

90 000

100 000

100 000

06 01 04

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

466 503

420 000

500 000

500 000

 

ხარჯები

466 503

420 000

500 000

500 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

466 503

420 000

500 000

500 000

06 01 05

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

9 309

0

12 400

12 400

 

ხარჯები

9 309

0

12 400

12 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 309

0

12 400

12 400

06 01 06

შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

0

151 000

361 200

361 200

 

ხარჯები

0

151 000

361 200,00

361 200

 

სუბსიდიები

0

151 000

361 200,00

361 200

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 571 100

4 103 798

2 720 400

2 720 400

 

ხარჯები

2 571 100

4 103 798

2 720 400

2 720 400

 

სუბსიდიები

26 200

30 000

30 000

30 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

982 539

947 600

807 600

807 600

 

სხვა ხარჯები

1 562 361

3 126 198

1 882 800

1 882 800

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

31 476

32 000

30 000

30 000

 

ხარჯები

31 476

32 000

30 000

30 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31 476

32 000

30 000

30 000

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

88 930

103 100

126 200

126 200

 

ხარჯები

88 930

103 100

126 200

126 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40 600

43 300

67 400

67 400

 

სხვა ხარჯები

48 330

59 800

58 800

58 800

06 02 03

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

106 500

105 000

105 000

105 000

 

ხარჯები

106 500

105 000

105 000

105 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106 500

105 000

105 000

105 000

06 02 04

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

45 000

58 000

60 000

60 000

 

ხარჯები

45 000

58 000

60 000

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45 000

58 000

60 000

60 000

06 02 05

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

37 316

42 700

42 000

42 000

 

ხარჯები

37 316

42 700

42 000

42 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37 316

42 700

42 000

42 000

06 02 06

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

61 906

59 900

60 000

60 000

 

ხარჯები

61 906

59 900

60 000

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61 906

59 900

60 000

60 000

06 02 07

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

373 750

489 200

324 000

324 000

 

ხარჯები

373 750

489 200

324 000

324 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

373 750

489 200

324 000

324 000

06 02 08

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

18 378

19 200

19 200

19 200

 

ხარჯები

18 378

19 200

19 200

19 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 378

19 200

19 200

19 200

06 02 09

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

26 200

30 000

30 000

30 000

 

ხარჯები

26 200

30 000

30 000

30 000

 

სუბსიდიები

26 200

30 000

30 000

30 000

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

1 163 050

1 712 000

1 824 000

1 824 000

 

ხარჯები

1 163 050

1 712 000

1 824 000

1 824 000

 

სხვა ხარჯები

1 163 050

1 712 000

1 824 000

1 824 000

06 02 11

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

99 400

98 300

100 000

100 000

 

ხარჯები

99 400

98 300

100 000

100 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99 400

98 300

100 000

100 000

06 02 12

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

519 194

1 354 398

0

0

 

ხარჯები

519 194

1 354 398

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

168 213

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

350 981

1 354 398

0

0