„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/01/2026
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.154.016581
1
27/01/2026
ვებგვერდი, 28/01/2026
190020020.35.154.016581
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
 

     თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2026 წლის 27 იანვარი

დაბა თიანეთი

 

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისქვეპუნქტის, 61- მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოსზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“  63- მუხლის დანორმატიული აქტის შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,  თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.    
შევიდეს ცვლილება ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებით  (www.matsne.gov.ge  30/12/2025, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.154.016580) დამტკიცებულ დანართში და ჩამოყალიბდეს თან დართული რედაქციით:

მუხლი 2.   
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენიკოლოზი დიდებაშვილი



  
  

  

  
თავი I. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

19825,9

22108,3

8350,8

13757,5

19529,4

6121,0

13408,3

გადასახადები

10594,6

12074,8

0,0

12074,8

12841,6

0,0

12841,6

გრანტები

8903,0

9520,1

8350,8

1169,3

6327,8

6121,0

206,7

სხვა შემოსავლები

328,3

513,4

0,0

513,4

360,0

0,0

360,0

II.ხარჯები

11290,1

13111,5

308,9

12802,6

13761,5

871,0

12890,5

შრომის ანაზღაურება

2548,6

2795,3

0,0

2795,3

3090,2

0,0

3090,2

საქონელი და მომსახურება

1917,0

1896,7

308,9

1587,8

2916,3

871,0

2045,3

პროცენტი

8,0

4,4

0,0

4,4

1,0

0,0

1,0

სუბსიდიები

5525,0

6783,5

0,0

6783,5

6056,7

0,0

6056,7

გრანტები

273,4

170,8

0,0

170,8

122,2

0,0

122,2

სოციალური უზრუნველყოფა

741,5

1250,4

0,0

1250,4

1282,6

0,0

1282,6

სხვა ხარჯები

276,7

210,5

0,0

210,5

292,6

0,0

292,6

III.საოპერაციო სალდო

8535,7

8996,8

8041,9

954,9

5767,9

5250,0

517,8

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8906,1

9166,8

7943,0

1223,8

8849,8

7167,0

1682,9

ზრდა

9014,2

9172,6

7943,0

1229,5

8859,8

       7167,0

1692,9

კლება

108,1

5,8

0,0

5,8

10,0

0,0

10,0

V.მთლიანი სალდო

-370,4

-170,0

98,9

-268,8

-3082,0

-1916,9

-1165,0

VI.ფინანსური აქტივების ცვლილება

-410,8

-210,4

98,9

-309,3

-3102,2

-1916,9

-1185,2

        ზრდა

167,6

98,9

98,9

0,0

0,0

0,0

0,0

           ვალუტა და დეპოზიტები

167,6

98,9

98,9

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

578,4

309,3

0,0

309,3

3102,2

1916,9

1185,2

ვალუტა და დეპოზიტები

578,4

309,3

0,0

309,3

3102,2

1916,9

1185,2

VII.ვალდებულებების ცვლილება

-40,5

-40,5

0,0

-40,5

-20,2

0,0

-20,2

კლება

40,5

40,5

0,0

40,5

20,2

0,0

20,2

საშინაო

40,5

40,5

0,0

        40,5

20,2

0,0

        20,2

VIII.ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

19934,0

22114,1

8350,8

13763,3

19539,4

6121,0

13418,3

შემოსავლები

19825,9

22108,3

8350,8

13757,5

19529,4

6121,0

13408,3

არაფინანსური აქტივების კლება

108,1

5,8

0,0

5,8

10,0

0,0

10,0

გადასახდელები

20344,8

22324,5

8251,9

14072,6

22641,5

8038,0

14603,6

ხარჯები

11290,1

13111,5

308,9

12802,6

13761,5

871,0

12890,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9014,2

9172,6

7943,0

1229,5

8859,8

7167,0

1692,9

ვალდებულებების კლება

40,5

40,5

0,0

40,5

20,2

0,0

20,2

ნაშთის ცვლილება

-410,8

-210,4

98,9

-309,3

-3102,2

-1916,9

-1185,2

 

მუხლი 3. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 19 529,4 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსავლები

19825,9

22108,3

8350,8

13757,5

19529,4

6121,0

13408,3

გადასახადები

10594,6

12074,8

0,0

12074,8

12841,6

0,0

12841,6

გრანტები

8903,0

9520,1

8350,8

1169,3

6327,8

6121,0

206,7

სხვა შემოსავლები

328,3

513,4

0,0

513,4

360,0

0,0

360,0

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

თიანეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12 841,6 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გადასახადები

10594,6

12074,8

0,0

12074,8

12841,6

0,0

12841,6

ქონების გადასახადი

488,3

697,8

0,0

697,8

600,0

0,0

600,0

 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

336,0

503,4

0,0

503,4

500,0

0,0

500,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

25,2

39,2

0,0

39,2

25,0

0,0

25,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

50,5

80,6

0,0

80,6

30,0

0,0

30,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

76,7

74,5

0,0

74,5

45,0

0,0

45,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დ.ღ.გ)

10106,4

11377,1

0,0

11377,1

12241,6

0,0

12241,6

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6 327,8 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გრანტები

8903,0

9520,1

8350,8

1169,3

6327,8

6121,0

206,7

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8903,0

9520,1

8350,8

1169,3

6327,8

 

        6121,0

206,7

 მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

413 ,5

1030,6

 

239,1

791,5

477,7

 

271,0

206,7

სპეციალური ტრანსფერი

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი

413,5

430,6

 

 

239,1

191,5

477,7

271,0

206,7

კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

8489,5

8489,5

 

 

8111,7

377,8

5850,0

 

5850,0

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (მ/შ)

7988,8

8109,5

 

 

7731,7

377,8

5850,0

 

5850,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

7530,5

7347,4

 

 

7347,4

0,0

5850,0

 

5850,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

200,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახლმწიფო ბიუჯეტიდან

 

258,4

 

762,1

 

384,3

 

377,8

 

0,0

 

0,0

 

0,0

სპეციალური ტრანსფერი (მ/შ)

500,6

380,0

 

 

380,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

500,6

380,0

 

 

380,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 360,0 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სულ

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა შემოსავლები

328,3

513,4

0,0

513,4

360,0

0,0

360,0

რენტა

229,9

297,3

0,0

297,3

272,0

0,0

272,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

16,4

19,0

0,0

19,0

20,6

0,0

20,6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

15,0

15,3

0,0

15,3

17,6

0,0

17,6

სანებართვო მოსაკრებელი

3,1

4,3

0,0

4,3

2,6

0,0

2,6

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

11,9

10,9

0,0

10,9

15,0

0,0

15,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,4

3,7

0,0

3,7

3,0

0,0

3,0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

8,5

91,5

0,0

91,5

45,0

0,0

45,0

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

73,4

105,7

0,0

105,7

22,4

0,0

22,4

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 13 761,5 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024  წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ხარჯები

11290,1

13111,5

308,9

12802,6

13761,5

871,0

12890,5

შრომის ანაზღაურება

2548,6

2795,3

0,0

2795,3

3090,2

0,0

3090,2

საქონელი და მომსახურება

1917,0

1896,7

308,9

1587,8

2916,3

871,0

2045,3

პროცენტი

8,0

4,4

0,0

4,4

1,0

0,0

1,0

სუბსიდიები

5525,0

6783,5

0,0

6783,5

6056,7

0,0

6056,7

გრანტები

273,4

170,8

0,0

170,8

122,2

0,0

122,2

სოციალური უზრუნველყოფა

741,5

1250,4

0,0

1250,4

1282,6

0,0

1282,6

სხვა ხარჯები

276,7

210,5

0,0

210,5

292,6

0,0

292,6

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8 849,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 8 859,8 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

პრო-გრამული  კოდი

პრიორიტეტები/პროგრამები

2024წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და სარეთო დანიშნულების ხარჯები

19,8

34,0

45,7

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

19,8

34,0

45,7

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8511,2

8239,9

7657,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4162,1

4733,3

2350,7

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1987,9

533,5

2570,6

02 03

გარე განათება

340,7

485,8

3,1

02 04

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება

258,4

0,0

315,0

02 05

მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

550,4

439,0

42,0

02 07

კეთილმოწყობა

16,2

0,0

6,5

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

314,9

452,5

775,0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის

განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

554,0

751,8

1578,0

02 11

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

326,6

844,2

16,4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

75,6

65,0

65,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

7,1

5,0

5,0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

68,5

60,0

60,0

04 00

განათლება

140,0

67,9

413,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

12,9

0,0

10,0

04 05

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

127,1

67,9

403,1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

266,1

765,8

678,7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

199,1

555,4

678,7

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

67,1

210,4

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური დაცვა

1,5

0,0

0,0

 

სულ ჯამი

9014,2

9172,6

8859,8

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024  წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

არაფინანსური აქტივების კლება

108,1

5,8

0,0

5,8

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

7,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შენობა-ნაგებობები

7,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

100,7

5,8

0,0

5,8

10,0

0,0

10,0

მიწა

100,7

5,8

0,0

5,8

10,0

0,0

10,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

ფუნცქიონალური კოდი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

7.0

მთლიანი ხარჯები

20344.8

22324.5

22641.5

14603.6

8038.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3484.9

3690.9

4205.8

4205.8

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3436.5

3646.1

4184.6

4184.6

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3436.5

3646.1

4134.6

4134.6

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

48.4

44.8

21.2

21.2

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

6199.3

7074.6

5913.9

1548.8

4365.1

7.4.5

ტრანსპორტი

4420.0

4832.5

2770.7

420.0

2350.7

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4420.0

4832.5

2455.7

105.0

2350.7

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1779.3

2242.2

3143.2

1128.8

2014.4

7.5

გარემოს დაცვა

954.9

1154.5

1010.0

1010.0

0.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

876.5

1141.5

983.9

983.9

0.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

78.5

13.0

26.1

26.1

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3805.3

2615.0

3794.0

1190.3

2603.7

7.6.1

ბინათმშენებლობა

552.9

439.0

42.0

10.0

32.0

7.6.3

წყალმომარაგება

2659.9

1418.1

3433.5

864.9

2568.6

7.6.4

გარე განათება

592.5

755.0

318.5

315.4

3.1

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

178.4

194.6

206.3

206.3

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

178.4

194.6

206.3

206.3

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2146.1

3028.0

2769.6

2090.9

678.7

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

754.8

1228.4

1288.2

609.5

678.7

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1341.3

1742.6

1431.4

1431.4

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0

57.0

50.0

50.0

0.0

7.9

განათლება

2358.3

2748.1

2873.7

2483.3

390.4

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

1963.4

2407.3

2139.6

2139.6

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

394.9

318.1

694.1

303.7

390.4

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

362.2

318.1

694.1

303.7

390.4

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

32.7

22.7

40.0

40.0

0.0

7.10

სოციალური დაცვა

1217.7

1818.7

1868.3

1868.3

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1217.7

1818.7

1868.3

1868.3

0.0

მუხლი10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 5 767,9 ათასი ლარის, ხოლო მთლიანი სალდო  -3 082,0 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024  წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

საოპერაციო სალდო

8535,7

8996,8

8041,9

954,9

5767,9

5250,0

517,8

მთლიანი სალდო

-370,4

-170,0

98,9

-268,8

-3082,0

-1916,9

-1165,0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3 102,2 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024  წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-410,8

 

 

-210,4

98,9

-309,3

 

   -3102,2

-1916,9

-1185,2

       ზრდა

167,6

98,9

98,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

167,6

98,9

98,9

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

578,4

309,3

       0,0

309,3

3102,2

1916,9

1185,2

ვალუტა და დეპოზიტები

578,4

309,3

       0,0

309,3

   3102,2

      1916,9

1185,2

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -20,2 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ვალდებულებების ცვლილება

-40,5

-40,5

0,0

-40,5

-20,2

0,0

-20,2

კლება

40,5

40,5

0,0

40,5

20,2

0,0

20,2

საშინაო

40,5

40,5

0,0

40,5

20,2

0,0

20,2

 

საშინაო ვალდებულება - 20,2  ათასი ლარი, წარმოადგენს 2017 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის ძირითად თანხას.  2025 წლის 1 იანვრისათვის  მუნიციპალიტეტის მთლიანი ვალდებულება (ვალის ნაშთი) შეადგენს 60,7 ათ. ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრისათვის მთლიანი ვალდებულების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 20,2 ათ. ლარს.

თავი II. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. „ინფრასტრუქტურის განვითარების“ პრიორიტეტისათვის (პროგრამული კოდი 02 00) განისაზღვროს 9 707,9 ათასი. ლარი.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და განვითარება. ამიტომ აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის, წყლის სისტემების, გარე განათების სისტემების და შენობა-ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა; მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები; სარიტუალო ღონისძიებები; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ღონისძიებები.

1. „საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების“  პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 02 01) განისაზღვროს 2 455,7 ათასი ლარი.

პროგრამა ითვალისწინებს საავტომობილო გზების და ქუჩების მოხრეშვა-მოსწორებას; ზამთარში, დიდთოვლობის დროს, გზების თოვლის საფარისაგან  გაწმენდას; საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე საგზაო მონიშვნებს და  საგზაო ნიშნების მოწყობას;  გზებზე სათვალთვალო ვიდეო-კამერების შეძენა-მონტაჟს და მოვლა-პატრონობას.

1.1.1 „გზების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვის“ (პროგრამული კოდი 02 01 01) ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 105,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  გზების, ქუჩების, ხიდების, ბოგირების მოვლა-შენახვის სამუშაოებს, რაც გულისხმობს: მოასფალტებული გზების, ქუჩების, ხიდების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-შეკეთებას; არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთარში გზებზე თოვლის საფარის გაწმენდას; საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე საგზაო მონიშვნებს და  საგზაო ნიშნების მოწყობას; გზებზე სათვალთვალო ვიდეო-კამერების ექსპლუატაციის ხარჯებს.

1.1.2 „გზების მშენებლობა, რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 2 350,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოასაფალტების და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

1.2 „წყლის სისტემების განვითარების“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 02 02) განისაზღვროს 3 433,5 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის და სანიაღვრე სისტემების კაპიტალურ შეკეთებას,  ახალი სისტემების მოწყობას. ახალი სისტემების მშენებლობას, არსებულის მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას და ექსპლუატაციის ხარჯებს. სასმელი წყლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამუშაოებს.  

1.2.1 „სასმელი წყლით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 02 02 01) განისაზღვროს 3 433,5 ათასი ლარი.     

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის ახალი სისტემების მშენებლობას, არსებულის მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას და ექსპლუატაციის ხარჯებს. სასმელი წყლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამუშაოებს.

1.2.1.1 „წყლის სისტემების ექსპლოატაციის“ ქვეპროგრამისათვის  (პროგრამული კოდი 02 02 01 01) განისაზღვროს 862,9 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე წყალსადენის სისტემების ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის, აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოები.  სასმელი წყლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამუშაოები.    

1.2.1.1.1 „წყლის სისტემების მოვლა-შენახვის“  ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი  02 02 01 01 01) განისაზღვროს 614,3 ათასი ლარი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში მდებარე წყალსადენის სისტემების მოვლა-შენახვის, აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოები.  სასმელი წყლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამუშაოები.      

1.2.1.1.2 „წყლის სისტემების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის“  ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი  02 02 01 01 02) განისაზღვროს 248,6 ათასი ლარი. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წყლის ჭაბურღილების  ელექტრო ენერგიის ხარჯი.     

1.2.1.2 „წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამისათვის  (პროგრამული კოდი  02 02 01 02) განისაზღვროს - 2 570,6 ათასი ლარი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების კაპიტალურ შეკეთებას, ახლის მშენებლობას. არსებული წყლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის აბონენტად რეგისტრაციის ღონისძიებებს.          

1.3 „გარეგანათების“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი  02 03) განისაზღვროს  318,5 ათასი ლარი 

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების სისტემის ექსპლოატაციისა და განვითარებისათვის საჭირო ხარჯები.                                                                     

1.3.1 „გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი  02 03 01) განისაზღვროს  315,4 ათასი ლარი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემების მოვლა-შენახვას სამუშაოებს: მწყობრიდან გამოსული ნათურების შეცვლას, დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძების შეკეთებას/შეცვლას,  დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთებას. მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას.                                  

1.3.1.1 „გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 02 03 01 01) განისაზღვროს 75,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა-შენახვის სამუშაოებს: მწყობრიდან გამოსული ნათურების შეცვლას, დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძების შეკეთებას/ შეცვლას,  დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთებას.

1.3.1.2 „გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი  02 03 01 02) განისაზღვროს 240,4 ათასი ლარი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის  ელექტრო ენერგიის ხარჯი.

1.3.2 „გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 3,1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაციას.

1.4  „მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 315,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს  სატრანსპორტო საშუალებების შეძენას.

1.4.1  „მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განახლების“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 315,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი  02 04 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სატრანსპორტო საშუალებების შეძენას

1.5  „მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია“ პროგრამისთვის განისაზღვროს 42,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციული და მრავალბინიანი შენობების, მათი მიმდებარე ტერიტორიების და სხვა მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, კეთილმოწყობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

1.6 „კეთილმოწყობის“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი -02 07) განისაზღვროს 56,5 ათასი ლარი 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების: სკვერების, პარკების,  მუნიციპალიტეტის შესასვლელების  მოვლა-შენახვას,  კეთილმოწყობას.

1.6.1 „საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 02 07 01) განისაზღვროს 56,5 ათასი ლარი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტიში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების: სკვერების, პარკების,  მუნიციპალიტეტის შესასვლელების  მოვლა-შენახვას,  კეთილმოწყობას.

1.7 „სარიტუალო ღონისძიებების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს (პროგრამული კოდი 02 08) 10,3 ათასი ლარი 

პროგრამა ითვალისწინებს  სასაფლაოების მოვლა-შენახვის სამუშაოებს. მათ შორის დაზიანებული ღობის შეკეთების, გათიბვის, გასუფთავების. შეწამვლის და სხვა მსგავსი ტიპის სამუშაოებს.

1.7.1 „სასაფლაოების მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 02 08 01) განისაზღვროს 10,3 ათასი ლარი   

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დაბა თიანეთის სასაფლაოს მოვლა-შენახვის სამუშაოებს. მათ შორის დაზიანებული ღობის შეკეთების, გათიბვის, შეწამვლის და სხვა მსგავსი ტიპის სამუშაოებს.

1.8 „სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯების“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 02 09) განისაზღვროს 795,7 ათასი ლარი 

პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, შესრულებული სამუშაოების საექსპერტო-საზედამხედველო მომსახურების ხარჯებს.

1.9 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის  ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს  2 264,3 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -02 10)

პროგრამა ითვალისწინებს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის სასმელი წყლის სისტემების, გამანაწილებელი ქსელის და სათავე-ნაგებობის მოწყობა-რეაბილიტაციას, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, სოფლების შიდა და დამაკავშირებელი გზების, ხიდების და გადასასვლელების მიმდინრე შეკეთების და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და სკვერების და მოწყობის სამუშაოებს. ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის განხორციელების მიზნით, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილების გათვალისწინებით, იმ პროექტ(ებ)ის განხორციელება, რომელიც შეირჩევა მერის წარმომადგენლ(ებ)ის მეშვეობით, მოქალაქეებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად.

1.10 „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს  16,4 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -02 11)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანის აღდგენის ღონისძიებები.

2.0 „დასუფთავება და გარემოს დაცვის“ პრიორიტეტისათვის (პროგრამული კოდი 03 00) განისაზღვროს 1 010,0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გარემოს დასუფთავების, მწვანე ნარგავების დარგვის და არსებულის მოვლა-პატრონობის, თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის მართვის ღონისძიებები.

2.1 „დასუფთავება და ნარჩენების გატანის“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 03 01) განისაზღვროს 923,9 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სკვერების და ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, სანიაღვრე არხების გაწმენდის, გზისპირებსა და საზოგადოებრივ სივრცეებში ბალახის გათიბვის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და დასახლებიდან მოშორებით ნაგავსაყრელზე გატანის სამუშაოები. 

2.2 „მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარების“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 03 02) განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი ხეების, გაზონების, ყვავილების დარგვა,  ახალი გამწვანების ზონების შექმნა, არსებულის მოვლა-პატრონობა.

2.3 „კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში“ (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამისათვის განისაზღვროს 60,0 ათასი ლარი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შეძენა-განახლება.

2.4 „მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვის“  (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამისათვის განისაზღვროს 16,1 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის მართვის ღონისძიებებს: თავშესაფარში ან ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანას, სადაც ჩაუტარდებათ სტერილიზაცია/კასტრაცია, ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია, დეჰელმენტიზაცია პარაზიტებზე, პოსტოპერაციული მოვლა. საჭირო პროცედურების შემდეგ იდენტიფიცირებული ცხოველები დაბრუნდებიან ბუნებრივ არეალში, აყვანის ადგილას.

3. „განათლების“ პრიორიტეტისათვის (პროგრამული კოდი 04 00) განისაზღვროს 2 873,7 ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მომავალი თაობების განვითარებასა და განათლებას. ამ მიმართულებით ხორციელდება სკოლამდელი, ზოგადი და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა. ასევე განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით.

3.1 „სკოლამდელი დაწესებულებები ხელშეწყობის“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 04 01) განისაზღვროს 2 139,6 ათასი ლარი   

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანება, რომლის შემადგენლობაშიც შედის 16 საბავშვო ბაგა-ბაღი, 2026 წელს სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული იქნება 240 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრედელო გარემოს შესაქმნელად, ორგანიზაცია უზრუნველყოფს უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნას;  სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვას; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას;  კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვას; სახელმწიფო სტანდარტებით განსაზღვრული ცოდნის, უნარ-ჩვევების, ღირებულელების და დამოკიდებულებების სწავლება-ჩამოყალიბებას;  დასაქმებული პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას და შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. 

3.2 „განათლების ღონისძიებების“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 04 03) განისაზღვროს  40,0 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების ორგანიზებას. ამ პროექტებში გამარჯვებულთა  წახალისებას ფულადი ჯილდოთი ან/და ფასიანი საჩუქრებით. წარმატებული სკოლის მოსწავლეების, სტუდენტების და საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწლმოსილი პირების წახალისებას ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრებით.

3.3 „საჯარო სკოლების ხელშეწყობის“ პროგრამისთვის განისაზღვროს 271,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0404)

პროგრამა ითვალისწინებს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტში  საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის ღონისძიებების.

3.4 „საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციის“ პროგრამისთვის განისაზღვროს  423,1  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 05)

პროგრამა ითვალისწინებს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/რეაბილიტაციის/აღჭურვის) განხორციელებას.

4.0 „კულტურა,  რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების“ პრიორიტეტისათვის (პროგრამული კოდი 05 00) განისაზღვროს 2 769,6  ათასი. ლარი

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურული მიმართულებების მხარდაჭერა მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყნის  სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებასთან. ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში. ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას.

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურის და სპორტის სფეროების განვითარების ხელშეწყობას და    პოპულარიზაციას. სპორტული და კულტურული ობიექტების კეთილმოწყობას. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას, რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერას.

4.1 „სპორტის სფეროს განვითარების“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 01) განისაზღვროს 1 288,2 ათასი. ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტის სახეობების პოპულარიზაციას; სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნას; მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული აქტივობების ორგანიზებას; რეგიონული, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილების მიღების და წარმატებული სპორტსმენების, პარასპორტსმენების, გუნდების და მათი მწვრთნელების დაჯილდოების ხარჯებს.

4.1.1 „სპორტული დაწესებულებები ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 01 01) განისაზღვროს 457,5 ათასი. ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული კლუბი „თიანეთის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც უზრუნველყოფს  სპორტსმენების სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნას. სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებას. წარმატებული სპორტსმენების და ტრენერების წახალისებას. სპორტულ კლუბში ფუნქციონირებს სპორტის 10 წრე: ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის, კალათბურთის, ქართული ჭიდაობის, ტაეკვანდოს, შერეული საბრძოლო ხელოვნების, კიკბოქსინგის, ბადმინტონისა და ფრენბურთის წრეები. სულ ჩართულია 250 მოზარდი.

4.1.2 „სპორტული ღონისძიებების“ ქვეპროგრამისთვის (პროგრამული კოდი 05 01 02) განისაზღვროს 152,0 ათასი. ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების  და აქტივობების ორგანიზებას; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენებისთვის, მუნიციპალურ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილების მიღებასა და ტრანსპორტირებაში, ფინანსურ  მხარდაჭერას; წარმატებული სპორტსმენების, პარასპორტსმენების, გუნდების და მათი მწვრთნელების დაჯილდოებას.

4.1.3 „სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს  678,7 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია.

4.2 „კულტურის სფეროს განვითარების“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 02) განისაზღვროს 1 481,4 ათასი. ლარი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში კულტურული განვითარების პროცესის ხელშეწყობის ღონისძიებები. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ხვადასხვა ანსამბლები, ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, აგრეთვე ტარდება კულტურული ღონისძიებები. ჩვენი მიზანია შევინარჩუნოთ არსებული მდგომარეობა და ხელი შევუწყოთ მის მომავალ განვითარებას. ახალი ინიციატივების გამოვლენას, რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსახლეობის ინტერესი და ჩართულობა.

4.2.1 „კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 02 01) განისაზღვროს   1 238,4 ათასი. ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიექტების კეთილმოწყობის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, ტრადიციების შენარჩუნების, ახალგაზრდა თაობისთვის ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლის, საგამოცემლო საქმიანობის და რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერის ღონისძიებებს.

4.2.1.1 „სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 02 01 01) განისაზღვროს  89,7 ათასი. ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ნიკო ქუმსიაშვილი სახელობის სამუსიკო სკოლის“ ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები. სადაც მიმდინარეობს სწავლება საპორტეპიანო, თეორიული და ხალხური საკრავების მიმართულებით. სკოლაში ირიცხება 40 მოსწავლე.

4.2.1.2 „ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 02 01 02) განისაზღვროს  258,0 ათასი. ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება“, რომლის შემადგენლობაში შედის ერთი მთავარი და 16 სოფლის ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკები ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს. სოფელ სიმონინთხევის, სოფელ ახალსოფლის, სოფელ ზარიძეების, დაბა სიონის და მთავარ ბიბლიოთეკაში მკითხველს აქვს ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობა. დაგეგმილია ეტაპობრივად დანარჩენი ბიბლიოთეკების კომპიუტერებით და ინტრენეტით უზრუნველყოფა. წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები და თემატური გამოფენები. შემეცნებითი შეხვედრები სკოლებსა და ბაღებში, ყოველწლიურად ხორციელდება წიგნადი ფონდის განახლება, მკითხველისათვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად საჭირო ინვენტარის შეძენა.

4.2.1.3 „მუზეუმების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 02 01 03) განისაზღვროს 188,4 ათასი. ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანების“ დაფინანსებას. გაერთიანებაში შედის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი და მირზა გელოვანის მემორიალური სახლ-მუზეუმი.  ორგანიზაცია  ახორციელებს სამუზეუმო ფონდების განახლებას,  მუზეუმებზე არსებული ინფორმაციის შეგროვებას, განახლებას და სისტემატიზაციას, ვიზიტორების მიღებას. აწყობს ექსპედიციებს, რაც ხელს უწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და ტურისტებისათვის ადგილობრივი კულტურის გაცნობას.

4.2.1.4 კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის“  ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 02 01 04) განისაზღვროს   633,4 ათასი. ლარი    

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, კულტურის ცენტრის შემადგენლობაში შედის კულტურის სახლი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი და ვაჟა-ფშაველას სახელობის კულტურისა და დასვენების პარკი. ფუნქციონირებს 13 წრე: ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული და საესტრადო სიმღერების, გარმონის დაკვრის, სახვითი ხელოვნების, გიტარის შემსწავლელი, ქსოვის, დიზაინის და რუსული ენის წრეები. სულ ჩართულია 436 მოზარდი. ცენტრი ორგანიზებას უწევს კონცერტების და საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების საღამოების ჩატარებას. ანსამბლები და შემოქმედებითი ჯგუფები მონაწილეობას იღებენ ქვეყნის მასშტაბით გამართულ ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში.

4.2.1.5 „საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 02 01 05) განისაზღვროს 68,9 ათასი. ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  გაზეთი „თიანეთის მომავალი“-ს გამოცემისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას. გაზეთი გამოიცემა თვეში ერთხელ. გავრცელება ხდება უფასოდ. გაზეთში განთავსებულია ინფორმაცია თიანეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. გაზეთი ასევე პოპულარიზაციას უწევს ადგილობრივ სპორტსმენებს,  შემოქმედ ადამიანებს და ჯგუფებს.

4.2.2 „კულტურული ღონისძიებების“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 02 03) განისაზღვროს 193,0 ათასი. ლარი.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების და  სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებას.  შემოქმედებითი ჯგუფების და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვა-შენარჩუნებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, შემოქმედებითი ჯგუფების წახალისებას.

4.2.3 „რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 05 02 04) განისაზღვროს  50,0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერას სამშენებლო სამუშაოებისა და კომუნალური ხარჯების დაფარვაში.

5.0 „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტისათვის (პროგრამული კოდი 06 00) განისაზღვროს 2 074,6 ათასი. ლარი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტი ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით სარგებლობის შესაძლებლობას; მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობას; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას; მოწყვლად ჯგუფებზე სოციალური მხარდაჭერის და კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების მიზნით, ადგილობრივი ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის ჩამოყალიბებასა და განვითარების ფინანსურ დახმარებას.

5.1 „ჯანმრთელობის დაცვის“  პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 06 01) განისაზღვროს 206,3 ათასი. ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის“ ქვრპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 01) განისაზღვროს   206,3  ათასი. ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსა (ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ფუნქციონირების ხარჯებს. ორგანიზაცია უზრუნველყოფს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელებას. კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობას და ხელშეწყობას; გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებებს; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას, განხორციელების ხელშეწყობას, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფას; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევას, დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობას; C ჰეპატიტის ელიმინაციის კვლევას.

5.2 „სოციალური დაცვის“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 06 02) განისაზღვროს  1 868,3 ათასი. ლარი

მუნიციპალიტეტის რესურსების ფარგლებში ფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტები; შშმ ბავშვთა საკურორტო-სანატორიული მომსახურება; ჰემო-დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეების, აუტისტური სპექტრისა და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების, შშმ ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების და მათთან გათანაბრებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირების, ობოლი ბავშვების, 100 და 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების, ახალშობილთა ოჯახების, ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტიგრირებულ ბავშვთა ოჯახების, სტუდენტების, ახალდაქორწინებული ოჯახების, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების (გარდა სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისა) და საცხოვრებლად უვარგის პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება; თიანეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის შპს „ფენიქს ცენტრის“ მიერ გაწეული ფსიქოლოგიური და ნევროლოგიური სერვისები; სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება; უპატრონო მიცვალებულის ან უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი; მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობა; კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების მიზნით, ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება; თიანეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საზღვარგარეთ სამედიცინო მომსახურეობის  საჭიროების  მქონე მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ეკონომიკურად გაჭირვებული მოსახლეობისთვის სხვადასხვა  დახმარებებით უზრუნველყოფა.

5.2.1 „მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 01) განისაზღვროს 1 269,1 ათასი. ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის  სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური დახმარების გაწევას. კერძოდ:

1. მოქალაქეებისათვის სამედიცინო მომსახურება.

2. მედიკამენტების დაფინანსება.

3. აუტისტური სპექტრისა და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა დახმარება.

4. ჰემო-დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეები.

5. თიანეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ ბავშვების ოჯახები.

6. შშმ ბავშვთა საკურორტო-სანატორიული მომსახურების დაფინანსება.

7. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.

8. ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

9. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირები.

10. ობოლი ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

11. 100 და 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

 12. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება.

13. თიანეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

14. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება.

15. ბიოლოგიური ოჯახებში რეინტიგრირებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარება.

16. უპატრონო მიცვალებულის ან უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი.

17. ობოლი და სოციალურად დაუცველი სტუდენტთა ფინანსური დახმარება.

18. ახალდაქორწინებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.

19. ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (გარდა სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისა).

20. საცხოვრებლად უვარგის პირობებში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება.

21. დედ-მამით ობოლი სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

22. თიანეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული   საზღვარგარეთ სამედიცინო მომსახურების საჭიროების მქონე მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

 23. ახალშობილთა ოჯახების ყოველთვიური დახმარება.

24. თიანეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის შპს „ფენიქს ცენტრის“ მიერ გაწეული ფსიქოლოგიური და ნევროლოგიური სერვისების დაფინანსება.

5.2.2 „ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების“ ქვპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 02) განისაზღვროს   1,8  ათასი. ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისთვის მათი ოჯახების დახმარებას.

5.2.3 „უფასო სასადილოს ხელშეწყობის“ ქვპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 03) განისაზღვროს 199,4 ათასი. ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ თიანეთის უფასო სასადილო „მადლის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.  უფასო სასადილო „მადლი“ ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 76 ბენეფიციარს.  

5.2.4 „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 04) განისაზღვროს   363,0 ათასი. ლარი

მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტი განსაზღვრული განრიგით და ტარიფით გადაადგილდება დაბა თიანეთსა და სოფლების მიმართულებით. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის შეღავათიანი ტარიფებით მგზავრობის ხელმისაწვდომობას.

5.2.5 „პროექტის „გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში“ დაფინანსების ქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 35,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება პროექტი „გაძლიერებული ადგილობრივი თემები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში“, პროექტის ფარგლებში, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ფილიალი თიანეთში ახორციელებს ადგილობრივი თემების მოწყვლადი ჯგუფებისათვის კატასტროფების მართვის (რისკის შემცირება, მზადება, რეაგირება) შესახებ ცოდნის ამაღლებას; საგანგებო/კრიზისული სიტუაციის დროს ეფექტური რეაგირების ჯგუფების შექმნას (მათ შორის  პირველადი დახმარებისა და ფსიქოსოციალური დახმარების ჯგუფები) სწავლებას და წვრთნას; მობილური პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტის მეშვეობით უფასო-სამედიცინო დიაგნოსტიკურ კვლევებს; ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერას (შინმოვლა, საოჯახო საქმეებში დახმარება) და სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებებს.

მუხლი 14. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

პროგ-რამული კოდი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

 

სულ ჯამი

20344.8

22324.5

14072.6

8251.9

22641.5

14603.6

8038.0

 

ხარჯები

11290.1

13111.5

12802.6

308.9

13761.5

12890.5

871.0

 

შრომის ანაზღაურება

2548.6

2795.3

2795.3

0.0

3090.2

3090.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1917.0

1896.7

1587.8

308.9

2916.3

2045.3

871.0

 

პროცენტი

8.0

4.4

4.4

0.0

1.0

1.0

0.0

 

სუბსიდიები

5525.0

6783.5

6783.5

0.0

6056.7

6056.7

0.0

 

გრანტები

273.4

170.8

170.8

0.0

122.2

122.2

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

741.5

1250.4

1250.4

0.0

1282.6

1282.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

276.7

210.5

210.5

0.0

292.6

292.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9014.2

9172.6

1229.5

7943.0

8859.8

1692.9

7167.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

20.2

20.2

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3484.9

3691.0

3691.0

0.0

4205.8

4205.8

0.0

 

ხარჯები

3424.6

3616.5

3616.5

0.0

4139.9

4139.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2548.6

2795.3

2795.3

0.0

3090.2

3090.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

674.5

694.3

694.3

0.0

858.4

858.4

0.0

 

პროცენტი

8.0

4.4

4.4

0.0

1.0

1.0

0.0

 

გრანტები

18.9

20.8

20.8

0.0

22.2

22.2

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.5

10.6

10.6

0.0

12.0

12.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

146.2

91.2

91.2

0.0

156.1

156.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

34.0

34.0

0.0

45.7

45.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

20.2

20.2

0.0

01 01

საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3436.5

3646.1

3646.1

0.0

4134.6

4134.6

0.0

 

ხარჯები

3416.6

3612.2

3612.2

0.0

4088.9

4088.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2548.6

2795.3

2795.3

0.0

3090.2

3090.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

674.5

694.3

694.3

0.0

808.4

808.4

0.0

 

გრანტები

18.9

20.8

20.8

0.0

22.2

22.2

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.5

10.6

10.6

0.0

12.0

12.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

146.2

91.2

91.2

0.0

156.1

156.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

34.0

34.0

0.0

45.7

45.7

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

934.9

995.7

995.7

0.0

1069.1

1069.1

0.0

 

ხარჯები

934.9

991.0

991.0

0.0

1060.6

1060.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

708.3

792.3

792.3

0.0

832.5

832.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

120.1

108.9

108.9

0.0

140.0

140.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.1

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

85.4

89.8

89.8

0.0

86.1

86.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.7

4.7

0.0

8.5

8.5

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2501.6

2650.4

2650.4

0.0

3065.5

3065.5

0.0

 

ხარჯები

2481.8

2621.1

2621.1

0.0

3028.3

3028.3

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1840.3

2003.0

2003.0

0.0

2257.7

2257.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

554.4

585.4

585.4

0.0

668.4

668.4

0.0

 

გრანტები

18.9

20.8

20.8

0.0

22.2

22.2

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.4

10.6

10.6

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

60.8

1.4

1.4

0.0

70.0

70.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

29.3

29.3

0.0

37.2

37.2

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

48.4

44.8

44.8

0.0

71.2

71.2

0.0

 

ხარჯები

8.0

4.4

4.4

0.0

51.0

51.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

პროცენტი

8.0

4.4

4.4

0.0

1.0

1.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

20.2

20.2

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

48.4

44.8

44.8

0.0

21.2

21.2

0.0

 

ხარჯები

8.0

4.4

4.4

0.0

1.0

1.0

0.0

 

პროცენტი

8.0

4.4

4.4

0.0

1.0

1.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

20.2

20.2

0.0

01 02 02 02

მ.გ.ფ.-ის სესხის მომსახურება და დაფარვა

48.4

44.8

44.8

0.0

21.2

21.2

0.0

 

ხარჯები

8.0

4.4

4.4

0.0

1.0

1.0

0.0

 

პროცენტი

8.0

4.4

4.4

0.0

1.0

1.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

20.2

20.2

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10004.6

9689.6

2417.6

7272.0

9707.9

2739.1

6968.8

 

ხარჯები

1493.3

1449.7

1379.9

69.8

2050.6

1450.6

600.0

 

საქონელი და მომსახურება

586.8

497.6

427.8

69.8

1216.0

616.0

600.0

 

სუბსიდიები

752.1

899.0

899.0

0.0

834.6

834.6

0.0

 

გრანტები

154.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

53.1

53.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8511.2

8239.9

1037.7

7202.2

7657.3

1288.5

6368.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4420.0

4832.5

129.3

4703.2

2455.7

105.0

2350.7

 

ხარჯები

257.9

99.2

99.2

0.0

105.0

105.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.4

8.4

8.4

0.0

20.0

20.0

0.0

 

სუბსიდიები

95.0

90.8

90.8

0.0

85.0

85.0

0.0

 

გრანტები

154.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4162.1

4733.3

30.1

4703.2

2350.7

0.0

2350.7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა

103.4

99.2

99.2

0.0

105.0

105.0

0.0

 

ხარჯები

103.4

99.2

99.2

0.0

105.0

105.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.4

8.4

8.4

0.0

20.0

20.0

0.0

 

სუბსიდიები

95.0

90.8

90.8

0.0

85.0

85.0

0.0

02 01 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

8.4

8.4

8.4

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

8.4

8.4

8.4

0.0

20.0

20.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.4

8.4

8.4

0.0

20.0

20.0

0.0

02 01 01 02

გზების მოვლა-შენახვა

95.0

90.8

90.8

0.0

85.0

85.0

0.0

 

ხარჯები

95.0

90.8

90.8

0.0

85.0

85.0

0.0

 

სუბსიდიები

95.0

90.8

90.8

0.0

85.0

85.0

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

4316.5

4733.3

30.1

4703.2

2350.7

0.0

2350.7

 

ხარჯები

154.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

154.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4162.1

4733.3

30.1

4703.2

2350.7

0.0

2350.7

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2659.9

1421.1

913.8

507.3

3433.5

864.9

2568.6

 

ხარჯები

672.0

887.6

887.6

0.0

862.9

862.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

144.9

205.1

205.1

0.0

248.6

248.6

0.0

 

სუბსიდიები

527.1

682.5

682.5

0.0

614.3

614.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1987.9

533.5

26.2

507.3

2570.6

2.0

2568.6

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

2515.6

1418.1

910.8

507.3

3433.5

864.9

2568.6

 

ხარჯები

672.0

884.6

884.6

0.0

862.9

862.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

144.9

202.1

202.1

0.0

248.6

248.6

0.0

 

სუბსიდიები

527.1

682.5

682.5

0.0

614.3

614.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1843.6

533.5

26.2

507.3

2570.6

2.0

2568.6

02 02 01 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

690.5

910.0

910.0

0.0

862.9

862.9

0.0

 

ხარჯები

672.0

884.6

884.6

0.0

862.9

862.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

144.9

202.1

202.1

0.0

248.6

248.6

0.0

 

სუბსიდიები

527.1

682.5

682.5

0.0

614.3

614.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

25.4

25.4

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01 01 01

წყლის სისტემების მოვლა-შენახვა

545.6

707.9

707.9

0.0

614.3

614.3

0.0

 

ხარჯები

527.1

682.5

682.5

0.0

614.3

614.3

0.0

 

სუბსიდიები

527.1

682.5

682.5

0.0

614.3

614.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

25.4

25.4

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01 01 02

წყლის სისტემების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

144.9

202.1

202.1

0.0

248.6

248.6

0.0

 

ხარჯები

144.9

202.1

202.1

0.0

248.6

248.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

144.9

202.1

202.1

0.0

248.6

248.6

0.0

02 02 01 02

წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

1825.1

508.1

0.8

507.3

2570.6

2.0

2568.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1825.1

508.1

0.8

507.3

2570.6

2.0

2568.6

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება

144.3

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02 02

სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

144.3

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.3

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

592.5

755.0

269.2

485.8

318.5

315.4

3.1

 

ხარჯები

251.8

269.2

269.2

0.0

315.4

315.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

165.4

197.7

197.7

0.0

240.4

240.4

0.0

 

სუბსიდიები

86.4

71.5

71.5

0.0

75.0

75.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.7

485.8

0.0

485.8

3.1

0.0

3.1

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

251.8

269.2

269.2

0.0

315.4

315.4

0.0

 

ხარჯები

251.8

269.2

269.2

0.0

315.4

315.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

165.4

197.7

197.7

0.0

240.4

240.4

0.0

 

სუბსიდიები

86.4

71.5

71.5

0.0

75.0

75.0

0.0

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა

86.4

71.5

71.5

0.0

75.0

75.0

0.0

 

ხარჯები

86.4

71.5

71.5

0.0

75.0

75.0

0.0

 

სუბსიდიები

86.4

71.5

71.5

0.0

75.0

75.0

0.0

02 03 01 02

გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

165.4

197.7

197.7

0.0

240.4

240.4

0.0

 

ხარჯები

165.4

197.7

197.7

0.0

240.4

240.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

165.4

197.7

197.7

0.0

240.4

240.4

0.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, რეაბილიტაცია

340.7

485.8

0.0

485.8

3.1

0.0

3.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.7

485.8

0.0

485.8

3.1

0.0

3.1

02 04

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება

258.4

0.0

0.0

0.0

315.0

315.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.4

0.0

0.0

0.0

315.0

315.0

0.0

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განახლება

258.4

0.0

0.0

0.0

315.0

315.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.4

0.0

0.0

0.0

315.0

315.0

0.0

02 05

მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

552.9

439.0

364.3

74.6

42.0

10.0

32.0

 

ხარჯები

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550.4

439.0

364.3

74.6

42.0

10.0

32.0

02 07

კეთილმოწყობა

50.0

40.5

40.5

0.0

56.5

56.5

0.0

 

ხარჯები

33.8

40.5

40.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

33.8

40.5

40.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.2

0.0

0.0

0.0

6.5

6.5

0.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-შენახვა

50.0

40.5

40.5

0.0

56.5

56.5

0.0

 

ხარჯები

33.8

40.5

40.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

33.8

40.5

40.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.2

0.0

0.0

0.0

6.5

6.5

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

9.9

13.8

13.8

0.0

10.3

10.3

0.0

 

ხარჯები

9.9

13.8

13.8

0.0

10.3

10.3

0.0

 

სუბსიდიები

9.9

13.8

13.8

0.0

10.3

10.3

0.0

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

9.9

13.8

13.8

0.0

10.3

10.3

0.0

 

ხარჯები

9.9

13.8

13.8

0.0

10.3

10.3

0.0

 

სუბსიდიები

9.9

13.8

13.8

0.0

10.3

10.3

0.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

314.9

460.2

460.2

0.0

795.7

795.7

0.0

 

ხარჯები

0.0

7.8

7.8

0.0

20.7

20.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

7.8

7.8

0.0

20.7

20.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

314.9

452.5

452.5

0.0

775.0

775.0

0.0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

819.6

830.3

124.2

706.1

2264.3

266.3

1998.0

 

ხარჯები

265.6

78.6

8.8

69.8

686.3

86.3

600.0

 

საქონელი და მომსახურება

265.6

78.6

8.8

69.8

686.3

86.3

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

554.0

751.8

115.5

636.3

1578.0

180.0

1398.0

02 11

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

326.6

897.4

102.3

795.0

16.4

0.0

16.4

 

ხარჯები

0.0

53.1

53.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

53.1

53.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326.6

844.2

49.2

795.0

16.4

0.0

16.4

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

954.9

1154.5

1154.5

0.0

1010.0

1010.0

0.0

 

ხარჯები

879.3

1089.5

1089.5

0.0

945.0

945.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

3.0

0.0

16.1

16.1

0.0

 

სუბსიდიები

879.3

1086.5

1086.5

0.0

928.9

928.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.6

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

876.5

1081.5

1081.5

0.0

923.9

923.9

0.0

 

ხარჯები

869.4

1076.5

1076.5

0.0

918.9

918.9

0.0

 

სუბსიდიები

869.4

1076.5

1076.5

0.0

918.9

918.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სუბსიდიები

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

68.5

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.5

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

03 04

მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა

0.0

3.0

3.0

0.0

16.1

16.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

16.1

16.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

3.0

0.0

16.1

16.1

0.0

04 00

განათლება

2358.3

2748.1

2504.2

243.9

2873.7

2483.3

390.4

 

ხარჯები

2218.3

2680.2

2441.1

239.1

2460.6

2189.6

271.0

 

საქონელი და მომსახურება

235.1

251.2

12.1

239.1

296.0

25.0

271.0

 

სუბსიდიები

1950.5

2407.3

2407.3

0.0

2129.6

2129.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

32.7

21.7

21.7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.0

67.9

63.1

4.8

413.1

293.7

119.5

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

1963.4

2407.3

2407.3

0.0

2139.6

2139.6

0.0

 

ხარჯები

1950.5

2407.3

2407.3

0.0

2129.6

2129.6

0.0

 

სუბსიდიები

1950.5

2407.3

2407.3

0.0

2129.6

2129.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.9

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

04 03

განათლების ღონისძიებები

32.7

22.7

22.7

0.0

40.0

40.0

0.0

 

ხარჯები

32.7

22.7

22.7

0.0

40.0

40.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.0

1.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

32.7

21.7

21.7

0.0

35.0

35.0

0.0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

235.1

239.1

0.0

239.1

271.0

0.0

271.0

 

ხარჯები

235.1

239.1

0.0

239.1

271.0

0.0

271.0

 

საქონელი და მომსახურება

235.1

239.1

0.0

239.1

271.0

0.0

271.0

04 05

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

127.1

79.0

74.1

4.8

423.1

303.7

119.5

 

ხარჯები

0.0

11.0

11.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

11.0

11.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.1

67.9

63.1

4.8

403.1

283.7

119.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2146.1

3028.0

2292.0

736.0

2769.6

2090.9

678.7

 

ხარჯები

1880.0

2262.3

2262.3

0.0

2090.9

2090.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

129.6

107.4

107.4

0.0

166.8

166.8

0.0

 

სუბსიდიები

1553.4

1960.5

1960.5

0.0

1722.9

1722.9

0.0

 

გრანტები

100.0

150.0

150.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

97.0

44.4

44.4

0.0

101.2

101.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.1

765.8

29.7

736.0

678.7

0.0

678.7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

754.8

1228.4

683.9

544.6

1288.2

609.5

678.7

 

ხარჯები

555.7

673.1

673.1

0.0

609.5

609.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.9

12.1

12.1

0.0

23.0

23.0

0.0

 

სუბსიდიები

415.8

500.7

500.7

0.0

457.5

457.5

0.0

 

გრანტები

100.0

150.0

150.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

30.0

10.3

10.3

0.0

29.0

29.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199.1

555.4

10.8

544.6

678.7

0.0

678.7

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

430.0

511.5

511.5

0.0

457.5

457.5

0.0

 

ხარჯები

415.8

500.7

500.7

0.0

457.5

457.5

0.0

 

სუბსიდიები

415.8

500.7

500.7

0.0

457.5

457.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.2

10.8

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

139.9

172.4

172.4

0.0

152.0

152.0

0.0

 

ხარჯები

139.9

172.4

172.4

0.0

152.0

152.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.9

12.1

12.1

0.0

23.0

23.0

0.0

 

გრანტები

100.0

150.0

150.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

30.0

10.3

10.3

0.0

29.0

29.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

184.9

544.6

0.0

544.6

678.7

0.0

678.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.9

544.6

0.0

544.6

678.7

0.0

678.7

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1391.3

1799.6

1608.1

191.5

1481.4

1481.4

0.0

 

ხარჯები

1324.2

1589.2

1589.2

0.0

1481.4

1481.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

119.7

95.3

95.3

0.0

143.8

143.8

0.0

 

სუბსიდიები

1137.6

1459.8

1459.8

0.0

1265.4

1265.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

67.0

34.1

34.1

0.0

72.2

72.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.1

210.4

18.9

191.5

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1119.6

1444.7

1444.7

0.0

1238.4

1238.4

0.0

 

ხარჯები

1110.6

1425.8

1425.8

0.0

1238.4

1238.4

0.0

 

სუბსიდიები

1110.6

1425.8

1425.8

0.0

1238.4

1238.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

18.9

18.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 01

სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

90.0

109.2

109.2

0.0

89.7

89.7

0.0

 

ხარჯები

90.0

109.2

109.2

0.0

89.7

89.7

0.0

 

სუბსიდიები

90.0

109.2

109.2

0.0

89.7

89.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

238.5

315.9

315.9

0.0

258.0

258.0

0.0

 

ხარჯები

232.0

301.6

301.6

0.0

258.0

258.0

0.0

 

სუბსიდიები

232.0

301.6

301.6

0.0

258.0

258.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

14.3

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 03

მუზეუმების ხელშეწყობა

157.0

199.3

199.3

0.0

188.4

188.4

0.0

 

ხარჯები

154.5

199.3

199.3

0.0

188.4

188.4

0.0

 

სუბსიდიები

154.5

199.3

199.3

0.0

188.4

188.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 04

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

579.5

760.9

760.9

0.0

633.4

633.4

0.0

 

ხარჯები

579.5

756.3

756.3

0.0

633.4

633.4

0.0

 

სუბსიდიები

579.5

756.3

756.3

0.0

633.4

633.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.7

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

54.6

59.4

59.4

0.0

68.9

68.9

0.0

 

ხარჯები

54.6

59.4

59.4

0.0

68.9

68.9

0.0

 

სუბსიდიები

54.6

59.4

59.4

0.0

68.9

68.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

58.0

191.5

0.0

191.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

191.5

0.0

191.5

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

163.7

106.4

106.4

0.0

193.0

193.0

0.0

 

ხარჯები

163.7

106.4

106.4

0.0

193.0

193.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

119.7

95.3

95.3

0.0

143.8

143.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

44.0

11.1

11.1

0.0

49.2

49.2

0.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

57.0

57.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

57.0

57.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

27.0

34.0

34.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

23.0

23.0

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1396.0

2013.3

2013.3

0.0

2074.6

2074.6

0.0

 

ხარჯები

1394.6

2013.3

2013.3

0.0

2074.6

2074.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

291.1

343.2

343.2

0.0

363.0

363.0

0.0

 

სუბსიდიები

389.6

430.2

430.2

0.0

440.7

440.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

713.1

1239.9

1239.9

0.0

1270.6

1270.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.8

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

178.4

194.6

194.6

0.0

206.3

206.3

0.0

 

ხარჯები

178.4

194.6

194.6

0.0

206.3

206.3

0.0

 

სუბსიდიები

178.4

194.6

194.6

0.0

206.3

206.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

178.4

194.6

194.6

0.0

206.3

206.3

0.0

 

ხარჯები

178.4

194.6

194.6

0.0

206.3

206.3

0.0

 

სუბსიდიები

178.4

194.6

194.6

0.0

206.3

206.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

1217.7

1818.7

1818.7

0.0

1868.3

1868.3

0.0

 

ხარჯები

1216.2

1818.7

1818.7

0.0

1868.3

1868.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

291.1

343.2

343.2

0.0

363.0

363.0

0.0

 

სუბსიდიები

211.3

235.6

235.6

0.0

234.4

234.4

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

713.1

1239.9

1239.9

0.0

1270.6

1270.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.8

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება

713.9

1239.4

1239.4

0.0

1269.1

1269.1

0.0

 

ხარჯები

713.9

1239.4

1239.4

0.0

1269.1

1269.1

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

713.1

1239.4

1239.4

0.0

1269.1

1269.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

0.0

0.5

0.5

0.0

1.8

1.8

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.5

0.5

0.0

1.8

1.8

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

0.5

0.0

1.5

1.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

06 02 03

უფასო სასადილოს ხელშეწყობა

177.7

200.6

200.6

0.0

199.4

199.4

0.0

 

ხარჯები

176.3

200.6

200.6

0.0

199.4

199.4

0.0

 

სუბსიდიები

176.3

200.6

200.6

0.0

199.4

199.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხლშეწყობა

291.1

343.2

343.2

0.0

363.0

363.0

0.0

 

ხარჯები

291.1

343.2

343.2

0.0

363.0

363.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

291.1

343.2

343.2

0.0

363.0

363.0

0.0

06 02 05

პროექტის „გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშწყობისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში“ დაფინანსება

35.0

35.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

ხარჯები

35.0

35.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სუბსიდიები

35.0

35.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

თავი III. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად.

მუხლი 16. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი - 207,1 ათასი ლარი, მიიმართოს

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 206,3 ათასი ლარი,

ბ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 0,8 ათასი ლარი.

მუხლ 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.