„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/01/2026
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016787
1
28/01/2026
ვებგვერდი, 30/01/2026
190020020.35.122.016787
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2026 წლის 28 იანვარი

ქ. წყალტუბო

 

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის,  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და  „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება ,,წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის  2026 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016782 თარიღი 22.12.2025) და აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთეიმურაზი ჭეიშვილი



დანართი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026  წლის ბიუჯეტი

თავი I
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

52,348.9

14,829.5

37,519.4

54,626.8

15,716.5

38,910.3

47,405.1

9,331.5

38,073.6

გადასახადები

27,696.5

0.0

27,696.5

30,839.1

0.0

30,839.1

32,692.4

0.0

32,692.4

გრანტები

15,285.9

14,829.5

456.4

16,034.4

15,716.5

317.9

9,331.5

9,331.5

0.0

სხვა შემოსავლები

9,366.5

0.0

9,366.5

7,753.3

0.0

7,753.3

5,381.2

0.0

5,381.2

II. ხარჯები

31,039.8

2,106.2

28,933.5

39,233.7

1,888.4

37,345.3

38,409.6

1,322.2

37,087.3

შრომის ანაზღაურება

4,749.2

0.0

4,749.2

5,648.4

0.0

5,648.4

5,608.0

0.0

5,608.0

საქონელი და მომსახურება

5,771.4

948.0

4,823.4

8,634.6

1,310.9

7,323.7

7,382.6

953.1

6,429.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

10.9

0.0

10.9

17.4

0.0

17.4

2.0

0.0

2.0

სუბსიდიები

14,417.5

259.6

14,157.9

19,906.0

291.4

19,614.6

21,088.5

315.7

20,772.8

გრანტები

338.1

0.0

338.1

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,113.1

49.1

2,064.0

2,386.4

70.9

2,315.5

2,481.6

50.0

2,431.6

სხვა ხარჯები

3,639.5

849.6

2,790.0

2,591.0

215.2

2,375.8

1,786.9

3.4

1,783.5

III. საოპერაციო სალდო

21,309.1

12,723.2

8,585.9

15,393.1

13,828.1

1,565.0

8,995.5

8,009.2

986.3

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,795.8

13,328.9

6,466.9

24,819.3

14,332.0

10,487.3

18,927.1

8,974.4

9,952.7

ზრდა

22,776.5

13,328.9

9,447.6

25,868.3

14,332.0

11,536.3

19,227.1

8,974.4

10,252.7

კლება

2,980.7

0.0

2,980.7

1,049.0

0.0

1,049.0

300.0

0.0

300.0

V. მთლიანი სალდო

1,513.3

-605.6

2,119.0

-9,426.3

-504.0

-8,922.3

-9,931.6

-965.2

-8,966.4

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

657.8

-605.6

1,263.5

-9,481.9

-504.0

-8,977.9

-9,961.6

-965.2

-8,996.4

ზრდა

1,263.5

0.0

1,263.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,263.5

 

1,263.5

0.0

 

 

0.0

0.0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

605.6

605.6

0.0

9,481.9

504.0

8,977.9

9,961.6

965.2

8,996.4

ვალუტა და დეპოზიტები

605.6

605.6

 

9,481.9

504.0

8,977.9

9,961.6

965.2

8,996.4

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

-30.0

0.0

-30.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

30.0

0.0

30.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

30.0

0.0

30.0

VIII. ბალანსი

799.9

0.0

799.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

55,329.6

14,829.5

40,500.1

55,675.8

15,716.5

39,959.3

47,705.1

9,331.5

38,373.6

შემოსავლები

52,348.9

14,829.5

37,519.4

54,626.8

15,716.5

38,910.3

47,405.1

9,331.5

38,073.6

არაფინანსური აქტივების კლება

2,980.7

0.0

2,980.7

1,049.0

0.0

1,049.0

300.0

0.0

300.0

გადასახდელები

54671.8

15435.1

39236.7

65157.6

16220.4

48937.2

57666.6

10296.7

47370.0

      ხარჯები

31039.8

2106.2

28933.5

39233.7

1888.4

37345.3

38409.6

1322.2

37087.3

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

22776.5

13328.9

9447.6

25868.3

14332.0

11536.3

19227.1

8974.4

10252.7

ვალდებულებების კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

30.0

0.0

30.0

ნაშთის ცვლილება

657.8

-605.6

1,263.5

-9,481.9

-504.0

-8,977.9

-9,961.6

-965.2

-8,996.4

 

 


მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს   47 405,1 ათასი  ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

52,348.9

14,829.5

37,519.4

54,626.8

15,716.5

38,910.3

47,405.1

9,331.5

38,073.6

გადასახადები

27,696.5

0.0

27,696.5

30,839.1

0.0

30,839.1

32,692.4

0.0

32,692.4

გრანტები

15,285.9

14,829.5

456.4

16,034.4

15,716.5

317.9

9,331.5

9,331.5

0.0

სხვა შემოსავლები

9,366.5

0.0

9,366.5

7,753.3

0.0

7,753.3

5,381.2

0.0

5,381.2

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  32692,4 ათასი ლარით:      

                                                                                                                                           ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

27,696.5

0.0

27,696.5

30,839.1

0.0

30,839.1

32,692.4

0.0

32,692.4

დღგ

23,758.9

 

23,758.9

27,239.1

 

27,239.1

29,292.4

 

29,292.4

ქონების გადასახადი

3,937.6

0.0

3,937.6

3,600.0

0.0

3,600.0

3,400.0

0.0

3,400.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,495.3

 

2,495.3

3,000.0

 

3,000.0

2,800.0

 

2,800.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

77.7

0.0

77.7

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

4.7

 

4.7

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

73.0

 

73.0

9.0

 

9.0

9.0

 

9.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

300.9

0.0

300.9

190.0

0.0

190.0

190.0

0.0

190.0

ფიზიკურ პირებიდან

198.3

 

198.3

140.0

 

140.0

140.0

 

140.0

იურიდიულ პირებიდან

102.6

 

102.6

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1,063.7

0.0

1,063.7

400.0

0.0

400.0

400.0

0.0

400.0

ფიზიკურ პირებიდან

239.4

 

239.4

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

იურიდიულ პირებიდან

824.3

 

824.3

350.0

 

350.0

350.0

 

350.0

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 9331,5 ათასი ლარით:                          

     ათას ლარში

 

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

15,285.9

14,829.5

456.4

16,034.4

15,716.5

317.9

9,331.5

9,331.5

0.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

456.4

 

456.4

317.9

 

317.9

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

14,829.5

14,829.5

0.0

15,716.5

15,716.5

0.0

9,331.5

9,331.5

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

751.8

751.8

0.0

1,062.1

1,062.1

0.0

787.7

787.7

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

751.8

751.8

 

1,062.1

1,062.1

 

787.7

787.7

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

14,077.7

14,077.7

0.0

14,654.3

14,654.3

0.0

8,543.7

8,543.7

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

12,593.8

12,593.8

 

13,950.3

13,950.3

 

7,839.7

7,840

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

704.0

704.0

 

704.0

704.0

 

704.0

704.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

779.8

779.8

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5381,2  ათასი ლარით:

                                                                                                                                       ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

9,366.5

0.0

9,366.5

7,753.3

0.0

7,753.3

5,381.2

0.0

5,381.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,706.0

0.0

1,706.0

420.0

0.0

420.0

340.0

0.0

340.0

პროცენტები

1,145.4

 

1,145.4

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

560.6

0.0

560.6

420.0

0.0

420.0

340.0

0.0

340.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

445.9

 

445.9

380.0

 

380.0

300.0

 

300.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

114.7

 

114.7

40.0

 

40.0

40.0

 

40.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

6,518.3

0.0

6,518.3

5,970.7

0.0

5,970.7

3,775.2

0.0

3,775.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,404.3

0.0

6,404.3

5,900.7

0.0

5,900.7

3,705.2

0.0

3,705.2

სანებართვო მოსაკრებელი

167.9

 

167.9

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

6,008.4

 

6,008.4

5,650.7

 

5,650.7

3,455.2

 

3,455.2

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

228.0

 

228.0

200.0

 

200.0

200.0

 

200.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

114.0

0.0

114.0

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

114.0

 

114.0

70.0

 

70.0

70.0

 

70.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

946.3

 

946.3

1,292.6

 

1,292.6

1,196.0

 

1,196.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

195.9

 

195.9

0.0

 

 

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

 

 

70.0

 

70.0

70.0

 

70.0

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  38409,6 ათასი ლარით:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ათას ლარში

 

დასახელება

2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

II. ხარჯები

31,039.8

2,106.2

28,933.5

39,233.7

1,888.4

37,345.3

38,409.6

1,322.2

37,087.3

შრომის ანაზღაურება

4,749.2

0.0

4,749.2

5,648.4

0.0

5,648.4

5,608.0

0.0

5,608.0

საქონელი და მომსახურება

5,771.4

948.0

4,823.4

8,634.6

1,310.9

7,323.7

7,382.6

953.1

6,429.5

პროცენტი

10.9

0.0

10.9

17.4

0.0

17.4

2.0

0.0

2.0

სუბსიდიები

14,417.5

259.6

14,157.9

19,906.0

291.4

19,614.6

21,088.5

315.7

20,772.8

გრანტები

338.1

0.0

338.1

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,113.1

49.1

2,064.0

2,386.4

70.9

2,315.5

2,481.6

50.0

2,431.6

სხვა ხარჯები

3,639.5

849.6

2,790.0

2,591.0

215.2

2,375.8

1,786.9

3.4

1,783.5

 

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 19027,1 ათასი ლარით. მათ შორის,

ა) განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა - 19 227,1 ათასი ლარით თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

org. kodi

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

162.8

72.1

155.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

21,645.1

22,816.9

17,029.1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

95.6

771.5

467.6

04 00

განათლება

171.0

270.8

244.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

683.8

1,915.2

1,270.4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

18.1

21.9

61.0

 

სულ

22,776.5

25,868.3

19,227.1

 

ბ) განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება - 300,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

2,980.7

1,049.0

300.0

ძირითადი აქტივები

346.7

110.0

100.0

არაწარმოებული აქტივები

2634.0

939

200

მიწა

2634.0

939.0

200.0

 

 

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რეადაქციით:

 

ათას ლარში

 

ფუნქცი

ონალური კოდი

დასახელება

2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,511.4   

0.0   

6,511.4   

8,199.9   

0.0   

8,199.9   

8,171.5   

0.0   

8,171.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

20,703.2   

11,959.1   

8,744.2   

16,767.3   

8,362.3   

8,404.9   

12,103.2   

6,406.5   

5,696.7   

705

გარემოს დაცვა

4,005.7   

322.4   

3,683.3   

5,384.0   

1,050.1   

4,333.9   

6,604.5   

2,017.5   

4,587.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

8,825.9   

2,271.2   

6,554.8   

8,794.0   

736.1   

8,057.9   

9,658.9   

396.2   

9,262.7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

265.7   

265.7   

0.0   

291.4   

291.4   

0.0   

315.7   

315.7   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5,459.5   

132.2   

5,327.3   

8,157.4   

9.1   

8,148.3   

7,649.9   

0.0   

7,649.9   

709

განათლება

5,496.0   

435.5   

5,060.5   

7,994.2   

775.3   

7,218.9   

9,048.4   

1,110.8   

7,937.6   

710

სოციალური დაცვა

3,348.7   

49.1   

3,299.6   

4,004.7   

70.9   

3,933.8   

4,084.6   

50.0   

4,034.6   

 

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -9931,6  ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8995,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

III. საოპერაციო სალდო

21,309.1

12,723.2

8,585.9

12,029.3

9,717.9

2,311.4

8,995.5

8,009.2

986.3

V. მთლიანი სალდო

1,513.3

-605.6

2,119.0

-8,576.2

-237.9

-8,338.3

-9,931.6

-965.2

-8,966.4

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 9961,6  ათასი ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  9961,6  ათასი ლარის ოდენობით.

 

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 

დასახელება

2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

-30,0

0.0

-30,0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

30,0

0.0

30,0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

30,0

0.0

30,0

 

სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის შესაბამისად 2026 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენს 29.3 ათ ლარს, 2026 წლისთვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) იგეგმება ვალის შემცირება 29.3 ათ. ლარით.

 

 


თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბუჯეტით განსაზღვრული  პრიორიტეტები,  პროგრამები და ქვეპროგრამები

1. პრიორიტეტი : ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია , წყლის სისტემების , გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება . პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება , როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , ასევე , არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებულიხარჯები . 

) პროგრამა : საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას , ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას . მიუხედავად იმისა , რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით , გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე , მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა . მუნიციპალიტეტში გზების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს როგორც კაპიტალურ რეაბილიტაციას , ასევე , მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს . პროგრამა ითვალისწინებს ასევე თოვლის საფარისგან , მეწყერის , ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა -შეკეთებას . საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯო ­ბესების , საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების , სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით განხორციელდება შუქნიშნების მოვლა - შენახვა (ექსპლოატაცია ) და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა .

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა . მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა , ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება .

. ) ქვეპროგრამა : გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზებისა და ტროტუარების მოწესრიგება , ახალი გზების მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან /და ბეტონის საფარით .

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება , ახალი გზების მოწყობა .

 

. ) ქვეპროგრამა : გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02). მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას , რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები . აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა - შენახვა (ექსპლოატაცია ), რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას , სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას , ორმოულ შეკეთებას და სხვა .

ქვეპროგრამის მიზანია ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქ ­ტურის შენარჩუნების მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება .

 

. ) ქვეპროგრამა : საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03). საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯო ­ბესების , საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების , სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შესყიდვა , მონტაჟი და არსებულის მოვლა - შენახვაშუქნიშნების მოვლაშენახვა ; სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების , აბრებისა და ტრაფარეტების შესყიდვა - მონტაჟი .

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა . საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება .

 

. ) ქვეპროგრამა : ხიდების და ბოგირების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 04). პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ხიდების და ბოგირების მოწყობა -/ რეაბილიტაცია .

ქვეპროგრამის მიზანია :

 

) პროგრამა : წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას . წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჯიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად . პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას .

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული , ასევე მომსახურების . რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიანს , ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას .

 

პროგრამის მიზანია გამართული ფუნქციონირება სანიაღვრე სისტემებისა და სასმელი წყლის ქსელის .

 

. ) ქვეპროგრამა : სანიაღვრე სისტემების ექპლოატაცია / რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01 ). მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე სისტემა სრულად გამართული არ არის , რის გამოც ხშირი და ინტენსიური წვიმების დროს ვერ უზრუნელყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას , რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების , კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას , რომლის დროსაც ეკონომიურად ზარალდება მოსახლეობა . აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით , ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მოვლა - პატრონობა (ექსპლოატაცია ), მიმდინარე შეკეთებები და კაპიტალური სამუშაოები .

ქვეპროგრამის მიზანია : სანიაღვრე ქსელების გამართული ფუნქციონირება .

 

. ) ქვეპროგრამა : სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს . ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება როგორც არსებული სასმელი წყლის ქსელის (მათ შორის , წყლის სათავე ნაგებობების , წყლის მაგისტრალების და სხვა ) მოვლა - შენახვა , რეაბილიტაცია , ასევე ახალი ქსელის მოწყობა . სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას .

ქვეპროგრამის მიზანია : გამართული ფუნქციონირება სასმელი წყლის ქსელის .

 

) პროგრამა : გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03). ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას . შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე , ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში . პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან . ესენია : გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა .

პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების . რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან , ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას .

პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება .

 

. ) ქვეპროგრამა : გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01). მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება . ამის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას .

ქვეპროგრამის მიზანია : გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება .

 

. ) ქვეპროგრამა : გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02). დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში . თუმცა ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ქსელის გაფართოება , რაც ითვალისწინებს ახალი ქსელის მოწყობას . ხოლო პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით .

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება .

 

) პროგრამა : ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04). პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთება მომართვიანობის შესაბამისად .

პროგრამის მიზანი ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე .

 

  ) პროგრამა : ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05). პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის , კერძოდ : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია , რეაბილიტაცია , ეზოების კეთილმოწყობა , საძირკვლების , სადარბაზოების შიდა რემონტი , განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა , დაზიანებული წყალ -კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა , პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია .

პროგრამის მიზანია : გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა , ამხანაგობების ჩართულობა სამოქა ­ლაქო საზოგადოების განვითარებაში .

 

 

) პროგრამა : კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის , კერძოდ სკვერებისა და პარკის მოწყობა -რეაბილიტაცია , მოვლა -შენახვა . სარეკრეაციო ზონებში სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი , უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა -პატრონობა , შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა - შევსება მწვანე ნარგავებითა და დეკორატიული განათებებით და მათი შენარჩუნება , შადრევნების მოვლა -პატრონობა და სხვა ღონისძიებები .

 

პროგრამის მიზანია ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება . ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი .

 

. ) ქვეპროგრამა : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება , გარე განათება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომუნალური და კეთილმოწყობითი კომუნიკაციების მართვა - მოწესრიგება და აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება ; გარე განათების , დეკორატიული განათების , მხატვრული მინათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ; მწყობრიდან გამოსული ქსელების აღდგენითი სამუშაოები და ახალი ქსელების მოწყობა ; სასმელი წყლის ქსელის , სანიაღვრე არხების მოვლა -პატრონობა , ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობა ; ქუჩების , გაზონების კეთილმოწყობა ; ხიდებისა და ბოგირების მოვლაპატრონობა ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან / და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის აღკვეთა ; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა -პატრონობა ; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა , სკვერებისა და ხე -ნარგავების მოვლა -პატრონობა ; ავარიული , სანიტარული და დეკორატიული ჭრის უზრუნველყოფა , შადრევანაუზების მოვლაპატრონობა , პარკებში გაზონებსა და სკვერებში ყვავილების დარგვა და მოვლა .

ქვეპროგრამის მიზანია : ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნებაგანვითარება .

 

. .) ქვეპროგრამა : საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 03). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებში სკვერების , გაზონების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა . აგრეთვე დასასვენებელი საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა , მათი ადაპტირება ქალებისა და მამაკაცების , ბავშვების , შშმ პირების საჭიროებებზე .

ქვეპროგრამის მიზანია : მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება .

 

) პროგრამა : სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07). სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთვარობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით , რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე . შესასრულებელი პროექტის განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ .

პროგრამის მიზანია : სოფლის კრების ოქმით განსაზღვრული პროექტების შესრულება და სოფლის საჭიროებების დაკმაყოფილება .

 

) პროგრამა : საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვას .

პროგრამის მიზანია საპროექტო დოკუმენტაციის შეძენა .

 

) პროგრამა : სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09). პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით საავტომობილო გზების , წყალსადენ -კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა - სარეაბილიტაციო სამუშაოების და სხვა ღონისძიებების ტექნიკურ ზედამხედველობას .

პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა .

 

) პროგრამა : მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10). პროგრამა ითვალისწინებს იმ პროექტების დაფინანსებას რომლებიც შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერის მოქალაქეებთან გამარ ­თული კონსულტაციების შედეგად .

პროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად .

 

 

 

2. პრიორიტეტი : დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ქუჩების დაგვა -დასუფთავება , ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ ტერიტორიამდე ტრანსპორტირება . სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან . უმეთვალყურეო შინაური ცხოველების ოპერირება - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანა .

 

) პროგრამა : უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02). პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა საშიში , აგრესიული ცხოველებისაგან , ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა -გაშვება ან იზოლაცია .მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება . ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი .

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა საშიში ცხოველებისგან .

 

) პროგრამა : დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 06). პროგრამის ფარგლებში ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება - გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება ქუჩების დაგვა -დასუფთავება , მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ ტერიტორიამდე ტრანსპორტირება . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაგავშემკრები კონტეინერების განთავსება , მათი დეზინფექცია და მოვლა -პატრონობა .

 

პროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება .

 

3. პრიორიტეტი : განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 

 განათლება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს . მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება . პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების გაერთიანების პროგრამის განხორციელება . რომლის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები , მოხდება ინვენტარით უზრუნველყოფა , რეაბილიტაცია , აღმზრდელ -პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა , რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად .

 

) პროგრამა : საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01). საბავშვო ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლოსააღმზრდელო დაწესებულებებს , რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით , რომელთა მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ , გონებრივ , ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას . პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა , მატერიალურტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება ; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა , ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლაშენახვა ; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება .

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სრულფასოვანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა .

 

 

 4. პრიორიტეტი : კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის , სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება , დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია , კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა . ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების , თეატრების , ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა . მწვრთნელ -მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისება . მუნიციპალიტეტისთვის ერთერთი პრიორიტეტია ყველა მოზარდს მიეცეს შესაძლებლობა გამოავლინოს ნიჭი და უნარი . ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები .

 

) პროგრამა : სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). პროგრამა ითვალისწინებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაციას , პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზებას და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადებას , სპორტსმენთა შეკრებებისა და მივლინებების დაფინანსებას , სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას , სპორტული დანიშნულების ობიექტების მოწყობა -რეაბილიტაციას და მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას . ასევე წარმატებული წყალტუბოელი სპორტსმენების მატერიალურ წახალისებას . ( )იპ -ების ხელშეწყობას .

 

პროგრამის მიზანია სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში , როგორც ქალბატონებში , ასევე , მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება ; სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება -პოპულარიზაცია .

 

. ) ქვეპროგრამა : სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები , რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას , საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას , ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას . ასევე , მოხდება წარმატებული მწვრთნელებისა და სპორტსმენების წახალისება . ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა . ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება დიპლომებითა და ფასიანი საჩუქრებით .

ქვეპროგრამის მიზანია : სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება - პოპულარიზაცია .

 

 

. ) ქვეპროგრამა : სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტულ დაწესებულებათა ფუნქციონირების ხელშეწ ­ყობა , სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება , სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა , შეკრებებისა და მივლინებების დაფინანსება , პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება . სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახე ­ლობითი ტურნირების ჩატარება . მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა , მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში .

ქვეპროგრამის მიზანია : სპორტული დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება , შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობა . სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება .

. . ) ქვეპროგრამა : წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში , 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე საფეხბურთო მოედნების (ცენტრალური , სათადარიგო ხელოვნურსაფარიანი , მინი ბუნებრივსაფარიანი ) და აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ საფეხბურთო ცენტრის ჰიბრიდული საფეხბურთო მოედნის ინფრასტრუქტურის მოწყობა , მოვლა - პატრონობა .

 ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში საფეხბურთო მოედნების მზადყოფნა დაგეგმილი ვარჯიშებისა და მატჩებისთვის .

 

. . ) ქვეპროგრამა : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02 02). ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში , რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში .

ქვეპროგრამის მიზანია : სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია ; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას .

 

. . ) ქვეპროგრამა : სპორტული ობიექტების აღჭურვა , რეაბილიტაცია , მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 04). ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში , ამისათვის საჭიროა ახალი , რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა , მისი ადაპტირება როგორც ქალთა , ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე . ამ მხრივ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაციას .

ქვეპროგრამის მიზანია : სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა , მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე .

 

) პროგრამა : კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02). მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები , ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები . ასევე მოხდბა მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული და მის დაქვემდებარებაში არსებული ( )იპ -ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით .

 

პროგრამის მიზანია : კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა .

 

. ) ქვეპროგრამა : კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01). კულტურის სფეროს პოპულარიზაციისათვის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ხასიათის კულტურულ ღონისძიებებს , ფესტივალებსა და საერთაშორისო კულტურულ აქტივობებს . კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერისათვის მოხდება კულტურის სფეროში ( )იპ -ების დაფინანსება ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების , თეატრების , ხელოვნებისსაქმიანობისა და კულტურის სხვა ობიექტების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის .

ქვეპროგრამის მიზანი : სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა , მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება .

 

. . ) ქვეპროგრამა : წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01) ღონისძიების ფარგლებში ხორცილედება ახალგაზრდების ინტელექტუალური , შემოქმედებითი , სულიერი , პიროვნული , პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა . მოსწავლეებისათვის დაწყებითი სამუსიკო და სამხატვრო განათლების მიცემა და შემეცნებით - საგანმანათლებლო (13 წრე ) დონის ამაღლება .

ქვეპროგრამის მიზანია : ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება .

 

. . ) ქვეპროგრამა : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02) ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა . განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება ; ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება ; ფოლკლორულ -ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია ; თეატრის განვითარება -პოპულარიზაცია და დამკვიდრება საზოგადოებაში . ცენტრში შედის : 3 მუზეუმი , 2 კულტურის სახლი , 10 სასოფლო კლუბი , 27 სოფლის ბიბლიოთეკა . აგრეთვე ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ივერიადა ანსამბლი ნადური .

ქვეპროგრამის მიზანია : ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა .

 

. . ) ქვეპროგრამა : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03) ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება , მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა , შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია , კურორტის პოპულარიზაცია სახვადასხვა ღონისძიებების , ფორუმების , კონფერენციების , გამოფენების გამართვა / მონაწილეობის გზით , სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება , ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე , ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება , ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება .

ქვეპროგრამის მიზანია : საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე ტურისტული ადგილების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესება .

 

  . ) ქვეპროგრამა : კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02). მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები , სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა , კულტურული დღეები , გამოფენები , კორკურსები და სხვა კულტურული აქტივობები .

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა .

 

. ) ქვეპროგრამა : რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას .

ქვეპროგრამის მიზანი : ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა .

 

) პროგრამა : ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცოხვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციისა და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა . რაც ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას , ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობას . პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება . განხორციელდება მასობრივი ღონისძიებები .

 

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში .

 

5. პრიორიტეტი : მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება , რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობით და გარანტირებული სოციალური დახმარებით . მათ შორის სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები , შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის მატერიაური წახალისება , მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება , უსახლკარო ოჯახებისათვის ბინის ქირით უზრუნველყოფა , სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარებები და . .

 

) პროგრამა : ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა , კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სერვისების მიწოოდებით .

 

. ) ქვეპროგრამა : საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა , გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევდველობა და კონტროლი , პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება , იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით ; ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი , ,,C” ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება , განსაკუთრებით საშიში დაავადებების მონიტორინგი და ზედამხედველობა . სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება . საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ -ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა .

ქვეპროგრამის მიზანია : მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე , ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება ; საშიშ დაავადებათა პრევენცია .

 

) პროგრამა : სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო  მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას , მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსებას , დედ -მამით ობოლ ბავშვთა დახმარებას , მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას , წარჩინებულ სტუდენტთა ყოველთვიურ სტიპენდიას , სადღესასწაულო დღეებში ფინანსურ მხარდაჭერას , სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახებისათის სახლების შეძენა -მშენებლობას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

 

პროგრამის მიზანი : მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება . შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია .

 

. ) ქვეპროგრამა : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა (საჭიროების შემთხვევაში სათანადო ცვლილებების შეტანით ), მათი უზრუნველყოფა კვებითა და საამისოდ საჭირო , შესაბამისი პირობების მქონე ფართით . ბენეფიციართა კვება ხდება დღეში ერთხელ სასადილოში , ხოლო ბენეფიციარები რომლებიც ვერ ახერხებენ ადგილზე მოსვლას და ჩართული არიან შინ მიტანის პროგრამაში მათთვის საკვების მიწოდება ხდება ყოველდღიურად ოჯახებში .

ქვეპროგრამის მიზანია : უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა .

 

. ) ქვეპროგრამა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის ) მატერიალური დახმარება , თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით . თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე , რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს .

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა .

 

. ) ქვეპროგრამა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 03). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები ) ერთჯერადი ფულადი დახმარება : ) მესამე შვილის შეძენისას – 600 ლარი , ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 800 ლარი , ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1500 ლარი , ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 600 ლარი ; ) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში (0-დან 65000- ქულის ჩათვლით რეგისტრირებული ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტიშვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი .

ამ სოციალური პროგრამის , , , , ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც , რომელთა შვილები დაიბადა 2025 წლის ნოემბერ -დეკემბერში და არა აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება .

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა , მათი თანადგომა და მხარდაჭერა .

 

. ) ქვეპროგრამა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04). ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა , სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად გათვალისწინებულია 400 ლარი , ხოლო უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით 500 ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანი : გარდაცვლილ მოქალაქეთა პატივგება .

 

. ) ქვეპროგრამა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05). აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე :

) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილის დახმარება –1 000 ლარი ;

) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის

დახმარება – 350 ლარი ;

) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 600 ლარი ;

) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება , რომელსაც

სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 400 ლარი ;

) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე : ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –2000 ლარი ;

) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება , გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 500 ლარი ;

) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის , სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია , საპენსიო პაკეტი , საყოფაცხოვრებო სუბსიდია ) მიმღების დახმარება 350 - ლარი ;

) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი .

) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის ( ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად ) ფულადი დახმარება - 2000 ლარი ;

) ოჯახში ძალადობის შედეგად დაზარალებული პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და

რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები ) არაუმეტს 200 ლარი .

) 2026-2027 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ( )იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლისბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით .

) სოციალურად დაუცველ ოჯახის , რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა

ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 - ქულის ჩათვლით , პირველ და მეორე

ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 500 ლარი .

) სადღესასწაულოდ (აღდგომა ) სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე , ( ) იპ წყალტუბოს

მუნიციპალიტეტის ინკლუზური ცენტრის ბენეფიციარი 18 წლამდე ბავშვებისათვის , ასევე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში მერის წარმომადგენლების

შუამდგომლობის საფუძველზე მძიმე -სოციალურ ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისათვის , კვების პროდუქტებით დახმარება , თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 100 ლარის ღირებულებისა .

) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია , ლიმფოგრანულომატოზი , ანემია , სხვადასხვა სახის სიმსივნეები ) დახმარება - 2000 ლარი

) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება თვეში ერთხელ - 250 ლარი .

) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი .

) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი .

) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის

თანადაფინანსება , რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების გარდაცვალების , ან /და უგვზოუკვლოდ დაკარგვის , გამო . სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა .

ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები , თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა .

) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი

) შშმ 18 წლამდე სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის სასმენი აპარატის შეძენა , თანხის ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 1500 ლარისა .

) 2026-2027 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0- დან 120000 ქულის ჩათვლით ) პირველკლასელებისათვის სასკოლო ნივთების შესაძენის მიზნით 150 ლარი .

) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის , რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით , დამოუკიდებლად საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ხელშეწყობის მიზნით , ტიფლოტექნიკური /ხმოვანი აპარატის შესაძენად თანხის გამოყოფა არაუმეტეს – 350 ლარისა .

) გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს

რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილების მიღებამდე ხანდაზმულთა სპეციალიზირებულ

დაწესებულებაში გადაყვანის ხარჯების ანაზღაურება არაუმეტეს - 1500 ლარისა . მომსახურების

დაფინანსების საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს კომისია სპეციალური შემადგენლობით .

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში

თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა

ერთობლიობით .

ქვეპროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება .

 

. ) ქვეპროგრამა : ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშთა ) მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ -საგანმანათლებლო პროცესში , მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა . პროგრამა ემსახურება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ხელოვნების სფეროში შშმ პირების საჭიროებების შესახებ , მათი პოტენციალის გამოვლენას და განვითარებას .

ქვეპროგრამის მიზანია : შშმ პირებისათვის ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების მიმართულების პროექტების ხელშეწყობა ხელშეწყობა .

 

. ) ქვეპროგრამა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 07). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები , მათ შორის , თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები (სამედიცინო ჩვენებით ), სხვა სამედიცინო მომსახურება -იოდოთერაპია , რადიოსიხშირული აბლაცია , ლითოტრიფსია , ქიმიო , ჰორმონო , სხივური თერაპია და სხვა . ლაბორატორიულ -ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები , რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით . სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით , დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ , რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარისა . სამედიცინო თანადაფინანსების პროგრამაში , სოციალურად დაუცველი პირებისათვის (სარეიტინგო ქულა 0-დან 120 000-ის ჩათვლით ) თანადაფინანსება დამატებით განისაზღვროს პაციენტის გადასახდელი წილის 70%-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა , ხოლო ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დაფინანსება განისაზღვროს 100 %-ით არაუმეტეს 1500 ლარისა .

 ონკოლოგიური დავადების მქონე პირების მკურნალობა -ოპერაციების , სამედიცინო კვლევების , ქიმიო , ჰორმონო და სხივურ თერაპიის და სხვა . პროცედურების თანადაფინანსებისათვის დაფინანსების წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით .

 ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან სხვადასხვა დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვები , რომელთა აუცილებელი სამედიცინო მომსახურეობა ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში და /ან ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის ,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროგრამებით . მუნიციპალიტეტის მხრიდან მატერიალური დახმარების სახით გაიცემა თანხა 5000 ლარის ოდენობით .

 ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე 2-დან 15 წლამდე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები , რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად :

) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი .

) F84.1 ატიპიური აუტიზმი .

) F84.2 რეტის სინდრომი .

) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა .

) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული

მოძრაობებით .

) F84.5 ასპერგერის სინდრომი .

) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი .

) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი .

ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9)

რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ :

) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა .ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია .

) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა .არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა , რომელიც

მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას .

) F78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა . სხვა ქცევითი აშლილობანი .

) F78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა . განუსაზღვრელი ქცევითი აშლილობა .

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით , მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა .

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მედიკამენტების შესაძენად დაფინანსდებიან მძიმე დაავადების მქონე პირები . თანხის ოდენობას განსაზღვრავს შესაბამისი კომისია .

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონლური მკურნალობის თანადაფინანსება , რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -200 ლარისა .

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტების მგზავრობის ხარჯები , რომელიც ბავშვისთვის ბუნებრივ გარემოში (სახლი , ბაღი , და . .) განახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 0-დან 7 წლამდე ბავშვთა ადრეული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის მიწოდებას , წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვებისათვის . მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება მოხდება თვეში ერთხელ არაუმეტეს 550 (ოთხასორმოცდაათი ) ლარისა , შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ანგარიშზე .

ავასტინის ინტრავიტრეალური ინექციის დაფინანსება საბიუჯეტო წლის განმავლობაში განისაზღვროს თითოეულ პაციენტზე 600 ლარით .

იშვიათი და მძიმე ქრონიკული (მუკოვისციდოზი , დიუშენის მუსკულური დისტროფია , სკელოდერმია , სისტემური წითელი მგლურა , ცელიაკია , კრონის დაავადება ,დაუნის სინდრომი ) დაავადებების მქონე პირთა დახმარება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 500 ლარი “.

რეპროდუქტიულ ჯანმრთელობის მხარდასაჭერად , ინვიტრო პროცედურების ნაწილობრივი ან სრული დაფარვა (ჰორმონალური მკურნალობა , კონსულტაციები , ლაბორატორიული ანალიზები და სხვა პროცედურები ) არაუმეტეს 3000 ლარისა .

 

ქვეპროგრამის მიზანია : ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა .

 

. ) ქვეპროგრამა : სტიქიის , ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08). აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2026 წელს მომხდარი ხანძრის , სტიქიის - მიწისძვრის , მეწყრის , ჩამოცვენის , ჩამოშლის , ქვათა ცვენის , კარსტული ჩამოქცევის , ღვარცოფის , წყალდიდობის , წვიმის (თოვლის ) წყალმოვარდნის , ქარიშხლის , ძლიერი ქარის , გრიგალის , ძლიერი ქარბუქის , დიდთოვლობის , ძლიერი გაყინვის , მსხვილი სეტყვის , ძლიერი წვიმების , ხანგრძლივი წვიმების , კოკისპირული წვიმების , გვალვის , ზვავის , ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან /და ტექნოგენური ან /და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე ) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ნაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთჯერადად არაუმეტეს -

5000 ლარი . დახმარება ვრცელდება 2025 წლის 1 ნოემბრიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის , ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც , რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის , ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება “ 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება .

 

ქვეპროგრამის მიზანია : პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა .

 

. ) ქვეპროგრამა : ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 09). ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და /ან რისკ -ჯგუფის ქალების , მარტოხელა და /ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის ), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების , სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების , შშმ პირების , მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების , იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა .

პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე , გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე , სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე . იმის გათვალისწინებით , რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ , მნიშვნელოვანია , მოხდეს ცალკეულ სფეროებში გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკითხების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე : დაგეგმვის , განხორციელების , შეფასების . სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე , რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან . მოხდეს გენდერული უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით .

 

ქვეპროგრამის მიზანია : გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება , გენდერული საჭიროებების კვლევა .

 

. ) ქვეპროგრამა : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან /და შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მინიჭებული აქვთ 120 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულა ) უსახლკარო ოჯახების მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან /და შეძენა , რომელთა საცხოვრებლი სახლები დაზიანების ხარისხის მიხედვით საცხოვრებლად უვარგისია , და არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებლი ფართი ან /და უსახლკარო ოჯახს (წევრებს ) არ უფიქსირდებათ საკუთრებაში / თანასაკუთრებაში უძრავი ნივთი და ცხოვრობს ქირით ან ქირის გარეშე ან /და ცხოვრობს უსახლკარო ოჯახის წევრების საკუთრებაში / თანასაკუთრებაში , მაგრამ საცხოვრებელი პირობები არის მძიმე . (თითოეული უსახლკარო ოჯახების მცირე ფართიანი

ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან / და შეძენისათვის გამოყოფილი იქნას არა უმეტეს 70 000 ლარი ).

 

ქვეპროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა .

 

. ) ქვეპროგრამა : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახები , რომლებიც იმყოფებიან მძიმე სოციალურ - ეკონომიურ მდგომარეობაში და /ან საჭიროებენ დახმარებას . აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2500 ლარს . გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შესაბამისი კომისია .

 

ქვეპროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა .

 

. ) ქვეპროგრამა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ -მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ -მამით ობოლი ბავშვები დედ -მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარება განისაზღვრება – 500 ლარით , კვარტალში ერთხელ საბიუჯეტო წლის განმავლობაში .

 

ქვეპროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ -მამით ობოლი ბავშვებისათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .

 

. ) ქვეპროგრამა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ბინის ქირით იქნებიან უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული , ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი პირები , ასევე უსახლკარო ოჯახები , რომელთა საცხოვრებელი სახლი დაინგრა , დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი , ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების ,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო დარჩა უსახლკაროდ , ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები (18-21წელი ), ასევე სხვადასხვა გარემოების გამო უსახლკაროდ დარჩენილი შშმ პირები და მრავალშვილანი ოჯახები , ბინის ქირა გაიცემა ყოველთვიურად არუმეტეს 300 ლარისა . აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილდებიან ბენეფიციარები , რომელთაც არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი .

 

ქვეპროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა .

 

. ) ქვეპროგრამა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდია (პროგრამული კოდი 06 02 14) ქვეპროგრამის

ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტები , რომლებმაც 2025 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო 100%-იანი გრანტი , 2026 წლის (იანვარიივლისი ) განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებენ სტიპენდიას 200 ლარს , 70%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში 150 ლარს , 50%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში 100 ლარს . ასევე ის წარჩინებული პირველკურსელები რომლებიც 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვებენ სახელმწიფო სასწავლო 100%–იან გრანტს , 2026 წლის (ოქტომბერიდეკემბერი ) განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებენ სტიპენდიას 200 ლარს , 70%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში 150 ლარს , 50%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში 100 ლარს .

 

ქვეპროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტების მხარდაჭერა .

 

. ) ქვეპროგრამა : სპციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან ) ბიოლოგიურ ოჯახში , მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15) ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახის გაძლიერების მიზნით გაეწევა დახმარება სეპციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან ) ბიოლოგიურ ოჯახში , მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს , წელიწადში ორჯერ , ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი , წელიწადში 500 ლარი .

 

ქვეპროგრამის მიზანი : ბავშვების დახმარება .

 

. ) ქვეპროგრამა : სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ( )იპსათნოების სახლისბენეფიციარების მატერიალური მხარდაჭერა სადღესასწუალო დღეებში (ახალი წელი , აღგდგომა ). ფინანსური დახმარება განისაზღვრება სააღდგომოდ 100 ლარით და საახალწლოდ - 100 ლარით .

 

ქვეპროგრამის მიზანი : სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციართა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა .

 

. ) ქვეპროგრამა : გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების , უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის წყალტუბოში (პროგრამული კოდი 06 02 17) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების სუბსიდირება შემდეგ ღონისძიებებზე : უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების / განვითარების ხელშეწყობა , კატასტროფებისთვის მზადებით , ჯანდაცვაზე ხელისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით ; სასოფლო და საქალაქო თემების წევრების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება , კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის შემცირებით , მზადყოფნისა და რეაგირების შესაძლებლობების გაზრდით . თემების შედეგობის გაძლიერება ყოველდღიურ უბედურ შემთხვევებთან , დაავადებებთან და ეპიდემიებთან , კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან უკეთ გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით . ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების , მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის .

 

ქვეპროგრამის მიზანი : უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების / განვითარების ხელშეწყობა .

 

6. პრიორიტეტი : მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00).

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს , რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან /და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან , როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება , მათ შორის : შრომის ანაზღაურება , საქონელი და მომსახურება და სხვა . ასევე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები , როგორიცაა სარეზრვო ფონდი , მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები , სასამართლო გადაწყვეტილებები ) მომსახურება , კადრების მომზადება -გადამზადება .


თავი III
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2026 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

00 00

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

57,666.6

10,296.7

47,370.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192.0

0.0

192.0

 

ხარჯები

38,409.6

1,322.2

37,087.3

 

შრომის ანაზღაურება

5,608.0

0.0

5,608.0

 

საქონელი და მომსახურება

7,382.6

953.1

6,429.5

 

პროცენტი

2.0

0.0

2.0

 

სუბსიდიები

21,088.5

315.7

20,772.8

 

გრანტები

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,481.6

50.0

2,431.6

 

სხვა ხარჯები

1,786.9

3.4

1,783.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,227.1

8,974.4

10,252.7

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

30.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,043.7

0.0

8,043.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192.0

0.0

192.0

 

ხარჯები

7,858.7

0.0

7,858.7

 

შრომის ანაზღაურება

5,608.0

0.0

5,608.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,798.7

0.0

1,798.7

 

პროცენტი

2.0

0.0

2.0

 

გრანტები

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63.0

0.0

63.0

 

სხვა ხარჯები

327.0

0.0

327.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.0

0.0

155.0

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

30.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,943.7

0.0

7,943.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192.0

0.0

192.0

 

ხარჯები

7,758.7

0.0

7,758.7

 

შრომის ანაზღაურება

5,608.0

0.0

5,608.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,798.7

0.0

1,798.7

 

პროცენტი

2.0

0.0

2.0

 

გრანტები

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63.0

0.0

63.0

 

სხვა ხარჯები

227.0

0.0

227.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.0

0.0

155.0

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

30.0

01 01 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2,101.8

0.0

2,101.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

 

38.0

 

ხარჯები

2,088.3

0.0

2,088.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,357.7

0.0

1,357.7

 

საქონელი და მომსახურება

512.6

0.0

512.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.0

0.0

13.0

 

სხვა ხარჯები

205.0

0.0

205.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

0.0

13.5

01 01 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

5,790.9

0.0

5,790.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154.0

 

154.0

 

ხარჯები

5,619.4

0.0

5,619.4

 

შრომის ანაზღაურება

4,250.3

0.0

4,250.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,235.1

0.0

1,235.1

 

პროცენტი

2.0

0.0

2.0

 

გრანტები

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

22.0

0.0

22.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.5

0.0

141.5

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

30.0

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადება

51.0

0.0

51.0

 

ხარჯები

51.0

0.0

51.0

 

საქონელი და მომსახურება

51.0

0.0

51.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

100.0

0.0

100.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

100.0

0.0

100.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

25,103.2

8,820.2

16,283.0

 

ხარჯები

8,074.1

14.7

8,059.3

 

საქონელი და მომსახურება

4,119.2

11.3

4,107.8

 

სუბსიდიები

3,139.5

0.0

3,139.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

815.4

3.4

812.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,029.1

8,805.4

8,223.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,597.3

5,691.5

4,905.8

 

ხარჯები

1,745.7

7.9

1,737.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,745.7

7.9

1,737.8

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,851.6

5,683.6

3,168.0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

8,824.8

5,658.4

3,166.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,824.8

5,658.4

3,166.4

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

1,520.7

7.9

1,512.8

 

ხარჯები

1,520.7

7.9

1,512.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,520.7

7.9

1,512.8

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

225.0

0.0

225.0

 

ხარჯები

225.0

0.0

225.0

 

საქონელი და მომსახურება

225.0

0.0

225.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

02 01 04

ხიდების და ბოგირების მშენებლობა

26.8

25.1

1.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.8

25.1

1.6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

4,675.5

2,408.6

2,266.9

 

ხარჯები

50.4

0.4

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.4

0.4

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,625.2

2,408.2

2,216.9

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია

3,250.4

2,017.5

1,232.9

 

ხარჯები

0.4

0.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.4

0.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,250.0

2,017.1

1,232.9

02 02 02

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1,425.1

391.1

1,034.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,375.1

391.1

984.0

02 03

გარე განათება

1,100.5

0.0

1,100.5

 

ხარჯები

720.0

0.0

720.0

 

საქონელი და მომსახურება

720.0

0.0

720.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380.5

0.0

380.5

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

720.0

0.0

720.0

 

ხარჯები

720.0

0.0

720.0

 

საქონელი და მომსახურება

720.0

0.0

720.0

02 03 02

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

380.5

0.0

380.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380.5

0.0

380.5

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1,556.1

3.0

1,553.1

 

ხარჯები

1,512.9

3.0

1,509.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,509.1

0.0

1,509.1

 

სხვა ხარჯები

3.8

3.0

0.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.2

0.0

43.2

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

806.3

0.0

806.3

 

ხარჯები

806.3

0.0

806.3

 

სხვა ხარჯები

806.3

0.0

806.3

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,710.9

2.1

4,708.8

 

ხარჯები

3,139.7

0.0

3,139.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.2

 

სუბსიდიები

3,139.5

0.0

3,139.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,571.2

2.1

1,569.2

02 06 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყობა

3,347.4

0.0

3,347.4

 

ხარჯები

3,139.5

0.0

3,139.5

 

სუბსიდიები

3,139.5

 

3,139.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.9

0.0

207.9

02 06 03

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,363.5

2.1

1,361.5

 

ხარჯები

0.2

0.0

0.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,363.3

2.1

1,361.3

02 06 04

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,021.2

715.0

306.2

 

ხარჯები

4.2

3.5

0.8

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

3.1

0.8

 

სხვა ხარჯები

0.4

0.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,017.0

711.6

305.4

02 08

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.0

0.0

100.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

384.7

0.0

384.7

 

ხარჯები

95.0

0.0

95.0

 

საქონელი და მომსახურება

90.0

0.0

90.0

 

სხვა ხარჯები

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289.7

0.0

289.7

02 10

მოქალაქეთა ჩართულობა

150.7

0.0

150.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.7

0.0

150.7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3,414.1

0.0

3,414.1

 

ხარჯები

2,946.5

0.0

2,946.5

 

საქონელი და მომსახურება

102.9

0.0

102.9

 

სუბსიდიები

2,843.6

0.0

2,843.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467.6

0.0

467.6

03 01

სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები შავი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა სასოფლო თემებისათვის

310.5

0.0

310.5

 

ხარჯები

42.9

0.0

42.9

 

საქონელი და მომსახურება

42.9

0.0

42.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267.6

0.0

267.6

03 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

60.0

0.0

60.0

03 05

ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

0.0

200.0

03 06

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება

2,843.6

0.0

2,843.6

 

ხარჯები

2,843.6

0.0

2,843.6

 

სუბსიდიები

2,843.6

 

2,843.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

9,048.4

1,110.8

7,937.6

 

ხარჯები

8,804.4

941.8

7,862.6

 

საქონელი და მომსახურება

941.8

941.8

0.0

 

სუბსიდიები

7,862.6

0.0

7,862.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244.0

169.0

75.0

04 01

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

7,937.6

0.0

7,937.6

 

ხარჯები

7,862.6

0.0

7,862.6

 

სუბსიდიები

7,862.6

 

7,862.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.0

0.0

75.0

04 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია

1,110.8

1,110.8

0.0

 

ხარჯები

941.8

941.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

941.8

941.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.0

169.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

7,649.9

0.0

7,649.9

 

ხარჯები

6,379.6

0.0

6,379.6

 

საქონელი და მომსახურება

413.0

0.0

413.0

 

სუბსიდიები

5,951.1

0.0

5,951.1

 

სხვა ხარჯები

15.5

0.0

15.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,270.4

0.0

1,270.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,752.6

0.0

3,752.6

 

ხარჯები

2,688.7

0.0

2,688.7

 

საქონელი და მომსახურება

42.5

0.0

42.5

 

სუბსიდიები

2,633.7

0.0

2,633.7

 

სხვა ხარჯები

12.5

0.0

12.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,063.9

0.0

1,063.9

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

55.0

0.0

55.0

 

საქონელი და მომსახურება

42.5

0.0

42.5

 

სხვა ხარჯები

12.5

0.0

12.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

3,697.6

0.0

3,697.6

 

ხარჯები

2,633.7

0.0

2,633.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2,633.7

0.0

2,633.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,063.9

0.0

1,063.9

05 01 02 01

წყალტუბო არენა

776.5

0.0

776.5

 

ხარჯები

756.5

0.0

756.5

 

სუბსიდიები

756.5

 

756.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

20.0

05 01 02 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

1,877.2

0.0

1,877.2

 

ხარჯები

1,877.2

0.0

1,877.2

 

სუბსიდიები

1,877.2

 

1,877.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

05 01 02 04

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,043.9

0.0

1,043.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,043.9

0.0

1,043.9

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3,872.4

0.0

3,872.4

 

ხარჯები

3,665.9

0.0

3,665.9

 

საქონელი და მომსახურება

350.5

0.0

350.5

 

სუბსიდიები

3,312.4

0.0

3,312.4

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.5

0.0

206.5

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3,268.9

0.0

3,268.9

 

ხარჯები

3,212.4

0.0

3,212.4

 

სუბსიდიები

3,212.4

0.0

3,212.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.5

0.0

56.5

05 02 01 01

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

1,172.3

0.0

1,172.3

 

ხარჯები

1,152.3

0.0

1,152.3

 

სუბსიდიები

1,152.3

 

1,152.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

20.0

05 02 01 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1,855.6

0.0

1,855.6

 

ხარჯები

1,820.6

0.0

1,820.6

 

სუბსიდიები

1,820.6

 

1,820.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.0

0.0

35.0

05 02 01 03

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

241.0

0.0

241.0

 

ხარჯები

239.5

0.0

239.5

 

სუბსიდიები

239.5

 

239.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

503.5

0.0

503.5

 

ხარჯები

353.5

0.0

353.5

 

საქონელი და მომსახურება

350.5

0.0

350.5

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

0.0

150.0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

100.0

 

100.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

5.0

 

5.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4,407.3

365.7

4,041.6

 

ხარჯები

4,346.3

365.7

3,980.6

 

საქონელი და მომსახურება

7.0

0.0

7.0

 

სუბსიდიები

1,291.8

315.7

976.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,418.6

50.0

2,368.6

 

სხვა ხარჯები

629.0

0.0

629.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.0

0.0

61.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

315.7

315.7

0.0

 

ხარჯები

315.7

315.7

0.0

 

სუბსიდიები

315.7

315.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

315.7

315.7

0.0

 

ხარჯები

315.7

315.7

0.0

 

სუბსიდიები

315.7

315.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

4,091.6

50.0

4,041.6

 

ხარჯები

4,030.6

50.0

3,980.6

 

საქონელი და მომსახურება

7.0

0.0

7.0

 

სუბსიდიები

976.1

0.0

976.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,418.6

50.0

2,368.6

 

სხვა ხარჯები

629.0

0.0

629.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.0

0.0

61.0

06 02 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

627.8

0.0

627.8

 

ხარჯები

622.8

0.0

622.8

 

სუბსიდიები

622.8

 

622.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

5.0

06 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

0.0

3.0

06 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

130.0

0.0

130.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

130.0

0.0

130.0

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი

13.9

10.0

3.9

 

ხარჯები

13.9

10.0

3.9

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.9

10.0

3.9

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

850.0

0.0

850.0

 

ხარჯები

850.0

0.0

850.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

850.0

0.0

850.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

379.3

0.0

379.3

 

ხარჯები

323.3

0.0

323.3

 

სუბსიდიები

323.3

 

323.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.0

0.0

56.0

06 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

1,116.7

0.0

1,116.7

 

ხარჯები

1,116.7

0.0

1,116.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,116.7

0.0

1,116.7

06 02 08

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

155.0

0.0

155.0

 

ხარჯები

155.0

0.0

155.0

 

სხვა ხარჯები

155.0

0.0

155.0

06 02 09

ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის ხელშეწყობა

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.0

0.0

7.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

06 02 10

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  სოციალურად დაუცველი ასევე უსახლკარო / მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის  ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და  შეძენა

409.0

0.0

409.0

 

ხარჯები

409.0

0.0

409.0

 

სხვა ხარჯები

409.0

0.0

409.0

06 02 11

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

40.0

40.0

0.0

 

ხარჯები

40.0

40.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.0

40.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

06 02 12

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით  ობოლ ბავშვთა დახმარება

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

12.0

0.0

12.0

06 02 13

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

200.0

0.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200.0

0.0

200.0

06 02 14

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის  ყოველთვიური სტიპენდია

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

65.0

0.0

65.0

 

სხვა ხარჯები

65.0

0.0

65.0

06 02 15

სპციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული  ბავშვების  ფინანსური  დახმარება

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

06 02 16

სადღესასწაულო დღეებში  ფინანსური დახმარება

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

06 02 17

გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის წყალტუბოში

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

 

30.0

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მოხელეთა პროფესიული განვითარება
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“–ს 101–ე მუხლის საფუძველზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 51,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.      

მუხლი 17. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 


მუხლი 18
1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის 6-ე პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე  ასიგნებების გადანაწილება, გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის, წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა,  შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს  პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს, (გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს   შორის ასიგენებების გადანაწილება (მათ შორის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა), შესაძლებელია  განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე;

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შესაძლებელია განახორციელდეს ცვლილებები (მათ შორის: პროგრამული კოდის დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში და შემოსულობებში. განხორციელებული ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით უნდა წარედგინოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;

6. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო/არაკომერციული იურიდიული პირების ხარჯთაღრიცხვების დაზუსტება მათთვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

7. ამ მუხლის 2-5 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური, განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget). ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობას ადასტურებენ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი  და ამავე სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილების უფროსი. აღნიშნულ ცნობას ენიჭება თარიღი და ნომერი.


მუხლი 22. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 341,4 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  312,9 ათ  ლარი.

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  10.0 ლარი.

გ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  40,0 ათ  ლარი.

დ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია - 424,8 ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 24 იანვრის №146 განკარგულებით.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 23. სარეზერვო ფონდი
2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.